
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 406100011 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom a pranie rohoží | 23,10 vrátane DPH |
8/2018 | 11.2.2026 | 12.2.2026 | 17.2.2026 | |
| 406100008 | Osobný údaj Sk s.r.o Mlynské Nivy 5 821 09 Bratislava |
50528041 | ochrana osobných údajov | 54,12 vrátane DPH |
ZO/2021A25915-1 | 2.2.2026 | 9.2.2026 | 17.2.2026 | |
| 406100007 | ProSchool s.r.o Kosorín 177, 966 24 |
45649201 | vzdelávanie Základy psychohygieny | 475 vrátane DPH |
1000141300 | 19.1.2026 | 6.2.2026 | 17.2.2026 | |
| 406100005 | Bohuš Šottník - BOBO 01322 Rosina 315 |
51829509 | materiál do vodárne | 465 vrátane DPH |
1000139263 | 16.1.2026 | 28.01.2025 | 17.2.2026 | |
| 406100004 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom a pranie rohoží | 23,10 vrátane DPH |
8/2018 | 8.1.2026 | 15.01.2026 | 17.2.2026 | |
| 406100003 | Stredoslovenskú energetiku, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | nedoplatok el.energie | 50,55 vrátane DPH |
51170986124 | 8.1.2026 | 15.1.2026 | 17.2.2026 | |
| 406100002 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za pevnú linku a internet | 34.94 vrátane DPH |
9932242125 | 7..1.2026 | 15.01.2026 | 17.2.2026 | |
| 406100001 | Osobný údaj Sk s.r.o Mlynské Nivy 5 821 09 Bratislava |
50528041 | výkon činnosti pri ochrane osobných údajov | 54,12 vrátane DPH |
ZO/2021A25915-1 | 08.01.2026 | 8.01.2026 | 17.2.2026 |