
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2130038 | Slov.plynárenský priemysel, a.s. Bratislava, Mlynské nivy 44/a  | 
						35815256 | Vyúčt.spotreby plynu - r.2012 | 5416,8  vrátane DPH  | 
						zmluva 15/OEV/09 | 22.01.2013 | 31.01.2013 | 8.2.2013 | |
| 2130036 | EVROFIN Int. spol.s r.o. Bratislava, Heydukova 12  | 
						44563485 | Samolepiace etikety do frank.stroja | 44,4  vrátane DPH  | 
						č. 3/2013 | 22.01.2013 | 29.01.2013 | 8.2.2013 | |
| 2130033 | Zsl.energetika, a.s. Bratislava, Čulenova 6  | 
						35823551 | elektrina za 12/2012 | 2065,38  vrátane DPH  | 
						zmluva 30,32,26,29/OEV/10 | 21.01.2013 | 29.01.2013 | 8.2.2013 | |
| 2130042 | MUDr.Babejová Edita - PROMETEUM sro Šamorín, Školská 35  | 
						36794341 | Zdravotné výkony za 10-12/2012 | 55,76  vrátane DPH  | 
						§11 zák.447/08 | 18.01.2013 | 11.02.2013 | 14.2.2013 | |
| 2130041 | PERGAMON spol.s r.o. Bratislava, Chemická 1  | 
						31327681 | Tonery - 6 ks | 169,9  vrátane DPH  | 
						6/2013 | 18.01.2013 | 05.02.2013 | 14.2.2013 | |
| 2130029 | MUDr.Almási Tomáš - Galileo-Medici sro Topoľníky, Hlavná 667  | 
						36694754 | Zdravotné výkony za IV.Q 2012 | 111,52  vrátane DPH  | 
						§11 zák.447/08 | 17.01.2013 | 11.02.2013 | 14.2.2013 | |
| 2130028 | MUDr.Bothová Alžbeta - HEL-MED sro Šamorín, Školská 35  | 
						36804037 | Zdravotné výkony za 10-12/2012 | 48,79  vrátane DPH  | 
						§11 zák.447/08 | 17.01.2013 | 11.02.2013 | 14.2.2013 | |
| 2130031 | Poradca podnikateľa, spol.s r.o. Žilina, Martina Rázusa 23A  | 
						31592503 | EPI Obchodný vestník na r.2013 | 286,8  vrátane DPH  | 
						č. 5/2013 | 17.01.2013 | 29.01.2013 | 8.2.2013 | |
| 2130030 | ORANGE Slovensko, a.s. Bratislava, Metodova 8  | 
						35697270 | Mobilné poplatky za 1/2013 | 162,01  vrátane DPH  | 
						zmluva 56/OF/04 | 16.01.2013 | 29.01.2013 | 8.2.2013 | |
| 2130025 | Barmedical, s.r.o. Holice, Póšfa 126  | 
						45621969 | Zdravotné výkony za IV.Q 2012 | 104,55  vrátane DPH  | 
						§11 zák.447/08 | 16.01.2013 | 29.01.2013 | 8.2.2013 | |
| 2130026 | SANDREX s.r.o. D.Streda, Čigérska 1838/36  | 
						36237639 | Zdravotné výkony za 10-12/2012 | 48,79  vrátane DPH  | 
						§11 zák.447/08 | 15.01.2013 | 11.02.2013 | 14.2.2013 | |
| 2130027 | P.N.L. Elektro, s.r.o. Rohovce 280  | 
						36269816 | VM-oprava elektr.zabezp.systému | 101,16  vrátane DPH  | 
						č. 2/2013 | 15.01.2013 | 29.01.2013 | 8.2.2013 | |
| 2130022 | BORAS s.r.o. D.Streda, gen.Svobodu 1939/1  | 
						45899363 | Zdravotné výkony za 10-12/2012 | 34,85  vrátane DPH  | 
						§11 zák.447/08 | 14.01.2013 | 29.01.2013 | 8.2.2013 | |
| 2130019 | Zsl.energetika, a.s. Bratislava, Čulenova 6  | 
						35823551 | elektrina za 12/2012 | 687,26  vrátane DPH  | 
						zmluva 30,32,26,29/OEV/10 | 14.01.2013 | 21.01.2013 | 8.2.2013 | |
| 2130021 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24  | 
						35795662 | DS - internet 2/2013 | 32,41  vrátane DPH  | 
						zmluva 27/OEV/2011 | 11.01.2013 | 21.01.2013 | 8.2.2013 | |
| 2130020 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24  | 
						35795662 | ŠA,VM - internet 2/2013 | 29,64  vrátane DPH  | 
						zmluva 28,29/OEV/2011 | 11.01.2013 | 21.01.2013 | 8.2.2013 | |
| 2130018 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica, Partizánska 9  | 
						36631124 | Úver + POBOX za 12/2012 | 3889,3  vrátane DPH  | 
						zmluva 37/OF/05 | 11.01.2013 | 21.01.2013 | 8.2.2013 | |
| 2130015 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Karadžičova 10  | 
						37847554 | Telefónne poplatky - 12/2012 | 45,32  vrátane DPH  | 
						zmluva 32/OF/05 | 10.01.2013 | 17.01.2013 | 8.2.2013 | |
| 2130014 | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. D.Streda, Kračanská cesta 1233  | 
						36550949 | VM-spotreba vody 12/2012 | 50,48  vrátane DPH  | 
						zmluva 43/OF/05 | 10.01.2013 | 17.01.2013 | 8.2.2013 | |
| 2130013 | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. D.Streda, Kračanská cesta 1233  | 
						36550949 | DS-Štúrova-spotreba vody 12/2012 | 210,98  vrátane DPH  | 
						zmluva 3/OF/04 | 10.01.2013 | 17.01.2013 | 8.2.2013 | |
| 2130012 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6  | 
						35680202 | Telefónne poplatky - 12/2012 | 787,79  vrátane DPH  | 
						zmluva 2/OEV/11 | 10.01.2013 | 17.01.2013 | 8.2.2013 | |
| 2130016 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Karadžičova 10  | 
						37847554 | Telefónne poplatky - 12/2012 | 21,54  vrátane DPH  | 
						zmluva 32/OF/05 | 10.01.2013 | 16.01.2013 | 8.2.2013 | |
| 2130011 | ENERCO spol, s.r.o. Bratislava, Šoltesovej 2  | 
						35810360 | ŠA-spotreba vody - 12/2012 | 55,94  vrátane DPH  | 
						zmluva 15/OF/04 | 09.01.2013 | 16.01.2013 | 8.2.2013 | |
| 2130008 | Diners Club CS, s.r.o. Bratislava, Nám.Slobody 11  | 
						35757086 | PHM za 12/2012 | 451,44  vrátane DPH  | 
						zmluva 46/OF/05 | 07.01.2013 | 17.01.2013 | 8.2.2013 | |
| 2130007 | TOPPRO s.r.o. Košice, Liesková 20  | 
						44325851 | Upratovacie služby za 12/2012 | 1570,15  vrátane DPH  | 
						zmluva 8/OE/2012 | 07.01.2013 | 17.01.2013 | 8.2.2013 | |
| 2130004 | MUDr.L.Mátyás - ASKLEPIOS-M, s.r.o. Šamorín, Školská 35  | 
						36809446 | Zdravotné výkony za 3.Q 2012 | 20,91  vrátane DPH  | 
						§11 zák.447/08 | 04.01.2013 | 17.01.2013 | 8.2.2013 | |
| 2130005 | Bezpečnostná agentúra-Slovakia, s.r.o. Bratislava, Závodná 3B/12256  | 
						36698491 | DS,ŠA,VM-ochr.objektov-1.Q 2013 | 720  vrátane DPH  | 
						30-33/OEV/11 | 04.01.2013 | 16.01.2013 | 8.2.2013 | |
| 2130003 | Le Cheqe Dejeuner, s.r.o. Bratislava, Tomášikova 23/D  | 
						31396674 | Stravné lístky za 1/2013 | 8964  vrátane DPH  | 
						zmluva 12/OEV/11 | 03.01.2013 | 17.01.2013 | 8.2.2013 | |
| 2130003 | AUMY, s.r.o. Dunajská Streda, Poľná 5  | 
						44713771 | dodávka hygienického materiálu | 100,01  vrátane DPH  | 
						č. 1/2013/OEV/2011 | 09.01.2012 | 12.01.2012 | 8.2.2013 |