Faktúry 2025 (CDaR Sereď, A. Hlinku 1139/11)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
12540016   Stredoslovenská energetika a.s
00865467  nedoplatok A.Hlinku elektrina  75,37 
bez DPH
183/01.04.2024    14.05.2025  15.05.2025  5.6.2025 
20250069   Baby Webstore s.r.o
56039522  kočík do PROFI  275,00 
bez DPH
20/06.02.2025  13.02.2025  14.02.2025  19.3.2025 
20250174   Chaty Krpáčovo s.r.o
55838855  tábor na chate rosnička  909,98 
bez DPH
53/09.05.2025  16.05.2025  19.05.2025  9.6.2025 
20250176   Fenix spol branno-športový
55153186  letný tábor Misia Karpatystan  1750,00 
bez DPH
55/12.05.2025  20.05.2025  21.05.2025  9.6.2025 
20250158   Litech PC s.r.o
54847567  údržba výpočtovej techniky  295,20 
bez DPH
170/2.10.2023    14.05.2025  15.05.2025  5.6.2025 
20250131   Litech PC s.r.o
54847567  údržba VT  295,20 
bez DPH
170/2.10.2023    03.04.2025  04.04.2025  13.5.2025 
20250107   Litech PC s.r.o
54847567  VM  80,68 
bez DPH
28/25.02.2025  20.03.2025  21.03.2025  9.4.2025 
20250106   Litech PC s.r.o
54847567  údržba VT a dopravné náklady  312,00 
bez DPH
170/02.10.2023    20.03.2025  21.03.2025  4.4.2025 
20250042   Litech PC s.r.o
54847567  údržba výpočtovej techniky  303,50 
bez DPH
170/2.10.2023    04.02.2025  05.02.2025  3.3.2025 
20250032   Litech PC s.r.o
54847567  VM  5,00 
bez DPH
168/16.12.2024  21.01.2025  22.01.2025  6.2.2025 
20250033   Litech PC s.r.o
54847567  údržba výpočtovej techniky  397,40 
bez DPH
170/2.10.2023    21.01.2025  22.01.2025  5.2.2025 
20250030   Fúúdobre s.r.o
54146941  údržba na webe  55,35 
bez DPH
16/13.01.2025  21.01.2025  22.01.2025  6.2.2025 
20250108   Madevis s.r.o
53856490  prenájom bytu MD2/Q/2025  2550,00 
bez DPH
190/30.07.2024    24.03.2025  25.03.2025  4.4.2025 
20250172   Huty apartments s.r.o
53237447  teambuilding, školenie zamestnancov CDR  1670,00 
bez DPH
52/08.05.2025  15.05.2025  16.05.2025  9.6.2025 
12540015   Stredoslovenská energetika a.s
51865467  elektrina A.Hlinku  419,00 
bez DPH
183/01.01.2024    02.05.2025  05.05.2025  5.6.2025 
12540014   Stredoslovenská energetika a.s
51865467  elektrina Kasárenská  202,00 
bez DPH
183/01.01.2024    02.05.2025  05.05.2025  5.6.2025 
12540013   Stredoslovenská energetika a.s
51865467  nedoplatok A.Hlinku  93,19 
bez DPH
183/01.01.2024    08.04.2025  09.04.2025  13.5.2025 
12540012   Stredoslovenská energetika a.s
51865467  nedoplatok elektrina Kasárenská  100,80 
bez DPH
167/13.3.2023    08.04.2025  09.04.2025  13.5.2025 
12540011   Stredoslovenská energetika a.s
51865467  el.Kasárenská  202,00 
bez DPH
183/01.01.2024    02.04.2025  03.04.2025  12.5.2025 
12540010   Stredoslovenská energetika a.s
51865467  spotreba A.Hlinku  407,00 
bez DPH
183/01.01.2024    02.04.2025  03.04.2025  12.5.2025 
12540009   Stredoslovenská energetika a.s
51865467  nedoplatok elektrina Hlinku  97,55 
bez DPH
183/01.01.2024    12.03.2025  13.03.2025  4.4.2025 
12540008   Stredoslovenská energetika a.s
51865467  elektrina A.Hlinku  419 
bez DPH
183/01.01.2024    03.03.2025  04.03.2025  3.4.2025 
12540007   Stredoslovenská energetika a.s
51865467  elektrina Kasárenská  202,00 
bez DPH
183/01.01.2024    03.03.2025  04.03.2025  3.4.2025 
12540006   Stredoslovenská energetika a.s
51865467  nedoplatok za elektrinu Kasárenská  82,44 
bez DPH
183/01.01.2024    26.02.2025  27.02.2025  3.3.2025 
12540005   Stredoslovenská energetika a.s
51865467  elektrina nedoplatok Kasárenská  61,05 
bez DPH
183/01.01.2024    11.02.2025  12.02.2025  3.3.2025 
12540004   Stredoslovenská energetika a.s
51865467  elektrina nedoplatok A.Hlinku  96,42 
bez DPH
183/01.01.2024    06.02.2025  07.02.2025  3.3.2025 
12540003   Stredoslovenská energetika a.s
51865467  elektrina Kasárenská  202,00 
bez DPH
167/13.3.2023    04.02.2025  05.02.2025  3.3.2025 
12540002   Stredoslovenská energetika a.s
51865467  elektrina A.Hlinku  383,00 
bez DPH
167/13.3.2023    04.02.2025  05.02.2025  3.3.2025 
20250029   Stredoslovenská energetika a.s
51865467  vyúčtovanie elektriny 2024 Kasárenská  377,92 
bez DPH
183/01.01.2024    13.01.2025  14.01.2025  5.2.2025 
12540001   Stredoslovenská energetika a.s
51865467  elektrina A.Hlinku 1/2025  419 
bez DPH
183/01.01.2024    08.01.2025  09.01.2025  5.2.2025 
20250155   Spojená škola Trnava
51279177  obedy Marušiak  38,00 
bez DPH
45/24.04.2025  14.05.2025  15.05.2025  9.6.2025 
20250136   Spojená škola Trnava
51279177  poplatok za stravovanie  34 
bez DPH
13/01-062025  11.04.2025  12.04.2025  16.5.2025 
2050101   Spojená škola Trnava
51279177  stravovanie Marušiak  39.00 
bez DPH
26/24.02.2025  07.03.2025  10.03.2025  9.4.2025 
2050068   Spojená škola Trnava
51279177  stravovanie  30,00 
bez DPH
12/01-06.2025  11.02.2025  12.02.2025  19.3.2025 
20250034   Spojená škola Trnava
51279177  obedy Marušiak 3.SUS  34,00 
bez DPH
13/01-06.2025  21.01.2025  22.01.2025  6.2.2025 
20250156   CK Boomerang Slovensko s.r.o
50766511  detský tábor Hotel Poniklec 8/2025  7680,00 
bez DPH
50/02.05.2025  14.05.2025  15.05.2025  9.6.2025 
20250143   osobny udaj s.r.o
50528041  GDPR  36,90 
bez DPH
172/01.07.2023    02.05.2025  05.05.2025  5.6.2025 
20250110   osobny udaj s.r.o
50528041  GDPR  36,90 
bez DPH
172/01.07.2023    02.04.2025  03.04.2025  12.5.2025 
20250075   Osobny udaj s.r.o
50528041  GDPR  36,90 
bez DPH
172/01.07.2023    03.03.2025  04.03.2025  3.4.2025 
20250041   Osobny udaj s.r.o
50528041  gdpr  36,90 
bez DPH
172/01.07.2023    04.02.2025  05.02.2025  3.3.2025 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>

Naspäť na CDaR Sereď, A. Hlinku 1139/11

Tlačiť