
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 381100174 | osobnyudaj.sk,s.r.o. Mlynské Nivy 5,Bratislava-mests.časť Ružinov |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za mesiac 06/2026. | 39,36 vrátane DPH |
ZO/2018A15898 | 05.06.2026 | 10.06.2026 | 2.7.2026 | |
| 381100137 | osobnyudaj.sk,s.r.o. Mlynské Nivy 5,Bratislava-mests.časť Ružinov |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za mesiac 05/2026. | 39,36 vrátane DPH |
ZO/2018A15898 | 06.05.2026 | 11.05.2026 | 1.6.2026 | |
| 381100107 | osobnyudaj.sk,s.r.o. Mlynské Nivy 5,Bratislava-mests.časť Ružinov |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za mesiac 04/2026. | 39,36 vrátane DPH |
ZO/201815898 | 08.04.2025 | 10.04.2026 | 29.4.2026 | |
| 381100068 | osobnyudaj.sk,s.r.o. Mlynské Nivy 5,Bratislava-mests.časť Ružinov |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za mesiac marec/2026. | 39,36 vrátane DPH |
ZO/2018A15898 | 05.03.2026 | 10.03.2026 | 1.4.2026 | |
| 381100028 | osobnyudaj.sk,s.r.o. Mlynské Nivy 5,Bratislava-mests.časť Ružinov |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za mesiac január/2026. | 39,36 vrátane DPH |
ZO/2018A15898 | 100139697 | 06.02.2026 | 11.02.2026 | 3.3.2026 |
| 381100001 | osobnyudaj.sk,s.r.o. Mlynské Nivy 5,Bratislava-mests.časť Ružinov |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby na mesiac január/2026. | 39,36 vrátane DPH |
ZO/2018A15898/1000139697 | 1000139697 | 08.01.2026 | 12.01.2026 | 5.2.2026 |
| 381100014 | PaedDr.Nadežda Čabiňáková,PORTÁL SLOVAKIA Horská 810, Veľký Slavkov |
35463066 | Účast.popl.za odb.seminár pre zamest.CDR /1os/ dňa 09.01.2026 v Poprade. | 75,00 vrátane DPH |
1000140845 | 16.01.2026 | 20.01.2026 | 5.2.2026 | |
| 381100013 | PaedDr.Nadežda Čabiňáková,PORTÁL SLOVAKIA Horská 810,Veľký Slavkov |
35463066 | Účast.popl.za odb.seminár pre zamest.CDR /2os/ dňa 09.01.2026 v Poprade. | 150,00 vrátane DPH |
1000140845 | 16.01.2026 | 20.01.2026 | 5.2.2026 | |
| 381100149 | PC Media Hollého 5350/11,Ružomberok |
33028117 | Inštalácie NTB do siete SOCNET,inštal.a zapoj.tlačiarní,prenos dát na prac.CDR L.Hrádok 149. | 365,31 vrátane DPH |
1IT2026 | 11.05.2026 | 14.05.2026 | 3.6.2026 | |
| 381100197 | PELU servis s.r.o. Štiavnička 230, Ružomberok |
47359757 | Oprava el.rúry na prac.CDR SUS1 K.Lehota. | 177,30 vrátane DPH |
1000176828 | 17.06.2025 | 18.06.2026 | 6.7.2026 | |
| 381100100 | PELU servis s.r.o. 1.mája 485 Liptovský Mikuláš |
47359757 | Oprava mikrovl.rúry na prac.CDR skup.MD L.Mikuláš. | 27,80 vrátane DPH |
1000160181 | 02.04.2026 | 08.04.2026 | 29.4.2026 | |
| 381100222 | PhDr.Ján Karas-láskavosť a empatia Madarykova 2705/11,Prešov |
54266190 | Účast.popl.pre zamest.CDR NP RVO SPOD na vzdeláv.akt.v termíne 10.-12.6.2026 v S.N.Vsi. | 760,00 vrátane DPH |
1000180263 | 13.07.2026 | 15.07.2025 | 4.8.2026 | |
| 381100122 | PhDr.Ján Karas-láskavosť a empatia Masarykova 11,Prešov |
54266190 | Účast.popl.pre zamestnancov CDR /2os/na vzdel.aktivite v termíne 24.-26.03.2026 v S.N.Vsi. | 760,00 vrátane DPH |
1000163711 | 14.04.2026 | 17.04.2026 | 6.5.2026 | |
| 381100179 | Pneus s.r.o. Železničná 1416/22,Liptovský Hrádok |
53574320 | Prezutie pneumatík na 6ks služ.mot.vozidlách. | 235,08 vrátane DPH |
1000176013 | 05.06.2026 | 10.06.2026 | 2.7.2026 | |
| 381100226 | Poradca podnikateľa,spol. s r.o. Martina Rázusa 23A,Žilina 1 |
31592503 | Odb.publikácia - Práca,mzdy a odmeňovanie - predplatné na rok 2027. | 178,55 vrátane DPH |
1000187465 | 15.07.2026 | 16.07.2026 | 4.8.2026 | |
| 1140000001 | PORADCA s.r.o. Pri Celulózke 40, Žilina |
36371271 | Odb.publikácie Poradca a Zákony 2027 - prac.CDR EÚ | 170,00 vrátane DPH |
1000171808 | 21.05.2026 | 25.05.2026 | 3.6.2026 | |
| 381100025 | Roman Ondrejka - DEROS,s.r.o. Maroša Madača 1469/12,Ružomberok |
47943335 | Dezinsekcia-postreky,monitor,kontrola na prac.CDR SUS L.Porúbka - likvidácia švábov. | 570,72 vrátane DPH |
1000142619 | 03.02.2026 | 05.02.2026 | 3.3.2026 | |
| 381100233 | Slovak Telecom,a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Telekomun.služby-služby pevnej siete - internet,TV pre prac.CDR za obdobie 07/2026. | 260,38 vrátane DPH |
9924984456/2020,9928161508/2021,9928161485/2021,9928161351/2021,9928161518/2021,9932773977/2022,9932773976/2022,9945916208,9945371890,9945371587,9945371428 | 21.07.2026 | 22.07.2026 | 4.8.2026 | |
| 381100193 | Slovak Telecom,a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Telekomun.služby-služby pevnej siete - internet,TV pre prac.CDR za obdobie 06/2026. | 260,38 vrátane DPH |
9924984456/2020,9928161508/2021,9928161485/2021,9928161351/2021,9928161518/2021,9932773977/2022,9932773976/2022,9945916208,9945371890,9945371587,9945371428/ 2253000004 | 12.06.2026 | 18.06.2026 | 6.7.2026 | |
| 381100156 | Slovak Telecom,a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Telekomun.služby-služby pevnej siete - internet,TV pre prac.CDR za obdobie 05/2026. | 260,38 vrátane DPH |
9924984456/2020,9928161508/2021,9928161485/2021,9928161351/2021,9928161518/2021,9932773977/2022,9932773976/2022,9945916208,9945371890,9945371587,9945371428 | 21.05.2026 | 25.05.2026 | 3.6.2026 | |
| 381100125 | Slovak Telecom,a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Telekomun.služby-služby pevnej siete - internet,TV pre prac.CDR za obdobie 04/2026. | 257,94 vrátane DPH |
9924984456/2020,9928161508/2021,9928161485/2021,9928161351/2021,9928161518/2021,9932773977/2022,9932773976/2022,9945916208,9945371890,9945371587,9945371428 | 17.04.2026 | 30.04.2026 | 6.5.2026 | |
| 381100094 | Slovak Telecom,a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Telekomun.služby-služby pevnej siete - internet,TV pre prac.CDR za obdobie 03/2026. | 260,45 vrátane DPH |
9924984456/2020,9928161508/2021,9928161485/2021,9928161351/2021,9928161518/2021,9932773977/2022,9932773976/2022,9945916208,9945371890,9945371587,9945371428/ 2253000004 | 18.03.2026 | 24.03.2026 | 1.4.2026 | |
| 381100048 | Slovak Telecom,a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Telekomun.služby-služby pevnej siete - internet,TV pre prac.CDR za obdobie 02/2026. | 236,95 vrátane DPH |
9924984456/2020,9928161508/2021,9928161485/2021,9928161351/2021,9928161518/2021,9932773977/2022,9932773976/2022,9945916208,9945371890,9945371587,9945371428 | 1000139765 | 17.02.2026 | 23.02.2026 | 3.3.2026 |
| 381100017 | Slovak Telecom,a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Telekomun.služby-služby pevnej siete - internet pre prac.CDR za obdobie 01/2026. | 226,96 vrátane DPH |
9924984456/2020,9928161508/2021,9928161485/2021,9928161351/2021,9928161518/2021,9932773977/2022,9932773976/2022,9945916208,9945371890,9945371587,9945371428/ 2253000004 | 1000139765 | 23.01.2026 | 27.01.2026 | 5.2.2026 |
| 381100056 | Sloven.Červ.kríž,ú.s.L.Mikuláš Kuzmányho 15,L.Mikuláš |
00416070 | Kurz prvej pomoci pre zamestnancov CDR /15os/ dňa 12.02.2026. | 450,00 vrátane DPH |
1000146102 | 25.02.2026 | 27.02.2026 | 3.3.2026 | |
| 381100205 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | Nákup PHM do služ.motor.vozidiel za mesiac 06/2026. | 626,55 vrátane DPH |
20041287/2022 | 06.07.2026 | 07.07.2026 | 3.8.2026 | |
| 381100168 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | Nákup PHM do služ.motor.vozidiel za mesiac 05/2026. | 689,18 vrátane DPH |
20041287/2022 | 04.06.2026 | 10.06.2026 | 2.7.2026 | |
| 381100133 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | Nákup PHM do služ.motor.vozidiel za mesiac 04/2026. | 622,68 vrátane DPH |
20041287/2022 | 05.05.2026 | 08.05.2026 | 1.6.2026 | |
| 381100121 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | Nákup PHM do služ.motor.vozidiel za mesiac 03/2026. | 620,62 vrátane DPH |
20041287/2022 | 14.04.2026 | 17.04.2026 | 6.5.2026 | |
| 381100087 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | Nákup PHM a vody do odstrek. do služ.motor.vozidiel za mesiac február/2026. | 516,39 vrátane DPH |
20041287/2022 | 12.03.2026 | 17.03.2026 | 1.4.2026 | |
| 381100039 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo1 82412,Bratislava |
31322832 | Nákup PHM do služ.motor.vozidiel za mesiac január/2026. | 416,86 vrátane DPH |
20041287/2022 | 1000139767 | 11.02.2026 | 17.02.2026 | 3.3.2026 |
| 381100009 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | Nákup PHM a zimnej zmesi do služ.mot.vozidiel v mesiaci 12/2025. | 421,45 vrátane DPH |
20041287/2022 | 12.01.2026 | 19.01.2026 | 5.2.2026 | |
| 381100232 | SOŠ hotelových služieb a dopravy Zvolenská cesta 83,Lučenec |
37890221 | Ubytovanie na šk.intern.pre dieťa CDR SUS L.Porúbka za obdobie 06/2026. | 35,00 vrátane DPH |
1000147869 | 21.07.2026 | 22.07.2026 | 4.8.2026 | |
| 381100218 | SOŠ hotelových služieb a dopravy Zvolenská cesta 83,Lučenec |
37890221 | Strava na šk.internáte pre dieťa CDR SUS L.Porúbka za obdobie 06/2026. | 151,00 vrátane DPH |
1000147858 | 13.07.2026 | 14.07.2026 | 4.8.2026 | |
| 381100196 | SOŠ hotelových služieb a dopravy Zvolenská cesta 83,Lučenec |
37890221 | Ubytovanie na šk.internáte pre dieťa CDR SUS L.Porúbka za mesiac 05/2026. | 35,00 vrátane DPH |
1000147869 | 16.06.2026 | 26.06.2026 | 6.7.2026 | |
| 381100180 | SOŠ hotelových služieb a dopravy Zvolenská cesta 83,Lučenec |
37890221 | Strava na šk.intern. pre dieťa CDR SUS L.Porúbka za mesiac 05/2026 | 143,45 vrátane DPH |
1000147858 | 05.06.2026 | 12.06.2026 | 2.7.2026 | |
| 381100157 | SOŠ hotelových služieb a dopravy Zvolenská cesta 83,Lučenec |
37890221 | Ubytovanie na šk.internáte pre dieťa CDR SUS L.Porúbka za mesiac 04/2026. | 35,00 vrátane DPH |
1000147869 | 21.05.2026 | 25.05.2026 | 3.6.2026 | |
| 381100148 | SOŠ hotelových služieb a dopravy Zvolenská cesta 83,Lučenec |
37890221 | Strava na šk.internáte pre dieťa CDR SUS L.Porúbka za mesiac 04/2026. | 135,90 vrátane DPH |
1000147858 | 11.05.2026 | 14.05.2025 | 3.6.2026 | |
| 381100130 | SOŠ hotelových služieb a dopravy Zvolenská cesta 83,Lučenec |
37890221 | Ubytovanie na šk.internáte pre dieťa CDR SUS L.Porúbka za mesiac 03/2026. | 35,00 vrátane DPH |
1000147869 | 27.04.2026 | 28.04.2026 | 6.5.2026 | |
| 381100120 | SOŠ hotelových služieb a dopravy Zvolenská cesta 83,Lučenec |
37890221 | Strava na šk.internáte pre dieťa CDR SUS L.Porúbka za mesiac 03/2026. | 158,55 vrátane DPH |
1000147858 | 15.04.2026 | 17.04.2026 | 6.5.2026 |