
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany Nitrianska 7555/18 |
35743565 | Zemný plyn | 1803,64 vrátane DPH |
Z P3379/2019 | 06.02.2020 | 17.02.2020 | 25.4.2020 | |
| 20 | GGFS, s.r.o. Bratislava, Sasinkova 5 |
47079669 | Elektronické strav. poukážky | 2243,82 vrátane DPH |
Z 12/2019 | 06.02.2020 | 12.02.2020 | 25.4.2020 | |
| 19 | osobnyudaj.sk,s.r.o, Košice Garbiarska 5 |
50528041 | Výkon zodpoved.osoby | 45,60 vrátane DPH |
2018A17991-1 | 04.02.2020 | 11.02.2020 | 25.4.2020 | |
| 18 | Mgr. Jana Pieronová Nesluša 850 |
34764127 | Nájomné - vyúčtovanie | 133,08 vrátane DPH |
Z 7/2019 | 30.01.2020 | 10.02.2020 | 25.4.2020 | |
| 17 | Technik servis HB Veľké Rovné 115 |
36382116 | Servis a správa PI | 306,00 vrátane DPH |
Z 2/2020 | 28.01.2020 | 09.02.2020 | 25.4.2020 | |
| 16 | Orange, sro Bratislava-Metodova 8 |
35697270 | Mobilný telefón, internet | 324,23 vrátane DPH |
374DSO08 | 27.01.2020 | 08.02.2020 | 25.4.2020 | |
| 15 | Mgr. Jana Pieronová Nesluša 850 |
34764127 | Nájomné | 230,00 vrátane DPH |
Z 7/2019 | 22.01.2020 | 07.02.2020 | 25.4.2020 | |
| 13 | Ministerstov vnútra SR Bratislava, Pribinova 2 |
00151866 | Refundácia nákladov | 28,43 vrátane DPH |
CPZA-ON-2019/006284-002 | 21.01.2020 | 14.02.2020 | 25.4.2020 | |
| 9 | Liečebno-výchovné sanatórium Čakany 7 |
00014478 | Pobyt v LVS | 74,16 vrátane DPH |
492/6/2018/2019 | 17.01.2020 | 21.01.2020 | 25.4.2020 | |
| 8 | Liečebno-výchovné sanatórium Čakany 7 |
00014478 | Príspevok LVS | 15,84 vrátane DPH |
492/6/2018/2019 | 17.01.2020 | 21.01.2020 | 25.4.2020 | |
| 7 | Stredoslovenská energetika Žilina Pri Rajčianke 8591/4B |
51865467 | Elektrina | 249,53 vrátane DPH |
17.01.2020 | 22.01.2020 | 25.4.2020 | ||
| 6 | Herakles Net, s.r.o. Turzovka Stred 170 |
46560807 | Internet | 19,80 vrátane DPH |
1560/2020 | 14.01.2020 | 31.01.2020 | 25.4.2020 | |
| 4 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany Nitrianska 7555/18 |
35743565 | Zemný plyn | 1766,98 vrátane DPH |
Z P3379/2019 | 07.01.2020 | 16.01.2020 | 25.4.2020 | |
| 2 | GGFS, s.r.o. Bratislava, Sasinkova 5 |
47079669 | Elektronické strav. poukážky | 5236,79 vrátane DPH |
Z 12/2019 | 07.01.2020 | 20.01.2020 | 25.4.2020 | |
| 1 | osobnyudaj.sk,s.r.o, Košice Garbiarska 5 |
50528041 | Výkon zodpoved.osoby | 45,60 vrátane DPH |
2018A17991-1 | 02.01.2020 | 08.01.2020 | 25.4.2020 | |
| 16/326 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany Nitrianska 7555/18 |
35743565 | Zemný plyn-preplatok | -1838,34 vrátane DPH |
Z P3379/2019 | 17.01.2020 | 09.02.2020 | 25.4.2020 | |
| 15/326 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany Nitrianska 7555/18 |
35743565 | Zemný plyn | 4429,86 vrátane DPH |
Z P3379/2019 | 17.01.2020 | 09.02.2020 | 25.4.2020 | |
| 13/326 | Stredoslovenská energetika Žilina Pri Rajčianke 8591/4B |
51865467 | Elektrina | 90,92 vrátane DPH |
Z 12/2019 | 15.01.2020 | 22.01.2020 | 25.4.2020 | |
| 12/326 | Stredoslovenská energetika Žilina Pri Rajčianke 8591/4B |
51865467 | Elektrina | 9,54 vrátane DPH |
Z 2019/4 | 15.01.2020 | 22.01.2020 | 25.4.2020 | |
| 11/326 | Stredoslovenská energetika Žilina Pri Rajčianke 8591/4B |
51865467 | Elektrina | 572,21 vrátane DPH |
Zmluva 20130089 | 15.01.2020 | 22.01.2020 | 25.4.2020 | |
| 9/326 | Stredoslovenská energetika Žilina Pri Rajčianke 8591/4B |
51865467 | Elektrina | 924,28 vrátane DPH |
374DSO08 | 15.01.2020 | 22.01.2020 | 25.4.2020 | |
| 6/326 | Slovak Telekom Bratislava-Bajkalská 28 |
35763469 | Hovorné | 80,99 vrátane DPH |
Z 9919406648 | 10.01.2020 | 24.01.2020 | 25.4.2020 | |
| 5/326 | Slovak Telekom Bratislava-Bajkalská 28 |
35763469 | Internet | 21,38 vrátane DPH |
Z 9919406648 | 10.01.2020 | 20.01.2020 | 25.4.2020 | |
| 4/326 | Slovak Telekom Bratislava-Bajkalská 28 |
35763469 | Internet | 17,11 vrátane DPH |
Z 9902185149 | 09.01.2020 | 24.01.2020 | 25.4.2020 | |
| 3/326 | Slovak Telekom Bratislava-Bajkalská 28 |
35763469 | Hovorné | 103,89 vrátane DPH |
Z 9921406621 | 09.01.2020 | 20.01.2020 | 25.4.2020 | |
| 2/326 | GGFS, s.r.o. Bratislava, Sasinkova 5 |
47079669 | Elektronické strav. poukážky | 5236,79 vrátane DPH |
Z 12/2019 | 31.01.2020 | 20.01.2020 | 25.4.2020 |