
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1392540099 | VIVE VALEQUE s.r.o. Hlavná 31, 091 01 Stropkov |
45295484 | zdravotné výkony | 146,37 vrátane DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP | 12.5.2025 | 15.05.2025 | 19.5.2025 | |
1392540098 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | elektrina - vyúčtovanie budovy 4/2025 | 479,90 vrátane DPH |
Zmluva o zdr.dod.elektriny č. 5361/2024,323/OVS/2024 zo dňa 17.12.2024 | 9.5.2025 | 15.05.2025 | 19.5.2025 | |
1392540097 | Goldrein Plus, s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby 4/2025 | 2467,53 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 457/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 9.5.2025 | 15.05.2025 | 19.5.2025 | |
1392540096 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPPU 4/2025 | 0,48 vrátane DPH |
Žiadosť o poskyt.služby na účet zo dňa 1.1.2015 | 9.5.2025 | 15.05.2025 | 19.5.2025 | |
1392540095 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 4/2025 | 1,54 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 9942397177 zo dňa 13.2.2024 | 7.5.2025 | 15.05.2025 | 19.5.2025 | |
1392540094 | PKP Auto s.r.o. Letná 2142/2C, 091 01 Stropkov |
45344418 | prezutie SMV | 205,00 vrátane DPH |
č. 20/2025 zo dňa 28.4.2025 | 7.5.2025 | 15.05.2025 | 19.5.2025 | |
1392540093 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 666,06 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách č. 602863/73120/2004 zo dňa 1.7.2004 | 6.5.2025 | 09.05.2025 | 14.5.2025 | |
1392540092 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
00003577 | odmena za vymoženie pohľadávok | 12,30 vrátane DPH |
Zákon č. 374/2014 Z.z. § 18 ods. 6 | 6.5.2025 | 07.05.2025 | 14.5.2025 | |
1392540091 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | 2,46 vrátane DPH |
Zákon č. 374/2014 Z.z. § 18 ods. 6 | 6.5.2025 | 07.05.2025 | 14.5.2025 | |
1392540090 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP na výplatu dávok 4/2025 | 2322,60 vrátane DPH |
Zmluva o zabezp.výplat dávok v okruhu dodatok č. 10 zo dňa 29.1.2024 | 6.5.2025 | 11.04.2025 | 14.5.2025 | |
1392540089 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | plyn budovy ML+SP 5/2025 | 3801,93 vrátane DPH |
Zmluva o zdr.dod.plynu č. 202/OVS/2024 zo dňa 29.4.2024 | 5.5.2025 | 09.05.2025 | 14.5.2025 | |
1392540088 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | elektrina budovy SP+ML 5/2025 | 1166,16 vrátane DPH |
Zmluva o zdr.dod.elektriny č. 5361/2024,323/OVS/2024 zo dňa 17.12.2024 | 5.5.2025 | 09.05.2025 | 14.5.2025 | |
1392540087 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | elektrina garáže SP+ML 5/2025 | 28,08 vrátane DPH |
Zmluva o zdr.dod.elektriny č. 5361/2024,323/OVS/2024 zo dňa 17.12.2024 | 5.5.2025 | 09.05.2025 | 14.5.2025 | |
1392540086 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 4/2025 | 153,89 vrátane DPH |
Dohoda o voliteľnom volacom programe Busines Partner zo dňa 14.10.2005 | 5.5.2025 | 09.05.2025 | 14.5.2025 | |
1392501431 | MV SR Pribinova 2, 812 72 Bratislava |
00151866 | poplatok za ochranu objektu | 4,08 vrátane DPH |
Zmluva č. 9/7/13/0035/15 zo dňa 27.4.2015 | 2.5.2025 | 06.05.2025 | 14.5.2025 |