Faktúry 2018 (DeD Sereď, A. Hlinku 1139/11)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20180299   ŠPORT-BUS s.r.o
51416000  prepravné detí  390,00 
vrátane DPH
    20.12.2018  21.12.2018  16.4.2019 
20180307   NAREL, spol.s.r.o
31427766  VM  445,46 
vrátane DPH
    20.12.2018  21.12.2018  16.4.2019 
20180306   BRUVO Slovakia s.r.o.
44935617  plastové okná  240,00 
vrátane DPH
    20.12.2018  21.12.2018  16.4.2019 
20180305   Šípka Róbert
37232258  rekonštrukcia soc.zariadenie  4698,12 
vrátane DPH
    20.12.2018  21.12.2018  16.4.2019 
20180304   Jaroslav Bachratý
34951199  čistenie a tepovanie aut  150,00 
vrátane DPH
    20.12.2018  21.12.2018  16.4.2019 
20180303   Róbert Gašparík
44255632  preprava nábytku  350,00 
vrátane DPH
    20.12.2018  21.12.2018  16.4.2019 
20180293   Šípka Róbert
37232258  rekon.sociálneho zariadenia  4995,24 
vrátane DPH
    19.12.2018  20.12.2018  16.4.2019 
20180294   BLACK RED WHITE Slovakia
36573175  nábytok - 6SHS  1611,00 
vrátane DPH
    19.12.2018  20.12.2018  16.4.2019 
20180295   BLACK RED WHITE Slovakia
36573175  nábytok - 5SHS  1611,00 
vrátane DPH
    19.12.2018  20.12.2018  16.4.2019 
20180296   Michaela KOSTKOVÁ, GALANTA
45695920  koberec  99,80 
vrátane DPH
    19.12.2018  20.12.2018  16.4.2019 
20180291   VEMAX Nitra
35924462  Požiarna revízia  169,44 
vrátane DPH
    17.12.2018  18.12.2018  16.4.2019 
20180292   Vijama-Ján Viskup
32330529  sedacia súprava  1025,00 
vrátane DPH
    17.12.2018  18.12.2018  16.4.2019 
20180286   BLACK RED WHITE Slovakia
36573175  nábytok - 3SHS  532,20 
vrátane DPH
    17.12.2018  18.12.2018  16.4.2019 
20180287   BLACK RED WHITE Slovakia
36573175  nábytok - 6SHS  336,51 
vrátane DPH
    17.12.2018  18.12.2018  16.4.2019 
20180288   BLACK RED WHITE Slovakia
36573175  nábytok 5 SHS  398,10 
vrátane DPH
    17.12.2018  18.12.2018  16.4.2019 
20180289   SIERA TRADE s.r.o.
47463911  vymaľovanie - 2SHS  743,00 
vrátane DPH
    17.12.2018  18.12.2018  16.4.2019 
20180290   STAVMAT stavebniny s.r.o.
34116125  posuvné dvere  211,50 
vrátane DPH
    17.12.2018  18.12.2018  16.4.2019 
11840025   Šípka Róbert
37232258  rozvod kanalizácie - IA  3999,84 
vrátane DPH
    14.12.2018  15.12.2018  16.4.2019 
20180284   Západoslovenská vodárenská spo
36550949  vodné,stočné  276,86 
vrátane DPH
    13.12.2018  14.12.2018  16.4.2019 
20180283   MAPRA Consulting s.r.o.
46231323  udržba výpočtovej techniky  467,35 
vrátane DPH
    13.12.2018  14.12.2018  16.4.2019 
20180282   MAPRA Consulting s.r.o.
46231323  výpočtová technika  467,35 
vrátane DPH
    13.12.2018  14.12.2018  16.4.2019 
20180281   MAPRA Consulting s.r.o.
46231323  Notebook 2ks  1006,80 
vrátane DPH
    13.12.2018  14.12.2018  16.4.2019 
20180278   Lindstrom, s.r.o.
35742364  pranie a prenájom rohoží  40,66 
vrátane DPH
    12.12.2018  13.12.2018  16.4.2019 
20180279   InCeram G.M.A brand
33435456  VM - 1SHS  271,90 
vrátane DPH
    12.12.2018  13.12.2018  16.4.2019 
20180277   Tapety a papier-OD Jednota
34242287  kancelárske potreby  804,20 
vrátane DPH
    12.12.2018  13.12.2018  16.4.2019 
11840024   BCF s.r.o.
36597007  vyúčtovanie elektriny  426,50 
vrátane DPH
    12.12.2018  13.12.2018  16.4.2019 
20180280   D a D Company s.r.o.,
44541562  čistenie a kontrola komínov a dymovodov  124,20 
vrátane DPH
    12.12.2018  13.12.2018  16.4.2019 
20180276   FORES s.r.o., Galanta
36262447  žalúzie  444,70 
vrátane DPH
    11.12.2018  12.12.2018  16.4.2019 
20180275   FORES s.r.o., Galanta
36262447  žalúzie  259,00 
vrátane DPH
    11.12.2018  12.12.2018  16.4.2019 
20180274   NEMETZ s.r.o.
36291501  Chladnička  256,01 
vrátane DPH
    11.12.2018  12.12.2018  16.4.2019 
20180273   Edenred Slovakia s.r.o.
31328695  darčekové poukážky - SF  1795,00 
vrátane DPH
    11.12.2018  12.12.2018  16.4.2019 
20180272   NEMETZ s.r.o.
36291501  Spotrebiče -  64,90 
vrátane DPH
    11.12.2018  12.12.2018  16.4.2019 
20180271   NEMETZ s.r.o.
36291501  Sporák - 3SHS  419,00 
vrátane DPH
    11.12.2018  12.12.2018  16.4.2019 
20180270   NEMETZ s.r.o.
36291501  Chladnička - 1SHS  409,00 
vrátane DPH
    11.12.2018  12.12.2018  16.4.2019 
20180269   NEMETZ s.r.o.
36291501  Sporák - 6SHS  449,00 
vrátane DPH
    11.12.2018  12.12.2018  16.4.2019 
20180268   NEMETZ s.r.o.
36291501  Spotrebiče - 2SHS  942,00 
vrátane DPH
    11.12.2018  12.12.2018  16.4.2019 
20180267   EXO Technologies
36485161  poplatok za doménu  50,09 
vrátane DPH
    10.12.2018  11.12.2018  16.4.2019 
20180266   ORANGE Bratislava
35697270  volania a internet  60,43 
vrátane DPH
    10.12.2018  11.12.2018  16.4.2019 
20180258   Best Camp, s.r.o.
50899821  tábor  1066,00 
vrátane DPH
    07.12.2018  10.12.2018  16.4.2019 
20180264   VONA Nitra s.r.o.
46470310  VM-1SHS  850,62 
vrátane DPH
    07.12.2018  10.12.2018  16.4.2019 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Sereď, A. Hlinku 1139/11

Tlačiť