Faktúry 2012 (DeD Dunajská Streda, Nezábudková 474/3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11240201   TeamPrevent s.r.o
Bratislava, Moskovská 13
35945249  prac. zdrav. služba  111,49 
vrátane DPH
zmluva o dodávke    10.04.2012  16.04.2012 
11240183   Orange Slovensko a.s.
Bratislava, Prievozská 6/A
35697270  mobilné paušály  63,57 
vrátane DPH
zmluva o dodávke    26.03.2012  03.04.2012 
11240175   Slovak Telekom a.s
Bratislava, Karadžičova 10
35763469  telef. popl. a internet D.Streda a V. Meder  125,51 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke    8.3.2012  22.03.2012 
11240174   Slovak Telekom a.s
Bratislava, Karadžičova 10
35763469  telef. poplatok Šamorín I.  50,42 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke    8.3.2012  22.03.2012 
11240173   Západosl. vod. spoločnosť a.s.
OZ D. Streda, Kračanská cesta 1233
36550949  vočné, stočné D.Streda  79,22 
vrátane DPH
zmluva o dodávke    12.3.2012  22.03.2012 
11240172   Západosl. vod. spoločnosť a.s.
OZ D.Streda, Kračanská cesta 1233
36550949  vodné, stočné Šamorín  56,47 
vrátane DPH
zmluva o dodávke    12.3.2012  22.03.2012 
11240171   Západosl. vod. spoločnosť a.s.
OZ D.Streda, Kračanská cesta 1233
36550949  vodné, stočné VM  496,85 
vrátane DPH
zmluva o dodávke    12.3.2012  22.03.2012 
11240179   Prôčka Rastislav
Žiar n/H, ulica SNP
  nájomné z projektu HD  500 
bez DPH
zmluva o dodávke    18.3.2012  21.03.2012 
11240160   SPP a.s.
Bratislava, Mlynské nivy 44/a
35815256  záloha -plyn V.Meder  5243 
vrátane DPH
zmluva o dodávke    13.3.2012  15.03.2012 
11240159   TeamPrevent s.r.o
Bratislava, Moskovská 13
35945249  prac. zdrav. služba febr./2012  111,49 
vrátane DPH
zmluva o dodávke    12.3.2012  15.03.2012 
11240158   RealNet s.r.o
Dunajská Streda, Bratislavská 4
36235547  internet Šamorín II.  21,91 
vrátane DPH
zmluva o dodávke    12.3.2012  15.03.2012 
11240157   RealNet s.r.o
Dunajská Streda, Bratislavská 4
36236547  internet Šamorín I.  21,91 
vrátane DPH
zmluva o dodávke    12.3.2012  15.03.2012 
11240153   ZSE Energia a.s.
Bratislava, Čulenova 6
396677281  záloha el. energ. Šamorín II.  73,28 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke    6.3.2012  12.03.2012 
11240152   UPC
Bratislava, P.O. Box 111
23716367  KTV D.Streda  11,06 
bez DPH
Zmluva o dodávke    6.3.2012  12.03.2012 
11240150   SPP
Bratislava, Mlynské nivy 44/a
35815256  záloha na plyn Šamorín  368.- 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke    6.3.2012  12.03.2012 
11240149   MAGNA E.A s.r.o
Beethovenova 5/1810
357435685  záloha na el. energ. V. Meder   976,75 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke    6.3.2012  12.03.2012 
11240148   MAGNA E.A s.r.o
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  záloha na el. erg. DS a Šamorín I.  124,19 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke    6.3.2012  12.03.2012 
11240146   MadNet a.s.
Veľký Meder, Kúpeľná 3318
36224405  internet pre pracovisko V. Meder  15,63 
vrátane DPH
zmluva o dodávke    6.3.2012  12.03.2012 
11240145   TeamPrevent s.r.o
Bratislava, Moskovská 13
35945249  Prac.zdrav.služba za január/2012  111,49 
vrátane DPH
zmluva o dodávke    9.2.2012  12.03.2012 
11240141   Orange Slovensko a.s
Bratislava, Prievozská 6/A
35697270  mobilné paušály  80,08 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke    27.2.2012  02.03.2012 
11240120   Edenred Slovakia s.r.o
Bratislava, Karadžičova 8
31328695  stravné lístky  2428,80 
bez DPH
Zmluva o dodávke    29.2.2012  02.03.2012 
11240119   DinersClub CS s.r.o
Bratislava, Nám. slobody 11
35757086  Nákup PHL a dr. všeob. materialu s kartou  608,52 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke    13.2.2012  23.02.2012 
11240113   Školská kuchyňa
D.Streda, Komenského 1219/1
  strava  30,30 
bez DPH
zmluva o dodávke    15.02.2012  23.02.2012 
11240109   ZSE
Braatislava, Čulenova 96
36677281  el.energ.- záloha 2/12 Šamorín II.  73,28 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke    21.2.2012  23.02.2012 
11240106   CSM s.r.o
Bratislava, Vajnorská 136
35950129  mesačný poplatok za prevádzku MRI na serveri  4,18 
vrátane DPH
zmluva o dodávke    15.2.2012  20.02.2012 
11240098   Západosl. vod. spoločnosť OZ
Dun.Streda, Kračanská cesta 1233
36550949  vodné, stočné jan/12-Dun.Streda  61,62 
vrátane DPH
zmluva o dodávke    13.2.2012  20.02.2012 
11240097   Západosl. vod. spoločnosť OZ
Dun.Streda, Kračanská cesta 1233
36550949  vodné, stočné - jan/12 Šamorín  47,42 
vrátane DPH
zmluva o dodávke    13.2.2012  20.02.2012 
11240096   Zomborský Roman Bc
Lwevice, 29.augusta 33
40926745  za slsužby BOZP I.Q/12  90 
bez DPH
zmluva o dodávke    06.02.2012  20.02.2012 
11240094   MAGNA E.A s.r.o
Piešťany, Beethovenova 5/1810
357435685  el.energ. - záloha na febr. pre DS a Šamorín I.  124,19 
vrátane DPH
zmluva o dodávke    13.2.2012  20.02.2012 
11240093   SPP
Bratislava, Mlynské nivy 44/a
35815256  plyn- záloha na febr. VM  5243.- 
vrátane DPH
zmluva o dodávke    01.02.2012  20.02.2012 
11240092   RealNet s.r.o
Dun. Streda, Bratislavská 4
36235547  intrnet pre Šamorín II.  21,91 
vrátane DPH
zmluva o dodávke    13.02.2012  20.02.2012 
11240091   RealNet s.r.o
Dun.Streda, Bratislavská 4
36235547  internet pre Šamorín I.  21,91 
vrátane DPH
zmluva o dodávke    13.02.2012  20.02.2012 
11240088   MadNet a.s.
Veľký Meder, Kúpeľná 3318
36224405  internet VM-febr./12  15,63 
vrátane DPH
zmluva o dodávke    07.02.2012  20.02.2012 
11240087   UPC DTH
Bratislava
23716367  KTV febr./12-DS  11,06 
bez DPH
zmluva o dodávke    13.02.2012  20.02.2012 
11240083   SPP
Bratislava, Mlynské nivy 44/a
35815256  plyn záloha na febr. prec. Šamorín  368 
vrátane DPH
zmluva o dodávke    01.02.2012  08.02.2012 
11240082   MAGNA E.A. s.r.o
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  záloha el.energ. na febr. prec. VM  976,75 
vrátane DPH
zmluva o dodávke    06.02.2012  08.02.2012 
11240075   MAGNA E.A s.r.o
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  vyučtovanie el. energ. na dec. 2011 pre V.M  24,74 
vrátane DPH
zmluva o dodávke    1.2.2012  08.02.2012 
11240074   MAGNA E.A s.r.o
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  vyučtovnie el.energ. na dec. /2011 pre DS a Šamorín I.  476,60 
vrátane DPH
zmluva o dodávke    1.2.2012  08.02.2012 
11240072   ZSE Energia a.s.
Bratislava, Čulenova 6
36677281  záloha el.energ. na jan. Šamorín II.  52,27 
vrátane DPH
zmluva o dodávke    1.2.2012  03.02.2012 
11240071   Edenred Slovakia s.r.o
Bratislava, Karadžičova 8
31328695  str. lístky na febr.  2590,50 
bez DPH
zmluva o dodávke    1.2.2012  03.02.2012 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na CDaR Dunajská Streda, Nezábudková 474/3

Tlačiť