Faktúry 2012 (ÚPSVR Prešov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11240639/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  fakturačné obdobie 01.08.do 31.08.2012  531,26 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    7.9.2012  18.09.2012  15.10.2012 
11240640/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  služby swan pripojenie od1.8,.2012 do 31.8.2012  3966,42 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    7.9.2012  18.09.2012  15.10.2012 
11240644/PO   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  služby pevnej siete  76,10 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    7.9.2012  17.09.2012  15.10.2012 
11240649/PO   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  služby pevnej siete  52,56 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    10.9.2012  17.09.2012  15.10.2012 
11240592   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
  Faktúra za služby Orange mobilné telefóny  463,63 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    21.8. 2012  31.8. 2012  20.9.2012 
11240572   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  Faktúra za služby SWAN  3966,42 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    9.8.2012  21.08.2012  20.9.2012 
11240571   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  Faktúra za služby SWAN  531,26 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    9.8.2012  21.08.2012  20.9.2012 
11240573   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  Faktúra za služby SWAN  1642,98 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    9.8.2012  21.08.2012  20.9.2012 
11240575   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  Faktúra za služby SWAN  571,90 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    9.8.2012  21.08.2012  20.9.2012 
11240568   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  Faktúra za služby pevnej siete  92,62 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    8.8  21.08.2012  20.9.2012 
11240766/PO   Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Námestie Mieru 2, 080 01 Prešov
37870475  zálohové platby  2488,00 
vrátane DPH
Zmluva o nájme č. 151/2010    31.10.2012  07.11.2012  22.11.2012 
11240690/PO   Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Námestie Mieru 2, 080 01 Prešov
37870475  zálohové platby  2488,00 
vrátane DPH
Zmluva o nájme č. 151/2010    27.9.2012  28.09.2012  26.10.2012 
11240691/PO   Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Námestie Mieru 2, 080 01 Prešov
37870475  nájomné  3242,25 
vrátane DPH
Zmluva o nájme č. 151/2010    27.9.2012  28.09.2012  26.10.2012 
11240608   Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Námestie Mieru 2, 080 01 Prešov
37870475  užívanie nebytových priestorov  2488,00 
vrátane DPH
Zmluva o nájme č. 151/2010    31.8.2012  10.09.2012  20.9.2012 
11240607   Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Námestie Mieru 2, 080 01 Prešov
37870475  nájom nebytových priestorov  3242,25 
bez DPH
Zmluva o nájme č. 151/2010    31.8.2012  10.09.2012  20.9.2012 
11240832/PO   Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Námestie Mieru 2, 080 01 Prešov
37870475  nájomné za mesiac december2012  3242,25 
vrátane DPH
Zmluva o nájme    30.11.2012  30.11.2012  18.12.2012 
11240831/PO   Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Námestie Mieru 2, 080 01 Prešov
37870475  nájom nebytových priestorov  1893,00 
vrátane DPH
Zmluva o nájme    30.11.2012  30.11.2012  18.12.2012 
11240815/PO   Park kultúry a oddychu
Hlavná 50, 080 01 Prešov
00187437  nájom priestorov 15.11.2012  2190,00 
vrátane DPH
Zmluva o nájme    16.11.2012  20.11.2012  18.12.2012 
11240765/PO   Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Námestie Mieru 2, 080 01 Prešov
37870475  nájom nebytových priestorov  3242,25 
vrátane DPH
Zmluva o nájme     31.10.2012  07.11.2012  22.11.2012 
11240031/PO   EUROcoop partners, s.r.o.
Požiarnická 17, 080 01 Prešov
36749290  Faktúra za upratovacie služby.  2105,00 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 19/2010    5.1.2012  12.01.2012  25.1.2012 
11240777/PO   EVERT VT s.r.o.
Námestie slobody 2,093 01Vranov nad Topľou
46248366  upratovacie práce  1638,52 
vrátane DPH
zmluva o dielo    07.11.2012  13.11.2012  22.11.2012 
11240643/PO   EVERT VT s.r.o.
Námestie slobody 2,093 01Vranov nad Topľou
46248366  upratovacie práce za mesiac august  1004,34 
vrátane DPH
zmluva o dielo    7.9.2012  17.09.2012  15.10.2012 
11240810/PO   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  dodávka zemného plynu  2801,64 
vrátane DPH
Zmluva č.9103905825    13.11.2012  20.11.2012  13.12.2012 
11240739/PO   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  dodávka zemného plynu  458,60 
vrátane DPH
Zmluva č.9103905825    10.10.2012  19.10.2012  9.11.2012 
11240651/PO   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
  dodávka zemného plynu  458,60 
vrátane DPH
Zmluva č.9103905825    11.9.2012  17.09.2012  15.10.2012 
11240570   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  Faktúra za odber plynu  460,20 
vrátane DPH
Zmluva č.9103905825    9.8.2012  21.08.2012  20.9.2012 
11240802/PO   Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
36211222  dodávka elektriny  300,39 
vrátane DPH
zmluva č.5100615106C    12.11.2012  16.11.2012  13.12.2012 
11240764/PO   Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
36211222  Elektrina - dodávka a distribúcia  3951,00 
vrátane DPH
zmluva č.5100615106C    30.10.2012  07.11.2012  22.11.2012 
11240763/PO   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodne a stočné  397,33 
bez DPH
zmluva č.50-000049173PO2011    29.10.2012  07.11.2012  22.11.2012 
11240767/PO   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné stočné  328,40 
bez DPH
zmluva č.50-000049173PO2011    02.11.2012  07.11.2012  22.11.2012 
11240710/PO   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Vodné a stočné  70,69 
vrátane DPH
zmluva č.50-000049173PO2011    04.10.2012  12.10.2012  2.11.2012 
11240709/PO   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Vodné a stočné  514,57 
vrátane DPH
zmluva č.50-000049173PO2011    04.10.2012  12.10.2012  2.11.2012 
11240701/PO   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné  500,12 
vrátane DPH
zmluva č.50-000049173PO2011    02.10.2012  12.10.2012  2.11.2012 
11240645/PO   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné a stočné  381,01 
vrátane DPH
zmluva č.50-000049173PO2011    7.9.2012  17.09.2012  15.10.2012 
11240775/PO   MHAKO,s.r.o.
Hlavna 11,080 01 Prešov
44455640  obsluhu plynových kotolní  1196,40 
vrátane DPH
zmluva č.10/2012    06.11.2012  13.11.2012  22.11.2012 
11240751/PO   MUDr. Jozef BULÍK, prakt. lekár pre dospelých
Brezovica 396, 082 74
31975569  zdravotné výkony  132,43 
bez DPH
v zmysle zákona č.447/2008    15.10.2012  19.11.2012  13.12.2012 
11240699/PO   MUDr. Gašperíková Gabriela, Všeobecný lekár pre dospelých
Ružová 27, 083 01 Sabinov
35523051  zdravotné výkony na kompenzáciu ŤZP  69,70 
bez DPH
v zmysle zákona č.447/2008    02.10.2012  19.11.2012  13.12.2012 
11240783/PO   MuDr. Švirk Ján
Masarykova 26, 080 01 Prešov
35520108  zdravotné výkony  6,97 
bez DPH
v zmysle zákona č.447/2008    07.11.2012  19.11.2012  13.12.2012 
11240786/PO   Petkemedik, s.r.o.
Pod Skalkou 4, 080 01 Prešov
36500291  zdravotné výkony  90,61 
bez DPH
v zmysle zákona č.447/2008    8.11.2012  19.11.2012  13.12.2012 
11240717/PO   ALIMED, s.r.o.
Levočská 73, 080 01 Prešov
36800481  zdravotné služby  27,88 
bez DPH
v zmysle zákona č.447/2008    05.10.2012  19.11.2012  13.12.2012 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prešov

Tlačiť