December 2018

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1431840660   SWAN a.s.
Borská 6., Bratislava 841 04
47258314  DSL poplatky 44-LAN 11/2018  751,68 
vrátane DPH
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6    13.12.2018  17.12.2018  3.1.2019 
1431840659   SWAN a.s.
Borská 6., Bratislava 841 04
47258314  DSL poplatky 44 11/2018  4229,05 
vrátane DPH
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6    13.12.2018  17.12.2018  3.1.2019 
1431840658   SWAN a.s.
Borská 6., Bratislava 841 04
47258314  DSL poplatky 44-DSL 11/2018  531,26 
vrátane DPH
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6    13.12.2018  17.12.2018  3.1.2019 
1431840657   SWAN a.s.
Borská 6., Bratislava 841 04
47258314  tel. poplatky 103-11001939 11/2018  91,97 
vrátane DPH
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6    13.12.2018  17.12.2018  3.1.2019 
1431840656   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14., Banská Bystrica 974 05
36597007  spotreba elektriny 11/2018 E49  87,48 
vrátane DPH
Zmluva č. 344/OVS/2017 zo dňa 15.10.2017    13.12.2018  17.12.2018  3.1.2019 
1431840655   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14., Banská Bystrica 974 05
36597007  spotreba elektriny 11/2018 Plešivec  69,92 
vrátane DPH
Zmluva č. 344/OVS/2017 zo dňa 15.10.2017    13.12.2018  17.12.2018  3.1.2019 
1431840654   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14., Banská Bystrica 974 05
36597007  spotreba elektriny 11/2018 Š112  1005,34 
vrátane DPH
Zmluva č. 344/OVS/2017 zo dňa 15.10.2017    13.12.2018  17.12.2018  3.1.2019 
1431840653   Slov.pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9., Banská Bystrica 975 99
36631124  pošt.služby-Pleš.Dobš., 11/2018  323,30 
vrátane DPH
Zmluva - Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.2.2006    13.12.2018  17.12.2018  3.1.2019 
1431840652   LAAX s.r.o.
Šafárikova 104., Rožňava 048 01
10746811  nákup všeo. materiálu  99,98 
vrátane DPH
  118/2018 zo dňa 12.12.2018  13.12.2018  17.12.2018  3.1.2019 
1431840651   STRABAG s.r.o.
Dunajská 32., Bratislava 817 85
36361127  komplexná správa 11/2018  1999,58 
vrátane DPH
Zmluva č. VOB/41/2016 -M-OVO zo dňa 17.3.2016    13.12.2018  17.12.2018  3.1.2019 
1431840662   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99
36631124  poštové služby - dobropis - zľava k DEKVS 11/2018  -62,62 
vrátane DPH
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta    14.12.2018  27.12.2018  3.1.2019 
1431840663   STRABAG s.r.o.
Dunajská 32., Bratislava 817 85
36361127  odborné prehliadky EZS  522,00 
vrátane DPH
  78/2018 zo dňa 18.9.2018  14.12.2018  19.12.2018  3.1.2019 
1431840662   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99
36631124  poštové služby - dobropis - zľava k DEKVS 11/2018  -62,62 
vrátane DPH
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta    14.12.2018  27.12.2018  3.1.2019 
1431819070   Detské kočovné divadlo DRaK
Hlavná č.16., Prešov 080 01
37793012  preddavok Detské koč.divadlo 50  4250,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 2/2018 zo dňa 21.3.2018    14.12.2018  17.12.2018  3.1.2019 
1431819069   Detské kočovné divadlo DRaK
Hlavná č.16., Prešov 080 01
37793012  preddavok Detské koč.divadlo 50  7043,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 2/2018 zo dňa 21.3.2018    14.12.2018  17.12.2018  3.1.2019 
1431840663   STRABAG s.r.o.
Dunajská 32., Bratislava 817 85
36361127  odborné prehliadky EZS  522,00 
vrátane DPH
  78/2018 zo dňa 18.9.2018  14.12.2018  19.12.2018  3.1.2019 
1431819070   Detské kočovné divadlo DRaK
Hlavná č.16., Prešov 080 01
37793012  preddavok Detské koč.divadlo 50  4250,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 2/2018 zo dňa 21.3.2018    14.12.2018  17.12.2018  3.1.2019 
1431819069   Detské kočovné divadlo DRaK
Hlavná č.16., Prešov 080 01
37793012  preddavok Detské koč.divadlo 50  7043,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 2/2018 zo dňa 21.3.2018    14.12.2018  17.12.2018  3.1.2019 
1431840664   SWAN a.s.
Borská 6., Bratislava 841 04
47258314  DSL poplatky 44-DSL r.2019  6375,17 
vrátane DPH
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6    18.12.2018  19.12.2018  3.1.2019 
1431840665   SWAN a.s.
Borská 6., Bratislava 841 04
47258314  DSL poplatky 44-IPT r.2019  11509,20 
vrátane DPH
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6    18.12.2018  19.12.2018  3.1.2019 
1431840667   SWAN a.s.
Borská 6., Bratislava 841 04
47258314  DSL poplatky 44 r.2019  50748,62 
vrátane DPH
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6    18.12.2018  19.12.2018  3.1.2019 
1431840666   SWAN a.s.
Borská 6., Bratislava 841 04
47258314  DSL poplatky 44-LAN r.2019  9020,16 
vrátane DPH
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6    18.12.2018  19.12.2018  3.1.2019 
1431840664   SWAN a.s.
Borská 6., Bratislava 841 04
47258314  DSL poplatky 44-DSL r.2019  6375,17 
vrátane DPH
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6    18.12.2018  19.12.2018  3.1.2019 
1431840665   SWAN a.s.
Borská 6., Bratislava 841 04
47258314  DSL poplatky 44-IPT r.2019  11509,20 
vrátane DPH
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6    18.12.2018  19.12.2018  3.1.2019 
1431840667   SWAN a.s.
Borská 6., Bratislava 841 04
47258314  DSL poplatky 44 r.2019  50748,62 
vrátane DPH
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6    18.12.2018  19.12.2018  3.1.2019 
1431840666   SWAN a.s.
Borská 6., Bratislava 841 04
47258314  DSL poplatky 44-LAN r.2019  9020,16 
vrátane DPH
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6    18.12.2018  19.12.2018  3.1.2019 
1431840674   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703., Zvolen 960 01
31628605  kancelársky materiál  936,37 
vrátane DPH
  108/2018 zo dňa 29.11.2018  19.12.2018  21.12.2018  3.1.2019 
1431840673   Final CD s.r.o.
Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01
45960470  servis RV-412AI  343,79 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016  117/2018 zo dňa 11.12.2018  19.12.2018  21.12.2018  3.1.2019 
1431840672   Final CD s.r.o.
Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01
45960470  servis RV-862AP  288,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016  119/2018 zo dňa 17.12.2018  19.12.2018  21.12.2018  3.1.2019 
1431840671   Final CD s.r.o.
Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01
45960470  servis RV-412AI  191,44 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016  110/2018 zo dňa 6.12.2018  19.12.2018  21.12.2018  3.1.2019 
1431840670   Final CD s.r.o.
Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01
45960470  servis BA-733OP  305,74 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016  116/2018 zo dňa 10.12.2018  19.12.2018  21.12.2018  3.1.2019 
1431840669   Final CD s.r.o.
Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01
45960470  servis RV-412AI  527,40 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016  115/2018 zo dňa 10.12.2018  19.12.2018  21.12.2018  3.1.2019 
1431840668   Kuchta Club s.r.o.
Strelnica č. 9., Rožňava 048 01
50196359  servisné prehliadky  161,10 
vrátane DPH
Dohoda o prevádzke plynovej kotolne č. 604/143/2016 z 4.2.2017-servisná prehliadka    19.12.2018  21.12.2018  3.1.2019 
1431840674   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703., Zvolen 960 01
31628605  kancelársky materiál  936,37 
vrátane DPH
  108/2018 zo dňa 29.11.2018  19.12.2018  21.12.2018  3.1.2019 
1431840673   Final CD s.r.o.
Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01
45960470  servis RV-412AI  343,79 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016  117/2018 zo dňa 11.12.2018  19.12.2018  21.12.2018  3.1.2019 
1431840672   Final CD s.r.o.
Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01
45960470  servis RV-862AP  288,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016  119/2018 zo dňa 17.12.2018  19.12.2018  21.12.2018  3.1.2019 
1431840671   Final CD s.r.o.
Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01
45960470  servis RV-412AI  191,44 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016  110/2018 zo dňa 6.12.2018  19.12.2018  21.12.2018  3.1.2019 
1431840670   Final CD s.r.o.
Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01
45960470  servis BA-733OP  305,74 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016  116/2018 zo dňa 10.12.2018  19.12.2018  21.12.2018  3.1.2019 
1431840669   Final CD s.r.o.
Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01
45960470  servis RV-412AI  527,40 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016  115/2018 zo dňa 10.12.2018  19.12.2018  21.12.2018  3.1.2019 
1431840668   Kuchta Club s.r.o.
Strelnica č. 9., Rožňava 048 01
50196359  servisné prehliadky  161,10 
vrátane DPH
Dohoda o prevádzke plynovej kotolne č. 604/143/2016 z 4.2.2017-servisná prehliadka    19.12.2018  21.12.2018  3.1.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | > >>

Naspäť na Faktúry 2018 (ÚPSVR Rožňava)

Tlačiť