
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250009 | Osobny udaj s.r.o |
50528041 | GDPR | 36,00 bez DPH |
172/01.07.2023 | 03.01.2025 | 07.01.2025 | 5.2.2025 | |
| 20250092 | SOŠ potravinárska Nitra |
17054222 | ubytovanie Jača Denis | 33,00 bez DPH |
N | 01-06.2025 | 03.03.2025 | 04.03.2025 | 9.4.2025 |
| 20250005 | SOŠ potravinárska Nitra |
17054222 | strava Jača Denis | 100,00 bez DPH |
N | 05/01-06.2025 | 03.01.2025 | 07.01.2025 | 6.2.2025 |
| 20250194 | SOŠ potravinárska |
17054222 | ubytovanie Farkaš Adrian | 33,00 bez DPH |
N | 1/01-06.2025 | 04.06.2025 | 05.06.2025 | 14.7.2025 |
| 20250150 | SOŠ potravinárska |
17054222 | ubytovanie Farkaš | 33,00 bez DPH |
N | 1/01-06.2025 | 02.05.2025 | 05.05.2025 | 9.6.2025 |
| 20250119 | SOŠ potravinárska |
17054222 | ubytovanie Farkaš | 33,00 bez DPH |
N | 1/01-06.2025 | 02.04.2025 | 03.04.2025 | 16.5.2025 |
| 20250086 | SOŠ potravinárska Nitra |
17054222 | ubytovanie Farkaš Adrián | 33,00 bez DPH |
N | 1/01-06.2025 | 03.03.2025 | 04.03.2025 | 9.4.2025 |
| 20250051 | SOŠ potravinárska Nitra |
17054222 | ubytovanie Farkaš | 33,00 bez DPH |
N | 1/01-06.2025 | 04.02.2025 | 05.02.2025 | 19.3.2025 |
| 20250001 | SOŠ potravinárska Nitra |
17054222 | ubytovanie Farkaš | 33,00 bez DPH |
N | 1/01-06.2025 | 03.01.2025 | 07.01.2025 | 6.2.2025 |
| 20250025 | Fórum zamestnancov CDR |
37906607 | konferencia ekonomických zamest. | 280,00 bez DPH |
N | 10/07.01.2025 | 13.01.2025 | 14.01.2025 | 6.2.2025 |
| 20250282 | SOŠ obchodu a služieb |
00893412 | obedy Gorči Nikolas | 103,20 bez DPH |
N | 100/25.08.2025 | 10.09.2025 | 11.09.2025 | 3.10.2025 |
| 20250285 | SOŠ technická |
00158894 | obedy Farkaš Peter | 55,20 bez DPH |
N | 101/25.08.2025 | 17.09.2025 | 18.09.2025 | 3.10.2025 |
| 20250284 | Materská škola D.Štúra |
37839977 | poplatok za škôlku Pilová Eliška | 54,00 bez DPH |
N | 102/25.08.2025 | 17.09.2025 | 18.09.2025 | 3.10.2025 |
| 20250286 | SOŠ potravinárska |
17054222 | obedy Farkaš Adrián | 84,75 bez DPH |
N | 103/25.08.2025 | 17.09.2025 | 18.09.2025 | 3.10.2025 |
| 20250287 | SOŠ potravinárska |
17054222 | ubytpvanie Farkaš Adrián | 45,00 bez DPH |
N | 104/25.08.2025 | 17.09.2025 | 18.09.2025 | 3.10.2025 |
| 20250288 | Spojená škola Hlohovec |
obedy rácová | 43,70 bez DPH |
N | 105/25.08.2025 | 17.09.2025 | 18.09.2025 | 3.10.2025 | |
| 20250289 | Zilizi s.r.o |
36728616 | revízia kotlov | 1432,40 bez DPH |
N | 106/10.09.2025 | 17.09.2025 | 18.09.2025 | 3.10.2025 |
| 20250291 | Nemetz s.r.o |
36292501 | varná doska | 499,00 bez DPH |
N | 107/10.09.2025 | 18.09.2025 | 19.09.2025 | 3.10.2025 |
| 20250283 | Nemetz s.r.o |
36291501 | pračka | 460,00 bez DPH |
N | 108/10.09.2025 | 17.09.2025 | 18.09.2025 | 3.10.2025 |
| 20250292 | Úsmev ako dar |
17316537 | konferencia Mosty | 128,00 bez DPH |
N | 109/12.09.2025 | 18.09.2025 | 19.09.2025 | 3.10.2025 |
| 20250250 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 | nedoplatok za vodu Kasárenská | 995,49 bez DPH |
109/13.4.2018 | 04.08.2025 | 05.08.2025 | 22.9.2025 | |
| 20250088 | Stredná odborná škola automobilová |
obedy Čonka Jaroslav | 48,00 bez DPH |
N | 11/01-06.2025 | 03.03.2025 | 04.03.2025 | 9.4.2025 | |
| 20250057 | Stredná odborná škola automobilová |
17053676 | obedy J. Čonka | 36,00 bez DPH |
N | 11/01-06.2025 | 04.02.2025 | 05.02.2025 | 19.3.2025 |
| 20250027 | Stredná odborná škola automobilová |
17053676 | strava J.Čonka | 48,00 bez DPH |
N | 11/01-06.2025 | 13.012025 | 14.01.2025 | 6.2.2025 |
| 20250293 | SOŠ podnik.v remeslach |
00351997 | obed Gracíková | 10,00 bez DPH |
N | 110/12.09.2025 | 19.9.2025 | 22.09.2025 | 3.10.2025 |
| 20250294 | Fórum zamestnancov CDR |
37906607 | 20,00 bez DPH |
N | 111/15.09.2025 | 23.09.2025 | 24.09.2025 | 3.10.2025 | |
| 20250301 | SOŠ obchodu a služieb |
00351873 | obedy Hacajová , K. Rigová | 91,20 bez DPH |
N | 112/19.09.2025 | 02.10.2025 | 03.10.2025 | 14.11.2025 |
| 20250302 | Ing. Michal Klenovič |
48220051 | aktualizácia cien projektu | 600,00 bez DPH |
N | 113/19.09.2025 | 02.10.2025 | 03.10.2025 | 14.11.2025 |
| 20250305 | Peter Horváth |
17593212 | servis vchodovej brány | 633,45 bez DPH |
N | 114/19.09.2025 | 02.10.2025 | 03.10.2025 | 14.11.2025 |
| 20250306 | Spojená škola Hlohovec |
00158461 | obedy a ubytovanie Rácová | 62,25 bez DPH |
N | 115/19.09.2025 | 02.10.2025 | 03.10.2025 | 14.11.2025 |
| 20250316 | Materská škola D.Štúra |
37839977 | stravné Eliška Pilová | 54,00 bez DPH |
N | 116/19.09.2025 | 09.10.2025 | 10.10.2025 | 14.11.2025 |
| 20250317 | SOŠ obchodu a služieb |
00893412 | stravné nikolas gorči | 9,60 bez DPH |
N | 117/19.09.2025 | 09.10.2025 | 10.10.2025 | 14.11.2025 |
| 20250322 | SOŠ technická |
00158894 | obedy farkaš peter | 45,60 bez DPH |
N | 118/19.09.2025 | 13.102025 | 14.10.2025 | 14.11.2025 |
| 20250319 | Generali |
54228573 | havarijné poistenie Renault | 1068,89 bez DPH |
N | 119/23.09.2025 | 09.10.2025 | 10.10.2025 | 14.11.2025 |
| 2050068 | Spojená škola Trnava |
51279177 | stravovanie | 30,00 bez DPH |
N | 12/01-06.2025 | 11.02.2025 | 12.02.2025 | 19.3.2025 |
| 20250028 | Stredná odborná škola automobilová |
17053676 | stravné Marušiak | 30,00 bez DPH |
N | 12/01-06.2025 | 13.01.2025 | 14.01.2025 | 6.2.2025 |
| 20250320 | Gobyus s.r.o |
36278271 | tonery | 639,90 bez DPH |
N | 120/23.09.2025 | 09.10.2025 | 10.10.2025 | 14.11.2025 |
| 20250323 | Fórum zamestnancov CDR |
37906607 | konferencia Šachtičky | 330,00 bez DPH |
N | 121/23.09.2025 | 13.102025 | 14.10.2025 | 14.11.2025 |
| 20250325 | Spojená škola Trnava |
51279177 | obedy Justin Marušiak | 36,00 bez DPH |
N | 122/24.09.2025 | 17.10.2025 | 20.10.2025 | 14.11.2025 |
| 20250328 | Spojená škola Hlohovec |
00158461 | obedy a ubytovanie Rebeka Rácová | 102,40 bez DPH |
N | 123/6.10.2025 | 23.10.2025 | 24.10.2025 | 14.11.2025 |