
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4190116 | Obec Necpaly Necpaly 168  | 
						00316814 | Strava detí 1.skupina 3/2019 | 34,88  bez DPH  | 
						sk.004 | 26.4.2019 | 09.05.2019 | 6.8.2019 | |
| 4190114 | Ľubomír Kralovanec Gen.A.Kordu 7,Vrútky  | 
						33928363 | Elektroinštalácia núdzového osvetlenia | 380,00  bez DPH  | 
						48/2019 | 25.4.2019 | 26.04.2019 | 18.6.2019 | |
| 4190113 | Poradca podnikateľa spol.s.r.o. Martins Rázusa 23A,Žilina  | 
						31592503 | Verejná správa - ročný prístup | 117,00  vrátane DPH  | 
						51/2019 | 25.4.2019 | 02.05.2019 | 18.6.2019 | |
| 4190112 | Poradca podnikateľa spol.s.r.o. Martina Rázusa 23A,Žilina  | 
						31592503 | Mzdové centrum - ročný prístup | 231,00  vrátane DPH  | 
						52/2019 | 25.4.2019 | 02.05.2019 | 18.6.2019 | |
| 4190111 | Turčianska vodár.spoločnosť a.s. Kuzmányho 25,Martin  | 
						36672084 | Vývoz fekálií | 482,96  vrátane DPH  | 
						49/2019 | 23.4..2019 | 26.04.2019 | 18.6.2019 | |
| 4190110 | AUTONA s.r.o. Hurbanova 29,Martin  | 
						31598048 | Oprava Renault trafic | 22,68  vrátane DPH  | 
						47/2019 | 23.4.2019 | 26.04.2019 | 18.6.2019 | |
| 4190108 | Ľuboš Dudáš-SONJA Robotnícka 845/6,Turčianske Teplice  | 
						33226032 | Čistenie interiéru vozidla | 170,00  bez DPH  | 
						50/2019 | 17.4.2019 | 18.04.2019 | 18.6.2019 | |
| 4190107 | Zdravotka -PZS s.r.o. Budovateľov 1/4,Martin  | 
						36733237 | Vstupná lekárska prehliadka | 30,30  bez DPH  | 
						46/2019 | 15.4.2019 | 18.04.2019 | 18.6.2019 | |
| 4190106 | Úsmev ako dar Ševčenkova 21,Bratislava  | 
						17316537 | Praktický nácvik zručnosti | 120,00  bez DPH  | 
						12/2019 | 15.4.2019 | 18.04.2019 | 18.6.2019 | |
| 4190105 | Conti Trade s.r.o. Kollárova 91,Martin  | 
						36336556 | Výmena kolies a vyváženie kolies | 16,38  vrátane DPH  | 
						45/2019 | 11.4.2019 | 18.04.2019 | 18.6.2019 | |
| 4190104 | Conti Trade s.r.o. Kollárova 91,Martin  | 
						36336556 | Výmena kolies a vyváženie | 34,21EUR  vrátane DPH  | 
						42/2019 | 11.4.2019 | 18.04.2019 | 18.6.2019 | |
| 4190103 | SOFTIP a.s. Business Center Galvaniho 7/D,Bratislava  | 
						36785512 | Služby cez vzdialený prístup | 60,00  vrátane DPH  | 
						41/2019 | 11.4.2019 | 15.04.2019 | 18.6.2019 | |
| 4190097 | Conti Trade Slovakia s.r.o. Kollárova 91,Martin  | 
						36336556 | Prezutie STANDARD | 51,49  vrátane DPH  | 
						43/2019 | 9.4.2019 | 15.04.2019 | 17.6.2019 | |
| 4190096 | Úsmev ako dar,o.z. Vansovej 43,Prievidza  | 
						17316537 | Strava 11 detí | 33,00  bez DPH  | 
						40/2019 | 9.4.2019 | 18.04.2019 | 17.6.2019 | |
| 4190095 | Obec Belá-Dulice Školská jedáleň,Belá-Dulice  | 
						00316563 | Obedy detí za 4/2019 | 199,20  bez DPH  | 
						002sk. | 9.4.2019 | 15.04.2019 | 17.6.2019 | |
| 4190094 | Conti Trade Slovakia Kollárova 91,Martin  | 
						36336556 | Prezutie + vyváženie auta | 29,54  vrátane DPH  | 
						44/2019 | 9.4.2019 | 15.04.2019 | 17.6.2019 | |
| 4190093 | Spojená škola Rosinská 4,Žilina  | 
						00695106 | Strava za 3/2019 | 80,22  bez DPH  | 
						001sk. | 4.4.2019 | 09.04.2019 | 17.6.2019 | |
| 4190092 | Spojená škola internátna Československej armády 183/1,Kremnica  | 
						51958767 | Internát detí za 3/2019 | 22,00  bez DPH  | 
						010sk. | 3.4.2019 | 09.04.2019 | 17.6.2019 | |
| 4190091 | Spojená škola internátna Československej armády 183/1,Kremnica  | 
						51958767 | Strava detí za 3/2019 | 42,15  bez DPH  | 
						010sk. | 3.4.2019 | 09.04.2019 | 17.6.2019 | |
| 4190089 | LVS - Nitra Pri kaštieli 1,Nitra  | 
						05113806 | Ubytovanie za dieťa 4/2019 | 72,48  bez DPH  | 
						011sk. | 3.4.2019 | 10.04.2019 | 17.6.2019 | |
| 4190088 | LVS Nitra Pri kaštieli 1, Nitra  | 
						00513806 | Strava dieťaťa 4/2019 | 72,48  bez DPH  | 
						011sk. | 3.4.2019 | 10.04.2019 | 17.6.2019 | |
| 4190086 | DEMRO 29.augusta 11,Martin  | 
						17852188 | Kancelársky materiál | 50,12  vrátane DPH  | 
						16/2019 | 1.4.2019 | 04.04.2019 | 17.6.2019 | |
| 4190085 | Asociácia supervízorov Mokrohájska cesta 3,Bratislava  | 
						31803989 | Individuálna supervízia | 81,12  bez DPH  | 
						10/2019 | 29.3.2019 | 04.04.2019 | 17.6.2019 | |
| 4190083 | Ján Voštinák Teplická 877/13,Turčianske Teplice  | 
						40631567 | Oprava žlabu a zvodu | 230,00  bez DPH  | 
						39/2019 | 28.3.2019 | 03.04.2019 | 17.6.2019 | |
| 4190082 | Priestor na rozvoj.sk Cesta na Klanec 42D,Bratislava  | 
						42361681 | Kompas - pomôcka na rozvoj | 37,50  bez DPH  | 
						14/2019 | 27.3,2019 | 03.04.2019 | 17.6.2019 | |
| 4190081 | Spojená škola Rosinská 4,Žilina  | 
						00695106 | Ubytovanie žiačky | 23,00  bez DPH  | 
						001sk | 27.3.2019 | 04.04.2019 | 14.6.2019 | |
| 4190080 | Obec Necpaly Necpaly 168  | 
						00316814 | Strava detí 3.sk 1,2/2019 | 19,15  bez DPH  | 
						006sk | 27.3.2019 | 04.04.2019 | 14.6.2019 | |
| 4190079 | Spojená škola internátna Fatranská 3321/22,Žilina  | 
						36142131 | Ubytovanie žiačky | 23,00  bez DPH  | 
						001sk | 26.3.2019 | 04.04.2019 | 14.6.2019 | |
| 4190078 | Bc.Jaroslav Ondrejčík Turčiansky Peter 114  | 
						40992721 | Servisný výjazd | 415,00 EUR  bez DPH  | 
						37/2019 | 26.3.2019 | 15.04.2019 | 14.6.2019 | |
| 4190077 | Master Telecom s.r.o. 1.Českosl.brigády 57,Vrútky  | 
						36399914 | Prekládka vnútornej telef.linky a zriadenie novej klapky | 141,55 EUR  bez DPH  | 
						37/2019 | 21.3..2019 | 03.04.2019 | 14.6.2019 | |
| 4190075 | UNITERM Zámocká 16 Martin  | 
						37405136 | Výmena čerpadla | 159,60 EUR  vrátane DPH  | 
						34/2019 | 21.3.2019 | 22.03.2019 | 23.5.2019 | |
| 4190074 | Turč.vodárenská spoločnosť a.s. Kuzmányho 25,Martin  | 
						36672084 | Vývoz fekálií | 94,96 EUR  vrátane DPH  | 
						33/2019 | 21.3.2019 | 22.03.2019 | 23.5.2019 | |
| 4190073 | Obec Necpaly Necpaly 168  | 
						00316814 | Strava detí 2.sk. 2/2019 | 80,66 EUR  bez DPH  | 
						005 sk. | 21.3.2019 | 26.03.2019 | 23.5.2019 | |
| 4190072 | Obec Necpaly Necpaly 168  | 
						00316814 | Strava detí 2/2019 - 1.sk | 34,88 EUR  bez DPH  | 
						sk.004 | 21.3.2019 | 26.03.2019 | 23.5.2019 | |
| 4190071 | Abel Computer s.r.o. A.Hlinku 6,Čadca  | 
						31634788 | Orginál kazety EPSON | 208,42 EUR  vrátane DPH  | 
						35/2019 | 19.3.2019 | 22.03.2019 | 23.5.2019 | |
| 4190070 | Abel Computer s.r.o. A.Hlinku , Čadca  | 
						31634788 | Nákup tonerov HP | 44,28 EUR  vrátane DPH  | 
						31/2019 | 19.3.2019 | 22.03.2019 | 23.5.2019 | |
| 4190069 | Kas-Trans s.r.o. Žabokreky 195  | 
						47339128 | Preprava osôb | 324,00 EUR  vrátane DPH  | 
						30/2019 | 19.3.2019 | 22.03.2019 | 23.5.2019 | |
| 4190068 | PhDr. Pavol Lorenc Na Grunte 5,Bratislava  | 
						50441833 | 1- dňový tréning manaž.zručností | 450,00 EUR  bez DPH  | 
						32/2019 | 19.3.2019 | 22.03.2019 | 23.5.2019 | |
| 4190064 | Obec Belá-Dulice Školská jedáleň Belá-Dulice  | 
						00316563 | Strava detí za 3/2019 | 182,40 EUR  bez DPH  | 
						sk.002 | 13.3.2019 | 18.03.2019 | 23.5.2019 | |
| 4190063 | Spojená škola internátna Českosl.armády 183, Kremnica  | 
						51958767 | Strava detí za 2/2019 | 41,76 EUR  bez DPH  | 
						sk.010 | 11.3.2019 | 15.03.2019 | 23.5.2019 |