
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11240638 | MICROCOMP - Computersystém s.r.o. Kupecká 9, 949 01 Nitra  | 
						31410952 | dodávka monitorov | 5 922,00  vrátane DPH  | 
						129/2012 | 20.12.2012 | 27.12.2012 | 9.1.2013 | |
| 11240617 | MICROCOMP - Computersystém s.r.o. Kupecká 9, 949 01 Nitra  | 
						31410952 | počítače | 5 673,60  vrátane DPH  | 
						119/2012 | 14.12.2012 | 19.12.2012 | 8.1.2013 | |
| 11240624 | Mestská poliklinika Šurany SNP 2, 942 18 Šurany  | 
						35606347 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 174,25  bez DPH  | 
						podľa zákona č. 447/2008 | 17.12.2012 | 28.12.2012 | 8.1.2013 | |
| 11240630 | MENERT-THERM, s.r.o. Hlboká 3, 927 01 Šaľa  | 
						31420991 | teplo za obd. 1.12. - 19.12.2012 | 2 356,18  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 20060201 zo dňa 1.7.2006 vrátane dodatkov | 19.12.2012 | 27.12.2012 | 8.1.2013 | |
| 11240584 | MENERT-THERM, s.r.o. Hlboká 3, 927 01 Šaľa  | 
						31420991 | teplo za November 2012 | 2196,11  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 20060201 zo dňa 1.7.2006 vrátane dodatkov | 6.12.2012 | 10.12.2012 | 27.12.2012 | |
| 11240644 | LUMA - SK, spol. s r.o. Dolná Tižina 221, 013 04 Dolná Tižina  | 
						36428001 | výmena vstupných vonkajších vchodových dverí do budovy ÚPSVaR Nové Zámky | 5 748,00  vrátane DPH  | 
						120/2012 | 27.12.2012 | 28.12.2012 | 9.1.2013 | |
| 11240618 | KORATEX a.s. Krajinská 30, prev. Tuhovská 1, 830 06 Bratislava  | 
						31332277 | výmena podlahovej krytiny | 1 268,29  vrátane DPH  | 
						126/2012 | 14.12.2012 | 28.12.2012 | 8.1.2013 | |
| 11240585 | KELCOM international, spol. s r.o. Svätoplukova 1, 940 24 Nové Zámky  | 
						31105491 | ochrana objektu za mesiac november 2012 | 270,86  vrátane DPH  | 
						Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 317/04 a Dodatok č.1 z 28.12.2005 a Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 452/07 z 28.3.2007 | 6.12.2012 | 10.12.2012 | 27.12.2012 | |
| 11240629 | KELCOM international spol. s r.o. Svätoplukova 1, 940 24 Nové Zámky  | 
						31105491 | ochrana objektu za december 2012 - pracovisko Nové Zámky, Šurany | 270,86  vrátane DPH  | 
						Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 317/04 a Dodatok č.1 z 28.12.2005 a Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 452/07 z 28.3.2007 | 19.12.2012 | 21.12.2012 | 8.1.2013 | |
| 11240580 | Katarína Kováčová Pri skladoch č.1, 940 01 Nové Zámky  | 
						17633044 | kancelársky materiál | 817,28  vrátane DPH  | 
						Kúpna zmluva č. 02/2011 z 3.3.2011 | 111/2012 | 5.12.2012 | 10.12.2012 | 27.12.2012 | 
| 11240626 | JM-KREATIV, s.r.o. P.Jilemnického 38, 962 12 Detva  | 
						36634450 | upratovacie služby za 12/2012 | 1 988,40  vrátane DPH  | 
						Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb č. 06/2012 zo dňa 14.5.2012 a Dodatok č. 1 zo dňa 15.6.2012 | 19.12.2012 | 21.12.2012 | 8.1.2013 | |
| 11240600 | JM-KREATIV, s.r.o. P.Jilemnického 38, 962 12 Detva  | 
						36634450 | upratovacie služby za November 2012 | 1988,40  vrátane DPH  | 
						Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb č. 06/2012 zo dňa 14.5.2012 a Dodatok č. 1 zo dňa 15.6.2012 | 11.12.2012 | 17.12.2012 | 28.12.2012 | |
| 11240583 | Ing. Eduard Schváb-Emka nábytok SNP 7, 940 61 Nové Zámky  | 
						33659681 | otáčacie stoličky | 740,20  vrátane DPH  | 
						110/2012 | 6.12.2012 | 10.12.2012 | 27.12.2012 | |
| 11240583 | IBAmed, s.r.o. DR. Baková | 
						  bez DPH  | 
						27.12.2012 | ||||||
| 11240576 | HOLMED, s.r.o. Rúbaň 335, 941 36 Rúbaň  | 
						35961023 | zdravotné výkony na účely socialnej pomoci | 55,76  bez DPH  | 
						podľa zákona č. 447/2008 | 4.12.2012 | 10.12.2012 | 27.12.2012 | |
| 11240633 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka Heydukova 12, 811 08 Bratislava  | 
						44563485 | Frankovací stroj Neopost IJ 50 | 1 608,00  vrátane DPH  | 
						Kúpna zmluva č. NZ/15/2012 - dodanie digitálneho inkjet frankovacieho stroja Neopost IJ 80 | 20.12.2012 | 21.12.2012 | 8.1.2013 | |
| 11240632 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka Heydukova 12, 811 08 Bratislava  | 
						44563485 | Frankovací stroj Neopost IJ 50 | 1 608,00  vrátane DPH  | 
						Kúpna zmluva č. NZ/13/2012 - dodanie digitálneho inkjet frankovacieho stroja Neopost IJ 80 | 20.12.2012 | 21.12.2012 | 8.1.2013 | |
| 11240622 | Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 943 01 Štúrovo  | 
						36753491 | nájomné nebytových priestorov za december 2012 - pracovisko Štúrovo | 1 418,70  bez DPH  | 
						Dohoda o nájme nebytových priestorov č. 2/2004 v zmysle dodatku č. 12 z januára 2012 | 17.12.2012 | 21.12.2012 | 8.1.2013 | |
| 11240621 | Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 943 01 Štúrovo  | 
						36753491 | služby, spojené s prenájmom priestorov na december 2012 - pracovisko Štúrovo | 2 328,72  vrátane DPH  | 
						Dohoda o nájme nebytových priestorov č. 2/2004 v zmysle dodatku č. 12 z januára 2012 | 17.12.2012 | 21.12.2012 | 8.1.2013 | |
| 11240643 | COOP Servis spol. s r.o. Považská 18, 940 67 Nové Zámky  | 
						00655180 | oprava klimatizačnej jednotky - pracovisko Šaľa | 174,49  vrátane DPH  | 
						123/2012 | 27.12.2012 | 28.12.2012 | 9.1.2013 | |
| 11240642 | AZ PRINT spol. s r.o. Námestie republiky 2/A, 940 65 Nové Zámky  | 
						31426158 | výroba tlačív | 733,80  vrátane DPH  | 
						127/2012 | 27.12.2012 | 28.12.2012 | 9.1.2013 | |
| 11240636 | ARC Design, s.r.o. Výpalisko 65, 940 82 Nové Zámky  | 
						43840655 | pečiatky a výroba pečiatok | 266,51  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dodávke tovaru č. 05/2011 zo dňa 22.6.2011 | 125, 108, 105/2012 | 20.12.2012 | 27.12.2012 | 9.1.2013 | 
| 11240610 | abiX, s.r.o. Športová 26/23, 972 26 Nitrianske Rudno  | 
						36360821 | renovácia tonerov | 50,40  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dodávke tovaru č. 07/2012 zo dňa 28.6.2012 | 115/2012 | 13.12.2012 | 19.12.2012 | 28.12.2012 | 
| 11240605 | abiX, s.r.o. Športová 26/23, 972 26 Nitrianske Rudno  | 
						36360821 | renovácia tonetov | 26,72  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dodávke tovaru č. 07/2012 | 115/2012 | 12.12.2012 | 17.12.2012 | 28.12.2012 | 
| 11240589 | abiX, s.r.o. Športová 26/23, 972 26 Nitrianske Rudno  | 
						36360821 | renovované tonery | 24,34  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dodávke tovaru č. 07/2012 zo dňa 28.6.2012 | 115/2012 | 6.12.2012 | 10.12.2012 | 27.12.2012 | 
| 11240588 | abiX, s.r.o. Športová 26/23, 972 26 Nitrianske Rudno  | 
						36360821 | renovované tonery | 74,88  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dodávke tovaru č. 07/2012 zo dňa 28.6.2012 | 115/2012 | 6.12.2012 | 10.12.2012 | 27.12.2012 | 
| 11240587 | abiX, s.r.o. Športová 26/23, 972 26 Nitrianske Rudno  | 
						36360821 | renovované tonery | 527,54  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dodávke tovaru č. 07/2012 zo dňa 28.6.2012 | 115/2012 | 6.12.2012 | 10.12.2012 | 27.12.2012 |