
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1010000172 | Róka Roman |
41911148 | výmena rozbitého izolačného skla | 135,30 bez DPH |
1000189702 | 08.07.2026 | 09.07.2026 | 7.8.2026 | |
| 1010000170 | Atopas s.r.o |
50858378 | servis vozidla Kia Carens | 3250,43 bez DPH |
1000189451 | 07.07.2026 | 08.07.2026 | 7.8.2026 | |
| 1010000166 | SOŠ obchodu a služieb |
00351873 | obedy Rigová Zuzana 6/2026 | 52,80 bez DPH |
1000188765 | 06.07.2026 | 07.07.2026 | 7.8.2026 | |
| 1180000038 | Materská škola ul. Komenského |
37839993 | obedy Kristína Horváthova | 28,30 bez DPH |
02.07.2026 | 03.07.2026 | 7.8.2026 | ||
| 1180000037 | Stredná odborná škola technická |
00158984 | obedy farkas 06/2026 | 31,20 bez DPH |
26.06.2026 | 29.06.2026 | 16.7.2026 | ||
| 10100000152 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 | preplatok za vodu Kasárenská | 114,81 bez DPH |
25.06.2026 | 09.07.2026 | 16.7.2026 | ||
| 1010000145 | Psychodiagnostia s.r.o |
31385770 | Grodonov profil | 82,70 bez DPH |
1000185146 | 19.06.2026 | 22.06.2026 | 16.7.2026 | |
| 1010000146 | Vida s.r.o |
46754571 | detský tábor | 2406,00 bez DPH |
1000185295 | 19.06.2026 | 22.06.2026 | 16.7.2026 | |
| 1010000143 | Vida s.r.o |
46754571 | detský tábor | 4150,00 bez DPH |
1000184453 | 17.06.2026 | 18.06.2026 | 16.7.2026 | |
| 1010000144 | Mentavia s.r.o |
57148970 | supervízia 1.SUS | 98,00 bez DPH |
1000184418 | 17.06.2026 | 18.06.2026 | 16.7.2026 | |
| 1180000036 | Materská škola D.Štúra |
37839993 | strava Alex Daniel | 322,40 bez DPH |
17.06.2026 | 18.06.2026 | 16.7.2026 | ||
| 101000028 | Spojená škola Hlohovec |
00158461 | obedy rebeka rácová | 32,30 bez DPH |
1000180154 | 04.06.2026 | 05.06.2026 | 16.7.2026 | |
| 1180000033 | JUDR. Jozef Kapronczai |
42133882 | trovy exekúcie | 43,05 bez DPH |
25.05.2026 | 26.05.2026 | 19.6.2026 | ||
| 118000032 | JUDR. Jozef Kapronczai |
42133882 | trovy exekúcie | 43,05 bez DPH |
25.05.2026 | 26.05.2026 | 19.6.2026 | ||
| 1180000031 | JUDR. Jozef Kapronczai |
42133882 | trovy exekúcie | 43,05 bez DPH |
25.05.2026 | 26.05.2026 | 19.6.2026 | ||
| 1180000030 | JUDR. Jozef Kapronczai |
421338882 | trovy exekúcie | 43,05 bez DPH |
25.05.2026 | 26.05.2026 | 19.6.2026 | ||
| 1010000115 | Zilizi s.r.o |
36728616 | rekonštrukcia plyn prípojky | 17959,41 bez DPH |
1000176584 | 25.05.2026 | 26.05.2026 | 19.6.2026 | |
| 1010000112 | Agira s.r.o |
36731676 | ubytovanie -detský tábor | 630,00 bez DPH |
1000174868 | 14.05.2025 | 15.05.2025 | 19.6.2026 | |
| 1010000111 | Základná škola J.A.Komenského |
37836706 | obedy detí | 1232,20 bez DPH |
1000174759 | 14.05.2025 | 15.05.2025 | 19.6.2026 | |
| 118000029 | Materská škola D.Štúra |
37839977 | obedy Eliška Pilová | 47,10 bez DPH |
13.05.2026 | 14.05.2026 | 19.6.2026 | ||
| 1180000028 | Stredná odborná škola technická |
00158984 | obedy Peter Farkas | 52,80 bez DPH |
13.05.2026 | 14.05.2026 | 19.6.2026 | ||
| 101000010 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | preplatok el.Kasárenská | 11,35 bez DPH |
13.05.2026 | 25.05.2026 | 19.6.2026 | ||
| 1010000109 | Spojená škola Hlohovec |
00158461 | obedy Rácová Rebeka | 30,40 bez DPH |
1000172757 | 13.05.2026 | 14.05.2026 | 19.6.2026 | |
| 1180000027 | Ministerstvo vnútra |
00151866 | trovy konania | 27,50 bez DPH |
06.05.2026 | 07.05.2026 | 19.6.2026 | ||
| 1180000026 | Materská škola ul. Komenského |
03789993 | obedy Kristína Horváthová 3,4,5/2026 | 155,10 bez DPH |
06.05.2026 | 07.05.2026 | 19.6.2026 | ||
| 1010000095 | Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00351873 | obedy Rigová, Hacajová | 88,80 bez DPH |
10000171848 | 05.05.2026 | 06.05.2026 | 19.6.2026 | |
| 118000023 | Materská škola D.Štúra |
378839977 | stravovanie E.Pilová | 44,80 bez DPH |
14.04.2026 | 15.04.2026 | 7.5.2026 | ||
| 1010000063 | Fores s.r.o |
36262447 | oprava žalúzií | 73,80 bez DPH |
1000162196 | 27.03.2026 | 30.03.2026 | 28.4.2026 | |
| 1180000021 | Mesto Sereď |
00306169 | poplatok za komunálny odpad | 3020,16 bez DPH |
24.03.2026 | 25.03.2026 | 28.4.2026 | ||
| 1010000058 | Litech PC s.r.o |
54847567 | spojovacie káble | 29,00 bez DPH |
1000159029 | 18.03.2026 | 19.03.2026 | 28.4.2026 | |
| 1010000057 | Spojená škola Lomonosova 8 |
51279177 | stravné Marušiak Justin | 44,00 bez DPH |
1000159000 | 18.03.2026 | 19.03.2026 | 28.4.2026 | |
| 1180000020 | SOŠ potravinárska |
17054222 | obedy Farkaš adrián 4/26 | 44,00 bez DPH |
11.03.2026 | 12.03.2026 | 28.4.2026 | ||
| 1180000019 | Stredná odborná škola technická |
00158984 | obedy Farkaš Peter 4/26 | 51,40 bez DPH |
11.03.2026 | 12.03.2026 | 28.4.2026 | ||
| 1180000015 | SOŠ obchodu a služieb |
00351997 | obedy Gracíková Daniela | 16,80 bez DPH |
05.03.2026 | 09.03.2026 | 28.4.2026 | ||
| 1180000018 | Materská škola D.Štúra |
37839977 | obedy Pilová Eliška 4/26 | 34,40 bez DPH |
11.03.2026 | 12.03.2026 | 28.4.2026 | ||
| 1180000017 | SOŠ Trnava |
00893412 | obedy Gorči Nikolas | 43,20 bez DPH |
11.03.2026 | 12.03.2026 | 28.4.2026 | ||
| 1180000016 | SOŠ obchodu a služieb |
00893412 | obedy Daniel Tibor | 19,20 bez DPH |
11.03.2026 | 12.03.2026 | 28.4.2026 | ||
| 1010000050 | Zoltán Forro -Čaluníctvo |
45254265 | čalunícke práce | 150,00 bez DPH |
1000156312 | 11.03.2026 | 12.03.2026 | 28.4.2026 | |
| 1010000036 | Ozonius s.r.o |
46533281 | regeneračná soľ do kotlov | 46533281 bez DPH |
1000149345 | 13.02.2026 | 16.02.2026 | 20.3.2026 | |
| 100000018 | Spojená škola Trnava |
51279177 | stravovanie Justin Marušiak | 38,00 bez DPH |
1000139688/2026 | 15.01.2026 | 16.01.2026 | 2.3.2026 |