
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138/2017 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrika za júl-preplatok | -56,56 vrátane DPH |
4014/2013 | 09.08.2017 | 17.8.2017 | ||
| 135/2017 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrika na august | 222 vrátane DPH |
4014/2013 | 02.08.2017 | 14.08.2017 | 17.8.2017 | |
| 134/2017 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn na august | 1091,08 vrátane DPH |
P1381/2015 | 02.08.2017 | 14.08.2017 | 17.8.2017 | |
| 121/2017 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrika za jún-preplatok | -11,05 vrátane DPH |
4014/2013 | 17.07.2017 | 07.08.2017 | 17.8.2017 | |
| 115/2017 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrika na júl | 222 vrátane DPH |
4014/2013 | 06.07.2017 | 10.07.2017 | 17.8.2017 | |
| 114/2017 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn na júl | 1091,08 vrátane DPH |
P1381/2015 | 06.07.2017 | 10.07.2017 | 17.8.2017 | |
| 100/2017 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektriky za máj | 40,79 vrátane DPH |
4014/2013 | 14.06.2017 | 19.06.2017 | 22.6.2017 | |
| 95/2017 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrika na jún | 222 vrátane DPH |
4014/2013 | 02.06.2017 | 09.06.2017 | 22.6.2017 | |
| 94/2017 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn na máj | 1091,08 vrátane DPH |
P1381/2015 | 02.06.2017 | 09.06.2017 | 22.6.2017 | |
| 86/2017 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektriky za apríl | 96,40000000000001 vrátane DPH |
4014/2013 | 15.05.2017 | 25.05.2017 | 23.5.2017 | |
| 78/2017 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn na máj | 1091,08 vrátane DPH |
P1381/2015 | 03.05.2017 | 10.05.2017 | 23.5.2017 | |
| 77/2017 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrika na máj | 222 vrátane DPH |
4014/2013 | 03.05.2017 | 10.05.2017 | 23.5.2017 | |
| 71/2017 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektriky za marec | 184,79 vrátane DPH |
4014/2013 | 10.04.2017 | 19.04.2017 | 23.5.2017 | |
| 63/2017 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrika na apríl | 222 vrátane DPH |
4014/2013 | 04.04.2017 | 07.04.2017 | 23.5.2017 | |
| 62/2017 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn na apríl | 1091,08 vrátane DPH |
P1381/2015 | 04.04.2017 | 07.04.2017 | 23.5.2017 | |
| 53/2017 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektriky za február | 179,36 vrátane DPH |
4014/2013 | 17.03.2013 | 23.03.2017 | 23.5.2017 | |
| 44/2017 | MAGNA ENERGIA a,s, Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektriny za 1/2017 | 222 vrátane DPH |
4014/2013 | 07.03.2017 | 16.03.2017 | 15.3.2017 | |
| 43/2017 | MAGNA ENERGIA a,s, Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn | 1091,08 vrátane DPH |
P1380/2015 | 07.03.2017 | 16.03.2017 | 15.3.2017 | |
| 22/2017 | MAGNA ENERGIA a,s, Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina | 218,39 vrátane DPH |
4014/2013 | 13.02.2017 | 20.02.2017 | 10.3.2017 | |
| 21/2017 | MAGNA ENERGIA a,s, Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektriny za 1/2017 | 197,02 vrátane DPH |
4014/2013 | 13.02.2017 | 20.02.2017 | 10.3.2017 | |
| 18/2017 | MAGNA ENERGIA a,s, Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn | 1091,08 vrátane DPH |
P1380/2015 | 07.02.2017 | 09.02.2017 | 10.3.2017 | |
| 6/2017 | MAGNA ENERGIA a,s, Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plynu | 1223,07 vrátane DPH |
P1380/2015 | 17.01.2017 | 24.01.2017 | 10.3.2017 | |
| 5/2017 | MAGNA ENERGIA a,s, Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektriny za 11/2016 | 50,7 vrátane DPH |
4014/2013 | 13.01.2017 | 24.01.2017 | 10.3.2017 | |
| 2/2017 | MAGNA ENERGIA a,s, Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn | 1033,21 vrátane DPH |
P1380/2015 | 04.01.2017 | 16.01.2017 | 10.3.2017 | |
| 1/2017 | MAGNA ENERGIA a,s, Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina | 266,83 vrátane DPH |
4014/2013 | 04.01.2017 | 16.01.2017 | 10.3.2017 | |
| 234/2017 | Slovak Telekom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatok za NET | 36,32 vrátane DPH |
16/19.04.2016 | 11.12.2017 | 15.12.2017 | 28.12.2017 | |
| 185/2017 | Slovak Telekom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatok za NET | 36,32 vrátane DPH |
16/19.04.2016 | 08.11.2017 | 14.11.2017 | 27.11.2017 | |
| 164/2017 | Slovak Telekom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatok za NET | 36,32 vrátane DPH |
16/19.04.2016 | 06.10.2017 | 11.10.2017 | 12.10.2017 | |
| 153/2017 | Slovak Telekom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatok za NET | 36,32 vrátane DPH |
16/19.04.2016 | 06.09.2017 | 11.09.2017 | 12.10.2017 | |
| 140/2017 | Slovak Telekom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatok za NET | 36,32 vrátane DPH |
16/19.04.2016 | 10.08.2017 | 22.08.2017 | 12.10.2017 | |
| 117/2017 | Slovak Telekom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatok za NET | 36,32 vrátane DPH |
16/19.04.2016 | 07.07.2017 | 14.07.2017 | 17.8.2017 | |
| 98/2017 | Slovak Telekom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatok za NET | 36,35 vrátane DPH |
16/19.04.2016 | 08.06.2017 | 19.06.2017 | 22.6.2017 | |
| 83/2017 | Slovak Telekom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatok za NET | 36,32 vrátane DPH |
16/19.04.2016 | 09.05.2017 | 16.05.2017 | 23.5.2017 | |
| 67/2017 | Slovak Telekom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatok za NET | 36,32 vrátane DPH |
16/19.04.2016 | 06.04.2017 | 19.04.2017 | 23.5.2017 | |
| 42/2017 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatok za NET | 36,32 vrátane DPH |
16/19.04.2016 | 07.03.2017 | 16.03.2017 | 15.3.2017 | |
| 23/2017 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatok za NET | 36,32 vrátane DPH |
16/19.04.2016 | 13.02.2017 | 20.02.2017 | 10.3.2017 | |
| 3/2017 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatok za NET | 36,32 vrátane DPH |
16/19.04.2016 | 09.01.2017 | 16.01.2017 | 10.3.2017 | |
| 237/2017 | Auto Valúšek Štúrova 41, 908 51 Holíč |
35776650 | oprava auta Fábia | 84,16 vrátane DPH |
132/08.12.2017 | 12.12.2017 | 15.12.2017 | 28.12.2017 | |
| 236/2017 | Auto Valúšek Štúrova 41, 908 51 Holíč |
35776650 | servisná prehliadka auta KIA | 192,56 vrátane DPH |
133/08.12.2017 | 12.12.2017 | 15.12.2017 | 28.12.2017 | |
| 65/2017 | Auto Valúšek služby s.r.o. Štúrova 41, 908 51 Holíč |
35776650 | KIA-oprava nárazníka-vznik. Škoda | 793,1900000000001 vrátane DPH |
04-03-17 | 06.04.2017 | 10.04.2017 | 23.5.2017 |