
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118000032 | JUDR. Jozef Kapronczai |
42133882 | trovy exekúcie | 43,05 bez DPH |
25.05.2026 | 26.05.2026 | 19.6.2026 | ||
| 118000029 | Materská škola D.Štúra |
37839977 | obedy Eliška Pilová | 47,10 bez DPH |
13.05.2026 | 14.05.2026 | 19.6.2026 | ||
| 118000025 | Úsmev ako dar |
01736537 | konferencia Jankulár | 139,00 bez DPH |
N | 1000166720 | 15.04.2026 | 16.04.2026 | 7.5.2026 |
| 118000024 | Stredná odborná škola technická |
00158984 | stravovanie Farkaš Peter | 45,60 bez DPH |
N | 14.04.2026 | 15.04.2026 | 7.5.2026 | |
| 118000023 | Materská škola D.Štúra |
378839977 | stravovanie E.Pilová | 44,80 bez DPH |
14.04.2026 | 15.04.2026 | 7.5.2026 | ||
| 1180000038 | Materská škola ul. Komenského |
37839993 | obedy Kristína Horváthova | 28,30 bez DPH |
02.07.2026 | 03.07.2026 | 7.8.2026 | ||
| 1180000037 | Stredná odborná škola technická |
00158984 | obedy farkas 06/2026 | 31,20 bez DPH |
26.06.2026 | 29.06.2026 | 16.7.2026 | ||
| 1180000036 | Materská škola D.Štúra |
37839993 | strava Alex Daniel | 322,40 bez DPH |
17.06.2026 | 18.06.2026 | 16.7.2026 | ||
| 1180000035 | Univerzita Komenského |
00397865 | konferencia projekt 507 | 100,00 bez DPH |
N | 1000179456 | 02.06.2026 | 03.06.2026 | 16.7.2026 |
| 1180000034 | Fórum zamestnancov CDR |
37906607 | konferencia odborných zamestnancov | 170,00 bez DPH |
N | 1000179193 | 02.06.2026 | 03.06.2026 | 16.7.2026 |
| 1180000033 | JUDR. Jozef Kapronczai |
42133882 | trovy exekúcie | 43,05 bez DPH |
25.05.2026 | 26.05.2026 | 19.6.2026 | ||
| 1180000031 | JUDR. Jozef Kapronczai |
42133882 | trovy exekúcie | 43,05 bez DPH |
25.05.2026 | 26.05.2026 | 19.6.2026 | ||
| 1180000030 | JUDR. Jozef Kapronczai |
421338882 | trovy exekúcie | 43,05 bez DPH |
25.05.2026 | 26.05.2026 | 19.6.2026 | ||
| 1180000028 | Stredná odborná škola technická |
00158984 | obedy Peter Farkas | 52,80 bez DPH |
13.05.2026 | 14.05.2026 | 19.6.2026 | ||
| 1180000027 | Ministerstvo vnútra |
00151866 | trovy konania | 27,50 bez DPH |
06.05.2026 | 07.05.2026 | 19.6.2026 | ||
| 1180000026 | Materská škola ul. Komenského |
03789993 | obedy Kristína Horváthová 3,4,5/2026 | 155,10 bez DPH |
06.05.2026 | 07.05.2026 | 19.6.2026 | ||
| 1180000021 | Mesto Sereď |
00306169 | poplatok za komunálny odpad | 3020,16 bez DPH |
24.03.2026 | 25.03.2026 | 28.4.2026 | ||
| 1180000020 | SOŠ potravinárska |
17054222 | obedy Farkaš adrián 4/26 | 44,00 bez DPH |
11.03.2026 | 12.03.2026 | 28.4.2026 | ||
| 1180000019 | Stredná odborná škola technická |
00158984 | obedy Farkaš Peter 4/26 | 51,40 bez DPH |
11.03.2026 | 12.03.2026 | 28.4.2026 | ||
| 1180000018 | Materská škola D.Štúra |
37839977 | obedy Pilová Eliška 4/26 | 34,40 bez DPH |
11.03.2026 | 12.03.2026 | 28.4.2026 | ||
| 1180000017 | SOŠ Trnava |
00893412 | obedy Gorči Nikolas | 43,20 bez DPH |
11.03.2026 | 12.03.2026 | 28.4.2026 | ||
| 1180000016 | SOŠ obchodu a služieb |
00893412 | obedy Daniel Tibor | 19,20 bez DPH |
11.03.2026 | 12.03.2026 | 28.4.2026 | ||
| 1180000015 | SOŠ obchodu a služieb |
00351997 | obedy Gracíková Daniela | 16,80 bez DPH |
05.03.2026 | 09.03.2026 | 28.4.2026 | ||
| 1180000014 | Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893412 | obedy Gorči Nikolas | 52,80 bez DPH |
N | 18.02.2026 | 19.02.2026 | 20.3.2026 | |
| 1180000013 | Stredná škola potravinárska |
17054222 | obedy Adrián Farkaš 3/2026 | 50,00 bez DPH |
N | 09.02.2026 | 11.02.2026 | 20.3.2026 | |
| 1180000012 | Stredná odborná škola technická |
00158984 | obedy Farkaš Peter 3/2026 | 35,00 bez DPH |
N | 09.02.2026 | 11.02.2026 | 20.3.2026 | |
| 1180000009 | Materská škola ul. Komenského |
37836706 | obedy Kristína Horváthová | 56,30 bez DPH |
15.01.2026 | 16.01.2026 | 2.3.2026 | ||
| 1180000007 | Spojená škola Hlohovec |
00158461 | obedy Rebeka Rácová | 28,50 bez DPH |
08.01.2026 | 09.01.2026 | 2.3.2026 | ||
| 1180000003 | Stredná škola potravinárska |
17054222 | stravné Adrián Farkaš | 33,00 bez DPH |
05.01.2026 | 07.01.2026 | 2.3.2026 | ||
| 1180000002 | Materská škola D.Štúra |
37839977 | stravné Eliška Pilová | 54,00 bez DPH |
07.01.2026 | 08.01.2026 | 2.3.2026 | ||
| 11800000011 | Mesto Galanta |
00305936 | poplatok za komunálný odpad | 224,11 bez DPH |
26.01.2026 | 28.01.2026 | 2.3.2026 | ||
| 11800000010 | Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách |
00351997 | obedy Gracíková Daniela | 4,80 bez DPH |
15.01.2026 | 16.01.2026 | 2.3.2026 | ||
| 1180000001 | Stredná odborná škola technická |
00158984 | obedy Peter Farkaš | 36,00 bez DPH |
07.01.2026 | 08.01.2026 | 2.3.2026 | ||
| 101000098 | Slovak Telekom a.s. |
35763469 | volania | 19,04 bez DPH |
2279000002 | 1000137724 | 05.05.2026 | 06.05.2026 | 19.6.2026 |
| 101000096 | Mentavia s.r.o |
57148970 | skupinová supervízia | 524,00 bez DPH |
N | 1000171857/2026 | 05.05.2026 | 06.05.2026 | 19.6.2026 |
| 101000096 | Mentavia s.r.o |
57148970 | skupinová supervízia | 524,00 bez DPH |
N | 1000171857/2026 | 05.05.2026 | 06.05.2026 | 19.6.2026 |
| 101000094 | Lindstrom .s.r.o |
35742364 | prenájom rohoží | 75,72 bez DPH |
2279000003 | 1000137725 | 27.04.2026 | 28.04.2026 | 7.5.2026 |
| 101000093 | STEY s.r.o |
50713710 | regenerácia prac. síl teambuilding | 420,00 bez DPH |
N | 1000168038 | 20.04.2026 | 21.04.2026 | 7.5.2026 |
| 101000092 | Firma Košík s.r.o |
365566858 | hadzánarská sieť | 129,04 bez DPH |
N | 1000167790 | 17.04.2026 | 20.04.2026 | 7.5.2026 |
| 101000091 | BERSICOMP s.r.o |
51478374 | kovové regále | 157,25 bez DPH |
N | 1000167761 | 17.04.2026 | 20.04.2026 | 7.5.2026 |