Faktúry 2012 (ÚPSVR Humenné)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
51240031   XEPAP spol s.r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  Xerox papier A4, A3 - NP XXV  221,15 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.20396/2011-IV/5    02.10.2012  29.10.2012 
51240013   Xepap s.r.o
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  Xerox papier  221,15 
vrátane DPH
20396/2011-IV/5    2.7.2012  24.07.2012 
51240034   XEPAP spol s.r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  Xerox papier A4, A3 NP VII-2  223,53 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.20396/2011-IV/5    02.10.2012  29.10.2012 
51240008   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  Xerox papier  223,52 
vrátane DPH
20396/2011-IV/5    2.7.2012  24.07.2012 
11240503   MED -AID s.r.o.
Chemlonská 1, Humenné
37937791  Poskytovanie PZSč. 1/2012  225 
vrátane DPH
č.1/2011    27.11.2012  30.11.2012 
11240428   Energobyt s.r.o
Lipová 1 , Humenné
31680321  dodávka a montáž vykurovacieho telesa a výmena ventilov  228,13 
vrátane DPH
  57/2012  12.10.2012  19.10.2012 
11240050   Audioline Multimedia s.r.o.
Tulipánová 7, 841 02 Bratislava
35827009  oprava fluidboxu - výmena zdrojovej časti  228,00 EUR 
vrátane DPH
    06.02.2012  08.02.2012 
11240440   HAGARD:HAL, a.s.
Pražská 9. Humenné
34144650  Trubica TL/D36/865, SEZ-zásuvka Z3121  230,24 
vrátane DPH
  62/2012  19.10.2012  25.10.2012 
11240171   Kridla s.r.o.
Mirova 94, Humenné
36466778  kancelárske potreby  235,85 
vrátane DPH
  23/2012  24.4.2012  27.04.2012 
11240572   Jaroslav Lukáč Teleluk servis
Košarovce
10682911  Oprava kopírovacieho stroja  236,04 
vrátane DPH
  71/2012  18.12.2012  21.12.2012 
51240030   XEPAP spol s.r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  Xerox papier A4, A3 NPV-2  238,79 
vrátane DPH
Rámcová dohodač.20396/2011-IV/5    02.10.2012  29.10.2012 
11240553   Kamil Šimíček
Laboreckác1887/36
44702973  Vyčistenie a dezinfekcia služ. motor. vozidiel   240 
vrátane DPH
  90/2012  13.12.2012  19.12.2012 
11240493   Ing. Michal Sopko, F. Raketer
Štúrova 1903/36, Humenné
45311846  OBJEDNáVKA č.83/2012 za posúdenie stavu výpočtovej techniky, pís. strojov  240 
bez DPH
  č.83/2012  21.11.2012  29.11.2012 
11240600   Jaroslav Lukáč- Teleluk
Košarovce 110
10682911  oparav kopírovacieho stroja  242,40 
vrátane DPH
  71/2012  27.12.2012  28.12.2012 
11240062   SYTELI, spol. s r.o.
Duklianska 7, 071 01 Michalovce
36173975  ,,Pripojenie na PCO" pre budovu UPSVR Humenné DP Snina, montáž a doprava  244,80 EUR 
vrátane DPH
  č. 8/2012  10.02.2012  27.02.2012 
11240023   MEDICID, s.r.o.
Svätoplukova 2515/27, 06901 Snina
36516724  zdravotnícke služby - lekárske nálezy - kompenzácie podľa prílohy  250,92 EUR 
bez DPH
    13.01.2012  30.01.2012 
11240352   Varšaníková Ľudmila MUDr.
Sládkovičova 300/3. Snina
35508027  Náklady poskytnuté za zdravotnú starostlivosť  257,89 
bez DPH
    22.08.2012  14.09.2012 
11240564   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  P00020 MPSVR_042; DSLback P00020 MPSVR_114; DSL  265,63 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb    14.12.2012  19.12.2012 
11240536   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  Fakturačné obdobie 1.11.2012 do 30.11.2012 P00020 MPSVR_042;DSL P00020 MPSVR_114;DSL  265,63 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb    10.12.2012  14.12.2012 
11240468   SWAN a.s.
Borská 6 , Bratislava
35680202  telekomunikačné služby  265,63 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb    9.11.2012  20.11.2012 
11240414   SWAN a s.
Borská 6 , Bratislava
35680202  telekomunikačné služby  265,63 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb    5.10.2012  12.10.2012 
11240373   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  Poskytovanie telekomunikačných služieb  265,63 
vrátane DPH
Poskytovanie telekomunikačných služieb    07.09.2012  14.09.2012 
11240340   SWAN a s.
Borská 6, Bratislava
35680202  telekomunikačné služby  265,63 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb    9.8.2012  22.08.2012 
11240285   SWAN a.s.
Borská 6 , Bratislava
35680202  telekomunikačné služby  265,63 
vrátane DPH
Zmluvy o poskytovaní telekomunikačných služieb    6.7.2012  19.07.2012 
11240248   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  Tel. poplatky - oblasť 35-DSL za obdobie 01.05.2012 - 31.05.2012  265,63 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    08.06.2012  21.06.2012 
11240192   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  telekomunikačné služby  265,63 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb    7.5.2012  11.05.2012 
11240145   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telekomunikačné služby, obdobie 03/2012  265,63 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    10.04.2012  20.04.2012 
11240097   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telefónne služby obdobie 02/2012  265,63 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    06.03.2012  15.03.2012 
11240052   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telefónne poplatky  265,63 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    07.02.2012  27.02.2012 
11240502   Krídla s.r.o.
Mierova 94, Humenné
36466778  Kancelárske potreby- obalky, dovolenkové lístky, ..  266,11 
vrátane DPH
3/2011  95/2012  27.11.2012  29.11.2012 
11240313   Východoslov. vodárenská spol. a.s.
Komenského 50, KOŠICE
36570460  Faktúra za vodné a stočné  266,98 
vrátane DPH
20-000002695PO2007    24.7.2012  07.08.2012 
51240020   Pergamon spol.s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Toner  271,86 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5  17/2012/ESF NP §50j  13.09.2012  05.10.2012 
11240219   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  Vodné, stočné 20.04.2012-18.05.2012 Humenné Kukorelliho  272,33 
vrátane DPH
Zmluva č. 20-000002695PO2007    25.05.2012  31.05.2012 
11240077   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné a stočné, budova UPSVR Humenné  277,38 EUR 
vrátane DPH
Zmluva č. 20-000002695PO2007 o dodávke a odbere vody ....    21.02.2012  28.02.2012 
11240574   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s
Komenského 50, Košice
36570460  Vodné a stočné  282,36 
vrátane DPH
20-000002695PO2007    19.12.2012  21.12.2012 
11240279   Davex-SK s.r.o.
Brezová 8099/65, žilina
36384593  Polymer  282,00 
vrátane DPH
  30/2012  3.7.2012  09.07.2012 
51240016   Pergamon spol.s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Tonery  288,80 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5  13/2012/ESF NP VII-2  13.09.2012  05.10.2012 
51240017   Pergamon spol.s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Tonery  291,06 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5  14/2012/ESF NP II-2/A  13.09.2012  05.10.2012 
11240356   Marcela Galandová-GAMECO
Komenského 2827/105, Snina
40116000  Doprava osôb  292,32 
vrátane DPH
1/2012    31.08.2012  07.09.2012 
11240291   Marcela Galandová - Gameco
Komenského 2827/105
40116000  Preprava osôb  292,32 
vrátane DPH
č. 1/2012 o zabezpečení prepravy osôb    9.7.2012  19.07.2012 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Humenné

Tlačiť