Faktúry 2012 (ÚPSVR Humenné)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11240044   Technické služby mesta Humenné
Sninska 27/1018, 066 01 Humenné
00186155  poplatok za odvoz odpadu  93,50 EUR 
bez DPH
č. 462 o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu    03.02.2012  08.02.2012 
11240093   Mária Benková
Krátka 1466/5, 066 01 Humenné
36164585  strážna služba 2/2012  1390,35 EUR 
bez DPH
č. 9/2011 o vykonaní strážnej služby a ochrany objektov    05.03.2012  12.03.2012 
11240385   Teplo GGE s.r.o.
Rozkvet 2058/125, Považská Bystrica
36012424  Dodávka tepla na ústred. kúrenie a ohrev teplej úžitkovej vody 08/2012  636,82 
vrátane DPH
č. 901    12.09.2012  17.09.2012 
11240092   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  nákup jedálnych kupónov  12966,60 EUR 
bez DPH
č. K-307/PO98 o poskytovaní stravovania    02.03.2012  12.03.2012 
11240083   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava
31396674  nákup jedálnych kupónov  42,90 EUR 
vrátane DPH
č. K-307/PO98 o poskytovaní stravovania    24.02.2012  05.03.2012 
11240009   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 82101 BRATISLAVA
31396674  nákup jedálnych kupónov  11886,60 EUR 
vrátane DPH
č. K-307/PO98 o poskytovaní stravovania    03.01.2012  20.01.2012 
11240503   MED -AID s.r.o.
Chemlonská 1, Humenné
37937791  Poskytovanie PZSč. 1/2012  225 
vrátane DPH
č.1/2011    27.11.2012  30.11.2012 
11240355   Technické služby mesta Humenné
Sninská 27/1018
00186155  Kontajner prepožičaný  74,80 
bez DPH
č.462    31.08.2012  07.09.2012 
11240506   Polygrafické práce
Michalovce
40936597  Spisový obal - 3000 ks, Kontrolný lístok 3000 ks  560,40 
vrátane DPH
č.9 na zabezpečenie výroby tlačív  č. 96/2012  28.11.2012  30.11.2012 
51240001   Ing. Jozef Kočiš-ELEKTROTECHNIK
Hlavná 550 ,Sečovská polianka
10809252  Odborná príprava elektrotechnikov  840 
bez DPH
Dohoda č. 1/§46/NPIII-2/A/2012 o úhrade oprávnených výdavkov za služby na vzdelávanie a prípravu pre trh práce dodávateľovi služieb vzdelávania a prípravy pre trh práce    12.4.2012  27.04.2012 
51240002   Ing. Jozef Kočiš - ELEKTROTECHNIK
Hlavná 550, Sečovská Polianka
10809252  Odborná príprava elektrotechnikov  1080 
bez DPH
Dohoda č. 1/§46/NPIII-2/B/2012    18.4.2012  30.04.2012 
11240172   Versity a.s.
Einsteinova 24,Bratislava
36396222  dodávka monitorov  6453,54 
vrátane DPH
Kúpna zmluva 2/2012    24.4.2012  30.04.2012 
11240213   Versity a.s.
Einsteinova 24, Bratislava
36396222  PC HP Compay 6200 Pro  5361,60 
vrátane DPH
Kúpna zmluva č. 3/2012    18.05.2012  31.05.2012 
11240391   Krídla s.r.o.
Mierova 94, Humenné
36466778  Kancelárske potreby, CD, DVD  350,27 
vrátane DPH
KZ -3/2011  54/2012  18.09.2012  26.09.2012 
41240001   Robinco Slovakia s.r.o.
Dolné Rudina 1, Žilina
31611630  Frankovcí stroj DM400c  4608 
vrátane DPH
KZ z.d.22.11.2012  97/2012  12.12.2012  20.12.2012 
11240387   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bartislava
35697270  Poskytovanie elektronickej komunikačnej služby  583,10 
vrátane DPH
Poskytovanie elektronickej komunikačnej služby    12.09.2012  17.09.2012 
11240375   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  Poskytovanie telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN  1217,64 
vrátane DPH
Poskytovanie telekomunikačných služieb    07.09.2012  14.09.2012 
11240373   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  Poskytovanie telekomunikačných služieb  265,63 
vrátane DPH
Poskytovanie telekomunikačných služieb    07.09.2012  14.09.2012 
11240376   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  Poskytovanie telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN  902,02 
vrátane DPH
Poskytovanie telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    07.09.2012  14.09.2012 
11240374   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  Poskytovanie telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN  2045,42 
bez DPH
Poskytovanie telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    07.09.2012  14.09.2012 
51240026   Pergamon spol.s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Tonery  99,64 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5  23/2012/ESF NP ob.kult.  13.09.2012  05.10.2012 
51240025   Pergamon spol.s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Tonery  199,86 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5  22/2012/ESF NP abs.prax  13.09.2012  05.10.2012 
51240024   Pergamon spol.s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Tonery  490,92 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5  21/2012/ESF NP V-2  13.09.2012  05.10.2012 
51240023   Pergamon spol.s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Tonery  450,70 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5  20/2012/ESF NP I-2/B  13.09.2012  05.10.2012 
51240022   Pergamon spol.s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Tonery  751,36 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5  19/2012/ESF NP I-2/D  13.09.2012  05.10.2012 
51240021   Pergamon spol.s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Tonery  330,7 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5  18/2012/ESF NP III-2/B  13.09.2012  05.10.2012 
51240020   Pergamon spol.s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Toner  271,86 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5  17/2012/ESF NP §50j  13.09.2012  05.10.2012 
51240019   Pergamon spol.s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Tonery  330,7 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5  16/2012/ESF NP III-2/A  13.09.2012  05.10.2012 
51240018   Pergamon spol.s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Tonery  581,54 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5  15/2012/ESF NP II-2/B  13.09.2012  05.10.2012 
51240017   Pergamon spol.s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Tonery  291,06 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5  14/2012/ESF NP II-2/A  13.09.2012  05.10.2012 
51240016   Pergamon spol.s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Tonery  288,80 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5  13/2012/ESF NP VII-2  13.09.2012  05.10.2012 
51240015   Pergamon spol.s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Tonery  759,16 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5  12/2012/ESF NP XXV-2  13.09.2012  05.10.2012 
11240486   Pergamon s.r.o.
Chemická 1 , Bratislava
31327681  tonery do tlačiarní a kopíriek  383,96 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5 a 10297/2011-IV/8  86/2012  19.11.2012  23.11.2012 
51240014   XEPAP spol s.r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
00323021  Xerox papier  67,77 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 20396/2011-IV/5  24/2012/ESF  10.09.2012  05.10.2012 
51240038   XEPAP spol s.r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  Xerox papier A3 NP V-2  51,80 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.20396/2011-IV/5    16.10.2012  29.10.2012 
51240037   XEPAP spol s.r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  Xerox papier A4, A3 NP §50j  110,78 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.20396/2011-IV/5    02.10.2012  29.10.2012 
51240036   XEPAP spol s.r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  Xerox papier A4 NP III-2/B  37,64 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.20396/2011-IV/5    02.10.2012  29.10.2012 
51240035   XEPAP spol s.r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  Xerox papier A4 NP III-2/A  37,64 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.20396/2011-IV/5    02.10.2012  29.10.2012 
51240034   XEPAP spol s.r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  Xerox papier A4, A3 NP VII-2  223,53 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.20396/2011-IV/5    02.10.2012  29.10.2012 
51240033   XEPAP spol s.r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  Xerox papier A4 NP II-2/A  72,79 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.20396/2011-IV/5    02.10.2012  29.10.2012 
<< < | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Humenné

Tlačiť