Faktúry 2012 (ÚPSVR Trebišov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
647105   JUDr.Ing. Štefan Varga
Trebišov
35512822  Trovy exekúcie  103,82 
vrátane DPH
233/1995    5.9.2012  12.09.2012  3.10.2012 
63212030   Auto Valas
Košice
31681743  servis - služob. automobil  148,36 
vrátane DPH
  199/2012  14.12.2012  19.12.2012  3.1.2013 
6300140475   SPP, a.s.
35815256  dodaávka plynu  1021, 
vrátane DPH
    11.5.2012  15.05.2012  4.6.2012 
62012   FAL s.r.o.
44122969  zdravotné výkoby  20,91 
vrátane DPH
447/2008    6.8.2012  14.08.2012  5.9.2012 
62012   Pneuservis K+D
M.R.Štefánika 318,TV
44016140  výmena pneu  94,4 
vrátane DPH
  35/2012  2.5.2012  05.04.2012  4.6.2012 
620105   JUDr.Ing. Štefan Varga
Trebišov
35512822  trovy exekúcie  52,31 
vrátane DPH
233/1995    11.12.2012  17.12.2012  3.1.2013 
604105   JUDr.Ing. Štefan Varga
35512822  trovy exekúcie  50,96 
vrátane DPH
233/1995    3.7.2012  11.07.2012  13.8.2012 
6/2012   Eurobau Milan Johanides s.r.o.
43096956  servisne prehliadky plyn. zariadení  278,53 
vrátane DPH
  58/2012  9.7.2012  13.07.2012  13.8.2012 
5912066177   PP Poradca podnikateľa s.r.o.
Žilina
31592503  finančný spravodajca  19,98 
vrátane DPH
  178/2012  11.12.2012  13.12.2012  3.1.2013 
5912065715   PP Poradca podnikateľa s.r.o.
Žilina
31592503  poradca podnikateľa  50,69 
vrátane DPH
  177/2012  11.12.2012  13,0122012  3.1.2013 
5741160527   Slovat Telekom, a.s.
35763469  Biznis partner  232,61 
vrátane DPH
    7.8.2012  10.08.2012  5.9.2012 
5736188521   Tlovak Telekom
36763469  Fa za služby pevnej siete  239,04 
vrátane DPH
    5.3.2012  08.03.2012  3.4.2012 
5712005004   AVE Košice s.r.o.
36789127  vývoz odpadu  177,60 
vrátane DPH
  23/2012  25.5.2012  30.05.2012  4.6.2012 
569105   JUDr.Ing. Štefan Varga
35512822  trovy exekúcie  147,04 
vrátane DPH
233/1995    3.7.2012  11.07.2012  13.8.2012 
558105   JUDr.Ing. Štefan Varga
Trebišov
35512822  trovy exekúcie  105,30 
vrátane DPH
233/1995    20.12.2012  27.12.2012  3.1.2013 
557075   JUDr.Ing. Štefan Varga
Trebišov
35512822  trovy exekúcie  53,17 
vrátane DPH
233/1995    14.12.2012  19.12.2012  3.1.2013 
54/2012   Ing. Katarína Aravidisová
43718256  preklad úradného textu  34,50 
vrátane DPH
  61/2012  2.7.2012  10.07.2012  13.8.2012 
522012   Služby-Servis, s.r.o.
Fr.Hečku 1, Mchalovce
36579629  upratovacie a čistiace práce  1370,06 
vrátane DPH
č.1-1-2012-31.10.2013    2.5.2012  11.05.2012  4.6.2012 
5181428549   Orange Slovensko, a.s.
Bratislava
35697270  služba  206,10 
vrátane DPH
    19.10.2012  25.10.2012  6.11.2012 
5100618399   VSE
Košice
36211222  elektrina  203,44 
vrátane DPH
    13.12.2012  19.12.2012  3.1.2013 
5100618399   VSE
Trebišov
36211222  Elektrina  186,14 
vrátane DPH
    12.11.2012  16.11.2012  6.12.2012 
5100618399   VSE
Košice
36211222  elektrina - dodávka, distribúcia   
vrátane DPH
    5.11.2012  08.11.2012  6.12.2012 
5100618399   VSE
Trebišov
36211222  elektrina  23,14 
vrátane DPH
    9.10.2012  12.10.2012  6.11.2012 
5100618399   VSE
Trebišov
36211222  Elektrina  -12,16 
vrátane DPH
    10.9.2012    3.10.2012 
5100618399   VSE
36211222  dodávka elektriny  31,34 
vrátane DPH
    8.8.2012  14.08.2012  5.9.2012 
5100618399   VSE
36211222  elektrina  6,63 
vrátane DPH
    11.7.2012    13.8.2012 
5100618399   VSE
36211222  elektrina - dodávka  1760 
vrátane DPH
    28.6.2012  10.07.2012  13.8.2012 
5100618399   VSE
36211222  elektrina - preplatok  153,83 
vrátane DPH
    10.5.2012    4.6.2012 
5100618399   VSE
36211222  elektrina  149,15 
vrátane DPH
    11.4.2012    9.5.2012 
5100618399   VSE
  Elektrina  7,77 
vrátane DPH
    8.3.2012  14.03.2012  3.4.2012 
5100618399   VSE
36211222  Poplatok za elektrinu  28,57 
vrátane DPH
    11.1.2012  18.01.2012  2.2.2012 
5100025968   SPP, a.s.
Košice
  zemný plyn  50001 
vrátane DPH
    12.12.2012  17.12.2012  3.1.2013 
5100025968   SPP, a.s.
Košice
35815256  zemný plyn  2568 
vrátane DPH
    12.10.2012  17.10.2012  6.11.2012 
5100025968   SPP, a.s.
  Dodaávka plynu  824 
vrátane DPH
    4.9.2012  12.09.2012  3.10.2012 
5100025968   SPP, a.s.
  dodávka zem. plynu  397 
vrátane DPH
    13.8.2012  15.08.2012  5.9.2012 
5100025968   SPP, a.s.
  preplatok  -1948,06 
vrátane DPH
    16.7.2012    13.8.2012 
5100025968   SPP, a.s.
  zemný plyn  397 
vrátane DPH
    16.7.2012  18.07.2012  13.8.2012 
5100025968   SPP, a.s.
  Nedoplatok  6105,76 
vrátane DPH
    20.6.2012  29.06.2012  10.7.2012 
5100025968   SPP, a.s.
  dodávka - zemný plyn  430 
vrátane DPH
    6.6.2012  11.06.2012  6.7.2012 
5100025968   SPP
35815256  Fa za plyn  2665 
vrátane DPH
    12.4.2012  13.04.2012  9.5.2012 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trebišov

Tlačiť