
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11240327 | Ing. Kamila Vilčková KA-LUX Gagarinova 33, Humenné  | 
						34977511 | upratovacie práce | 1495,86  bez DPH  | 
						Zmluva o dielo č. 10/2011 | 02.08.2012 | 15.08.2012 | 16.8.2012 | |
| 11240324 | LECHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D,Bratislava  | 
						31396674 | jedálne kupóny | 8646,60  vrátane DPH  | 
						Zmluva č. K-307/PO98 | 02.08.2012 | 15.08.2012 | 16.8.2012 | |
| 11240323 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s Komenského 50, Košice  | 
						36570460 | Faktúra za vodné a stočné | 992,10  vrátane DPH  | 
						20-000002695PO2007 | 02.08.2012 | 15.08.2012 | 16.8.2012 | |
| 11240322 | Východoslovenské vodárne a.s. Komenského 50, Košice  | 
						36570460 | Faktúra za vodné a stočné | 185,93  vrátane DPH  | 
						20-000002695PO2007 | 01.08.2012 | 15.08.2012 | 16.8.2012 | |
| 11240320 | Technické služby mesta Humenné Sninská 27/1018  | 
						00186155 | Kontajner prepožičaný | 93,5  vrátane DPH  | 
						462 | 01.08.2012 | 18.08.2012 | 16.8.2012 | |
| 11240315 | MUDr. Michal Semjon ObZS Ubľa 119, 067 73  | 
						37939866 | Poskytnuté služby za výkony na účely soc. pomoci | 111,52  bez DPH  | 
						26.07.2012 | 14.08.2012 | 13.8.2012 | ||
| 11240310 | MUDr. Kunecová Nadežda  Strojárska 20, 069 01 Snina  | 
						31989659 | Náklady na poskytovanie zdravotnej starostlivosti | 125,46  bez DPH  | 
						17.07.2012 | 14.08.2012 | 13.8.2012 | ||
| 11240309 | Dr.Cornaničová Mária  Šudentská 1438  | 
						03551631 | Poskytnuté služby za výkony na účely soc. pomoci v mesiaci jún | 6,97  bez DPH  | 
						17.07.2012 | 14.08.2012 | 13.8.2012 | ||
| 11240300 | A.M.Medicallis, s.r.o Študenská 1438 069 01 Snina  | 
						43956343 | Vypísanie tlačív na kompenzacie | 41,82  bez DPH  | 
						12.07.2012 | 14.08.2012 | 13.8.2012 | ||
| 11240321 | Východoslovenská energetika Mlynská 31, 042 91 Košice  | 
						36211222 | elektrina | 2849  vrátane DPH  | 
						5100642196 | 01.08.2012 | 08.08.2012 | 13.8.2012 | |
| 11240318 | Jaroslav Lukáč TELELUKservis Košarovce 110, 09406  | 
						10682911 | Oprava kopírovacieho stroja Sharp 5316 | 543,70  vrátane DPH  | 
						47/2012 | 26.7.2012 | 07.08.2012 | 13.8.2012 | |
| 11240317 | Jaroslav Lukáč TELELUKservis Košarovce 110, 09406  | 
						10682911 | Oprava kopírovacieho stroja Ricoh Aficio 2022 | 574,92  vrátane DPH  | 
						47/2012 | 26.7.2012 | 07.08.2012 | 13.8.2012 | |
| 11240316 | Xepap spol.s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen  | 
						31628605 | Kopírovací papier | 752,98  vrátane DPH  | 
						46/2012 | 26.7.2012 | 07.08.2012 | 13.8.2012 | |
| 11240313 | Východoslov. vodárenská spol. a.s. Komenského 50, KOŠICE  | 
						36570460 | Faktúra za vodné a stočné | 266,98  vrátane DPH  | 
						20-000002695PO2007 | 24.7.2012 | 07.08.2012 | 13.8.2012 | |
| 11240312 | ASTA, spol.s.r.o.Humenné Brestovská 1056, Humenné  | 
						2020510690 | Práca a materiál použité na vozidlo Škoda Octavia e.č.HE 427AX | 296  vrátane DPH  | 
						45/2012 | 20.7.2012 | 07.08.2012 | 13.8.2012 | |
| 11240311 | Jaroslav Lukáč Telelukservis 09406 Košarovce  | 
						10682911 | Oprava kopír. stroja | 478,80  vrátane DPH  | 
						43/2012 | 19.7.2012 | 07.08.2012 | 13.8.2012 | |
| 11240304 | Ján Šuľák VÝŤAHY-ŠUĽÁK Hrubov 81  | 
						17134692 | oprava výťahu | 473,64  vrátane DPH  | 
						Zmluva č. 3/97 | 16.7.2012 | 19.07.2012 | 30.7.2012 | |
| 11240302 | Slovenská pošta Partizánska 9 , Banská Bystrica  | 
						36631124 | poštové služby | 4539,80  vrátane DPH  | 
						13.7.2012 | 19.07.2012 | 30.7.2012 | ||
| 11240301 | Slovanet Záhradnícka 151, Bratislava  | 
						35765143 | telekomunikačné služby | 103,62  vrátane DPH  | 
						Zmluva o pripojení | 13.7.2012 | 19.07.2012 | 30.7.2012 | |
| 11240299 | Orange Slovensko a.s. Prievozksá 6 , Bratislava  | 
						35697270 | telekomunikačné služby | 574,89  vrátane DPH  | 
						Zmluva o poskytovaní elektronických komunikačných služieb | 11.7.2012 | 19.07.2012 | 30.7.2012 | |
| 11240298 | SWAN a.s. Borská 6 , Bratislava  | 
						35680202 | telekomunikačné služby | 799,99  vrátane DPH  | 
						Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 11.7.2012 | 19.07.2012 | 30.7.2012 | |
| 11240297 | Teplo GGE s.r.o Rozkvet 2058/125 , Považská Bystrica  | 
						36012424 | dodávka tepla a teplej vody | 636,82  vrátane DPH  | 
						zmluva č. 901 | 11.7.2012 | 19.07.2012 | 30.7.2012 | |
| 11240295 | T-com karadžičova 10 , Bratislava  | 
						35763469 | telekomunikačné služby | 154,37  vrátane DPH  | 
						Zmluva o pripojení | 10.7.2012 | 19.07.2012 | 30.7.2012 | |
| 11240294 | T-com, Karadžičova 10, Bratislava  | 
						35763469 | telekomunikačné služby | 31,01  vrátane DPH  | 
						Zmluva o pripojení | 10.7.2012 | 19.07.2012 | 30.7.2012 | |
| 11240293 | Únia žien okresná organizácia Kukorelliho 60, Humenné  | 
						00417378 | nájom nebytových priestorov | 86,93  vrátane DPH  | 
						Zmluva o námje nebytových priestorov | 10.7.2012 | 19.07.2012 | 30.7.2012 | |
| 11240292 | Východoslovenská energetika Mlynská 21 , Košice  | 
						36211222 | elektrina | 16,17  vrátane DPH  | 
						5100642196C | 10.7.2012 | 19.07.2012 | 30.7.2012 | |
| 11240291 | Marcela Galandová - Gameco Komenského 2827/105  | 
						40116000 | Preprava osôb | 292,32  vrátane DPH  | 
						č. 1/2012 o zabezpečení prepravy osôb | 9.7.2012 | 19.07.2012 | 30.7.2012 | |
| 11240288 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava  | 
						35680202 | telekomunikačné služby | 902,02  vrátane DPH  | 
						Zmluvy o poskytovaní telekomunikačných služieb | 6.7.2012 | 19.07.2012 | 30.7.2012 | |
| 11240287 | SWAN a.s. Borská 6 , Bratislava  | 
						35680202 | telekomunikačné služby | 1217,64  vrátane DPH  | 
						Zmluvy o poskytovaní telekomunikačných služieb | 6.7.2012 | 19.07.2012 | 30.7.2012 | |
| 11240286 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava  | 
						35680202 | telekomunikačné služby | 2045,42  vrátane DPH  | 
						Zmluvy o poskytovaní telekomunikačných služieb | 6.7.2012 | 19.07.2012 | 30.7.2012 | |
| 11240285 | SWAN a.s. Borská 6 , Bratislava  | 
						35680202 | telekomunikačné služby | 265,63  vrátane DPH  | 
						Zmluvy o poskytovaní telekomunikačných služieb | 6.7.2012 | 19.07.2012 | 30.7.2012 | |
| 11240262 | Dr. Čornaničová Mária Študentská 1438, Snina  | 
						35519631 | zdravotné výkony | 20,91  bez DPH  | 
						22.6.2012 | 19.07.2012 | 30.7.2012 | ||
| 11240308 | Humenská energetická spoločnosť Chemslonská 1, Humenné  | 
						31728812 | dodávka tepla | 4198,97  bez DPH  | 
						129/04/HES | 17.7.2012 | 20.07.2012 | 30.7.2012 | |
| 11240284 | MED-AID s.r.i. Lackovce38  | 
						36500585 | zdravotné výkony | 83,64  bez DPH  | 
						6.7.2012 | 20.07.2012 | 30.7.2012 | ||
| 11240283 | MUDr. František Šarišský Lackovce38  | 
						37876414 | zdravotné výkony | 55,76  bez DPH  | 
						6.7.2012 | 20.07.2012 | 30.7.2012 | ||
| 11240268 | Katos MED Komenského ,, Humenné  | 
						44968361 | zdravotné úkony | 69,70  bez DPH  | 
						2.7.2012 | 20.07.2012 | 30.7.2012 | ||
| 11240307 | Kridla s.r.o Mierova 94 , Humenne  | 
						36466778 | kancelárske potreby | 443,50  vrátane DPH  | 
						44/2012 | 17.7.2012 | 24.07.2012 | 30.7.2012 | |
| 11240306 | Jaroslav Lukáč TELELUKservis Košarovce 110  | 
						10682911 | oprava kopírovacieho stroja | 328,80  vrátane DPH  | 
						43/2012 | 16.7.2012 | 24.07.2012 | 30.7.2012 | |
| 11240305 | Jaroslav Lukáč TELELUKservis Košarovce 110  | 
						10682911 | oprava kopírovacieho stroja | 330  vrátane DPH  | 
						43/2012 | 16.7.2012 | 24.07.2012 | 30.7.2012 | |
| 51240013 | Xepap s.r.o Jesenského 4703, Zvolen  | 
						31628605 | Xerox papier | 221,15  vrátane DPH  | 
						20396/2011-IV/5 | 2.7.2012 | 24.07.2012 | 30.7.2012 |