november 2019

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1901941093   NADOSAH spol. s r.o.
Weberova 6967/2, 08001 Prešov
45329753  spiatočné letenky Viedeň-Brusel  801,00 [$EUR] 
bez DPH
173/SE/2019  441/2019  19.11.2019  25.11.2019  29.11.2019 
1901940967   ASIANA spol. s r.o.
Lazaretská 12, 81102 Bratislava
46301160  spiatočné letenky Viedeň-Washington  4398,00 [$EUR] 
bez DPH
173/SE/2019  403/2019  21.10.2019  20.11.2019  22.11.2019 
1901940880   ASIANA spol. s r.o.
Lazaretská 12, 81102 Bratislava
46301160  spiatočná letenka Viedeň-Cagliari  897,00 [$EUR] 
bez DPH
173/SE/2019  357/2019  02.10.2019  12.11.2019  22.11.2019 
1901941085   Slovenský Červený kríž, územný spolok Poprad
Karpatská 7, 05801 Poprad
00416223  poskytovanie teplého jedla  668,36 [$EUR] 
bez DPH
164/OPERDFaFEAD/2017  xxx  06.11.2019  21.11.2019  29.11.2019 
1901941043   PRIMA INVEST spol. s r.o.
Bakossova 60, 97401 Banská Bystrica
31644791  upratovacie služby  1489,43 [$EUR] 
vrátane DPH
156/OVS/2018  xxx  11.11.2019  20.11.2019  22.11.2019 
1901941065   Lindström s.r.o.
Orešianska 3, 91701 Trnava
35742364  servisný prenájom rohoží  56,69 [$EUR] 
vrátane DPH
13/OZ/2005  xxx  13.11.2019  18.11.2019  22.11.2019 
1901941064   Lindström s.r.o.
Orešianska 3, 91701 Trnava
35742364  servisný prenájom rohoží  68,83 [$EUR] 
vrátane DPH
13/OZ/2005  xxx  13.11.2019  18.11.2019  22.11.2019 
1901941021   Slovenský červený kríž, UzS Liptovský Mikuláš
Kuzmányho 15, 03101 Liptovský Mikuláš
00416070  poskytovanie teplého jedla  388,08 [$EUR] 
bez DPH
109/OPERDFaFEAD/2017  xxx  05.11.2019  18.11.2019  22.11.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | > >>

Naspäť na Faktúry 2019 (Ústredie Bratislava)

Tlačiť