
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina | 51865467 | el.energia | 140 vrátane DPH | 5/2019 | 01.03.2020 | 16.03.2020 | 18.8.2020 | |
| 61 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina | 51865467 | el.energia | 192 vrátane DPH | 5/2019 | 01.03.2020 | 16.03.2020 | 18.8.2020 | |
| 60 | Technik -servis HB Veľké Rovné 115 | 36382116 | Servis a správa PC | 180 vrátane DPH | 1/2019 | 06.03.2020 | 11.03.2020 | 6.4.2020 | |
| 60 | Technik -servis HB Veľké Rovné 115 | 36382116 | Servis a správa PC | 180 vrátane DPH | 1/2019 | 06.03.2020 | 11.03.2020 | 11.3.2020 | |
| 6 | UNIQA poisťovňa a. s. Krasovského 15, Bratislava | 00653501 | Havarijné poistene auta | 644,8200000000001 vrátane DPH | 9160082141 | 07.01.2020 | 08.01.2020 | 6.2.2020 | |
| 59 | ing.Peter Petráš IVPEK M.A.Bazovského 1169/3,Teplička nad Váhom | 41805461 | údržba čističky na vodu | 830,4 vrátane DPH | 2/2019 | 06.03.2020 | 11.03.2020 | 6.4.2020 | |
| 59 | ing.Peter Petráš IVPEK M.A.Bazovského 1169/3,Teplička nad Váhom | 41805461 | údržba čističky na vodu | 830,4 vrátane DPH | 2/2019 | 06.03.2020 | 11.03.2020 | 11.3.2020 | |
| 58 | Seko Trenčín s.r.o Hollého 928,Trenčín | 36314323 | nákup spotrebného tovaru | 180,1 vrátane DPH | 12/2020 | 03.03.2020 | 11.03.2020 | 6.4.2020 | |
| 58 | Seko Trenčín s.r.o Hollého 928,Trenčín | 36314323 | nákup spotrebného tovaru | 180,1 vrátane DPH | 12/2020 | 03.03.2020 | 11.03.2020 | 11.3.2020 | |
| 57 | Seko Trenčín s.r.o Hollého 928,Trenčín | 36314323 | nákup spotrebného tovaru | 8,05 vrátane DPH | 9/2020 | 03.03.2020 | 11.03.2020 | 6.4.2020 | |
| 57 | Seko Trenčín s.r.o Hollého 928,Trenčín | 36314323 | nákup spotrebného tovaru | 8,050000000000001 vrátane DPH | 9/2020 | 03.03.2020 | 11.03.2020 | 11.3.2020 | |
| 56 | Slovak Telekom,Bratislava Bajkalská 28 ,Bratislava | 35763469 | poplatky za telekom.služby | 90,26 vrátane DPH | 9923578693, 9919966195 | 02.03.2020 | 11.03.2020 | 6.4.2020 | |
| 56 | Slovak Telekom,Bratislava Bajkalská 28 ,Bratislava | 35763469 | poplatky za telekom.služby | 90,26 vrátane DPH | 9/2019, 9919966195 | 02.03.2020 | 11.03.2020 | 11.3.2020 | |
| 55 | Orange Metodova 8 ,Bratislava | 35697270 | uhrada telekom.služieb | 192,24 vrátane DPH | zml.A13452234 | 02.03.2020 | 24.03.2020 | 25.3.2020 | |
| 54 | Lindstrom ,Trnava Orešianska ,Trnava | 35742364 | prenájom a pranie rohoží | 13,44 vrátane DPH | 8/2018 | 02.03.2020 | 11.03.2020 | 6.4.2020 | |
| 54 | Lindstrom ,Trnava Orešianska ,Trnava | 35742364 | prenájom a pranie rohoží | 13,44 vrátane DPH | 8/2018 | 02.03.2020 | 11.03.2020 | 11.3.2020 | |
| 54 | A-auto s.r.o Kvačalova 782/11,Žilina | 36393894 | prenájom auta | 100,02 vrátane DPH | 21/2020 | 24.02.2020 | 25.02.2020 | 25.2.2020 | |
| 53 | A-auto,s.r.o Kvačalova 782/11,Žilina | 36393894 | oprava auta | 895,97 vrátane DPH | 20/2020 | 24.02.2020 | 25.02.2020 | 25.2.2020 | |
| 52 | A-auto s.r.o. Kvačalova 782/11,Žilina | 36393894 | servis auta | 255,90 vrátane DPH | 19/2020 | 24.02.2020 | 25.02.2020 | 25.2.2020 | |
| 51 | Da-mi group. S.r.o Žakovce 67,Žakovce | 50739701 | spracovanie učtovníctva | 1200,00 vrátane DPH | 10a/2020 | 17.02.2020 | 25.02.2020 | 25.2.2020 | |
| 50 | Hrušková Mária - Drogeria R.Jašíka 217,Turzovka | 14242133 | nákup hygienických potrieb | 63,00 vrátane DPH | 15/2020 | 17.02.2020 | 25.02.2020 | 25.2.2020 | |
| 5 | Orange Slovensko Metodova 8, Bratislava | 35697270 | Telefónne poplatky | 382,57 vrátane DPH | A134452234 | 30.12.2019 | 08.01.2020 | 6.2.2020 | |
| 49 | Pergamon Elektárenska 12901/4,Bratislava | 31327681 | nákup tonerov | 1811,28 vrátane DPH | obj 14/2020 | 18.02.2020 | 24.03.2020 | 25.3.2020 | |
| 48 | Aquatrend s.r.o,Žilina Hričovská 221,Žilina | 36406741 | nákup potrieb pre vodáreň | 63,80 vrátane DPH | 16/2020 | 11.02.2020 | 25.02.2020 | 25.2.2020 | |
| 47 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina | 51865467 | nedoplatok el.energie H.Orechové | 2914,37 vrátane DPH | 5/2019 | 01.02.2020 | 12.02.2020 | 18.8.2020 | |
| 46 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina | 51865467 | nedoplatok el.energia -Semeteš | 253,62 vrátane DPH | 5/2019 | 12.02.2020 | 20.02.2020 | 18.8.2020 | |
| 45 | Technik Servis-HB s.r.o VeľKé Rovné 115 ,Veľké Rovné | 36382116 | servis a správa siete | 234,00 vrátane DPH | 1/2019 | 8a/2020 | 05.02.2020 | 11.02.2020 | 11.2.2020 | 
| 44 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,Bratislava | 35763469 | Poplatky za telekomunik.služby | 28,09 vrátane DPH | 9923578693 | 06.02.2020 | 11.02.2020 | 11.2.2020 | |
| 43 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica č.3 ,Trnava | 35742364 | prania a prenájom kobercov | 13,44 vrátane DPH | 8/2018 | 06.02.2020 | 11.02.2020 | 11.2.2020 | |
| 42 | Flaga sr.o. Šenkvická 14/R,Pezinok | 34116940 | platba za plyn | 1080,00 vrátane DPH | 1023045 | 04.02.2020 | 11.02.2020 | 11.2.2020 | |
| 41 | GGFS.sro Sasinkova 5,Bratislava | 47079690 | nákup stravných poukážok | 2793,84 vrátane DPH | 1/2020 | 05.02.2020 | 25.02.2020 | 25.2.2020 | |
| 40 | Seko s.r.o Hollého 928,91105 Trenčín | 36314323 | výroba kľučov a nákup materiálu | 53,35 vrátane DPH | 2/2020 | 07.02.2020 | 11.02.2020 | 11.2.2020 | |
| 4 | Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Telekomunikačné služby | 70,8 vrátane DPH | 9/2019, 9919966195 | 30.12.2019 | 08.01.2020 | 6.2.2020 | |
| 39 | Automarket s.r.o. Košická 3623,Žilina | 36371629 | Servis auta Renault Trafic | 368,86 vrátane DPH | 109502 | 13a/2020 | 06.02.2020 | 11.02.2020 | 11.2.2020 | 
| 38 | Patrik Hejdiš ,Skalka n.Váhom Skalská.N.Ves 145 | 42279909 | vývoz žumpy | 300,00 vrátane DPH | 4/2020 | 03.02.2020 | 11.02.2020 | 11.2.2020 | |
| 37 | Lindstrom s.r.o Orešianska ulica č.3,Trnava | 51270986 | prenájom a pranie rohoží | 13,44 vrátane DPH | 8/2018 | 02.03.2020 | 11.03.2020 | 18.8.2020 | |
| 36 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/48,Žilina | 51865467 | dodávka a distribucia energie | 140,00 vrátane DPH | 5/2019 | 10.01.2020 | 11.02.2020 | 11.2.2020 | |
| 35 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/48,Žilina | 51865467 | dodávka a distribucia energie | 192,00 vrátane DPH | 5/2019 | 04.02.2020 | 11.02.2020 | 11.2.2020 | |
| 33 | PRVÝ TRENČIANSKY AUTOSERVIS s. r. o. M.R.Štefánika 26,Trenčín | 36308994 | Servis auta | 214,19 vrátane DPH | 105/2020 | 30.01.2020 | 05.02.2020 | 6.2.2020 | |
| 32 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s. r. o. Komjatická 73, Nové Zámky | 31329209 | Rozbor vody | 31,49 vrátane DPH | 98/2020 | 23.12.2019 | 05.02.2020 | 6.2.2020 |