Faktúry 2012 (ÚPSVR Revúca)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
124067   SWAN, a.s.
Borská 1, Bratislava
35680202  služby za 1/2012  166,80 € 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt. tel. služieb    09.02.2012  07.03.2012 
124066   SWAN, a.s.
Borská 1, Bratislava
35680202  služby za 1/2012  1 638,79 € 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt. tel. služieb    09.02.2012  07.03.2012 
124065   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  služby za 1/2012  265,63 €| 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt. tel. služieb    09.02.2012  07.03.2012 
124094   Súkromná stredná odb.škola
Železničná 2, Revúca
37998676  Náklady spojené s akciou-"raňajky so zamestnávateľmi"  79,68 € 
bez DPH
    29.02.2012  13.03.2012 
124109   Bytové hospodárstvo, s.r.o.
T.Vansovej 1231, Revúca
31674020  služby za 2/2012  304,39 € 
vrátane DPH
  11/2012  07.03.2012  14.03.2012 
124102   SPP, a.s.
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava
35815256  dodávka plynu - 3/2012   189 € 
vrátane DPH
zmluva o dodávke plynu    02.03.2012  14.03.2012 
124101   Peter Horňák-SHR
Michalovce, Ul. F.Hečku 1
35505516  upratovacie a čistiace služby - 2/2012  699 € 
bez DPH
zmluva č.05/2011    02.03.2012  14.03.2012 
124100   Ing. Bebjak Jozef
Sládkovičova 61/5, Revúca
  náj. garáže - 3/2012  20 
bez DPH
zmluva z 19.1.2009      14.03.2012 
124099   Milota Rojáková
Štúrova 708/37, Revúca
  náj. garáže - 3/2012  20 € 
bez DPH
zmluva z 27.2.2011      14.03.2012 
124098   Mgr. Mečiarová Jana
Šafárikova 324/4, Revúca
  náj. garáže - 3/2012  20 € 
bez DPH
zmluva z 19.1.2011      14.03.2012 
124097   Mandalík Ján
Muránska 395/31, Revúca
  náj. garáž - 3/2012  20 € 
bez DPH
zmluva z 1.3.2010      14.03.2012 
124084   MUDr. Agnesa Zsírosová
detská ambulancia, Lubeník
35988819  zdravotné výkony  13,94 € 
bez DPH
zákon č. 477/2008 Z.z.    17.02.2012  14.03.2012 
124083   MUDr. Agnesa Zsirosová
detská ambulancia, Lubeník
35988819  zdravotné výkony  6,97 € 
bez DPH
zákon č. 447/2008    17.02.2012  14.03.2012 
124129   VSE,, a.s.
Mlynská 31, Košice
36211222  elektrika - 1/2012  360 € 
vrátane DPH
zmluva č.100628148 z 20.11.2008    09.02.2012  15.03.2012 
124128   Východoslov. energetika,a.s.
Mlynská 31, Košice
36211222  el.energia - preddavok 03/2012  362 € 
vrátane DPH
Zmluva č.100628148 z 20.11.2008    14.03.2012  16.03.2012 
124121   Slovak Telekom,a.s.
Karadžičova10,Bratislava
35763469  tel.poplatky-02/2012  1 187,51 € 
vrátane DPH
Rámcova zmluva o spolupráci-VPS    12.03.2012  16.03.2012 
124117   ADcomp-Dušan Šaradín
M.R.Štefánika 9, Levoča
17191467  tonery,renovácia tonerov  926 € 
vrátane DPH
  19/2012  08.03.2012  16.03.2012 
124110   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, Revúca
36045403  dod. tepla a TÚV za 2/2012  4 720,30 
vrátane DPH
zmluva o dod. tepla č.006/2008 z 19.11.2008    07.03.2012  19.03.2012 
124108   Vých.vodárenská spol., a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  vodné, stočné - 2/2012  173,12 € 
vrátane DPH
zmluva o dod.vody uzatvorená na základe OZ    06.03.2012  19.03.2012 
124124   Jaroslava Hirschmanová
Partizánska 17/5, Revúca
32962444  oprava balkonových dverí  25 € 
vrátane DPH
  č. 20/2012  13.03.2012  20.03.2012 
124115   Východoslov.energetika, a.s.
Mlynská 31, Košice
36211222  vyúčt.energie za 2/2012  972,82 € 
vrátane DPH
zmluva č.100628148 z 20.11.2008    08.03.2012  20.03.2012 
124122   Ján Račák,RADO-LIFT združenie
Vranského 38,Brezno
10837710  servis výťahu za 2/2012  38,40 € 
vrátane DPH
zmluva o servise výťahu z 2.1.2009    13.03.2012  21.03.2012 
124120   Slovenská pošta, a.s.
Part.cesta č.9,Banská Bystrica
36631124  poštovné služby za 2/2012  2 963,60 € 
bez DPH
zmluva o poštovom úvere    12.03.2012  22.03.2012 
124119   Slovenská pošta,a.s.
Partiz.cesta č.9,Banská Bystrica
36631124  poštové služby za 2/2012  1 028,10 € 
bez DPH
zmluva o poštovom úvere    12.03.2012  22.03.2012 
124135   VSE, a.s.
Mlynská 31, Košice
36211222  el. energia - 3/2012 ( preddavok )  360 € 
vrátane DPH
zmluva č.100628148 z 20.11.2008    09.02.2012  23.03.2012 
124132   Polygra, s.r.o.
Ostrovského 1, Košice
17082528  údržbárske a servisné práce VT  174,60 € 
vrátane DPH
  21/2012  19.03.2012  23.03.2012 
124114   MUDr. Valeria Knižková
Škultetyho 1, Tornaľa
35665238  zdravotné výkony  41,82 € 
bez DPH
zákon č. 447/2008 Z.z.    08.03.2012  23.03.2012 
124113   Slovak telekom, a.s.
Karadžičova 10, Bratislava
35763469  tel. poplatky za 2/2012  47,99 € 
vrátane DPH
rámcová zmluva    07.03.2012  23.03.2012 
124112   Slovak telekom, a.s.
Karadžičova 10, Bratislava
35763469  tel. polatky za 2/2012  8,72 € 
vrátane DPH
rámcová zmluva    07.03.2012  23.03.2012 
124111   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10,Bratislava
35763469  tel.poplatky za 2/2012  206,34 € 
vrátane DPH
rámcová zmluva    07.03.2012  23.03.2012 
124036   Xepap spol.s r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  Xerox papier   999,98 € 
vrátane DPH
  4/2012  25.01.2012  23.03.2012 
124137   Majster papier Revúca, s.r.o.
Priemyselná 306, Revúca
36627348  všeobecný materiál  1288,38 € 
vrátane DPH
  23/2012  21.03.2012  28.03.2012 
124142   AVE Tornaľa, s.r.o
Cintorínska 15, Tornaľa
36631639  uloženie odpadu  26,83 € 
vrátane DPH
  16/2012  27.03.2012  29.03.2012 
124103   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, Bratislava
31396674  stravné lístky - 3/2012  5 940 € 
vrátane DPH
  17/2012  05.03.2012  29.03.2012 
124140   Cannabis, s.r.o
M.R.Štefánika 1250, Revúca
45380376  čistiaci a dezinf. materiál  14,54 € 
vrátane DPH
  24/2012  23.03.2012  30.03.2012 
124107   SWAN, a.s.
Boeská 1, Bratislava
35680202  telekom. služby za 2/2012  601,34 € 
vrátane DPH
Zmluva zo dňa 3.1.2007    06.03.2012  30.03.2012 
124106   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  telekom. služby za 2/2012  166,80 € 
vrátane DPH
Zmluva zo dňa 3.1.2007    06.03.2012  30.03.2012 
124105   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  telekom. služby za 2/2012  1 638,79 € 
vrátane DPH
Zmluva zo dňa 3.1.2007    06.03.2012  30.03.2012 
124104   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  telekom. služby za 2/2012  265,63 € 
vrátane DPH
Zmluva zo dňa 3.1.2007    06.03.2012  30.03.2012 
124118   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  Telekom.služby za 2/2012  24,06 € 
vrátane DPH
Zmluva z 3.1.2007    09.03.2012  04.04.2012 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Revúca

Tlačiť