
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1010000112 | Agira s.r.o |
36731676 | ubytovanie -detský tábor | 630,00 bez DPH |
1000174868 | 14.05.2025 | 15.05.2025 | 19.6.2026 | |
| 1010000181 | AIRNET s.r.o |
44996420 | služby internetu Kasárenská | 149,00 bez DPH |
2279000024 | 1000194007 | 27.07.2026 | 28.07.2026 | 7.8.2026 |
| 101000086 | Al mente s.r.o |
50126687 | individuálna pschoterapia | 940,00 bez DPH |
N | 1000165444 | 10.04.2026 | 14.04.2026 | 7.5.2026 |
| 1010000153 | Alza sk |
36562939 | visiace zámky | 34,45 bez DPH |
N | 1000187130 | 26.06.2026 | 29.06.2026 | 16.7.2026 |
| 1010000170 | Atopas s.r.o |
50858378 | servis vozidla Kia Carens | 3250,43 bez DPH |
1000189451 | 07.07.2026 | 08.07.2026 | 7.8.2026 | |
| 1010000169 | Atopas s.r.o |
50858378 | servis FORD, výmena pneumatik | 470,00 bez DPH |
N | 1000189496 | 07.07.2026 | 08.07.2026 | 7.8.2026 |
| 1010000114 | Bc. Roman Zomborský |
40926745 | BOZP | 120,00 bez DPH |
2279000007 | 1000137729 | 19.05.2026 | 20.05.2026 | 19.6.2026 |
| 101000089 | Bc. Roman Zomborský |
40926745 | BOZP | 120,00 bez DPH |
227900007 | 1000137729 | 15.04.2026 | 16.04.2026 | 7.5.2026 |
| 1010000171 | Benefit System Slovakia s.r.o |
multisport.karta zamestnanci | 308,70 bez DPH |
2279000022 | 1000180809 | 08.07.2026 | 09.07.2026 | 7.8.2026 | |
| 101000091 | BERSICOMP s.r.o |
51478374 | kovové regále | 157,25 bez DPH |
N | 1000167761 | 17.04.2026 | 20.04.2026 | 7.5.2026 |
| 1010000136 | CK Slniečko s.r.o |
43840949 | detský tábor Duchonka | 3932 bez DPH |
N | 1000181401 | 05.06.2026 | 08.06.2026 | 16.7.2026 |
| 10100000105 | D a D Company s.r.o |
44541562 | revízia komínov | 73,80 bez DPH |
N | 1000171931 | 05.05.2026 | 06.05.2026 | 19.6.2026 |
| 101000092 | Firma Košík s.r.o |
365566858 | hadzánarská sieť | 129,04 bez DPH |
N | 1000167790 | 17.04.2026 | 20.04.2026 | 7.5.2026 |
| 1010000063 | Fores s.r.o |
36262447 | oprava žalúzií | 73,80 bez DPH |
1000162196 | 27.03.2026 | 30.03.2026 | 28.4.2026 | |
| 1180000034 | Fórum zamestnancov CDR |
37906607 | konferencia odborných zamestnancov | 170,00 bez DPH |
N | 1000179193 | 02.06.2026 | 03.06.2026 | 16.7.2026 |
| 101000082 | Fórum zamestnancov CDR |
37906607 | konferencia rozvoj športových aktvít | 80,00 bez DPH |
N | 1000165378 | 10.04.2026 | 14.04.2026 | 7.5.2026 |
| 1010000068 | Fórum zamestnancov CDR |
37906607 | konferencia | 310,00 bez DPH |
N | 1000163314 | 02.04.2026 | 07.04.2026 | 7.5.2026 |
| 1010000179 | FúúDobre s.r.o |
54146941 | údržba domény | 151,29 bez DPH |
N | 1000192018 | 17.07.2026 | 20.07.2026 | 7.8.2026 |
| 1010000076 | GEOREAL s.r.o |
43899382 | posudok na pozemok | 130,00 bez DPH |
N | 1000164512 | 08.04.2026 | 09.04.2026 | 7.5.2026 |
| 101000020 | I.D.C Holding |
35706686 | potraviny | 39,37 bez DPH |
N | 1000179177 | 02.06.2026 | 03.06.2026 | 16.7.2026 |
| 1010000154 | Ján Marcinkech |
40216403 | výroba a montáž mreží | 1150,00 bez DPH |
N | 1000187134 | 26.06.2026 | 29.06.2026 | 16.7.2026 |
| 1010000181 | JOSTAV s.r.o |
43839673 | vodoinštalačný materiál | 525,90 bez DPH |
N | 1000194609 | 29.07.2026 | 03007.2026 | 7.8.2026 |
| 1180000033 | JUDR. Jozef Kapronczai |
42133882 | trovy exekúcie | 43,05 bez DPH |
25.05.2026 | 26.05.2026 | 19.6.2026 | ||
| 118000032 | JUDR. Jozef Kapronczai |
42133882 | trovy exekúcie | 43,05 bez DPH |
25.05.2026 | 26.05.2026 | 19.6.2026 | ||
| 1180000031 | JUDR. Jozef Kapronczai |
42133882 | trovy exekúcie | 43,05 bez DPH |
25.05.2026 | 26.05.2026 | 19.6.2026 | ||
| 1180000030 | JUDR. Jozef Kapronczai |
421338882 | trovy exekúcie | 43,05 bez DPH |
25.05.2026 | 26.05.2026 | 19.6.2026 | ||
| 1010000180 | Lindstrom .s.r.o |
35742364 | prenájom rohoží | 75,72 bez DPH |
2279000003 | 1000137725 | 17.07.2026 | 20.07.2026 | 7.8.2026 |
| 1010000151 | Lindstrom .s.r.o |
35742364 | prenájom rohoží | 75,72 bez DPH |
2279000003 | 1000137725 | 25.06.2026 | 26.06.2026 | 16.7.2026 |
| 1010000118 | Lindstrom .s.r.o |
35742364 | pranie a prenájom rohoží | 75,72 bez DPH |
2279000003 | 1000137725 | 25.05.2026 | 26.05.2026 | 19.6.2026 |
| 101000094 | Lindstrom .s.r.o |
35742364 | prenájom rohoží | 75,72 bez DPH |
2279000003 | 1000137725 | 27.04.2026 | 28.04.2026 | 7.5.2026 |
| 1010000062 | Lindstrom .s.r.o |
35742364 | prenájom rohoží | 72,72 bez DPH |
2279000003 | 1000137725 | 26.03.2026 | 30.03.2026 | 28.4.2026 |
| 1010000048 | Lindstrom .s.r.o |
35742364 | prenájom rohoží | 75,72 bez DPH |
2279000003 | 1000137725/2026 | 05.03.2026 | 09.03.2026 | 28.4.2026 |
| 1010000027 | Lindstrom .s.r.o |
35742364 | prenájom rohoží | 44,76 bez DPH |
2279000003 | 1000137725/2025 | 05.02.2026 | 09.02.2026 | 20.3.2026 |
| 1010000140 | Litech PC s.r.o |
54847567 | údržba výpočtovej techniky | 295,20 bez DPH |
2279000004 | 1000137726 | 17.06.2026 | 18.06.2026 | 16.7.2026 |
| 1010000116 | Litech PC s.r.o |
54847567 | údržba VT | 295,20 bez DPH |
2279000004 | 1000137726 | 25.05.2026 | 26.05.2026 | 19.6.2026 |
| 101000088 | Litech PC s.r.o |
údržba VT | 295,20 bez DPH |
227900004 | 100013726 | 14.04.2026 | 15.04.2026 | 7.5.2026 | |
| 1010000059 | Litech PC s.r.o |
54847567 | údržba VT | 295,20 bez DPH |
2279000004 | 1000137726/2026 | 18.03.2026 | 19.03.2026 | 28.4.2026 |
| 1010000058 | Litech PC s.r.o |
54847567 | spojovacie káble | 29,00 bez DPH |
1000159029 | 18.03.2026 | 19.03.2026 | 28.4.2026 | |
| 1010000038 | Litech PC s.r.o |
54847567 | káble | 33,30 bez DPH |
N | 1000149584/2026 | 18.02.2026 | 19.02.2026 | 20.3.2026 |
| 1010000037 | Litech PC s.r.o |
54847567 | údržba VT/2026 | 295,20 bez DPH |
2279000004 | 1000137726/2026 | 13.02.2026 | 16.02.2026 | 20.3.2026 |