
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169 | osobnyudaj.sk,s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A,040 01 |
50528041 | výkon zodpovednej osoby | 45,60 vrátane DPH |
ZO2018A17991-1 | 10.7.2020 | 15.07.2020 | 13.7.2020 | |
| 147 | osobnyudaj.sk,s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A,040 01 |
50528041 | zabezpečenie výkonu činnosti ZO | 144,00 vrátane DPH |
ZO2018A17991-1 | 19.6.2020 | 02.07.2020 | 22.6.2020 | |
| 105 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5,040 01 Košice |
50528041 | výkon zodpovednej osoby | 45,60 vrátane DPH |
ZO2018A17991-1 | 4.5.2020 | 15.05.2020 | 13.5.2020 | |
| 299 | osobnyudaj.sk,s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A,040 01 |
50528041 | výkon zodpovednej osoby | 45,60 vrátane DPH |
ZO/2018A17991-1 | 3.12.2020 | 15.12.2020 | 9.12.2020 | |
| 265 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A,040 01 |
50528041 | výkon zodpovednej osoby | 45,60 vrátane DPH |
ZO/2018A17991-1 | 3.11.2020 | 15.11.2020 | 19.11.2020 | |
| 221 | osobnyudaj.sk,s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A,040 01 |
50528041 | výkon zodpovednej osoby | 45,60 vrátane DPH |
ZO/2018A17991-1 | 1.10.2020 | 15.10.2020 | 7.10.2020 | |
| 200 | osobnyudaj.sk,s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A,040 01 |
50528041 | výkon zodpovednej osoby | 45,60 vrátane DPH |
ZO/2018A17991-1 | 2.9.2020 | 15.09.2020 | 9.9.2020 | |
| 127 | osobnyudaj.sk,s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A,Košice |
50528041 | výkon zodpovednej osoby | 45,60 vrátane DPH |
ZO/2018A17991-1 | 4.6.2020 | 15.06.2020 | 10.6.2020 | |
| 98 | Severoslov. vodárne a kanaliz. Žilina Bôrická cesta 1960 |
36672297 | Vodné, stočné | 989,76 vrátane DPH |
Zmluva 20130089 | 14.04.2020 | 24.04.2020 | 25.4.2020 | |
| 32 | Severoslov. vodárne a kanaliz. Žilina Bôrická cesta 1960 |
36672297 | Vodné, stočné | 729,70 vrátane DPH |
Zmluva 20130089 | 10.02.2020 | 19.02.2020 | 25.4.2020 | |
| 11/326 | Stredoslovenská energetika Žilina Pri Rajčianke 8591/4B |
51865467 | Elektrina | 572,21 vrátane DPH |
Zmluva 20130089 | 15.01.2020 | 22.01.2020 | 25.4.2020 | |
| 106 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5 Bratislava |
47079669 | elektronické strav. poukážky | 4 359,85 vrátane DPH |
Z12/2019 | 06.05.2020 | 15.05.2020 | 13.5.2020 | |
| 182 | osobnyudaj.sk,s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A,040 01 |
50528041 | výkon zodpovednej osoby | 45,60 vrátane DPH |
Z ZO/2018A17991-1 | 3.8.2020 | 15.08.2020 | 24.8.2020 | |
| 185 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18,921 01 |
35743565 | plyn | 1803,64 vrátane DPH |
Z P3379/2019 | 6.8.2020 | 10.08.2020 | 24.8.2020 | |
| 107 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | zemný plyn | 1 803,64 vrátane DPH |
Z P3379/2019 | 06.05.2020 | 11.05.2020 | 13.5.2020 | |
| 84 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany Nitrianska 7555/18 |
35743565 | Zemný plyn | 1803,64 vrátane DPH |
Z P3379/2019 | 03.04.2020 | 15.04.2020 | 25.4.2020 | |
| 53 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany Nitrianska 7555/18 |
35743565 | Zemný plyn | 1803,64 vrátane DPH |
Z P3379/2019 | 04.03.2020 | 13.03.2020 | 25.4.2020 | |
| 22 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany Nitrianska 7555/18 |
35743565 | Zemný plyn | 1803,64 vrátane DPH |
Z P3379/2019 | 06.02.2020 | 17.02.2020 | 25.4.2020 | |
| 4 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany Nitrianska 7555/18 |
35743565 | Zemný plyn | 1766,98 vrátane DPH |
Z P3379/2019 | 07.01.2020 | 16.01.2020 | 25.4.2020 | |
| 16/326 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany Nitrianska 7555/18 |
35743565 | Zemný plyn-preplatok | -1838,34 vrátane DPH |
Z P3379/2019 | 17.01.2020 | 09.02.2020 | 25.4.2020 | |
| 15/326 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany Nitrianska 7555/18 |
35743565 | Zemný plyn | 4429,86 vrátane DPH |
Z P3379/2019 | 17.01.2020 | 09.02.2020 | 25.4.2020 | |
| 96 | Slovak Telekom Bratislava-Bajkalská 28 |
35763469 | Hovorné | 80,62 vrátane DPH |
Z 9921406621 | 08.04.2020 | 24.04.2020 | 25.4.2020 | |
| 68 | Slovak Telekom Bratislava-Bajkalská 28 |
35763469 | Internet | 17,11 vrátane DPH |
Z 9921406621 | 09.03.2020 | 24.03.2020 | 25.4.2020 | |
| 26 | Slovak Telekom Bratislava-Bajkalská 28 |
35763469 | Hovorné | 106,07 vrátane DPH |
Z 9921406621 | 06.02.2020 | 18.02.2020 | 25.4.2020 | |
| 3/326 | Slovak Telekom Bratislava-Bajkalská 28 |
35763469 | Hovorné | 103,89 vrátane DPH |
Z 9921406621 | 09.01.2020 | 20.01.2020 | 25.4.2020 | |
| 95 | Slovak Telekom Bratislava-Bajkalská 28 |
35763469 | Internet | 17,11 vrátane DPH |
Z 9919406648 | 08.04.2020 | 24.04.2020 | 25.4.2020 | |
| 93 | Slovak Telekom Bratislava-Bajkalská 28 |
35763469 | Internet | 21,38 vrátane DPH |
Z 9919406648 | 08.04.2020 | 20.04.2020 | 25.4.2020 | |
| 67 | Slovak Telekom Bratislava-Bajkalská 28 |
35763469 | Hovorné | 98,27 vrátane DPH |
Z 9919406648 | 09.03.2020 | 18.03.2020 | 25.4.2020 | |
| 65 | Slovak Telekom Bratislava-Bajkalská 28 |
35763469 | Internet | 80,39 vrátane DPH |
Z 9919406648 | 09.03.2020 | 24.03.2020 | 25.4.2020 | |
| 25 | Slovak Telekom Bratislava-Bajkalská 28 |
35763469 | Hovorné | 81,04 vrátane DPH |
Z 9919406648 | 06.02.2020 | 24.02.2020 | 25.4.2020 | |
| 23 | Slovak Telekom Bratislava-Bajkalská 28 |
35763469 | Internet | 21,38 vrátane DPH |
Z 9919406648 | 06.02.2020 | 18.02.2020 | 25.4.2020 | |
| 6/326 | Slovak Telekom Bratislava-Bajkalská 28 |
35763469 | Hovorné | 80,99 vrátane DPH |
Z 9919406648 | 10.01.2020 | 24.01.2020 | 25.4.2020 | |
| 5/326 | Slovak Telekom Bratislava-Bajkalská 28 |
35763469 | Internet | 21,38 vrátane DPH |
Z 9919406648 | 10.01.2020 | 20.01.2020 | 25.4.2020 | |
| 94 | Slovak Telekom Bratislava-Bajkalská 28 |
35763469 | Hovorné | 105,76 vrátane DPH |
Z 9902185149 | 08.04.2020 | 20.04.2020 | 25.4.2020 | |
| 66 | Slovak Telekom Bratislava-Bajkalská 28 |
35763469 | Internet | 21,38 vrátane DPH |
Z 9902185149 | 09.03.2020 | 18.03.2020 | 25.4.2020 | |
| 24 | Slovak Telekom Bratislava-Bajkalská 28 |
35763469 | Internet | 17,11 vrátane DPH |
Z 9902185149 | 06.02.2020 | 24.02.2020 | 25.4.2020 | |
| 4/326 | Slovak Telekom Bratislava-Bajkalská 28 |
35763469 | Internet | 17,11 vrátane DPH |
Z 9902185149 | 09.01.2020 | 24.01.2020 | 25.4.2020 | |
| 102 | Mgr. Jana Pieronová Nesluša 850 |
34764127 | Nájomné - vyúčtovanie | 133,08 vrátane DPH |
Z 7/2019 | 21.04.2020 | 28.04.2020 | 25.4.2020 | |
| 69 | Mgr. Jana Pieronová Nesluša 850 |
34764127 | Nájomné - vyúčtovanie | 133,08 vrátane DPH |
Z 7/2019 | 09.03.2020 | 27.03.2020 | 25.4.2020 | |
| 41 | Mgr. Jana Pieronová Nesluša 850 |
34764127 | Nájomné - vyúčtovanie | 133,08 vrátane DPH |
Z 7/2019 | 12.02.2020 | 28.02.2020 | 25.4.2020 |