marec 2015

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1171540092   MUDr. Marian Garban
č.351, 94121 Komoča
37961373  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  6,97 
bez DPH
podľa zákon č. 447/2008    3.3.2015  19.03.2015 
1171540060   MUDr. Pavol Moják
č. 500, Podhájska
31196900  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  188,19 
bez DPH
podľa zákon č. 447/2008    12.3.2015  19.03.2015 
1171540023   HOMEOZDRAV s.r.o., všeobec.amb
Rázusová 12/1323, 94101 Bánov
44150938  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  41,82 
bez DPH
podľa zákon č. 447/2008    12.3.2015  19.03.2015 
1171540002   MUDr. Agáta Volfová
č. 241, 94133 Kolta
34060502  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci   292,74 
bez DPH
podľa zákon č. 447/2008    13.3.2015  19.03.2015 
1171540107   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  poštové službyza spracovaie poštového poukazu U za mesiac 2/2015  21,75 
bez DPH
Žiadosť o poskytnutie služby PPU schválenej 29.12.2014    9.3.2015  13.03.2015 
1171540104   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  za dodávku elektriny 3/2015  2239,60 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie el. energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku 4092/2013 zo dňa 10.12.2013    9.3.2015  13.03.2015 
1171540100   MENERT-THERM, s.r.o.
Hlboká 3, 92701 Šaľa
31420991  za dodávku tepla pracovisko šaľa 2/2015  3299,23 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 20060201 zo dňa 1.7.2006 vrátane dodatkov    6.3.2015  13.03.2015 
1171540099   Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a, 92511 Bratislava 26
35815256  za dodávku plynu za 3/2015  3583 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu č. 6300141626    5.3.2015  13.03.2015 
1171540122   REVIS-SERVIS spol. s r.o.
Na Priehon 875/2A, 94905 Nitra
36657719  oprava kopírovacieho stroja  240 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. NZ 06/2014 - servis, opravy a údržba kopírovacích strojov a multifunkčných zariadení  1/2015  16.3.2015  24.03.2015 
1171540121   REVIS-SERVIS spol. s r.o.
Na Priehon 875/2A, 94905 Nitra
36657719  renovácia tonerov  332,64 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke toveru č. NZ 08/2014 - dodávka renovovaných tonerov vrátane súvisiacich služieb  2/2015  16.3.2015  24.03.2015 
1171540103   REVIS-SERVIS spol. s r.o.
Na Priehon 875/2A, 94905 Nitra
36657719  renovácia tonerov  1938,35 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke toveru č. NZ 08/2014 - dodávka renovovaných tonerov vrátane súvisiacich služieb  2/2015  9.3.2015  24.03.2015 
1171540098   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášiková 23/D, 82101 Bratislava
31396674  stravné lístky 3/2015  20776,09 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015 zo dňa 19.1.2015  3/2015  5.3.2015  27.03.2015 
1171540109   SHS Building s.r.o.
Detvianska 1B, 94001 Nové Zámky
44405375  oprava radiátora - havarijný stav  237,05 
vrátane DPH
  5/2015  10.3.2015  13.03.2015 
1171540114   ARC Design, s.r.o.
Výpalisko 65, 94082 Nové Zámky
43840655  výroba pečiatok  227,56 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke tovaru č. NZ 07/2014 - dodávka textových pečiatok a príslušenstva  6/2015  12.3.2015  27.03.2015 
1171540131   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  kancelársky materiál NP XXV-2  304 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 16658/12 M ODSMAP zo dňa 17.8.2014  7/2015  23.3.2015  27.03.2015 
1171540130   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  kopírovací papier NP XXV-2  1305 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 20396/2011-IV/5 zo dňa 8.11.2011  8/2015  23.3.2015  27.03.2015 
1171540138   ARC Design, s.r.o.
Výpalisko 65, 94082 Nové Zámky
43840655  výroba pečiatok  358,80 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke tovaru č. NZ 07/2014 - dodávka textových pečiatok a príslušenstva  9/2015  30.3.2015  02.04.2015 
1171540120   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  dobropis zľavy k DEKVS nové zámky 2/2015  -70,18 
bez DPH
povolenie  frankovací stroj č. 77539  16.3.2015  30.03.2015 
1171540127   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  dobropis zľavy k DEKVS štúrovo 2/2015  -42,46 
bez DPH
povolenie  frankovací stroj č. 95203  19.3.2015  30.03.2015 
1171540128   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  dobropis zľavy k DEKVS šaľa 2/2015  -41,30 
bez DPH
povolenie  frankovací stroj č.76053  19.3.2015  26.03.2015 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2015 (ÚPSVR Nové Zámky)

Tlačiť