Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1202140155 | ELECTROSELL, s. r. o. Radlinského 27, 026 01 Dolný Kubín |
31608001 | ventilátor MONTANA USFF-831 Botti...3 ks | 68,69 vrátane DPH |
48/2021 zo dňa 29.06.2021 | 29.06.2021 | 30.06.2021 | 29.6.2021 | |
1202140153 | IKEA Bratislava, s.r.o. Ivanská cesta 18, 821 04 Bratislava |
35849436 | ochrana na podlahu KOLON číslo výrobku 448.811.00 o rozmeroch 120 x 100 cm...30 ks | 419,70 vrátane DPH |
39/2021 zo dňa 20.05.2021 | 23.06.2021 | 29.06.2021 | 23.6.2021 | |
1202140152 | HaMed s.r.o. Lopušná 894/8, 026 01 Dolný Kubín |
36431010 | zdravotné výkony - zákon č. 447/2008 Z. z. | 34,85 bez DPH |
22.06.2021 | 24.06.2021 | 22.6.2021 | ||
1202140151 | PRIMA INVEST, spol. s r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | mimoriadna dezinfekcia kľučiek a kontaktných a dotykových plôch od 01.05.2021 - 31.05.2021 v pracovných dňoch, v čase od 11.15 hod. - 15.15 hod., s výnimkou stredy od 12.45 hod. - 16.45 hod.: dezinfekcia všetkých kľučiek na kanceláriách a sociálnych zariadeniach, vrátane IPS, Klubu práce, zasadačky, SBS, priechodových miestností, dezinfekcia výťahov, dezinfekcia zábradlí, dezinfekcia sedacích plôch na chodbách, dezinfekcia stolov a odkladacích plôch vo vestibule budovy v zmysle cenovej ponuky zo dňa 27.04.2021 | 1230,82 vrátane DPH |
29/2021 zo dňa 28.04.2021 | 21.06.2021 | 24.06.2021 | 22.6.2021 | |
1202140150 | PRIMA INVEST, spol. s r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | upratovacie služby za 5/2021 | 1632,59 vrátane DPH |
Rámcová dohoda pre zabezpečenie upratovacích služieb v objektoch ÚPSVAR č. 15/OVS/2018 zo dňa 17.04.2018, Realizačná zmluva č. 160/120/2018 zo dňa 16.05.2018 | 21.06.2021 | 24.06.2021 | 22.6.2021 | |
1202140149 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty za obdobie od 01.06.2021 do 15.06.2021 | 48,41 vrátane DPH |
ZMLUVA PRE POUŽÍVANIE SLOVNAFT KARTY č. 002863/73120/2004, č. 5611862400 zo dňa 01.07.2004 | 21.06.2021 | 24.06.2021 | 22.6.2021 | |
1202140148 | HaMed s.r.o. Lopušná 894/8, 026 01 Dolný Kubín |
36431010 | zdravotné výkony - zákon č. 447/2008 Z. z. | 27,88 bez DPH |
16.06.2021 | 17.06.2021 | 16.6.2021 | ||
1202140147 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | P.O.BOX za 5/2021 | 7,90 vrátane DPH |
Žiadosť o špeciálne spôsoby podávania/dodávania zásielok zo dňa 02.01.2010 | 14.06.2021 | 17.06.2021 | 14.6.2021 | |
1202140146 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR za obdobie 5/2021 | 4309,60 vrátane DPH |
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB Komplexná správa objektov číslo zmluvy 16515/2020-M_OSAP, 49195/2020 zo dňa 14.07.2020 | 14.06.2021 | 22.06.2021 | 14.6.2021 | |
1202140145 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | IP-Telefonia za 5/2021 | 16,68 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007 vrátane dodatkov | 11.06.2021 | 17.06.2021 | 14.6.2021 | |
1202140144 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | telefónne poplatky za 5/2021 | 757,86 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007 vrátane dodatkov | 11.06.2021 | 17.06.2021 | 14.6.2021 | |
1202140143 | Vision IT Solutions, a.s. Pribinova 25, 811 09 Bratislava |
36815799 | oprava kopírovacích strojov Xerox WC 5225, Xerox WC Pro 123 a Sharp AR-M236 v zmysle cenovej ponuky zo dňa 30.04.2021 | 1724,20 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb pozáručného servisu zariadení, výpočtovej a kancelárskej techniky č. 436/OI/2019 zo dňa 03.12.2020 | 32/2021 zo dňa 07.05.2021, 33/2021 zo dňa 07.05.2021, 34/2021 zo dňa 07.05.2021 | 11.06.2021 | 29.06.2021 | 14.6.2021 |
1202140142 | Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava 5 |
17316537 | účasť na webinári Práca s dieťaťom pri poruchách učenia, ktorého sa dňa 25.06.2021 zúčastní Mgr. Lenka Katreniaková | 15,00 bez DPH |
46/2021 zo dňa 08.06.2021 | 10.06.2021 | 22.06.2021 | 10.6.2021 | |
1202140141 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava frankovací stroj za obdobie 5/2021 (dobropis) | -31,02 bez DPH |
Evidenčný list externého výplatného stroja zo dňa 05.11.2020 | 10.06.2021 | 23.06.2021 (od dodávateľa) | 10.6.2021 | |
1202140140 | Bz-Soft, s.r.o. Ťatliakova 1823/2, 026 01 Dolný Kubín |
36438171 | internet za 5/2021 | 80,00 bez DPH |
27185 zo dňa 30.01.2012 | 10.06.2021 | 17.06.2021 | 10.6.2021 | |
1202140139 | TEHOS, s.r.o. Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín |
36389331 | teplo, teplá voda za 5/2021 | 4938,79 vrátane DPH |
37905511/140/2014 zo dňa 13.02.2014 | 09.06.2021 | 17.06.2021 | 9.6.2021 | |
1202140138 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | elektrická energia za 5/2021 | 1587,26 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke elektriny č. spisu: 16446/2017-M_ODSM, č. záznamu: 33836/2017 uzatvorenej dňa 13.10.2017 | 09.06.2021 | 17.06.2021 | 9.6.2021 | |
1202140137 | FAST PLUS, spol. s r.o. Na pántoch 18, 831 06 Bratislava, Prevádzka: PLANEO Elektro Dolný Kubín, Aleja Slobody 3056/13G, 026 01 Dolný Kubín |
35712783 | chladnička PHILCO PTB 1931 (biela) jednodverová (vrátane dopravy 9,90 EUR) | 198,90 vrátane DPH |
43/2021 zo dňa 04.06.2021 | 08.06.2021 | 10.06.2021 | 9.6.2021 | |
1202140136 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U v mesiaci máj 2021 | 0,96 bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby poštový peňažný poukaz na účet zo dňa 29.12.2014 | 07.06.2021 | 10.06.2021 | 7.6.2021 | |
1202140135 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty za obdobie od 16.05.2021 do 31.05.2021, letná zmes do ostrekovača...2 ks | 173,44 vrátane DPH |
ZMLUVA PRE POUŽÍVANIE SLOVNAFT KARTY č. 002863/73120/2004, č. 5611862400 zo dňa 01.07.2004 | 04.06.2021 | 10.06.2021 | 4.6.2021 | |
1202140134 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky (Ivan Požár) - zákon č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení | 12,00 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2020/ÚPSVR Dolný Kubín zo dňa 11.05.2020 | 03.06.2021 | faktúra sa neuhradila, je predmetom započítania so splátkami, dátum úhrady splátky na účet úradu: 04.06.2021 | 3.6.2021 | |
1202140133 | Ing. Jakub Moravčík - SBS Pegas Saleziánska 2618/3, 010 01 Žilina |
42215617 | strážna a informačná služba v objekte Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín za 5/2021 | 1308,51 bez DPH |
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ BEZPEČNOSTNEJ SLUŽBY č. 570/120/2018 zo dňa 06.08.2019 | 03.06.2021 | 10.06.2021 | 3.6.2021 | |
1202140132 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | oprava osobného výťahu Schindler S 6300 výr. číslo 20063938 v zmysle cenovej ponuky zo dňa 25.05.2021 | 163,86 vrátane DPH |
41/2021 zo dňa 27.05.2021 | 02.06.2021 | 10.06.2021 | 3.6.2021 |