
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1352440376 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, 814 99 Bratislava - Staré Mesto |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | 9,12 vrátane DPH |
Zákon č. 374/2014 Z.z., Zmluva č. 1/2024/ÚPSVR Humenné, Dodatok č. 2 | 29.11.2024 | 29.11.2024 | 9.12.2024 | |
1352440375 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, 814 99 Bratislava - Staré Mesto |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | 9,12 vrátane DPH |
Zákon č. 374/2014 Z.z., Zmluva č. 1/2021/ÚPSVR Humenné | 29.11.2024 | 29.11.2024 | 9.12.2024 | |
1352440368 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 95 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava na poštové služby - dobropis | -3,74 bez DPH |
15.11.2024 | 29.11.2024 | 2.12.2024 | ||
1352440367 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 95 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava na poštové služby - dobropis | -6,16 bez DPH |
14.11.2024 | 28.11.2024 | 2.12.2024 | ||
1352440373 | Technické služby mesta Humenné Sninska 27/1018, 066 01 Humenné |
00186155 | odvoz odpadu | 216,18 bez DPH |
Zmluva č. 462 v zn. dodatkov | 26.11.2024 | 29.11.2024 | 2.12.2024 | |
1352440374 | IMPAKT, spol. s r.o. Fidlíkova 3, 066 01 Humenné |
36446653 | oprava stien po zemetrasení | 34096,25 vrátane DPH |
ZoD č. 238/135/2024 | 59/2024 | 27.11.2024 | 29.11.2024 | 2.12.2024 |
1352440372 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 | ročné služby prevádzky | 403,20 vrátane DPH |
54/2024 | 25.11.2024 | 29.11.2024 | 2.12.2024 | |
1352440364 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, 814 99 Bratislava-Staré Mesto |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | 24,00 vrátane DPH |
Zákon č. 374/2014 Z.z., Zmluva č. 1/2021/ÚPSVR Humenné | 13.11.2024 | 19.11.2024 | 2.12.2024 | |
1352440370 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov | 4669,14 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb - Komplexná správa objektov | 18.11.2024 | 28.11.2024 | 2.12.2024 | |
1352440361 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prehodenie sady kolies | 36,00 vrátane DPH |
RD č. 97/OVS/2021 | 64/2024 | 11.11.2024 | 28.11.2024 | 2.12.2024 |
1352440360 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneu z disku na disk | 48,00 vrátane DPH |
RD č. 97/OVS/2021 | 63/2024 | 11.11.2024 | 28.11.2024 | 2.12.2024 |
1352440359 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prehodenie sady kolies | 36,00 vrátane DPH |
RD č. 97/OVS/2021 | 60/2024 | 11.11.2024 | 28.11.2024 | 2.12.2024 |
1352440358 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneu z disku na disk | 48,00 vrátane DPH |
RD č. 97/OVS/2021 | 61/2024 | 11.11.2024 | 28.11.2024 | 2.12.2024 |
1352440357 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneu z disku na disk | 48,00 vrátane DPH |
RD č. 97/OVS/2021 | 62/2024 | 11.11.2024 | 28.11.2024 | 2.12.2024 |
1352440356 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneu z disku na disk | 48,00 vrátane DPH |
RD č. 97/OVS/2021 | 65/2024 | 11.11.2024 | 28.11.2024 | 2.12.2024 |
1352440365 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | P.O.BOXy | 23,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 31/2021/PKZak - ORaP | 13.11.2024 | 28.11.2024 | 2.12.2024 | |
1352440355 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie pošt.peňažného poukazu U | 3,84 bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na Ú | 08.11.2024 | 28.11.2024 | 2.12.2024 | |
1352440354 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 2340,38 vrátane DPH |
Zmluva č. 20-000092780PO2015 | 08.11.2024 | 28.11.2024 | 2.12.2024 | |
1352440351 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | dodávka el.energie | 4971,43 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 | 08.11.2024 | 28.11.2024 | 2.12.2024 | |
1352440350 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | dodávka el.energie | 1385,57 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 | 08.11.2024 | 28.11.2024 | 2.12.2024 | |
1352440371 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 387,81 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 18.11.2024 | 25.11.2024 | 25.11.2024 | |
1352440369 | Slovanete, a.s. Galvaniho 19, 821 04 Bratislava |
35954612 | telekomunikačné služby | 103,62 vrátane DPH |
Zml.o pripojení č. DSL09100972501, DSL09110572501 | 15.11.2024 | 25.11.2024 | 25.11.2024 | |
1352440346 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby | 3350,04 vrátane DPH |
Zmluva č. 457/OVS/2022 | 04.11.2024 | 22.11.2024 | 22.11.2024 | |
1352440347 | JM, s.r.o. Mateja Bela 2448/24, 911 08 Trenčín |
53743008 | strážna služba | 5212,56 vrátane DPH |
Zmluva č. 277/135/2022, JM-10-3 | 04.11.2024 | 22.11.2024 | 22.11.2024 | |
1352440366 | MEDI-PARMA S.R.O. Kpt. Nálepku 87, 069 01 Snina |
36503916 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z. | 13.11.2024 | 22.11.2024 | 22.11.2024 | |
1352440363 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Kukorelliho 34, 066 28 Humenné |
31728812 | dodávka tepla | 15821,95 vrátane DPH |
Zmluva č. 129/04/HES | 13.11.2024 | 19.11.2024 | 20.11.2024 | |
1352440362 | Teplo GGE s.r.o. Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | dodávka tepla | 2305,44 vrátane DPH |
Zmluva č. 90122, 241/135/2022 | 12.11.2024 | 19.11.2024 | 20.11.2024 | |
1352440352 | PRO SAN-MR s.r.o. Komenského 2655/5, 069 01 Snina |
52434231 | zdravotné výkony | 243,95 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z. | 08.11.2024 | 19.11.2024 | 20.11.2024 | |
1352440348 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 1132,85 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 04.11.2024 | 01.11.2024 | 15.11.2024 | |
1352440349 | MEDICALIS, s.r.o. Sládkovičova 300/3m 069 01 Snina |
36501204 | zdravotné výkony | 118,49 bez DPH |
Zákon č, 447/2008 Z.z. | 06.11.2024 | 15.11.2024 | 15.11.2024 | |
1352440345 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
36763469 | telekomunikačné služby | 85,51 vrátane DPH |
Zml.č. 1149721403, 9910001245 | 04.11.2024 | 07.11.2024 | 8.11.2024 | |
1352440344 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
36763469 | telekomunikačné služby | 31,01 vrátane DPH |
Zmluva o využívaní prednostného spojenia č. 1149721404 | 04.11.2024 | 07.11.2024 | 8.11.2024 |