Február 2018

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1031840064   Magna Energie a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn  261,10€ 
vrátane DPH
zmluva o združenej dodávke zemného plynu 160/OVS/2015 zo dňa 1.5.2015    02.02.2018  12.02.2018 
1031840079   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21,814 99 Bratislava 1
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky  4,42€ 
vrátane DPH
na základe zmluvy o vymáhaní pohľadávok štátu    12.02.2018  08.02.2018 
1031840078   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21,814 99 Bratislava 1
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky  24,00€ 
vrátane DPH
na základe zmluvy o vymáhaní pohľadávok štátu    12.02.2018  09.02.2018 
1031840105   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21,814 99 Bratislava 1
35776005  odmena za vymoženie pohľadávku  12,36€ 
vrátane DPH
na základe zmluvy o vymáhaní pohľadávok štátu    20.02.2018  16.02.2018 
1031840060   M-Market Reality, s.r.o
Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec
47522861  odmena za správu  14,38€ 
vrátane DPH
zmluva o náhradu nákladov a odmeny za správu č. 517/103/2016    01.02.2018  05.02.2018 
1031840059   M-Market Reality, s.r.o
Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec
47522861  odmena za správu  6,71€ 
vrátane DPH
zmluva o náhradu nákladov a odmeny za správu č. 517/103/2016    01.02.2018  05.02.2018 
1031840065   RS Vinohrady s.r.o
Staré Grunty 162, 841 04 Bratislava
35749016  nájomné   3918,64€ 
vrátane DPH
zmluva o nájme nebyt. priestorov zo dňa 1.10.2009    08.02.2018  14.02.2018 
1031840109   Exekútorský úrad Senec
Lichnerova23, 903 01 Senec
31810098  náhrada trov exekučného konania  90,49€ 
vrátane DPH
Uznesenie 36 ER/2964/2006 - 10    19.02.2018  22.02.2018 
1031840062   Evrofin Int. spol.s.r.o - organizačná
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
44563485  kreditačný poplatok  144,00€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí služieb záručnéhoa pozáručného servisu na frank.stroj NEOPOST a prevádz. systému diaľ. kredit sys. DIAMOND zo dňa 20.11.2012    02.02.2018  12.02.2018 
1031840063   Final - CD Bratislava spol.s.r.o
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  komplexná starostlivosť  47,76€ 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016 a dodatok č. 1,2,3    02.02.2018  12.02.2018 
1031840103   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa  480,85€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytovaní služieb č.SPVOB/41/2016-M-OVO č.z.8588/2016    14.02.2018  22.02.2018 
1031840073   SWAN a.s.,
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  IP telefónia - sieť  834,00€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    09.02.2018  14.02.2018 
1031840082   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  internet  8,76€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí služieb virtuálnej privátnej siete č. 372/OI/2017 zo dňa 7.12.2017    13.02.2018  19.02.2018 
1031840077   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava
35954612  internet  14,00€ 
vrátane DPH
zmluva o pripojení č. DSL 09040858101-1 zo dňa 19.12.2016    12.02.2018  14.02.2018 
1031840100   MoyMedica s.r.o
Račianska 153,831 54 Bratislava
44025611  Incidin - dezinfekcia  77,70€ 
vrátane DPH
  7/2018  13.02.2018  19.02.2018 
1031840118   ISS Facility Servis spol.s.r.o
Dúbravská cesta14, 841 04 Bratislava
31345212  hygienický materiál  99,60€ 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č.510/103/2016a dodatok č. 1  5/2018  27.02.2018  05.03.2018 
1031840074   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  hovorné  857,08€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    09.02.2018  14.02.2018 
1031840061   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, Banská Bystricka
36597007  elektrika  280,67€ 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č.510/103/2016a dodatok č. 1    01.02.2018  05.02.2018 
1031840115   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  dodávka plynu, elekt. energie, vodné stočné a zrážkové vody  1194,00€ 
vrátane DPH
v zmysle zmluvy o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 a dod.č.1 zo dňa 11.5.2016    22.02.2018  27.02.2018 
1031840114   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  dodávka plynu, el. energie, vodné, stočné a zrážkové vody  594,00€ 
vrátane DPH
Dohoda o postúpení práv a prevzatí záv. zo dňa 1.8.2013    22.02.2018  27.02.2018 
1031840110   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis   -27,94€ 
bez DPH
zmluva o poskytnutí služieb záručnéhoa pozáručného servisu na frank.stroj NEOPOST a prevádz. systému diaľ. kredit sys. DIAMOND zo dňa 20.11.2012    19.02.2018  28.02.2018 
1031840067   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  benzín, nafta  488,86€ 
vrátane DPH
zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004 zo dňa 1.7.2004    07.02.2018  14.02.2018 
1031840116   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  benzín  190,45€ 
vrátane DPH
zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004 zo dňa 1.7.2004    20.02.2018  27.02.2018 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2018 (ÚPSVR Pezinok)

Tlačiť