
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1352140158 | YI security s.r.o. Karpatská 8402/9A, 010 08 Žilina  | 
						50253948 | strážna služba | 5206,69  bez DPH  | 
						Zmluva č. 174/135/2020 | 16.04.2021 | 28.04.2021 | 26.4.2021 | |
| 1352140138 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 418 Košice  | 
						36570460 | vodné, stočné | 1722,98  vrátane DPH  | 
						Zmluva č. 20-000092780PO2015 | 09.04.2021 | 28.04.2021 | 26.4.2021 | |
| 1352140139 | Teplo GGE s.r.o. Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica  | 
						36012424 | dodávka tepla | 1904,99  vrátane DPH  | 
						Zmluva č. 901 | 09.04.2021 | 16.04.2021 | 15.4.2021 | |
| 1352140126 | Technické služby mesta Humenné Sninská 27/1018, 066 01 Humenné  | 
						00186155 | odvoz odpadu | 148,50  bez DPH  | 
						Zmluva č. 462 | 01.04.2021 | 12.04.2021 | 8.4.2021 | |
| 1352140144 | SWAN, a. s. Landererova 12, 811 09 Bratislava  | 
						47258314 | telekomunikačné služby | 3134,02  vrátane DPH  | 
						Zml. o posky.telek. služieb a využití dát siete SWAN | 12.04.2021 | 28.04.2021 | 26.4.2021 | |
| 1352140134 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48  | 
						51865467 | dodávka el.energie | 502,94  vrátane DPH  | 
						Realizačná zmluva č. 395/OVS/2019 | 07.04.2021 | 28.04.2021 | 26.4.2021 | |
| 1352140133 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48  | 
						51865467 | dodávka el.energie | 1773,54  vrátane DPH  | 
						Realizačná zmluva č. 395/OVS/2019 | 07.04.2021 | 28.04.2021 | 26.4.2021 | |
| 1352140151 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava  | 
						komplexná správa objektov | 4669,14  vrátane DPH  | 
						Zml. o poskyt.služieb - Komplexná správa objektov | 15.04.2021 | 28.04.2021 | 26.4.2021 | ||
| 1352140160 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava  | 
						31322832 | pohonné hmoty | 136,14  vrátane DPH  | 
						Zmluva č. 002863/73120/2004 | 19.04.2021 | 28.04.2021 | 26.4.2021 | |
| 1352140132 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava  | 
						31322832 | pohonné hmoty | 139,91  vrátane DPH  | 
						Zmluva č. 002863/73120/2004 | 07.04.2021 | 16.04.2021 | 15.4.2021 | |
| 1352140156 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica  | 
						36631124 | zľava na poštové služby - dobropis | -25,06  bez DPH  | 
						16.04.2021 | 27.04.2021 | 3.5.2021 | ||
| 1352140157 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica  | 
						36631124 | zľava na poštové služby - dobropis | -38,22  bez DPH  | 
						16.04.2021 | 27.04.2021 | 3.5.2021 | ||
| 1352140150 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica  | 
						36631124 | P.O.BOXy | 15,80  vrátane DPH  | 
						Žiadosť zo dňa 11.10.2006 a 28.01.2010 | 14.04.2021 | 28.04.2021 | 26.4.2021 | |
| 1352140145 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica  | 
						36631124 | spracovanie pošt.peňažného poukazu U | 5,12  bez DPH  | 
						Žiadosť o poskytnutie služby PP na Ú | 12.04.2021 | 28.04.2021 | 26.4.2021 | |
| 1352140149 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, 814 99 Bratislava  | 
						35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | 54,72  vrátane DPH  | 
						Zák.č.374/2014 Z.z., Zml.č.1/2019/ÚPSVR Humenné | 14.04.2021 | 15.04.2021 | 3.5.2021 | |
| 1352140142 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, 814 99 Bratislava  | 
						35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | 58,56  vrátane DPH  | 
						Zák.č.374/2014 Z.z., Zml.č.1/2019/ÚPSVR Humenné | 12.04.2021 | 13.04.2021 | 3.5.2021 | |
| 1352140128 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, 814 99 Bratislava  | 
						35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | 23,23  vrátane DPH  | 
						Zák.č.374/2014 Z.z., Zml.č.1/2019/ÚPSVR Humenné | 01.04.2021 | 01.04.2021 | 3.5.2021 | |
| 1352140127 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, 814 99 Bratislava  | 
						35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | 18,24  vrátane DPH  | 
						Zák.č.374/2014 Z.z., Zml.č.1/2019/ÚPSVR Humenné | 01.04.2021 | 01.04.2021 | 3.5.2021 | |
| 1352140152 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava  | 
						35754612 | telekomunikačné služby | 103,62  vrátane DPH  | 
						Zml. o pripojení č. DSL09100972501, DSL09110572501 | 15.04.2021 | 22.04.2021 | 20.4.2021 | |
| 1352140136 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  | 
						35763469 | telekomunikačné služby | 85,51  bez DPH  | 
						Zml. č. 1149721403, 9910001245 | 08.04.2021 | 16.04.2021 | 15.4.2021 | |
| 1352140135 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  | 
						35763469 | telekomunikačné služby | 31,01  vrátane DPH  | 
						Zml.o využívaní prednostného spojenia č. 1149721404 | 08.04.2021 | 16.04.2021 | 15.4.2021 | |
| 1352140129 | MUDr. Hajduk Valerián, všeobecné lekárstvo Cintorínska 66, 067 81 Belá nad Cirochou  | 
						36155951 | zdravotné výkony | 13,94  bez DPH  | 
						Zákon č. 447/2008 Z.z. | 06.04.2021 | 14.04.2021 | 12.4.2021 | |
| 1352140161 | Mgr. Martin Petruška, súdny exekútor Kukorelliho 1505/50, 066 01 Humenné  | 
						37947613 | trovy exekúcie | 8,23  bez DPH  | 
						Zákon č. 233/1995 Z.z., Vyhl. MS SR č. 288/1995 Z.z. | 23.04.2021 | 30.04.2021 | 28.4.2021 | |
| 1352140155 | Mgr. Martin Petruška, súdny exekútor Exekútorský úrad, Kukorelliho 1505/50, 066 01 Humenné  | 
						37947613 | trovy exekúcie | 33,30  vrátane DPH  | 
						Zákon č. 233/1995 Z.z., Vyhl. MS SR č. 288/1995 Z.z. | 16.04.2021 | 22.04.2021 | 20.4.2021 | |
| 1352140163 | Mgr. Jana Kabátová Čsl. armády 1978/28  | 
						46553274 | nákup - rýchlovarná kanvica | 120,00  vrátane DPH  | 
						21/2021 | 28.04.2021 | 05.05.2021 | 3.5.2021 | |
| 1352140140 | Mesto Snina, Mestský úrad Snina Strojárska 2060/95, 069 01 Snina  | 
						00323560 | nájomné za garáž | 118,20  bez DPH  | 
						Zmluva o nájme č. 69/2011/Pr. | 09.04.2021 | 22.04.2021 | 20.4.2021 | |
| 1352140162 | MEDICALIS, s.r.o. Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina  | 
						36501204 | zdravotné výkony | 55,76  bez DPH  | 
						Zákon č. 447/2008 Z.z. | 26.04.2021 | 10.05.2021 | 7.5.2021 | |
| 1352140143 | MEDI-PARMA s.r.o. Kpt.. Nálepku 87, 069 01 Snina  | 
						36503916 | zdravotné výkony | 20,91  bez DPH  | 
						Zákon č. 447/2008 Z.z. | 12.04.2021 | 26.04.2021 | 26.4.2021 | |
| 1352140147 | MED - AID s.r.o., MUDr. František Šarišský, ml. Lackovce 38, 066 01 Humenné  | 
						36500585 | zdravotné výkony | 6,97  bez DPH  | 
						Zákon č. 447/2008 Z.z. | 12.04.2021 | 26.04.2021 | 26.4.2021 | |
| 1352140141 | Krídla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné  | 
						36466778 | nákup - podložka pod stoličku | 108,59  vrátane DPH  | 
						13/2021 | 09.04.2021 | 16.04.2021 | 15.4.2021 | |
| 1352140130 | KODAMI, s.r.o., MUDr. Marián Komár Ul. študentská 2996/43, 069 01 Snina  | 
						36506036 | zdravotné výkony | 6,97  bez DPH  | 
						Zákon č. 447/2008 Z.z. | 06.04.2021 | 14.04.2021 | 12.4.2021 | |
| 1352140123 | KA-LUX s.r.o. Brestovská 13/118, 066 01 Humenné  | 
						36481611 | polymérová dezinfekcia | 624,00  vrátane DPH  | 
						10/2021 | 01.04.2021 | 07.04.2021 | 1.4.2021 | |
| 1352140148 | JUDr. Jaroslav Špička, súdny exekútor Exekútorský úrad Vranov n/T, Okulka 24/11, 093 01 Vranov nad Topľou  | 
						42341795 | trovy exekučného konania | 43,19  vrátane DPH  | 
						Zákon č. 233/1995 Z.z., Vyhl. MS SR č. 288/1995 Z.z. | 14.04.2021 | 22.04.2021 | 20.4.2021 | |
| 1352140137 | Ján ŠUĽÁK VÝŤAHY-ŠUĽÁK 067 23 Hrubov 81  | 
						17134692 | oprava výťahu | 498,00  vrátane DPH  | 
						17/2021 | 09.04.2021 | 16.04.2021 | 15.4.2021 | |
| 1352140153 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Kukorelliho 34, 066 28 Humenné  | 
						31728812 | vyúčtovanie tepla za r. 2020 - dobropis | -1931,29  vrátane DPH  | 
						Zmluva č. 129/04/HES | 15.04.2021 | 27.04.2021 | 3.5.2021 | |
| 1352140159 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Kukorelliho 34, 066 28 Humenné  | 
						31728812 | dodávka tepla | 13901,43  vrátane DPH  | 
						Zmluva č. 129/04/HES | 16.04.2021 | 27.04.2021 | 26.4.2021 | |
| 1352140131 | DADAX, s.r.o. Lichardova 8510/46, 010 01 Žilina  | 
						47323728 | strážna služba | 4848,00  bez DPH  | 
						Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 315/135/2018 | 06.04.2021 | 28.04.2021 | 26.4.2021 | |
| 1352140165 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2  | 
						44390823 | dezinfekcia | 546,00  vrátane DPH  | 
						14/2021 | 30.04.2021 | 10.05.2021 | 7.5.2021 | |
| 1352140164 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2  | 
						44390823 | upratovanie | 4015,67  vrátane DPH  | 
						Realizačná zmluva č. 186/135/2018 | 30.04.2021 | 10.05.2021 | 7.5.2021 | |
| 1352140125 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2  | 
						44390823 | upratovanie | 4015,67  vrátane DPH  | 
						Realizačná zmluva č. 186/135/2018 | 01.04.2021 | 28.04.2021 | 26.4.2021 |