
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11240291 | ŠJ pri ZŠ Dunajská Streda, Smetanov háj  | 
						za obedy | 20,48  bez DPH  | 
						23.05.2012 | 30.05.2012 | 15.6.2012 | |||
| 11240290 | ŠJ pri ZŠ Dunajská Streda, Smestanov háj  | 
						za obedy | 17,60  bez DPH  | 
						23.05.2012 | 30.05.2012 | 15.6.2012 | |||
| 11240289 | SOŠ drevárska Bratislava, Pavlovičova 3  | 
						ubytovanie za apríl | 18.-  bez DPH  | 
						21.05.2012 | 28.05.2012 | 24.5.2012 | |||
| 11240288 | Školská kuchyňa D. Streda, Komenského ul.1219/1  | 
						za obedy na máj pre dvoch detí | 40,40  bez DPH  | 
						21.05.2012 | 28.05.2012 | 24.5.2012 | |||
| 11240287 | DinersClub Slovakia s.r.o Bratislava, Námestie slobody 11  | 
						35757086 | nákup PHL a údržb. materiálu s kartou | 574,04  bez DPH  | 
						Zmluva | 15.5.2012 | 21.05.2012 | 21.5.2012 | |
| 11240286 | Zomborský Roman Bc. Levice, 29. augusta 33  | 
						40926745 | za služby BOZP na II. Q/12 | 90.-  bez DPH  | 
						Zmluva | 07.5.2012 | 21.05.2012 | 21.5.2012 | |
| 11240285 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Kradžičova 10  | 
						35763469 | telef. popl. VM a DS, internet DS | 69,12  vrátane DPH  | 
						Zmluva | 14.5.2012 | 21.05.2012 | 21.5.2012 | |
| 11240284 | Slovak Telekom a.s Bratislava, Karadžikčova 10  | 
						35763469 | telef. popl. Šamorín I. | 48,43  vrátane DPH  | 
						Zmluva | 14.5.2012 | 21.05.2012 | 21.5.2012 | |
| 11240283 | Západosl. vod. spol. OZ Dunajská Streda, Kračanská cesta  | 
						36550949 | vodné, stočné-Šamorín | 85,82  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dodávke | 14.5.2012 | 21.05.2012 | 21.5.2012 | |
| 11240282 | Západosl. vod.spol. OZ Dunajská Streda, Kračanská cesta  | 
						36550949 | vodné, stočné a pauašála na zrážkovú vodu -DS | 116,22  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dodávke | 14.5.2012 | 21.05.2012 | 21.5.2012 | |
| 11240281 | Západosl. vod. spol. OZ Dunajská Streda, Kračanská cesta  | 
						36550949 | vodné, stočné VM | 496,85  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dodávke | 14.5.2012 | 21.05.2012 | 18.5.2012 | |
| 11240280 | PNEUMAT  Dunajská Streda, Galantská 699/8  | 
						18046673 | za dodávku 2 pneumatík na služ. vozidlo PEUGET Expert | 240.-  vrátane DPH  | 
						č.17/2012 | 10.5.2012 | 21.05.2012 | 18.5.2012 | |
| 11240279 | SPP Bratislava, Mlynské nivy 44/a  | 
						35815256 | záloha za plyn VM | 5243.-  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dodávke | 16.4.2012 | 21.05.2012 | 18.5.2012 | |
| 11240278 | Hobby Németh s.r.o Veľký Meder, Želiarská 471  | 
						44852835 | údržbársky materiál | 42,41  vrátane DPH  | 
						ročná obj. č. 15/2012 | 14.5.2012 | 21.05.2012 | 18.5.2012 | |
| 11240277 | Reedukačné centrum Čerenčany  | 
						00163333 | stravné | 51,58  bez DPH  | 
						15.5.2012 | 21.05.2012 | 18.5.2012 | ||
| 11240276 | ZSE Energia a.s. Bratislava, Čulenova 6  | 
						36677281 | záloha el.energ. Šamorín II. | 73,28  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dodávke | 09.5.2012 | 14.05.2012 | 18.5.2012 | |
| 11240275 | RealNet s.r.o Dunajská Streda, Bratislavská 4  | 
						36235547 | internet pre Šamorín II. | 21,91  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dodávke | 09.5.2012 | 14.05.2012 | 18.5.2012 | |
| 11240274 | RealNet s.r.o Dunajská Streda, Bratislavská 4  | 
						36235547 | internet pre Šamorín I. | 21,91  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dodávke | 09.5.2012 | 14.05.2012 | 18.5.2012 | |
| 11240273 | SPP Bratislava, Mlynské nivy 44/a  | 
						35815256 | záloha za plyn - Šamorín | 368.-  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dodávke | 09.5.2012 | 14.05.2012 | 18.5.2012 | |
| 11240272 | SPP Bratislava, Mlynské nivy 44/a  | 
						35815256 | záloha za plyn DS | 243.-  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dodávke | 09.5.2012 | 14.05.2012 | 18.5.2012 | |
| 11240271 | ŠJ pri MŠ Veľký Meder, Železničná 7  | 
						stravné | 19,04  bez DPH  | 
						09.5.2012 | 14.05.2012 | 18.5.2012 | |||
| 11240270 | ŠJ pri ZŠ Veľký Meder, B.Bartóka 20  | 
						stravné | 216,18  bez DPH  | 
						09.5.2012 | 14.05.2012 | 18.5.2012 | |||
| 11240269 | PosTel s.r.o Dunajská Streda, Nezábudková 471/8  | 
						36238023 | tlačiareň EPSON | 139.-  vrátane DPH  | 
						09.5.2012 | 14.5.2012. | 18.5.2012 | ||
| 11240268 | MadNet a.s. Veľký Meder, Kúpeľná 3318  | 
						36224405 | internet pre VM | 15,63  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dodávke | 07.5.2012 | 09.05.2012 | 18.5.2012 | |
| 11240267 | CSM s.r.o Bratislava, Vajnorská 136  | 
						35950129 | poplatok za služby na serveri | 10,80  vrátane DPH  | 
						dohoda o dodávke | 07.5.2012 | 09.05.2012 | 18.5.2012 | |
| 11240266 | Mesto Veľký Meder Veľký Meder,  | 
						00305332 | za komunálny odpad -VM -na rok 2012 | 1944,80  bez DPH  | 
						Oznámenie o výške miestneho popl. | 07.5.2012 | 09.05.2012 | 18.5.2012 | |
| 11240265 | MAGNA E.A s.r.o Piešťany, Beethovenova 5/1810  | 
						35743565 | záloha el.energ. VM | 976,75  vrátane DPH  | 
						zmluva o dodávke | 07.5.2012 | 09.05.2012 | 18.5.2012 | |
| 11240264 | MAGNA E.A s.r.o Piešťany, Beethovenova 5/1810  | 
						35743565 | záloha el.energ. DS a Šamorín I. | 124,19  vrátane DPH  | 
						zmluva o dodávke | 07.5.2012 | 09.05.2012 | 18.5.2012 | |
| 11240263 | Spojená škola Topoľčany, Pod kalváriou 941  | 
						00182257 | stravné apríl-máj | 101,22  bez DPH  | 
						07.5.2012 | 09.05.2012 | 18.5.2012 | ||
| 11240262 | Spojená škola Okoč, Gorkého 4/90  | 
						00350206 | stravné pre dvoch žiakov | 90,97  bez DPH  | 
						18.4.2012 | 09.05.2012 | 18.5.2012 | ||
| 11240261 | Spojená škola Okoč, Gorkého 4/90  | 
						00350206 | stravné | 29,19  bez DPH  | 
						18.4.2012 | 09.05.2012 | 18.5.2012 | ||
| 11240260 | Spojená škola Okoč, Gorkého4/90  | 
						00350206 | stravné | 54,86  bez DPH  | 
						18.4.2012 | 09.05.2012 | 18.5.2012 | ||
| 11240259 | Spojená škola Okoč, Gorkého 4/90  | 
						00350206 | ubytovanie pre 3 detí na mesiace apríl, máj jún/2012 | 34,50  bez DPH  | 
						18.4.2012 | 09.05.2012 | 18.5.2012 | ||
| 11240258 | Orange Slovensko a.s Bratislava, Prievozská 6/A  | 
						35697270 | mobilné paušály | 79,11  vrátane DPH  | 
						zmluva o dodávke | 30.4.2012 | 09.05.2012 | 18.5.2012 | |
| 11240257 | UPC Bratislava,  | 
						23716367 | KTV DS | 11,06  bez DPH  | 
						zmluva o dodávke | 02.5.2012 | 09.05.2012 | 18.5.2012 | |
| 11240256 | Inštitút pre verejnú správu Bratislava, ul. Schneidera 1/a  | 
						00151858 | účastnícky poplatok na odborný seminár pre 2 osôb | 70.-  bez DPH  | 
						27.4.2012 | 09.05.2012 | 18.5.2012 | ||
| 11240240 | Školská kuchyňa Dun.Streda, Komenského 1219/1  | 
						stravné | 28,28  bez DPH  | 
						19.4.2012 | 26.04.2012 | 11.5.2012 | |||
| 11240239 | ŠJ pri ZŠ Dun. Streda, Smetanov háj  | 
						stravné | 12,80  bez DPH  | 
						23.4.2012 | 26.04.2012 | 11.5.2012 | |||
| 11240238 | ŠJ pri ZŠ  Dun. Streda, Smetanov háj  | 
						stravné | 13,13  bez DPH  | 
						23.4.2012 | 26.04.2012 | 11.5.2012 | |||
| 11240237 | Diagnostické centrum Bratislava, Slovinská 1  | 
						31750338 | stravné počas pobytu | 80,29  bez DPH  | 
						19.4.2012 | 26.04.2012 | 11.5.2012 |