Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
381100174   osobnyudaj.sk,s.r.o.
Mlynské Nivy 5,Bratislava-mests.časť Ružinov
50528041  Výkon zodpovednej osoby za mesiac 06/2026.   39,36 
vrátane DPH
ZO/2018A15898    05.06.2026  10.06.2026  2.7.2026 
381100137   osobnyudaj.sk,s.r.o.
Mlynské Nivy 5,Bratislava-mests.časť Ružinov
50528041  Výkon zodpovednej osoby za mesiac 05/2026.   39,36 
vrátane DPH
ZO/2018A15898    06.05.2026  11.05.2026  1.6.2026 
381100107   osobnyudaj.sk,s.r.o.
Mlynské Nivy 5,Bratislava-mests.časť Ružinov
50528041  Výkon zodpovednej osoby za mesiac 04/2026.   39,36 
vrátane DPH
ZO/201815898    08.04.2025  10.04.2026  29.4.2026 
381100068   osobnyudaj.sk,s.r.o.
Mlynské Nivy 5,Bratislava-mests.časť Ružinov
50528041  Výkon zodpovednej osoby za mesiac marec/2026.   39,36 
vrátane DPH
ZO/2018A15898    05.03.2026  10.03.2026  1.4.2026 
381100028   osobnyudaj.sk,s.r.o.
Mlynské Nivy 5,Bratislava-mests.časť Ružinov
50528041  Výkon zodpovednej osoby za mesiac január/2026.   39,36 
vrátane DPH
ZO/2018A15898  100139697  06.02.2026  11.02.2026  3.3.2026 
381100001   osobnyudaj.sk,s.r.o.
Mlynské Nivy 5,Bratislava-mests.časť Ružinov
50528041  Výkon zodpovednej osoby na mesiac január/2026.  39,36 
vrátane DPH
ZO/2018A15898/1000139697  1000139697  08.01.2026  12.01.2026  5.2.2026 
381100014   PaedDr.Nadežda Čabiňáková,PORTÁL SLOVAKIA
Horská 810, Veľký Slavkov
35463066  Účast.popl.za odb.seminár pre zamest.CDR /1os/ dňa 09.01.2026 v Poprade.  75,00 
vrátane DPH
  1000140845  16.01.2026  20.01.2026  5.2.2026 
381100013   PaedDr.Nadežda Čabiňáková,PORTÁL SLOVAKIA
Horská 810,Veľký Slavkov
35463066  Účast.popl.za odb.seminár pre zamest.CDR /2os/ dňa 09.01.2026 v Poprade.  150,00 
vrátane DPH
  1000140845  16.01.2026  20.01.2026  5.2.2026 
381100149   PC Media
Hollého 5350/11,Ružomberok
33028117  Inštalácie NTB do siete SOCNET,inštal.a zapoj.tlačiarní,prenos dát na prac.CDR L.Hrádok 149.  365,31 
vrátane DPH
1IT2026    11.05.2026  14.05.2026  3.6.2026 
381100197   PELU servis s.r.o.
Štiavnička 230, Ružomberok
47359757  Oprava el.rúry na prac.CDR SUS1 K.Lehota.  177,30 
vrátane DPH
  1000176828  17.06.2025  18.06.2026  6.7.2026 
381100100   PELU servis s.r.o.
1.mája 485 Liptovský Mikuláš
47359757  Oprava mikrovl.rúry na prac.CDR skup.MD L.Mikuláš.  27,80 
vrátane DPH
  1000160181  02.04.2026  08.04.2026  29.4.2026 
381100222   PhDr.Ján Karas-láskavosť a empatia
Madarykova 2705/11,Prešov
54266190  Účast.popl.pre zamest.CDR NP RVO SPOD na vzdeláv.akt.v termíne 10.-12.6.2026 v S.N.Vsi.  760,00 
vrátane DPH
  1000180263  13.07.2026  15.07.2025  4.8.2026 
381100122   PhDr.Ján Karas-láskavosť a empatia
Masarykova 11,Prešov
54266190  Účast.popl.pre zamestnancov CDR /2os/na vzdel.aktivite v termíne 24.-26.03.2026 v S.N.Vsi.  760,00 
vrátane DPH
  1000163711  14.04.2026  17.04.2026  6.5.2026 
381100179   Pneus s.r.o.
Železničná 1416/22,Liptovský Hrádok
53574320  Prezutie pneumatík na 6ks služ.mot.vozidlách.  235,08 
vrátane DPH
  1000176013  05.06.2026  10.06.2026  2.7.2026 
381100226   Poradca podnikateľa,spol. s r.o.
Martina Rázusa 23A,Žilina 1
31592503  Odb.publikácia - Práca,mzdy a odmeňovanie - predplatné na rok 2027.  178,55 
vrátane DPH
  1000187465  15.07.2026  16.07.2026  4.8.2026 
1140000001   PORADCA s.r.o.
Pri Celulózke 40, Žilina
36371271  Odb.publikácie Poradca a Zákony 2027 - prac.CDR EÚ  170,00 
vrátane DPH
  1000171808  21.05.2026  25.05.2026  3.6.2026 
381100025   Roman Ondrejka - DEROS,s.r.o.
Maroša Madača 1469/12,Ružomberok
47943335  Dezinsekcia-postreky,monitor,kontrola na prac.CDR SUS L.Porúbka - likvidácia švábov.  570,72 
vrátane DPH
  1000142619  03.02.2026  05.02.2026  3.3.2026 
381100233   Slovak Telecom,a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  Telekomun.služby-služby pevnej siete - internet,TV pre prac.CDR za obdobie 07/2026.   260,38 
vrátane DPH
9924984456/2020,9928161508/2021,9928161485/2021,9928161351/2021,9928161518/2021,9932773977/2022,9932773976/2022,9945916208,9945371890,9945371587,9945371428    21.07.2026  22.07.2026  4.8.2026 
381100193   Slovak Telecom,a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  Telekomun.služby-služby pevnej siete - internet,TV pre prac.CDR za obdobie 06/2026.   260,38 
vrátane DPH
9924984456/2020,9928161508/2021,9928161485/2021,9928161351/2021,9928161518/2021,9932773977/2022,9932773976/2022,9945916208,9945371890,9945371587,9945371428/ 2253000004    12.06.2026  18.06.2026  6.7.2026 
381100156   Slovak Telecom,a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  Telekomun.služby-služby pevnej siete - internet,TV pre prac.CDR za obdobie 05/2026.   260,38 
vrátane DPH
9924984456/2020,9928161508/2021,9928161485/2021,9928161351/2021,9928161518/2021,9932773977/2022,9932773976/2022,9945916208,9945371890,9945371587,9945371428    21.05.2026  25.05.2026  3.6.2026 
381100125   Slovak Telecom,a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  Telekomun.služby-služby pevnej siete - internet,TV pre prac.CDR za obdobie 04/2026.   257,94 
vrátane DPH
9924984456/2020,9928161508/2021,9928161485/2021,9928161351/2021,9928161518/2021,9932773977/2022,9932773976/2022,9945916208,9945371890,9945371587,9945371428    17.04.2026  30.04.2026  6.5.2026 
381100094   Slovak Telecom,a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  Telekomun.služby-služby pevnej siete - internet,TV pre prac.CDR za obdobie 03/2026.   260,45 
vrátane DPH
9924984456/2020,9928161508/2021,9928161485/2021,9928161351/2021,9928161518/2021,9932773977/2022,9932773976/2022,9945916208,9945371890,9945371587,9945371428/ 2253000004    18.03.2026  24.03.2026  1.4.2026 
381100048   Slovak Telecom,a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  Telekomun.služby-služby pevnej siete - internet,TV pre prac.CDR za obdobie 02/2026.   236,95 
vrátane DPH
9924984456/2020,9928161508/2021,9928161485/2021,9928161351/2021,9928161518/2021,9932773977/2022,9932773976/2022,9945916208,9945371890,9945371587,9945371428  1000139765  17.02.2026  23.02.2026  3.3.2026 
381100017   Slovak Telecom,a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  Telekomun.služby-služby pevnej siete - internet pre prac.CDR za obdobie 01/2026.  226,96 
vrátane DPH
9924984456/2020,9928161508/2021,9928161485/2021,9928161351/2021,9928161518/2021,9932773977/2022,9932773976/2022,9945916208,9945371890,9945371587,9945371428/ 2253000004  1000139765  23.01.2026  27.01.2026  5.2.2026 
381100056   Sloven.Červ.kríž,ú.s.L.Mikuláš
Kuzmányho 15,L.Mikuláš
00416070  Kurz prvej pomoci pre zamestnancov CDR /15os/ dňa 12.02.2026.  450,00 
vrátane DPH
  1000146102  25.02.2026  27.02.2026  3.3.2026 
381100205   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  Nákup PHM do služ.motor.vozidiel za mesiac 06/2026.   626,55 
vrátane DPH
20041287/2022    06.07.2026  07.07.2026  3.8.2026 
381100168   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  Nákup PHM do služ.motor.vozidiel za mesiac 05/2026.   689,18 
vrátane DPH
20041287/2022    04.06.2026  10.06.2026  2.7.2026 
381100133   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  Nákup PHM do služ.motor.vozidiel za mesiac 04/2026.   622,68 
vrátane DPH
20041287/2022    05.05.2026  08.05.2026  1.6.2026 
381100121   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  Nákup PHM do služ.motor.vozidiel za mesiac 03/2026.   620,62 
vrátane DPH
20041287/2022    14.04.2026  17.04.2026  6.5.2026 
381100087   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  Nákup PHM a vody do odstrek. do služ.motor.vozidiel za mesiac február/2026.   516,39 
vrátane DPH
20041287/2022    12.03.2026  17.03.2026  1.4.2026 
381100039   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo1 82412,Bratislava
31322832  Nákup PHM do služ.motor.vozidiel za mesiac január/2026.  416,86 
vrátane DPH
20041287/2022  1000139767  11.02.2026  17.02.2026  3.3.2026 
381100009   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  Nákup PHM a zimnej zmesi do služ.mot.vozidiel v mesiaci 12/2025.  421,45 
vrátane DPH
20041287/2022    12.01.2026  19.01.2026  5.2.2026 
381100232   SOŠ hotelových služieb a dopravy
Zvolenská cesta 83,Lučenec
37890221  Ubytovanie na šk.intern.pre dieťa CDR SUS L.Porúbka za obdobie 06/2026.  35,00 
vrátane DPH
  1000147869  21.07.2026  22.07.2026  4.8.2026 
381100218   SOŠ hotelových služieb a dopravy
Zvolenská cesta 83,Lučenec
37890221  Strava na šk.internáte pre dieťa CDR SUS L.Porúbka za obdobie 06/2026.  151,00 
vrátane DPH
  1000147858  13.07.2026  14.07.2026  4.8.2026 
381100196   SOŠ hotelových služieb a dopravy
Zvolenská cesta 83,Lučenec
37890221  Ubytovanie na šk.internáte pre dieťa CDR SUS L.Porúbka za mesiac 05/2026.  35,00 
vrátane DPH
  1000147869  16.06.2026  26.06.2026  6.7.2026 
381100180   SOŠ hotelových služieb a dopravy
Zvolenská cesta 83,Lučenec
37890221  Strava na šk.intern. pre dieťa CDR SUS L.Porúbka za mesiac 05/2026   143,45 
vrátane DPH
  1000147858  05.06.2026  12.06.2026  2.7.2026 
381100157   SOŠ hotelových služieb a dopravy
Zvolenská cesta 83,Lučenec
37890221  Ubytovanie na šk.internáte pre dieťa CDR SUS L.Porúbka za mesiac 04/2026.   35,00 
vrátane DPH
  1000147869  21.05.2026  25.05.2026  3.6.2026 
381100148   SOŠ hotelových služieb a dopravy
Zvolenská cesta 83,Lučenec
37890221  Strava na šk.internáte pre dieťa CDR SUS L.Porúbka za mesiac 04/2026.   135,90 
vrátane DPH
  1000147858  11.05.2026  14.05.2025  3.6.2026 
381100130   SOŠ hotelových služieb a dopravy
Zvolenská cesta 83,Lučenec
37890221  Ubytovanie na šk.internáte pre dieťa CDR SUS L.Porúbka za mesiac 03/2026.   35,00 
vrátane DPH
  1000147869  27.04.2026  28.04.2026  6.5.2026 
381100120   SOŠ hotelových služieb a dopravy
Zvolenská cesta 83,Lučenec
37890221  Strava na šk.internáte pre dieťa CDR SUS L.Porúbka za mesiac 03/2026.  158,55 
vrátane DPH
  1000147858  15.04.2026  17.04.2026  6.5.2026 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Naspäť na

Print