
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12540016 | Stredoslovenská energetika a.s |
00865467 | nedoplatok A.Hlinku elektrina | 75,37 bez DPH |
183/01.04.2024 | 14.05.2025 | 15.05.2025 | 5.6.2025 | |
| 20250209 | Larnell s.r.o |
56459998 | catering pre zamestnancov zo SF | 150,00 bez DPH |
N | 74/06.06.2025 | 20.06.2025 | 23.06.2025 | 14.7.2025 |
| 20250249 | Larnell s.r.o |
05645998 | školenie zamestnancov CDR | 355,00 bez DPH |
N | 74A/06.06.2025 | 23.07.2025 | 24.07.2025 | 8.8.2025 |
| 20250069 | Baby Webstore s.r.o |
56039522 | kočík do PROFI | 275,00 bez DPH |
N | 20/06.02.2025 | 13.02.2025 | 14.02.2025 | 19.3.2025 |
| 20250174 | Chaty Krpáčovo s.r.o |
55838855 | tábor na chate rosnička | 909,98 bez DPH |
N | 53/09.05.2025 | 16.05.2025 | 19.05.2025 | 9.6.2025 |
| 20250176 | Fenix spol branno-športový |
55153186 | letný tábor Misia Karpatystan | 1750,00 bez DPH |
N | 55/12.05.2025 | 20.05.2025 | 21.05.2025 | 9.6.2025 |
| 20250260 | Litech PC s.r.o |
54847567 | údržba výpočtovej techniky | 295,20 bez DPH |
170/2.10.2023 | 07.08.2025 | 08.08.2025 | 22.9.2025 | |
| 20250246 | Litech PC s.r.o |
54847567 | údržba výpočtovej techniky | 295,20 bez DPH |
170/2.10.2023 | 21.07.2025 | 22.07.2025 | 7.8.2025 | |
| 20250210 | Litech PC s.r.o |
54847567 | údržba VT | 295,20 bez DPH |
170/2.10.2023 | 20.06.2025 | 23.06.2025 | 8.7.2025 | |
| 20250158 | Litech PC s.r.o |
54847567 | údržba výpočtovej techniky | 295,20 bez DPH |
170/2.10.2023 | 14.05.2025 | 15.05.2025 | 5.6.2025 | |
| 20250131 | Litech PC s.r.o |
54847567 | údržba VT | 295,20 bez DPH |
170/2.10.2023 | 03.04.2025 | 04.04.2025 | 13.5.2025 | |
| 20250107 | Litech PC s.r.o |
54847567 | VM | 80,68 bez DPH |
N | 28/25.02.2025 | 20.03.2025 | 21.03.2025 | 9.4.2025 |
| 20250106 | Litech PC s.r.o |
54847567 | údržba VT a dopravné náklady | 312,00 bez DPH |
170/02.10.2023 | 20.03.2025 | 21.03.2025 | 4.4.2025 | |
| 20250042 | Litech PC s.r.o |
54847567 | údržba výpočtovej techniky | 303,50 bez DPH |
170/2.10.2023 | 04.02.2025 | 05.02.2025 | 3.3.2025 | |
| 20250032 | Litech PC s.r.o |
54847567 | VM | 5,00 bez DPH |
N | 168/16.12.2024 | 21.01.2025 | 22.01.2025 | 6.2.2025 |
| 20250033 | Litech PC s.r.o |
54847567 | údržba výpočtovej techniky | 397,40 bez DPH |
170/2.10.2023 | 21.01.2025 | 22.01.2025 | 5.2.2025 | |
| 20250241 | FúúDobre s.r.o |
54146941 | údržba domény | 137,76 bez DPH |
N | 84/04.07.2025 | 14.07.2025 | 15.07.2025 | 8.8.2025 |
| 20250030 | Fúúdobre s.r.o |
54146941 | údržba na webe | 55,35 bez DPH |
N | 16/13.01.2025 | 21.01.2025 | 22.01.2025 | 6.2.2025 |
| 20250211 | Madevis s.r.o |
53856490 | prenájom bytu MD | 2550,00 bez DPH |
190/30.7.2024 | 20.06.2025 | 23.06.2025 | 8.7.2025 | |
| 20250108 | Madevis s.r.o |
53856490 | prenájom bytu MD2/Q/2025 | 2550,00 bez DPH |
190/30.07.2024 | 24.03.2025 | 25.03.2025 | 4.4.2025 | |
| 20250216 | Huty apartments s.r.o |
53237447 | čerpanie SF na škol.zamestnancov | 1000,00 bez DPH |
N | 75/09.06.2025 | 20.06.2025 | 23.06.2025 | 14.7.2025 |
| 20250172 | Huty apartments s.r.o |
53237447 | teambuilding, školenie zamestnancov CDR | 1670,00 bez DPH |
N | 52/08.05.2025 | 15.05.2025 | 16.05.2025 | 9.6.2025 |
| 20250273 | Ems constroction s.r.o |
53169557 | zateplovací systém | 861,00 bez DPH |
N | 98/22.08.2025 | 04.09.2025 | 05.09.2025 | 3.10.2025 |
| 12540031 | Ems constroction s.r.o |
53169557 | rekonstrukcia strechy CDR IA 53860 | 72866,43 bez DPH |
206/3.7.2025 | 19.9.2025 | 22.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 12540021 | Stredoslovenská energetika a.s |
05186567 | poplatok za elektrinu Kasárenská | 202,00 bez DPH |
183/01.01.2024 | 02.07.2025 | 03.07.2025 | 7.8.2025 | |
| 12540033 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | elektrina A.Hlinku | 81,64 bez DPH |
183/01.01.2024 | 09.09.2025 | 10.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 12540032 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | elektrina A.Hlinku | 33,16 bez DPH |
183/01.01.2024 | 09.09.2025 | 10.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 12540029 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | elektrina Kasárenská | 202,00 bez DPH |
183/01.01.2024 | 02.09.2025 | 03.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 12540030 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | elektrina A.Hlinku | 407,00 bez DPH |
183/01.01.2024 | 02.09.2025 | 03.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 12540028 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | nedoplatok elektrina A.Hlinku | 5,14 bez DPH |
183/01.01.2024 | 07.08.2025 | 08.08.2025 | 22.9.2025 | |
| 12540027 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | elektrina Kasárenská nedoplatok | 62,11 bez DPH |
183/01.01.2024 | 07.08.2025 | 08.08.2025 | 22.9.2025 | |
| 12540026 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | elektrina A. Hlinku | 419,00 bez DPH |
183/01.01.2024 | 04.08.2025 | 05.08.2025 | 22.9.2025 | |
| 12540025 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | elektrina Kasárenská | 202,00 bez DPH |
183/01.01.2024 | 04.08.2025 | 05.08.2025 | 22.9.2025 | |
| 12540024 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | el.vyúčtovanie Kasárenská | 30,30 bez DPH |
183/01.01.2024 | 11.07.2025 | 14.07.2025 | 7.8.2025 | |
| 12540022 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | elektrina A.Hlinku | 419,00 bez DPH |
183/01.01.2024 | 02.07.2025 | 03.07.2025 | 7.8.2025 | |
| 12540019 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | nedoplatok za elektrinu A.Hlinku | 47,99 bez DPH |
13.3.2023 | 09.06.2025 | 10.06.2025 | 8.7.2025 | |
| 12540018 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | elektrina Kasárenská | 202,00 bez DPH |
183/01.01.2014 | 04.06.2025 | 05.06.2025 | 8.7.2025 | |
| 12540017 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | elektrina A.Hlinku | 407 bez DPH |
183/01.01.2024 | 04.06.2025 | 05.06.2025 | 8.7.2025 | |
| 12540015 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | elektrina A.Hlinku | 419,00 bez DPH |
183/01.01.2024 | 02.05.2025 | 05.05.2025 | 5.6.2025 | |
| 12540014 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | elektrina Kasárenská | 202,00 bez DPH |
183/01.01.2024 | 02.05.2025 | 05.05.2025 | 5.6.2025 |