December

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
13100557   Epicom shop s.r.o.
Námestie SNP 13/13, 974 01 Banská Bystrica
46530916  Fellowes Vazač Quasar+ , kuriér  290,60€ 
vrátane DPH
  63/2013  04.12.2013  05.12.2013 
13100556   STRABAG Property and Facility Services
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  poskytnuté služby za 12/2013, dodávka plynu, dodávka elektrickej energie, vodné, stočné, zrážková voda  1336,00€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 31.07.2013, dodatok č. 3 k zmluve o nájmenebytových priestorov zo dňa 01.08.2013    04.12.2013  05.12.2013 
13100555   STRABAG Property and Facility Services
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  fakturácia paušálnych pladieb za 12/2013, výkon správy, havaríjna služba, upratovanie spoloč. priestorov, údržba parkoviska, chodníkov a zelene, ochrana administratívnej budovy, servis výťahov  951,31€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 31.07.2013, dodatok č. 3 k zmluve o nájmenebytových priestorov zo dňa 01.08.2013    04.12.2013  05.12.2013 
13100554   STRABAG Property and Facility Services
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  fakturácia paušálnych pladieb za 12/2013, výkon správy, havaríjna služba, uprat. spol. priestorov, údržba parkoviska, chodníkov a zelene, ochrana administratívnej budovy, servis víťahov  458,94€ 
vrátane DPH
dohoda o postúpení práv a prevzatí záväzkov zo dňa 01.08.2013    04.12.2013  05.12.2013 
13100553   STRABAG Property and Facility Services
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  poskytnuté služby za 12/2013, dodávka plynu, dodávka elektrickej energie, vodné, stočné a zrážkové vody  651,80€ 
vrátane DPH
dohoda o postúpení práv a prevzatí záväzkov zo dňa 01.08.2013    04.12.2013  05.12.2013 
13100552   MUDr. Hora Zdenko - praktický lekár pre dospelých
Hollého 2, 902 01 Pezinok
31148654  poskytnutie zdravotnej starostivosti poistencom za obdobie 10/2013 - 11/2013  20,91€ 
vrátane DPH
    03.12.2013  05.12.2013 
13100551   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Dobropis - zľava k frankovaciemu stroju za mesiac október 2013  35,12€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytovaní služieb záruč. a pozáruč. servisu na frankovací stroj NEOPOST a prevádzkového systému dialkového kreditovania - systému DIAMOND zo dňa 06.11.2012    03.12.2013  02.12.2013 
13100550   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 2
31396674  jedálne kupóny v počte 1690ks  6084,00€ 
vrátane DPH
v zmysle dohody o pristúpení zo dňa 31.08.2011 a dodatku č. 1 zo dňa 30.08.2013  61/2013  02.12.2013  12.12.2013 
<< < | 1 | 2 | 3 | > >>

Naspäť na Faktúry 2013 (ÚPSVR Pezinok)

Tlačiť