Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1902340448 | DEPAUL SLOVENSKO n.o. Kapitulská 18, 81414 Bratislava |
37924443 | poskytovanie teplého jedla | 6195,32 [$EUR] bez DPH |
197/OKNP-Z/2020 | xxx | 13.03.2023 | 16.03.2023 | 30.3.2023 |
1902340224 | DEPAUL SLOVENSKO n.o. Kapitulská 18, 81414 Bratislava |
37924443 | poskytovanie teplého jedla | 6550,62 [$EUR] bez DPH |
197/OKNP-S/2020 | xxx | 07.02.2023 | 03.03.2023 | 30.3.2023 |
1902340115 | DEPAUL SLOVENSKO n.o. Kapitulská 18, 81414 Bratislava |
37924443 | poskytovanie teplého jedla | 3927,80 [$EUR] bez DPH |
197/OKNP-S/2020 | xxx | 13.01.2023 | 03.03.2023 | 30.3.2023 |
1902340268 | DARTON s.r.o. ul.práce 4933, 94501 Komárno |
44820551 | stavebné práce | 300037,93 [$EUR] vrátane DPH |
116/RATPRP/2022 | xxx | 13.02.2023 | 13.03.2023 | 30.3.2023 |
1902340222 | Centrum polygrafických služieb Sklabinská 1, 83106 Bratislava |
42272360 | tlačiarenské služby | 60,72 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 32/2023 | 07.02.2023 | 02.03.2023 | 30.3.2023 |
1902340221 | Centrum polygrafických služieb Sklabinská 1, 83106 Bratislava |
42272360 | tlačiarenské služby | 672,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 13/2023 | 07.02.2023 | 02.03.2023 | 30.3.2023 |
1902340124 | Bytové hospodárstvo s.r.o. Terézie Vansovej 1231/23, 05001 Revúca |
31674020 | nájom nebytových priestorov, energie a služby | 485,80 [$EUR] vrátane DPH |
207/SSV/2022 | xxx | 20.01.2023 | 08.03.2023 | 30.3.2023 |
1902340290 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | vodné, stočné | 96,58 [$EUR] vrátane DPH |
196/OVS/2015 | xxx | 16.02.2023 | 02.03.2023 | 30.3.2023 |
2902340289 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | vodné, stočné | 96,38 [$EUR] vrátane DPH |
197/OVS/2015 | xxx | 16.02.2023 | 02.03.2023 | 30.3.2023 |
1902340415 | ASTRA VENDING s.r.o. Krížna 1, 08001 Prešov |
36512630 | mesačný poplatok za prenájom nápojového automatu na vodu | 60,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 395/2022 | 08.03.2023 | 14.03.2023 | 30.3.2023 |
1902340301 | AOC Vranov s.r.o. Námestie slobody 5, 09301 Vranov nad Topľou |
44207751 | energie a služby | 56,15 [$EUR] vrátane DPH |
149/140/2018 | xxx | 20.02.2023 | 07.03.2023 | 30.3.2023 |
1902340323 | ALEXANDRA HOTEL s.r.o. Dvory 581, 02001 Púchov |
36845981 | prenájom priestorov, techniky a občerstvenie pre informačné stretnutie | 945,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 39/2023 | 23.02.2023 | 06.03.2023 | 30.3.2023 |
1902340071 | AGEM COMPUTERS spol. s r.o. Panónska 42, 85101 Bratislava |
35692715 | dodávka licencií grafického softvéru | 5596,80 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 611/2022 | 11.01.2023 | 06.03.2023 | 30.3.2023 |