
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2130274 | SANDREX s.r.o. D.Streda, Čigérska 1838/36  | 
						36237639 | Zdravotné výkony za 1-3/2013 | 55,76  vrátane DPH  | 
						§11 zák.447/08 | 15.07.2013 | 23.07.2013 | 30.7.2013 | |
| 2130272 | ORANGE Slovensko, a.s. Bratislava, Metodova 8  | 
						35697270 | Mobilné poplatky za 7/2013 | 151,89  vrátane DPH  | 
						zmluva 31/OF/04+dod. | 12.07.2013 | 23.07.2013 | 30.7.2013 | |
| 2130271 | CSIBA Pavol Sokolce,Hlavná 43  | 
						46899936 | odborná prehliadka plyn.zariadení | 318  vrátane DPH  | 
						51/2013 | 12.07.2013 | 23.07.2013 | 30.7.2013 | |
| 2130270 | P.N.L. Elektro, s.r.o. Rohovce 280  | 
						36269816 | DS-Štúrova-opr.popl.zariadenia | 38,4  vrátane DPH  | 
						36/2013 | 12.07.2013 | 23.07.2013 | 30.7.2013 | |
| 2130269 | Zsl.energetika, a.s. Bratislava, Čulenova 6  | 
						35823551 | elektrina za 7/2013 | 2065,39  vrátane DPH  | 
						zmluva 30,32,26,29/OEV/10 | 12.07.2013 | 23.07.2013 | 30.7.2013 | |
| 2130258 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6  | 
						35680202 | Telefónne poplatky za 6/2013 | 912,91  vrátane DPH  | 
						zmluva 2/OEV/11 | 10.07.2013 | 23.07.2013 | 30.7.2013 | |
| 2130262 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6  | 
						35680202 | Správa a údržba LAN za 6/2013 | 902,02  vrátane DPH  | 
						zmluva 2/OEV/11 | 10.07.2013 | 23.07.2013 | 30.7.2013 | |
| 2130261 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6  | 
						35680202 | Prenájom IPT za 6/2013 | 917,4  vrátane DPH  | 
						zmluva 2/OEV/11 | 10.07.2013 | 23.07.2013 | 30.7.2013 | |
| 2130260 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6  | 
						35680202 | Prenosová rýchlosť za 6/2013 | 2819,28  vrátane DPH  | 
						zmluva 2/OEV/11 | 10.07.2013 | 23.07.2013 | 30.7.2013 | |
| 2130259 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6  | 
						35680202 | Záložné linky za 6/2013 | 398,45  vrátane DPH  | 
						zmluva 2/OEV/11 | 10.07.2013 | 23.07.2013 | 30.7.2013 | |
| 2130267 | MUDr.Babejová Edita - PROMETEUM sro Šamorín, Školská 35  | 
						36794341 | Zdravotné výkony | 83,64  vrátane DPH  | 
						§11 zák.447/08 | 10.07.2013 | 23.07.2013 | 30.7.2013 | |
| 2130266 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24  | 
						35795662 | ŠA,VM - internet 8/2013 | 29,64  vrátane DPH  | 
						zmluva 28,29/OEV/2011 | 10.07.2013 | 19.07.2013 | 30.7.2013 | |
| 2130265 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24  | 
						35795662 | DS - internet 8/2013 | 28,46  vrátane DPH  | 
						zmluva 27/OEV/2011 | 10.07.2013 | 19.07.2013 | 30.7.2013 | |
| 2130264 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Karadžičova 11  | 
						37847555 | Telefónne poplatky - 6/2013 | 21,54  vrátane DPH  | 
						zmluva 32/OF/05 | 10.07.2013 | 16.07.2013 | 30.7.2013 | |
| 2130263 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Karadžičova 10  | 
						37847554 | Telefónne poplatky - 6/2013 | 45,54  vrátane DPH  | 
						zmluva 32/OF/05 | 10.07.2013 | 16.07.2013 | 30.7.2013 | |
| 2130257 | Nagy Tibor- INFOTRADE D.Streda,Rybný trh 331/3  | 
						46953132 | pečiatky-DEI 4ks | 29,8  vrátane DPH  | 
						53/2013 | 09.07.2013 | 16.07.2013 | 30.7.2013 | |
| 2130256 | Slov.plynárenský priemysel, a.s. Bratislava, Mlynské nivy 44/a  | 
						35815256 | Spotreba plynu - 7/2013 | 2496  vrátane DPH  | 
						zmluva 15/OEV/09 | 09.07.2013 | 16.07.2013 | 30.7.2013 | |
| 2130255 | ENERCO spol, s.r.o. Bratislava, Šoltesovej 2  | 
						35810360 | ŠA-spotreba vody - 6/2013 | 52,75  vrátane DPH  | 
						zmluva 26/EO/11 | 09.07.2013 | 16.07.2013 | 30.7.2013 | |
| 2130268 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica, Partizánska 9  | 
						36631124 | ŠA,VM-poštovné za 06/2013 | 2270,8  vrátane DPH  | 
						zmluva 11/OF/04+dod. | 08.07.2013 | 19.07.2013 | 30.7.2013 | |
| 2130251 | MUDr.Horváthová Adela Šamorín, Čilistovská 566/6  | 
						31155901 | Zdravotné výkony za 12/2012-2/2013 | 41,82  vrátane DPH  | 
						§11 zák.447/08 | 04.07.2013 | 23.07.2013 | 30.7.2013 | |
| 2130254 | Diners Club CS, s.r.o. Bratislava, Nám.Slobody 11  | 
						35757086 | PHM za 6/2013 | 874,32  vrátane DPH  | 
						zmluva 46/OF/05 | 04.07.2013 | 16.07.2013 | 30.7.2013 | |
| 2130253 | Le Cheqe Dejeuner, s.r.o. Bratislava, Tomášikova 23/D  | 
						31396674 | Stravné lístky za 7/2013 | 10080  vrátane DPH  | 
						zmluva 12/OEV/11 | 7/2013 | 04.07.2013 | 16.07.2013 | 30.7.2013 | 
| 2130248 | Ing. Marta Szűcs Gaál - ABT, TPO Dolný Bar č. 183  | 
						43704247 | Služby BOZP,OPP za 5-6/2013 | 160  vrátane DPH  | 
						22/OE/2013 | 03.07.2013 | 11.07.2013 | 30.7.2013 | |
| 2130247 | PEDNEF s.r.o. D.Streda,Malotejedská 650/44  | 
						44318839 | zdravotné výkony | 13,94  vrátane DPH  | 
						§11 zák.447/08 | 02.07.2013 | 23.07.2013 | 30.7.2013 | |
| 2130246 | Szabó Attila,ml. Hubice, č.106  | 
						37847554 | upratovacie služby a toal.papier,mydlo | 1666,17  vrátane DPH  | 
						4/OEV/2013 | 02.07.2013 | 11.07.2013 | 30.7.2013 | |
| 2130245 | Bíró Eugen - AUTOSERVIS Mad č. 155  | 
						32304111 | DS249CG-oprava a údržba OMV | 434,66  vrátane DPH  | 
						34 a 49/2013 | 02.07.2013 | 11.07.2013 | 30.7.2013 | |
| 2130244 | Bíró Eugen - AUTOSERVIS Mad č. 155  | 
						32304111 | DS096CU-oprava a údržba OMV | 710,25  vrátane DPH  | 
						34 a 48/2013 | 02.07.2013 | 11.07.2013 | 30.7.2013 | |
| 2130243 | Bezpečnostná agentúra-Slovakia, s.r.o. Bratislava, Závodná 3B/12256  | 
						36698491 | DS,ŠA,VM-ochr.objektov-3.Q 2013 | 720  vrátane DPH  | 
						30-33/OEV/11 | 01.07.2013 | 11.07.2013 | 30.7.2013 | |
| 2130242 | PERGAMON spol.s r.o. Bratislava, Chemická 1  | 
						31327681 | toner 1ks | 54,71  vrátane DPH  | 
						47/2013 | 28.06.2013 | 06.08.2013 | 21.8.2013 | |
| 2130241 | Xepap, spol.s r.o. Zvolen, Jesenského 4703  | 
						31628605 | Kancelársky materiál | 597,61  vrátane DPH  | 
						42/2013 | 28.06.2013 | 06.08.2013 | 21.8.2013 | |
| 2130238 | JURIGA spol.s r.o. Bratislava, Gercenova 3  | 
						31344194 | toner 7 ks | 555,66  vrátane DPH  | 
						46/2013 | 27.06.2013 | 11.07.2013 | 30.7.2013 | |
| 2130240 | Nagy Tibor- INFOTRADE D.Streda,Rybný trh 331/3  | 
						46953132 | Pečiatky - 4 ks | 40,84  vrátane DPH  | 
						43/2013 | 27.06.2013 | 08.07.2013 | 30.7.2013 | |
| 2130239 | ABAXA, spol. s r.o. Prievidza,J.L.Bellu526/10  | 
						36683973 | batéria olovo-signal.zariadenie | 79,97  vrátane DPH  | 
						45/2013 | 27.06.2013 | 08.07.2013 | 30.7.2013 | |
| 2130237 | PERGAMON spol.s r.o. Bratislava, Chemická 1  | 
						31327681 | toner 10ks | 910,5  vrátane DPH  | 
						44/2013 | 26.06.2013 | 06.08.2013 | 21.8.2013 | |
| 2130236 | Kozák Ivan K&H Senica, Janka Kráľa 733  | 
						22707042 | oprava tlačiarne a fotokop.stroja | 154,66  vrátane DPH  | 
						41/2013 | 21.06.2013 | 27.06.2013 | 27.6.2013 | |
| 2130235 | Xepap, spol.s r.o. Zvolen, Jesenského 4703  | 
						31628605 | Kancelársky papier | 580  vrátane DPH  | 
						40/2013 | 20.06.2013 | 06.08.2013 | 21.8.2013 | |
| 2130234 | ŠEVT a.s. Bratislava, Plynárenská 6  | 
						31331131 | EKS-kancelársky materiál | 528,54  vrátane DPH  | 
						8/EU-EKS/2013 | 20.06.2013 | 03.07.2013 | 30.7.2013 | |
| 2130231 | NOVAPHARM s.r.o. Bratislava,Sancova 110  | 
						35768568 | zdravotné výkony | 6,97  vrátane DPH  | 
						§11 zák.447/08 | 18.06.2013 | 23.07.2013 | 30.7.2013 | |
| 2130230 | MUDr.Tóthová Katarína,LC med sro Bratislava,Uršulínska č.9  | 
						35912014 | Zdravotné výkony | 6,97  vrátane DPH  | 
						§11 zák.447/09 | 18.06.2013 | 27.06.2013 | 27.6.2013 | |
| 2130229 | MUDr.Ružička Roman Vrakúň, Hlavná ul.  | 
						37849379 | Zdravotné výkony | 62,73  vrátane DPH  | 
						§11 zák.447/08 | 18.06.2013 | 27.06.2013 | 27.6.2013 |