
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0038 | Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10,Bratislava |
35763469 | telefon | 10,08 vrátane DPH |
nie | áno | 17.1.2012 | 26.01.2012 | 23.3.2012 |
| 0004 | Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10, Bratislava |
35763469 | telefon | 118,13 vrátane DPH |
áno | nie | 5.1.2012 | 25.01.2012 | 23.3.2012 |
| 382 | FaxCopy a.s. Domkárska 15 Bratislava |
35729040 | Servis tlačiar. | 17,50 bez DPH |
nie | 119/09/2012/OS | 6.9.2012 | 10.09.2012 | 19.9.2012 |
| 0087 | ECO Energy servis Šenkvická 14/R,Pezinok |
35712856 | revízna správa | 252,00 vrátane DPH |
áno | nie | 23.2.2012 | 05.03.2012 | 23.3.2012 |
| 519 | FAST PLUS s.r.o. Na pántoch 18 Bratislava |
35712783 | vš.material | 66,58 bez DPH |
nie | 161/11/2012/OS | 28.11.2012 | 10.12.2012 | 10.12.2012 |
| 565 | Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A Bratislava |
35697270 | mobil | 114,24 bez DPH |
zmluva 0296907 | nie | 14.12.2012 | 19.12.2012 | 3.1.2013 |
| 500 | Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A Bratislava |
35697270 | mobil | 102,91 bez DPH |
zmluva | nie | 15.11.2012 | 23.11.2012 | 10.12.2012 |
| 461 | Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A Bratislava |
35697270 | mobil tele | 133,17 bez DPH |
zmluva | nie | 12.10.2012 | 23.10.2012 | 7.11.2012 |
| 416 | Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A Bratislava |
35697270 | mobil | 8,40 bez DPH |
zmluva 0296907 | nie | 20.9.2012 | 03.10.2012 | 8.10.2012 |
| 402 | Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A Bratislava |
35697270 | mobil | 127,84 bez DPH |
Zmluva | nie | 13.9.2012 | 21.09.2012 | 3.10.2012 |
| 0356 | Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A Bratislava |
35697270 | mobil | 111,93 bez DPH |
zmluva | nie | 14.8.2012 | 20.08.2012 | 24.8.2012 |
| 0343 | Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A Bratislava |
35697270 | mobil | 1,67 bez DPH |
zmluva | nie | 6.8.2012 | 13.08.2012 | 24.8.2012 |
| 0313 | Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A Bratislava |
35697270 | mobil telefon | 129,02 bez DPH |
zmluva | nie | 13.7.2012 | 23.07.2012 | 13.8.2012 |
| 0273 | Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A Bratislava |
35697270 | mobil | 148,1 bez DPH |
zmluva | nie | 14.6.2012 | 22.06.2012 | 17.7.2012 |
| 0228 | Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A Bratislava |
35697270 | mobil | 35697270 vrátane DPH |
zmluva | nie | 15.5.2012 | 23.05.2012 | 28.5.2012 |
| 0176 | Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A Bratislava |
35697270 | mobil | 152,13 vrátane DPH |
0296907 | 13.4.2012 | 23.04.2012 | 4.5.2012 | |
| 0119 | Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A Bratislava |
35697270 | telefon | 129,31 vrátane DPH |
áno | 12.3.2012 | 23.03.2012 | 29.3.2012 | |
| 0073 | Orange Slovensko Prievozská 6/A,Bratislava |
35697270 | mobil | 155,02 vrátane DPH |
áno | nie | 15.2.2012 | 23.02.2012 | 23.3.2012 |
| 0020 | Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A,Bratislava |
35697270 | mobil | 158,63 vrátane DPH |
áno | nie | 16.1.2012 | 24.01.2012 | 23.3.2012 |
| 460 | Ivan Greguš tlak.zariadenia Kollárova 4097/77 Martin |
35393343 | revízia NT kotolne | 60,00 vrátane DPH |
nie | 145/10/2012/OS | 12.10.2012 | 25.10.2012 | 7.11.2012 |
| 526 | Albín Škoviera Dobšinského 10 Ivánka pri Dunaji |
34409307 | supervízia | 292,5 vrátane DPH |
nie | 162/11/2012/OS | 30.11.2012 | 10.12.2012 | 31.12.2012 |
| 570 | Flaga s.r.o. Šenkvická 14/R Pezinok |
34116940 | plyn | 4274,24 bez DPH |
zmluva 90010/02 | nie | 19.12.2012 | 21.12.2012 | 3.1.2013 |
| 512 | Flaga s.r.o. Šenkvická 14/R Pezinok |
34116940 | plyn | 4037,50 bez DPH |
zmluva 900100/02 | nie | 23.11.2012 | 05.12.2012 | 10.12.2012 |
| 418 | Flaga s.r.o. Šenkvická 14/R Pezinok |
34116940 | plyn propán | 3 282,50 bez DPH |
zmluva 90010/02 | nie | 24.9.2012 | 04.10.2012 | 8.10.2012 |
| 0330 | Flaga s.r.o. Šenkvická 14/R Pezinok |
34116940 | plyn propán | 3477,50 bez DPH |
zmluva 90010/02 | nie | 27.7.2012 | 08.08.2012 | 15.8.2012 |
| 0201 | Flaga s.r.o. Šenkvická 14/R Pezinok |
34116940 | plyn propán | 4 149,00 vrátane DPH |
zmluva 90010/02 | nie | 30.4.2012 | 09.05.2012 | 25.5.2012 |
| 0201 | Flaga s.r.o. Šenkvická 14/R Pezinok |
34116940 | plyn | 4 149,00 vrátane DPH |
zmluva90010/02 | 23.4.2012 | 09.05.2012 | 14.5.2012 | |
| 0155 | Flaga s.r.o. Šenkvická 14/R Pezinok |
34116940 | plyn | 5 199,10 vrátane DPH |
zmluva | 3.4.2012 | 13.04.2012 | 13.4.2012 | |
| 0105 | Flaga s.r.o. Šenkvická 14/R Pezinok |
34116940 | plyn | 4 674,10 vrátane DPH |
áno | 6.3.2012 | 15.03.2012 | 29.3.2012 | |
| 0067 | FDlaga s.r.o. Šenkvická 14/R,Pezinok |
34116940 | plyn | 5070,10 vrátane DPH |
áno | nie | 13.2.2012 | 22.02.2012 | 23.3.2012 |
| 0051 | Flaga s.r.o. Šenkvická 14/R,Pezinok |
34116940 | plyn | 4566,00 vrátane DPH |
áno | nie | 3.2.2012 | 13.02.2012 | 23.3.2012 |
| 0026 | Flaga s.r.o. Šenkvická 14/R, Pezinok |
34116940 | plyn | 4566,20 vrátane DPH |
áno | nie | 17.1.2012 | 24.01.2012 | 23.3.2012 |
| 423 | Labudová Anna Necpaly 269 |
33578486 | odevy,obuv | 67,25 vrátane DPH |
zmluva | nie | 27.9.2012 | 05.10.2012 | 19.10.2012 |
| 400 | Labudová Anna Necpaly 269 |
33578486 | odevy,obuv | 104,39 vrátane DPH |
Zmluva | nie | 12.9.2012 | 20.09.2012 | 3.10.2012 |
| 0159 | Labudová Anna Necpaly 269 |
33578486 | odevy | 48,91 bez DPH |
dohoda | 5.4.2012 | 16.04.2012 | 13.4.2012 | |
| 0081 | Labudová Anna Necpaly 269 |
33578486 | odevy | 46,56 bez DPH |
áno | nie | 17.2.2012 | 27.02.2012 | 23.3.2012 |
| 0035 | GONTEAM Banská 528/18,Turč.Teplice |
33231281 | potraviny | 54,00 bez DPH |
áno | nie | 20.1.2012 | 26.01.2012 | 23.3.2012 |
| 391 | Zuzana Šovčíková H.Rakovce 1378/16 |
33226610 | Ubytovanie detí | 280 vrátane DPH |
zmluva | nie | 17.9.2012 | 20.09.2012 | 19.9.2012 |
| 0114 | Ing. Iveta Gombarčeková Poláka 21 Martin |
32661029 | znal.posudok | 184,11 vrátane DPH |
nie | 36/03/2012/OS | 8.3.2012 | 19.03.2012 | 29.3.2012 |
| 562 | Obecný úrad Necpaly |
00316814 | strava | 80,24 vrátane DPH |
nie | 178/12/2012/OS | 13.12.2012 | 19.12.2012 | 3.1.2013 |