
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4250301 | Rímskokatolícka cirkev, RBK Veľký Závoz 1276/1 RBK |
31920942 | nájom nebyt.priestorov | 659,00 € bez DPH |
Zml.č. 0001/2024 | 03.11.2025 | 05.11.2025 | 8.2.2026 | |
| 4250262 | Rímskokatolícka cirkev, RBK Veľký Závoz 1276/1 RBK |
31920942 | nájom nebyt.priestorov | 659,00 € bez DPH |
Zml.č. 0001/2024, 29.12.2023 | 01.10.2025 | 01.10.2025 | 7.2.2026 | |
| 4250241 | Rímskokatolícka cirkev, RBK Veľký Závoz 1276/1 RBK |
31920942 | nájom nebyt.priestorov | 659,00 € bez DPH |
Zml.č. 0001/2024, 29.12.2023 | 01.09.2025 | 01.09.2025 | 7.2.2026 | |
| 4250223 | Rímskokatolícka cirkev, RBK Veľký Závoz 1276/1 RBK |
31920942 | nájom nebyt.priestorov | 659,00 € bez DPH |
Zml.č. 0001/2024, 29.12.2023 | 01.08.2025 | 01.08.2025 | 7.2.2026 | |
| 4250198 | Rímskokatolícka cirkev, RBK Veľký Závoz 1276/1 RBK |
31920942 | nájom nebyt.priestorov | 659,00 € bez DPH |
Zml.č. 0001/2024, 29.12.2023 | 01.07.2025 | 01.07.2025 | 7.2.2026 | |
| 4250267 | Mgr.Róber Čecho Nábr.Dr.A.Stodolu 1796/53 |
51326167 | Služby prac.zdrav.služ. | 90,00 € bez DPH |
Zml.č. 004/2024, 30.4.2024 | 02.10.2025 | 13.10.2025 | 7.2.2026 | |
| 4250202 | Mgr.Róber Čecho Nábr.Dr.A.Stodolu 1796/53 |
51326167 | Služby prac.zdrav.služ. | 90,00 € bez DPH |
Zml.č. 004/2024, 30.4.2024 | 02.07.2025 | 04.07.2025 | 7.2.2026 | |
| 4250243 | Osobnyudaj.sk-ZA s.r.o Námestie osloboditeľov 3/A Košice |
54145708 | výkon činnosti zodpov.osoby | 43,20 € bez DPH |
Zml.č. 11/BA/R/2023/753, 29.6.2023 | 01.09.2025 | 02.09.2025 | 7.2.2026 | |
| 4250226 | Osobnyudaj.sk-ZA s.r.o Námestie osloboditeľov 3/A Košice |
54145708 | výkon činnosti zodpov.osoby | 43,20 € bez DPH |
Zml.č. 11/BA/R/2023/753, 29.6.2023 | 01.08.2025 | 04.08.2025 | 7.2.2026 | |
| 4250204 | Osobnyudaj.sk-ZA s.r.o Námestie osloboditeľov 3/A Košice |
54145708 | výkon činnosti zodpov.osoby | 43,20 € bez DPH |
Zml.č. 11/BA/R/2023/753, 29.6.2023 | 02.07.2025 | 04.07.2025 | 7.2.2026 | |
| 4250386 | PC MEDIA Hollého 5350/11, RBK |
33028117 | IT služby | 135,30 € vrátane DPH |
Zml.č. 4/2025 | O/CDR/104/2025 | 11.12.2025 | 12.12.2025 | 8.2.2026 |
| 4250310 | PC MEDIA Hollého 5350/11, RBK |
33028117 | IT služby | 268,46 € vrátane DPH |
Zml.č. 4/2025 | 05.11.2025 | 12.11.2025 | 8.2.2026 | |
| 4250286 | PC MEDIA Hollého 5350/11, RBK |
33028117 | IT služby | 276,75 € vrátane DPH |
Zml.č. 4/2025, 7.1.2025 | 14.10.2025 | 20.10.2025 | 7.2.2026 | |
| 4250236 | PC MEDIA Hollého 5350/11, RBK |
33028117 | IT služby | 219,90 € vrátane DPH |
Zml.č. 4/2025, 7.1.2025 | 20.08.2025 | 25.08.2025 | 7.2.2026 | |
| 4250207 | PC MEDIA Karol Hruška Plavisko 182, RBK |
33028117 | Servis PC | 352,95 € vrátane DPH |
Zml.č. 4/2025, 7.1.2025 | 04.07.2025 | 15.07.2025 | 7.2.2026 | |
| 4250331 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 82104 BA |
50060872 | preddavky na plyn | 418,00 € vrátane DPH |
Zml.č. 47/2025 | 01.12.2025 | 12.12.2025 | 8.2.2026 | |
| 4250303 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 82104 BA |
50060872 | preddavky na plyn | 418,00 € vrátane DPH |
Zml.č. 47/2025 | 03.11.2025 | 13.11.2025 | 8.2.2026 | |
| 4250264 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 82104 BA |
50060872 | preddavky na plyn | 418,00 € vrátane DPH |
Zml.č. 47/2025, 15.5.2025 | 01.10.2025 | 13.10.2025 | 7.2.2026 | |
| 4250244 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 82104 BA |
50060872 | preddavky na plyn | 418,00 € vrátane DPH |
Zml.č. 47/2025, 15.5.2025 | 01.09.2025 | 12.09.2025 | 7.2.2026 | |
| 4250224 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 82104 BA |
50060872 | preddavky na plyn | 418,00 € vrátane DPH |
Zml.č. 47/2025, 15.5.2025 | 01.08.2025 | 15.08.2025 | 7.2.2026 | |
| 4250199 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 82104 BA |
50060872 | preddavky na plyn | 418,00 € vrátane DPH |
Zml.č. 47/2025, 15.5.2025 | 01.07.2025 | 15.07.2025 | 7.2.2026 | |
| 4250218 | Bok po Boku M.Benku 902/5, 96501 Žiar nad Hronom |
55833969 | letný tábor | 12012,00 € bez DPH |
Zml.č. 54/2025, 23.6.2025 | 21.07.2025 | 31.07.2025 | 7.2.2026 | |
| 4250402 | SOŠ obchodu a služieb Pelhřimovská 1186/10, 02680 DK |
00158518 | strava za dec.Facuna | 33,80 € bez DPH |
zml.č. 72/2025 | 18.12.2025 | 22.12.2025 | 8.2.2026 | |
| 4250334 | SOŠ obchodu a služieb Pelhřimovská 1186/10, 02680 DK |
00158518 | strava za nov.Facuna | 49,40 € bez DPH |
zml.č. 72/2025 | 01.12.2025 | 03.12.2025 | 8.2.2026 | |
| 4250296 | SOŠ obchodu a služieb Pelhřimovská 1186/10, 02680 DK |
00158518 | strava za okt.Facuna | 52,00 € bez DPH |
zml.č. 72/2025, 1.9.2025 | 29.10.2025 | 31.10.2025 | 7.2.2026 | |
| 4250266 | SOŠ obchodu a služieb Pelhřimovská 1186/10, 02680 DK |
00158518 | strava za 9/2025 | 44,20 € bez DPH |
zml.č. 72/2025, 5.9.2025 | 01.10.2025 | 03.10.2025 | 7.2.2026 | |
| 4250145 | Rímskokatolícka cirkev farnosť Ružomberok Veľký Závoz č.1276/1, Ružomberok |
31920942 | nájom nebyt.priestorov za 5/2025-NP | 659 bez DPH |
Zml.č.001/2024 | 2.5.2025 | 02.05.2025 | 4.6.2025 | |
| 4250106 | Mgr.Róbert Čecho Nábr.Dr.A.Stodolu 1796/53, Liptovský Mikuláš |
51326167 | služby prac.zdravot.služby za 1Q 2025 | 90 bez DPH |
Zml.č.004/2024 | 1.4.2025 | 04.04.2025 | 17.4.2025 | |
| 4250172 | Osobnyudaj.sk Námestie osloboditeľov 3/A, Košice |
54145708 | výkon činnosti zodp.osoby | 43,20 bez DPH |
Zml.č.11/BA/R/2022/753 | 2.6.2025 | 05.06.2025 | 21.7.2025 | |
| 4250144 | Osobnyudaj.sk Námestie osloboditeľov 3/A, Košice |
54145708 | 43,20 bez DPH |
Zml.č.11/BA/R/2022/753 | 2.5.2025 | 07.05.2025 | 4.6.2025 | ||
| 4250105 | Osobnyudaj.sk Námestie osloboditeľov 3/A, Košice |
54145708 | výkon činnosti zodp.osoby za 4/2025 | 43,20 bez DPH |
Zml.č.11/BA/R/2022/753 | 1.4.2025 | 04.04.2025 | 17.4.2025 | |
| 4250347 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 BA |
31322832 | nákup PHM | 595,16 € vrátane DPH |
Zml.č.11/BA/R/2023/222 | 03.12.2025 | 05.12.2025 | 8.2.2026 | |
| 4250308 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 BA |
31322832 | nákup PHM | 722,76 € vrátane DPH |
Zml.č.11/BA/R/2023/222 | 04.11.2025 | 13.11.2025 | 8.2.2026 | |
| 4250150 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | nákup PHM za apríl 2025 | 595,65 vrátane DPH |
Zml.č.11/BA/R/2023/222 | 5.5.2025 | 15.05.2025 | 4.6.2025 | |
| 4250111 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | nákup PHM za 03/2025 | 694,38 vrátane DPH |
Zml.č.11/BA/R/2023/222 | 3.4.2025 | 08.04.2025 | 17.4.2025 | |
| 4250272 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 BA |
31322832 | nákup PHM | 803,62 € vrátane DPH |
Zml.č.11/BA/R/2023/222, 2.2.2023 | 03.10.2025 | 13.10.2025 | 7.2.2026 | |
| 4250248 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 BA |
31322832 | nákup PHM | 279,91 € vrátane DPH |
Zml.č.11/BA/R/2023/222, 2.2.2023 | 03.09.2025 | 12.09.2025 | 7.2.2026 | |
| 4250227 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 BA |
31322832 | nákup PHM | 596,32 € vrátane DPH |
Zml.č.11/BA/R/2023/222, 2.2.2023 | 04.08.2025 | 15.08.2025 | 7.2.2026 | |
| 4250206 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 BA |
31322832 | nákup PHM | 810,41 € vrátane DPH |
Zml.č.11/BA/R/2023/222, 2.2.2023 | 04.07.2025 | 15.07.2025 | 7.2.2026 | |
| 4250176 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Bratislava |
51865467 | preddavky na elektriku | 1013 vrátane DPH |
Zml.č.14/BA2/R/2023/2059 | 2.6.2025 | 13.06.2025 | 21.7.2025 |