Objednávky 2015 (DeD Pečeňady, Pečeňady 66)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Popis plnenia
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum vyhotovenia
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Schválil
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
158/2015    PENAM SLOVAKIA, a.s. 
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 11/2015 Pečeňady   450,00 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  3.11.2015  Mgr. Martinkovičová Eva
riaditeľka DD 
10.11.2015 
154/2015    PENAM SLOVAKIA, a.s. 
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 11/2015 Trebatice   200,00 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  3.11.2015  Mgr. Martinkovičová Eva
riaditeľka DD 
10.11.2015 
146/2015    PENAM SLOVAKIA, a.s. 
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 10/2015 Pečeňady   450,00 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  6.10.2015  Mgr. Martinkovičová Eva
riaditeľka DD 
7.10.2015 
142/2015    PENAM SLOVAKIA, a.s. 
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 10/2015 Trebatice  200,00 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  6.10.2015  Mgr. Martinkovičová Eva
riaditeľka DD 
7.10.2015 
120/2015    PENAM SLOVAKIA, a.s. 
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 9/2015, Trebatice   200,00 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  19.8.2015  Mgr. Martinkovičová Eva
riaditeľka DD 
2.9.2015 
119/2015    PENAM SLOVAKIA, a.s. 
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 9/2015, Pečeňady   450,00 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  19.8.2015  Mgr. Martinkovičová Eva
riaditeľka DD 
2.9.2015 
115/2015    PENAM SLOVAKIA, a.s. 
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 8/2015, Trebatice   50,00 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  19.8.2015  Mgr. Martinkovičová Eva
riaditeľka DD 
2.9.2015 
94/2015    PENAM SLOVAKIA, a.s. 
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 7/2015, Pečeňady   450,00 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  14.07.2015  Mgr. Martinkovičová Eva
riaditeľka DD 
24.7.2015 
83/2015    PENAM SLOVAKIA, a.s. 
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 6/2015, Pečeňady  20,92 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  3.6.2015  Mgr. Martinkovičová Eva
riaditeľka DD 
8.6.2015 
82/2015    PENAM SLOVAKIA, a.s. 
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 6/2015, Trebatice   200,00 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  3.6.2015  Mgr. Martinkovičová Eva
riaditeľka DD 
5.6.2015 
78/2015    PENAM SLOVAKIA, a.s. 
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 6/2015, Pečeňady   450,00 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  3.6.2015  Mgr. Martinkovičová Eva
riaditeľka DD 
5.6.2015 
67/2015    PENAM SLOVAKIA, a.s. 
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 5/2015, Trebatice   200,00 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  4.5.2015  Mgr. Martinkovičová Eva
riaditeľka DD 
7.5.2015 
63/2015    PENAM SLOVAKIA, a.s. 
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 5/2015, Pečeňady   450,00 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  4.5.2015  Mgr. Martinkovičová Eva
riaditeľka DD 
7.5.2015 
51/2015    PENAM SLOVAKIA, a.s. 
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 4/2015, Trebatice   200,00 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  7.4.2015  Mgr. Martinkovičová Eva
riaditeľka DD 
13.4.2015 
47/2015    PENAM SLOVAKIA, a.s. 
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 4/2015, Pečeňady   450,00 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  7.4.2015  Mgr. Martinkovičová Eva
riaditeľka DD 
13.4.2015 
38/2015    PENAM SLOVAKIA, a.s. 
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 3/2015, Trebatice   200,00 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  4.3.2015  Mgr. Martinkovičová Eva
riaditeľka DD 
4.3.2015 
34/2015    PENAM SLOVAKIA, a.s. 
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 3/2015, Pečeňady   450,00 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  4.3.2015  Mgr. Martinkovičová Eva
riaditeľka DD 
4.3.2015 
20/2015    PENAM SLOVAKIA, a.s. 
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 2/2015, Trebatice   200,00 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  3.2.2015  Mgr. Martinkovičová Eva
riaditeľka DD 
4.2.2015 
16/2015    PENAM SLOVAKIA, a.s. 
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 2/2014, Pečeňady   550,00 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  3.2.2015  Mgr. Martinkovičová Eva
riaditeľka DD 
4.2.2015 
6/2015    PENAM SLOVAKIA, a.s. 
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 1/2015, Trebatice   200,00 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  5.1.2015  Mgr. Martinkovičová Eva
riaditeľka DD 
7.1.2015 
2/2015    PENAM SLOVAKIA, a.s. 
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 1/2014, Pečeňady  450,00 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  5.1.2015  Mgr. Martinkovičová Eva
riaditeľka DD 
7.1.2015 
53/2015    Márius Pedersen, a.s. 
prevádzka Piešťany, Valová 44, 921 01 Piešťany
34115901  Vývoz veľkoobjemového kontajnera, preprava a zneškodnenie odpadu 335,18 vrátane DPH č.11020398 46/2013   241,00 
vrátane DPH
Záväzná objednávka na vývoz odpadu veľkoobjemových kontajnerov č. 11028727 na rok 2015  10.4.2015  Mgr. Martinkovičová Eva
riaditeľka DD 
14.5.2015 
182/2015    Xepap spol. s.r.o. 
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kancelársky papier A4   162,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe kancelárskych potrieb č.34220/2012 sp. č. 16658/12-M_ODSMAP   17.12.2015  Mgr. Martinkovičová
riaditeľka 
14.1.2016 
55/2015    Xepap spol. s.r.o. 
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kancelársky papier A4 , A3   152,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe kancelárskych potrieb č.34220/2012 sp. č. 16658/12-M_ODSMAP  21.4.2015  Mgr. Martinkovičová Eva
riaditeľka DD 
28.4.2015 
182/2015    Pergamon spol. s.r.o. 
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Náhradné náplne do tlačiarní non HP: TN-2120 Black Toner  65,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda Dodanie originálnych náplní iných ako HP, č.spisu VOB/53/2015-M_OVO,č. záznamu 35492/2015, Dohoda o prístúpení k Rámcovej dohode č.s. VOB/08/2015, č.z. 46/2015  17.12.2015  Mgr. Martinkovičová Eva
riaditeľka DD 
22.12.2015 
181/2015    Pergamon spol. s.r.o. 
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Náhradná náplň HP: CF208A  175,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda Dodanie originálnych náplní HP, č.spisu VOB/53/2015-M_OVO,č. záznamu 35488/2015, Dohoda o prístúpení k Rámcovej dohode č.s. VOB/08/2015, č.z. 45/2015  17.12.2015  Mgr. Martinkovičová Eva
riaditeľka DD 
22.12.2015 
124/2015    Pergamon spol. s.r.o. 
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Náhradné náplne do tlačiarní HP   830,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda Dodanie originálnych náplní HP, č.spisu VOB/53/2015-M_OVO,č. záznamu 35488/2015, Dohoda o prístúpení k Rámcovej dohode č.s. VOB/08/2015, č.z. 45/2015  7.9.2015  Mgr. Martinkovičová Eva
riaditeľka DD 
11.9.2015 
123/2015    Pergamon spol. s.r.o. 
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Náhradné náplne do tlačiarní HP  370,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda Dodanie originálnych náplní HP, č.spisu VOB/53/2015-M_OVO,č. záznamu 35488/2015, Dohoda o prístúpení k Rámcovej dohode č.s. VOB/08/2015, č.z. 45/2015  7.9.2015  Mgr. Martinkovičová Eva
riaditeľka DD 
11.9.2015 
131/2015    GGFS s.r.o. 
Sasinkova5, 911 08 Bratislava
47079690  Elektronicke stravovacie poukážky   189,00 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015  10.9.2015  Mgr. Martinkovičová Eva
riaditeľka DD 
24.9.2015 
130/2015    GGFS s.r.o. 
Sasinkova5, 911 08 Bratislava
47079690  Elektronicke stravovacie poukážky   52,50 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015  7.9.2015  Mgr. Martinkovičová Eva
riaditeľka DD 
24.9.2015 
124/2015    GGFS s.r.o. 
Sasinkova5, 911 08 Bratislava
47079690  Elektronicke stravovacie poukážky   520,00 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015  1.9.2015  Mgr. Martinkovičová Eva
riaditeľka DD 
24.9.2015 
102/2015    GGFS s.r.o. 
Sasinkova5, 911 08 Bratislava
47079690  Elektronicke stravovacie poukážky   273,00 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015  3.8.2015  Mgr. Martinkovičová Eva
riaditeľka DD 
7.8.2015 
90/2015    GGFS s.r.o. 
Sasinkova5, 911 08 Bratislava
47079690  Elektronicke stravovacie poukážky   493,50 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015  1.7.2015  Mgr. Martinkovičová Eva
riaditeľka DD 
15.7.2015 
75/2015    GGFS s.r.o. 
Sasinkova5, 911 08 Bratislava
47079690  Elektronicke stravovacie poukážky   766,50 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015  1.6.2015  Mgr. Martinkovičová Eva
riaditeľka DD 
5.6.2015 
56/2015    GGFS s.r.o. 
Sasinkova5, 911 08 Bratislava
47079690  Elektronicke stravovacie poukážky  1377,34 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015  21.4.2015  Mgr. Martinkovičová Eva
riaditeľka DD 
25.5.2015 
185/2015    GGFS s.r.o. 
Sasinkova5, 911 08 Bratislava
47079690  Elektronicke stravovacie poukážky   48,94 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015   22.12.2015  Mgr. Martinkovičová
riaditeľka 
14.1.2016 
165/2015    GGFS s.r.o. 
Sasinkova5, 911 08 Bratislava
47079690  Elektronicke stravovacie poukážky   616,00 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015   01.12.2015  Mgr. Martinkovičová
riaditeľka 
14.1.2016 
151/2015    GGFS s.r.o. 
Sasinkova5, 911 08 Bratislava
47079690  Elektronicke stravovacie poukážky   749,00 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015   02.11.2015  Mgr. Martinkovičová
riaditeľka 
22.12.2015 
186/2015    CENTER.sk, s.r.o. 
Vodárenská 90, 921 01 Piešťany
36719765  1,Počítač HP ProDesk 400 G2 MT, i3-4160, Intel HD, 4GB, 500GB, DVDRW, 2,HP Laser Jet P1102- tlačiareň, 3,24"LED Philips 243V5LSB-FullHD, DVI -monitor  710,00 
vrátane DPH
  15.12.2015  Mgr. Martinkovičová
riaditeľka 
15.1.2016 
174/2015    Stanislasv Bohdan-autobusová doprava 
Hlboká 6, 917 01 Trnava
33558884  Autobusová preprava Pečeňady - Viedeň-Pečeňady.  420,00 
bez DPH
  04.12.2015  Mgr. Martinkovičová
riaditeľka 
15.1.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | > >>

Naspäť na CDaR Pečeňady, Pečeňady 66

Tlačiť