
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154/2019 | Vilma Janovičová, VILA Potraviny 919 30 Jaslovské Bohunice  | 
						30098521 | Potraviny 5/2019, Pečeňady | 315,71  vrátane DPH  | 
						94/2019 | 17.05.2019 | 21.05.2019 | 7.6.2019 | |
| 153/2019 | ALFA-R s.r.o. Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava  | 
						36246271 | Potraviny 5/2019, Pečeňady | 301,44  vrátane DPH  | 
						95/2019 | 17.05.2019 | 21.05.2019 | 7.6.2019 | |
| 152/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra  | 
						36283576 | Pekárenské výrobky 5/2019 Trebatice | 16,62  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 96/2019 | 16.05.2019 | 21.05.2019 | 7.6.2019 | 
| 151/2019 | Pergamon spol. s.r.o.  Elektrárenská 1290/4, 831 04 Bratislava  | 
						31327681 | Náhradné náplne do tlačiarne HP | 762,81  vrátane DPH  | 
						Áno | 84/2019 | 24.04.2019 | 21.05.2019 | 7.6.2019 | 
| 150/2019 | Pergamon spol. s.r.o.  Elektrárenská 1290/4, 831 04 Bratislava  | 
						31327681 | Náhradné náplne non HP | 219,24  vrátane DPH  | 
						Áno | 83/2019 | 24.04.2019 | 21.05.2019 | 7.6.2019 | 
| 149/2019 | Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  | 
						35763469 | Pevná linka + internet 01.04.2019 - 30.04.2019 | 89,24  vrátane DPH  | 
						Zmluva 2028326055, 29232523 z 19.04.2016 | 06.05.2019 | 20.05.2019 | 7.6.2019 | |
| 148/2019 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava  | 
						35697270 | Mobilný telefón 22.04.2019 - 21.05.2019 | 34,86  vrátane DPH  | 
						Zmluva č. A7668781 | 24.04.2019 | 20.05.2019 | 7.6.2019 | |
| 147/2019 | BGA opravy   Ing. Igor Blaško, Kanižská 217/32, 922 07 Veľké Kostoľany  | 
						51092921 | Inštalačné práce na PC HP 285 G3 Micro tower | 50,00  bez DPH  | 
						100/2019 | 13.05.2019 | 16.05.2019 | 7.6.2019 | |
| 146/2019 | BGA opravy   Ing. Igor Blaško, Kanižská 217/32, 922 07 Veľké Kostoľany  | 
						51092921 | Počítač HP 285 G3 Micro tower vrátane balíku Office 2016, laserová tlačiareň HP Laser Jet Pro M203dw | 1045,00  bez DPH  | 
						99/2019 | 13.05.2019 | 16.05.2019 | 7.6.2019 | |
| 145/2019 | Obec Trebatice - Školská jedáleň Hlavná ulica 247/107, 922 10 Trebatice  | 
						00313106 | Obedy -detí ZŠ v MŠ 6/2019 | 62,65  bez DPH  | 
						90/2019 | 14.05.2019 | 15.05.2019 | 7.6.2019 | |
| 144/2019 | MAGNA ENERGIA a.s Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany  | 
						35743565 | Odber zemného plynu za obdobie 01.05.2019 - 31.05.2019 Pečeňady, Trebatice, Veľké Kostoľany, Piešťany | 1619,23  vrátane DPH  | 
						Zmluva č. P1381/2015 z 21.12.2015 | 07.05.2019 | 15.05.2019 | 7.6.2019 | |
| 143/2019 | EL-PO s.r.o. Skladová 6, 917 01 Trnava  | 
						46917292 | Oprava osvetlenia v chodbe CDR Pečeňady | 60,00  vrátane DPH  | 
						85/2019 | 29.04.2019 | 15.05.2019 | 7.6.2019 | |
| 142/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra  | 
						36283576 | Pekárenské výrobky 4/2019 Pečeňady | 117,65  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 79/2019 | 25.04.2019 | 15.05.2019 | 7.6.2019 | 
| 141/2019 | Vilma Janovičová, VILA Potraviny 919 30 Jaslovské Bohunice  | 
						30098521 | Potraviny 4/2019, Pečeňady | 317,63  vrátane DPH  | 
						88/2019 | 06.05.2019 | 14.05.2019 | 7.6.2019 | |
| 140/2019 | Potraviny u Čeligu P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany  | 
						32840063 | Potraviny mäso-mäsové výrobky Trebatice 4/2019 | 568,88  vrátane DPH  | 
						75/2019 | 06.05.2019 | 13.05.2019 | 7.6.2019 | |
| 139/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra  | 
						36283576 | Pekárenské výrobky 4/2019 Trebatice | 24,54  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 86/2019 | 06.05.2019 | 10.05.2019 | 7.6.2019 | 
| 138/2019 | Pavol Ušák-  TECHNO  PLUS Veselé 388, 922 08  | 
						14122910 | Materiál k odstraňovaniu drobných závad v CDR Pečeňady, Trebatice | 253,76  vrátane DPH  | 
						89/2019 | 06.05.2019 | 10.05.2019 | 7.6.2019 | |
| 137/2019 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica  | 
						36597007 | Opravná faktúra za elektrickú energiu 01.02.2019 - 28.02.2019 Pečeňady | 25,82  vrátane DPH  | 
						Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017 | 24.04.2019 | 10.05.2019 | 7.6.2019 | |
| 136/2019 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica  | 
						36597007 | Opravná faktúra za elektrickú energiu 01.01.2019 - 31.01.2019 Pečeňady | 59,26  vrátane DPH  | 
						Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017 | 24.04.2019 | 10.05.2019 | 7.6.2019 | |
| 135/2019 | František Majtán - Euronics TPD Farského 26, 851 01 Bratislava  | 
						11790547 | Chladnička Zanussi ZRA22800WA+dopravné | 264,99  vrátane DPH  | 
						98/2019 | 07.05.2019 | 09.05.2019 | 7.6.2019 | |
| 134/2019 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice  | 
						50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 5/2019 | 66,00  vrátane DPH  | 
						Zmluva č. ZO/2018A15865-1 | 02.05.2019 | 06.05.2019 | 7.6.2019 | |
| 133/2019 | Marián Šupa J. Holého 164, 922 07 Veľké Kostoľany  | 
						11906022 | Oprava traktora na kosenie trávy Challenge AJ-92 | 210,45  vrátane DPH  | 
						78/2019 | 24.04.2019 | 06.05.2019 | 7.6.2019 | |
| 132/2019 | Obecná kanalizačná, s.r.o Veselé 346, 922 08  | 
						44594771 | Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou, stočné 01.01.2019 - 31.03.2019, Trebatice | 93,31  vrátane DPH  | 
						Zmluva č. 171/T/2009 | 25.04.2019 | 03.05.2019 | 7.6.2019 | |
| 131/2019 | Stredná odborná škola obchodu a služieb Lomonosovova 2797/6, 918 54 Trnava  | 
						00893412 | Nájomné 2Q/2019/NP lll. | 1328,99  vrátane DPH  | 
						Zmluva KNZ č. 02/2019 zo 14.02.2019 | 24.04.2019 | 29.04.2019 | 7.6.2019 | |
| 130/2019 | Vilma Janovičová, VILA Potraviny 919 30 Jaslovské Bohunice  | 
						30098521 | Potraviny 4/2019, Pečeňady | 581,47  vrátane DPH  | 
						81/2019 | 24.04.2019 | 29.04.2019 | 7.6.2019 | |
| 129/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra  | 
						36283576 | Pekárenské výrobky 4/2019 Trebatice | 18,95  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 82/2019 | 24.04.2019 | 29.04.2019 | 7.6.2019 | 
| 128/2019 | ALFA-R s.r.o. Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava  | 
						36246271 | Potraviny 4/2019, Pečeňady | 286,71  vrátane DPH  | 
						80/2019 | 24.04.2019 | 29.04.2019 | 7.6.2019 | |
| 127/2019 | ALFA-R s.r.o. Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava  | 
						36246271 | Potraviny 4/2019, Pečeňady | 17,60  vrátane DPH  | 
						80/2019 | 24.04.2019 | 29.04.2019 | 7.6.2019 | |
| 126/2019 | Potraviny u Čeligu P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany  | 
						32840063 | Potraviny mäso-mäsové výrobky Trebatice 4/2019 | 101,57  vrátane DPH  | 
						72/2019 | 24.04.2019 | 26.04.2019 | 7.6.2019 | |
| 125/2019 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica  | 
						36597007 | Vyúčtovanie za elektrickú energiu 01.03.2019 - 31.03.2019 Pečeňady | 538,22  vrátane DPH  | 
						Zmluva č. 1129VP_ZSD/2018E z 06.09.2018 | 24.04.2019 | 26.04.2019 | 7.6.2019 | |
| 124/2019 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica  | 
						36597007 | Elektrická energia 01.04.2019 - 30.04.2019 byt A. Dubčeka 19, Piešťany | 39,49  vrátane DPH  | 
						Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017 | 08.04.2019 | 26.04.2019 | 7.6.2019 | |
| 123/2019 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica  | 
						36597007 | Dodávka elektriny 01.04.2019 - 30.04.2019, Trebatice | 68,05  vrátane DPH  | 
						Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017 | 08.04.2019 | 26.04.2019 | 7.6.2019 | |
| 122/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra  | 
						36283576 | Pekárenské výrobky 4/2019 Pečeňady | 101,71  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 69/2019 | 16.04.2019 | 26.04.2019 | 7.6.2019 | 
| 121/2019 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica  | 
						36597007 | Dodávka elektriny 01.04.2019 - 30.04.2019, byt Veľké Kostoľany, Piešťanská cesta 11 | 29,69  vrátane DPH  | 
						Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017 | 08.04.2019 | 26.04.2019 | 7.6.2019 | |
| 120/2019 | GGFS s.r.o.  Sasinkova 5, 911 08 Bratislava  | 
						47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 2154,60  bez DPH  | 
						Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015 | 74/2019 | 01.04.2019 | 26.04.2019 | 7.6.2019 | 
| 119/2019 | Trnavská vodárenská spoločnosť , a.s. Priemyselná 10, 921 79 Piešťany  | 
						36252484 | Vodné stočné 01.01.2019 - 31.03.2019 Trebatice | 94,10  vrátane DPH  | 
						Zmluva č. 111/04/PY-DED z 10.05.2014 | 24.04.2019 | 25.04.2019 | 7.6.2019 | |
| 118/2019 | EL-PO s.r.o. Skladová 6, 917 01 Trnava  | 
						46917292 | Identifikácia poruchy v osvetlení, následne odstránenie poruchy v CDR Trebatice | 246,91  vrátane DPH  | 
						77/2019 | 12.04.2019 | 25.04.2019 | 7.6.2019 | |
| 117/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra  | 
						36283576 | Pekárenské výrobky 4/2019 Trebatice | 41,99  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 73/2019 | 12.04.2019 | 24.04.2019 | 7.6.2019 | 
| 116/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra  | 
						36283576 | Pekárenské výrobky 3/2019 Pečeňady | 60,97  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 65/2019 | 08.04.2019 | 23.04.2019 | 7.6.2019 | 
| 115/2019 | Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  | 
						35763469 | Pevná linka + internet 01.03.2019 - 31.03.2019 | 89,24  vrátane DPH  | 
						Zmluva 2028326055, 29232523 z 19.04.2016 | 08.04.2019 | 18.04.2019 | 7.6.2019 |