
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12540016 | Stredoslovenská energetika a.s |
00865467 | nedoplatok A.Hlinku elektrina | 75,37 bez DPH |
183/01.04.2024 | 14.05.2025 | 15.05.2025 | 5.6.2025 | |
| 20250420 | Martina Štrpková |
57224498 | osvetlenie a ozvučenie sály | 750,00 bez DPH |
N | 180/01.12.2025 | 09.12.2025 | 10.12.2025 | 22.1.2026 |
| 20250371 | Mentavia s.r.o |
57148970 | skupinová supervízia | 1072,00 bez DPH |
N | 151/07.11.2025 | 20.11.2025 | 21.11.2025 | 5.12.2025 |
| 20250209 | Larnell s.r.o |
56459998 | catering pre zamestnancov zo SF | 150,00 bez DPH |
N | 74/06.06.2025 | 20.06.2025 | 23.06.2025 | 14.7.2025 |
| 20250249 | Larnell s.r.o |
05645998 | školenie zamestnancov CDR | 355,00 bez DPH |
N | 74A/06.06.2025 | 23.07.2025 | 24.07.2025 | 8.8.2025 |
| 20250069 | Baby Webstore s.r.o |
56039522 | kočík do PROFI | 275,00 bez DPH |
N | 20/06.02.2025 | 13.02.2025 | 14.02.2025 | 19.3.2025 |
| 20250174 | Chaty Krpáčovo s.r.o |
55838855 | tábor na chate rosnička | 909,98 bez DPH |
N | 53/09.05.2025 | 16.05.2025 | 19.05.2025 | 9.6.2025 |
| 20250176 | Fenix spol branno-športový |
55153186 | letný tábor Misia Karpatystan | 1750,00 bez DPH |
N | 55/12.05.2025 | 20.05.2025 | 21.05.2025 | 9.6.2025 |
| 20250427 | Litech PC s.r.o |
54847567 | výpočtová technika | 650,63 bez DPH |
N | 188/02.12.2025 | 16.12.2025 | 17.12.2025 | 22.1.2026 |
| 20250408 | Litech PC s.r.o |
54847567 | výmena optickej hlavice | 485,00 bez DPH |
N | 172/21.11.2025 | 08.12.2025 | 09.12.2025 | 22.1.2026 |
| 20250419 | Litech PC s.r.o |
54847567 | údržba výpočtovej techniky | 873,79 bez DPH |
170/2.10.2025 | 09.12.2025 | 10.12.2025 | 19.1.2026 | |
| 20250368 | Litech PC s.r.o |
54847567 | toner a paušalny poplatok | 335,20 bez DPH |
170/2.10.2023 | 20.11.2025 | 21.11.2025 | 3.12.2025 | |
| 20250321 | Litech PC s.r.o |
54847567 | údržba VT | 411,39 bez DPH |
170/2.10.2023 | 13.102025 | 14.10.2025 | 14.11.2025 | |
| 20250260 | Litech PC s.r.o |
54847567 | údržba výpočtovej techniky | 295,20 bez DPH |
170/2.10.2023 | 07.08.2025 | 08.08.2025 | 22.9.2025 | |
| 20250246 | Litech PC s.r.o |
54847567 | údržba výpočtovej techniky | 295,20 bez DPH |
170/2.10.2023 | 21.07.2025 | 22.07.2025 | 7.8.2025 | |
| 20250210 | Litech PC s.r.o |
54847567 | údržba VT | 295,20 bez DPH |
170/2.10.2023 | 20.06.2025 | 23.06.2025 | 8.7.2025 | |
| 20250158 | Litech PC s.r.o |
54847567 | údržba výpočtovej techniky | 295,20 bez DPH |
170/2.10.2023 | 14.05.2025 | 15.05.2025 | 5.6.2025 | |
| 20250131 | Litech PC s.r.o |
54847567 | údržba VT | 295,20 bez DPH |
170/2.10.2023 | 03.04.2025 | 04.04.2025 | 13.5.2025 | |
| 20250107 | Litech PC s.r.o |
54847567 | VM | 80,68 bez DPH |
N | 28/25.02.2025 | 20.03.2025 | 21.03.2025 | 9.4.2025 |
| 20250106 | Litech PC s.r.o |
54847567 | údržba VT a dopravné náklady | 312,00 bez DPH |
170/02.10.2023 | 20.03.2025 | 21.03.2025 | 4.4.2025 | |
| 20250042 | Litech PC s.r.o |
54847567 | údržba výpočtovej techniky | 303,50 bez DPH |
170/2.10.2023 | 04.02.2025 | 05.02.2025 | 3.3.2025 | |
| 20250032 | Litech PC s.r.o |
54847567 | VM | 5,00 bez DPH |
N | 168/16.12.2024 | 21.01.2025 | 22.01.2025 | 6.2.2025 |
| 20250033 | Litech PC s.r.o |
54847567 | údržba výpočtovej techniky | 397,40 bez DPH |
170/2.10.2023 | 21.01.2025 | 22.01.2025 | 5.2.2025 | |
| 20250319 | Generali |
54228573 | havarijné poistenie Renault | 1068,89 bez DPH |
N | 119/23.09.2025 | 09.10.2025 | 10.10.2025 | 14.11.2025 |
| 20250241 | FúúDobre s.r.o |
54146941 | údržba domény | 137,76 bez DPH |
N | 84/04.07.2025 | 14.07.2025 | 15.07.2025 | 8.8.2025 |
| 20250030 | Fúúdobre s.r.o |
54146941 | údržba na webe | 55,35 bez DPH |
N | 16/13.01.2025 | 21.01.2025 | 22.01.2025 | 6.2.2025 |
| 20250211 | Madevis s.r.o |
53856490 | prenájom bytu MD | 2550,00 bez DPH |
190/30.7.2024 | 20.06.2025 | 23.06.2025 | 8.7.2025 | |
| 20250108 | Madevis s.r.o |
53856490 | prenájom bytu MD2/Q/2025 | 2550,00 bez DPH |
190/30.07.2024 | 24.03.2025 | 25.03.2025 | 4.4.2025 | |
| 20250216 | Huty apartments s.r.o |
53237447 | čerpanie SF na škol.zamestnancov | 1000,00 bez DPH |
N | 75/09.06.2025 | 20.06.2025 | 23.06.2025 | 14.7.2025 |
| 20250172 | Huty apartments s.r.o |
53237447 | teambuilding, školenie zamestnancov CDR | 1670,00 bez DPH |
N | 52/08.05.2025 | 15.05.2025 | 16.05.2025 | 9.6.2025 |
| 20250441 | Ems constroction s.r.o |
53169557 | údržba budovy aVM | 3536,95 bez DPH |
N | 200/16.12.2025 | 22.12.2025 | 23.12.2025 | 22.1.2026 |
| 20250380 | Ems constroction s.r.o |
53169557 | oprava oplotenia Kasárenská | 615,00 bez DPH |
N | 160/18.11.2025 | 01.12.2025 | 02.12.2025 | 22.1.2026 |
| 20250381 | Ems constroction s.r.o |
53169557 | nohy na stôl | 2091,00 bez DPH |
N | 175/28.11.2025 | 01.12.2025 | 02.12.2025 | 22.1.2026 |
| 20250273 | Ems constroction s.r.o |
53169557 | zateplovací systém | 861,00 bez DPH |
N | 98/22.08.2025 | 04.09.2025 | 05.09.2025 | 3.10.2025 |
| 12540031 | Ems constroction s.r.o |
53169557 | rekonstrukcia strechy CDR IA 53860 | 72866,43 bez DPH |
206/3.7.2025 | 19.9.2025 | 22.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 12540021 | Stredoslovenská energetika a.s |
05186567 | poplatok za elektrinu Kasárenská | 202,00 bez DPH |
183/01.01.2024 | 02.07.2025 | 03.07.2025 | 7.8.2025 | |
| 12540044 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | nedoplatok elektrina Kasárenská | 43,87 bez DPH |
183/01.01.2024 | 15.12.2025 | 16.12.2025 | 19.1.2026 | |
| 12540043 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | nedoplatok el.A.Hlinku | 130,08 bez DPH |
183/01.01.2024 | 05.12.2025 | 08.12.2025 | 19.1.2026 | |
| 12540041 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | elektrina Hlinku | 419,00 bez DPH |
183/01.01.2024 | 01.12.2025 | 02.12.2025 | 19.1.2026 | |
| 12540042 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | elektrina Kasárenská | 202,00 bez DPH |
183/01.01.2024 | 01.12.2025 | 02.12.2025 | 19.1.2026 |