
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4250069 | INGEO - ENVILAB, s.r.o. Bytčická 16 010 01 Žilina |
36373354 | rozbor pitnej vody | 173,43 vrátane DPH |
23/2025 | 19.6.2025 | 01.07.2025 | 1.8.2025 | |
4250035 | Alma Career Slovakia s. r. o Pribinova 19 811 09 Bratislava |
35800861 | zverejnenie pracovného miesta -psycholog | 170,97 vrátane DPH |
12/2025 | 09.04.2025 | 10.04.2025 | 7.5.2025 | |
4250054 | Alma Career Slovakia s.r.o. Pribinova 19 811 09 Bratislava |
35800861 | zverejnenie prac.ponuky - psycholog | 170,97 vrátane DPH |
20/2025 | 12,05,2025 | 16,05,2025 | 3.6.2025 | |
4250023 | Alma Career Slovakia s.r.o. Pribinova 19 811 09 Bratislava |
35800861 | zverejnenie pracovnej ponuky na portáli | 134,07 vrátane DPH |
10/2025 | 11.03.2025 | 13.03.2025 | 31.3.2025 | |
4250065 | ALza a.s. Karadžičova 8 82108 Bratislava |
36562939 | nákup ventilátorov na SUS | 120,- vrátane DPH |
29/2025 | 13.06.2025 | 12.06.2025 | 15.7.2025 | |
4250046 | Aquamaat s.r.o. Lúčna 48 974 01 Nemce |
36651672 | Hydrotechnické posúdenie | 639,60 vrátane DPH |
9/2025 | 05.05.2025 | 09.05.2025 | 26.5.2025 | |
4250057 | Bohuš Šottník - BOBO Rosina 315 01322 Rosina |
51829509 | nákup materiálu do čov | 400 vrátane DPH |
22/2025 | 21,5,2025 | 27,05,2025 | 16.6.2025 | |
4250032 | Bohuš Šottník - BOBO Rosina 315 01322 Rosina |
51829509 | nákup sanosil + filter do čov | 300 vrátane DPH |
11/2025 | 02.04.2025 | 08.04.2025 | 7.5.2025 | |
4250010 | Bohuš Šottník - BOBO Rosina 315 01322 Rosina |
51829509 | nákup všeobecný materiál silikon.masť + o krúžky | 42,- vrátane DPH |
1/2025 | 15.01.2025 | 28.01.2025 | 11.2.2025 | |
4250006 | Bohuš Šottník - BOBO Rosina 315 01322 Rosina |
51829509 | materiál do vodárne | 550,- vrátane DPH |
3/2025 | 14.01.2025 | 22.01.2025 | 11.2.2025 | |
4250024 | Daba Elektro s.r.o. Olešná 59. 023 52 Olešná |
51779889 | revízie spotrebičov, vodojemu ,čov | 2450,16 vrátane DPH |
8/2025 | 07.03.2025 | 13.03.2025 | 31.3.2025 | |
4250040 | DIVES, príspevková organizácia Československej armády 1174/20 04001 Košice |
00162957 | program winasu | 494,46 vrátane DPH |
R_2/2019 | 23.04.2025 | 29.04.2025 | 7.5.2025 | |
4250041 | Drogeria Hrušková s.r.o. R. Jašíka 217 023 54 Turzovka |
54093597 | nákup drogérie | 301,79 vrátane DPH |
13/2025 | 15.04.2025 | 23.04.2025 | 7.5.2025 | |
4250078 | Empaty s.r.o. Sidónie Sakalovej 1543/39A, 014 01 Bytča |
36430897 | supervízia | 100,- bez DPH |
32/2025 | 9.7.2025 | 11.07.2025 | 4.8.2025 | |
4250044 | Empaty s.r.o. Sidónie Sakalovej 1543/39A, 014 01 Bytča |
36430897 | supervízia | 100 bez DPH |
15/2025 | 30.4.2025 | 02.05.2025 | 26.5.2025 | |
4250043 | Flaga spol. s r. o Lamačská cesta 3/A 841 04 Bratislava |
34116940 | nedoplatok plyn | 2550,19 vrátane DPH |
1023045 | 23.04.2025 | 04.04.2025 | 7.5.2025 | |
4250002 | Flaga spol. s r. o. Lamačská cesta 3/A 841 04 Bratislava |
34116940 | nedoplatok za plyn | 707,07 vrátane DPH |
1023045 | 13.01.2025 | 14.01.2025 | 11.2.2025 | |
4250084 | Ing. Jaroslav Šimurda – WC kanál Zákysučie 2192, 023 02 Krásno nad Kysucou |
52349772 | čistenie potrubia kanalizácie - drezy | 386,10 vrátane DPH |
34/2025 | 24.7.2025 | 04.08.2025 | 4.8.2025 | |
4250066 | Ing. Juraja Šusteka, s.r.o Kopanice 149 023 56 Makov |
51034280 | revízia plynových kotlov ,overenie vedomosti obsluhy | 1035,66 vrátane DPH |
27/2025 | 13.6.2025 | 25.06.2025 | 15.7.2025 | |
4250068 | Ing. Peter Petráš - IVPEK M.A.Bazovského 1169/3 01301 Teplička nad Váhom |
41805461 | cyklická údržba čov | 575,52 vrátane DPH |
5/2024 | 19.6.2025 | 01.07.2025 | 1.8.2025 | |
4250067 | Ing. Peter Petráš - IVPEK M.A.Bazovského 1169/3 01301 Teplička nad Váhom |
41805461 | rozbor vody z čov | 240,- vrátane DPH |
5/2024 | 19.6.2025 | 01.07.2025 | 1.8.2025 | |
4250028 | Ing. Peter Petráš - IVPEK M.A.Bazovského 1169/3 01301 Teplička nad Váhom |
41805461 | cyklická údržba čov | 1205,52 vrátane DPH |
5/2024 | 06.03.2025 | 21.03.2025 | 31.3.2025 | |
4250026 | Ing.Peter Petráš-IVPEK M.A.Bazovského 1169/3 01301 Teplička nad Váhom |
41805461 | rozbor vody z čov | 240,- vrátane DPH |
5/2024 | 07.03.2025 | 21.03.2025 | 31.3.2025 | |
4250008 | INGEO - ENVILAB, s.r.o. Bytčická 16 010 01 Žilina |
36373354 | rozbor pitnej vody | 173,43 vrátane DPH |
57/2024 | 28.01.2025 | 03.02.2025 | 11.2.2025 | |
4250073 | Jozef Sventek M. R. Štefánika 2485/1 02201 Čadca |
44145357 | služby BOZP a PO | 200 bez DPH |
0032025 | 3.7.2025 | 15.07.2025 | 4.8.2025 | |
4250030 | Jozef Sventek M. R. Štefánika 2485/1 02201 Čadca |
44145357 | služby BOZP a PO | 200 bez DPH |
5/2024 | 02.04.2025 | 08.04.2025 | 7.5.2025 | |
4250070 | Kominárstvo - R-STAV Gabajova 2595/30 010 01 Žilina |
52770117 | revízia komína | 94,- bez DPH |
26/2025 | 24.06.2025 | 01.07.2025 | 1.8.2025 | |
4250083 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom a pranie rohoží | 22,19 vrátane DPH |
8/2018 | 25.7.2025 | 29.07.2025 | 4.8.2025 | |
4250071 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom a pranie rohoží | 22,19 vrátane DPH |
8/2018 | 30.6.2025 | 04.07.2025 | 1.8.2025 | |
4250059 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom a pranie rohoží | 22,19 vrátane DPH |
8/2018 | 30.5.2025 | 04.06.2025 | 15.7.2025 | |
4250022 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom a pranie rohoží | 22,19 vrátane DPH |
8/2018 | 10.03.2025 | 11.03.2025 | 31.3.2025 | |
4250013 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom a pranie rohoží | 22,19 vrátane DPH |
8/2018 | 11.02.2025 | 12.02.2025 | 10.3.2025 | |
4250003 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom a pranie rohoží | 21,65 vrátane DPH |
8/2018 | 10.01.2025 | 14.01.2025 | 11.2.2025 | |
4250033 | Lindström, s.r.o Orešianska ulica 3 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom a pranie rohoží | 22,19 vrátane DPH |
8/2018 | 04.04.2025 | 09.04.2025 | 7.5.2025 | |
4250047 | Lindström, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom a pranie rohoží | 22,19 vrátane DPH |
8/2018 | 05.05.2025 | 07.05.2025 | 26.5.2025 | |
4250082 | Marian Svorník PÍLA ROVŇAN Veľké Rovné 1576, 01362 |
1020521678 | oprava lavice -nákup materiálu | 109,16 bez DPH |
33/2025 | 24.7.2025 | 28.07.2025 | 4.8.2025 | |
4250055 | Mediahost s.r.o Mútne 210 029 63 Mútne |
50707221 | úprava web stránky organizácie | 54 vrátane DPH |
18/2025 | 13,05,2025 | 13.05.2025 | 3.6.2025 | |
4250045 | Mediahost s.r.o.. Mútne 210 029 63 Mútne |
50707221 | registrácia domény | 24,12 vrátane DPH |
19/2025 | 29.04.2025 | 06.05.2025 | 26.5.2025 | |
4250081 | MIlan Holka Turzovka 428 02354 Turzovka |
50223186 | oprava auta CA 791 DA | 554,- bez DPH |
31/2025 | 8.7.2025 | 21.07.2025 | 4.8.2025 | |
4250080 | MIlan Holka 02354 Turzovka, Vyšný Koniec 428 |
50223186 | oprava auta CA 703 DA | 436,- bez DPH |
28/2025 | 8.7.2025 | 21.07.2025 | 4.8.2025 |