Faktúry 2014 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
421400034   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné poplatky 1/2014  376,32 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb    10.02.2014  18.02.2014  18.2.2014 
421400033   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  DSL back up 1/2014  398,45 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb    10.02.2014  18.02.2014  18.2.2014 
421400032   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  MPSVR MPLS VPN 01/2014  2943,78 EUR 
vrátane DPH
  Objednávka služby č.2011-112  10.02.2014  18.02.2014  18.2.2014 
421400031   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Služba IP - Telefonia 1/2014  1301,04 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb    10.02.2014  18.02.2014  18.2.2014 
421400030   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN 1/2014  1277,86 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb    10.02.2014  18.02.2014  18.2.2014 
421400029   JURIGA spol. s.r.o
Gercenova 3, 851 01 Bratislava 5
31344194  Nové tonery Brother TN-2220 10 ks, Samsung MLT - 103 4 ks, Samsung ML- 285 D285 B 1 ks, Válec Brotfer DR 2200 3 ks   987,72 EUR 
bez DPH
  OV140009  10.02.2014  18.02.2014  18.2.2014 
421400037   Služby - servis s.r.o
Fr. Kráľa 12, 071 01 Michalovce
36579629  upratovacie a čistiace práce   1415,53 EUR 
vrátane DPH
Zmluva na upratovacie a čistiace práce    12.02.2014  24.02.2014  24.2.2014 
421400036   B.U.M. štúdio s.r.o
Obchodná 2, 071 01 Michalovce
31658814  náhradný mechanizmus do pečiatky   22,80 EUR 
vrátane DPH
  OV130085  12.02.2014  24.02.2014  24.2.2014 
421400035   Agantúra UHAL
Severná 2, 071 01 Michalovce
32683219  vyhotovenie samonamáčacích pečiatok s gumičkou   160,01 EUR 
vrátane DPH
  OV140014  12.02.2014  18.02.2014  18.2.2014 
4214001224   Východoslovenská energetika a.s
Mlynská 31, 042 91 Košice
36211222  dobropis 1/2014  69,27 EUR 
vrátane DPH
5100616193    13.02.2014    28.2.2014 
421400040   Regionálna nemocnica, n.o
ul. Mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  nájom za CPS Sobrance obdobie február 2014  95,21 EUR 
bez DPH
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011    13.02.2014  24.02.2014  24.2.2014 
42140039   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby január 2014   3 886,10 EUR 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz    13.02.2014  24.02.2014  24.2.2014 
421400038   Mibyt s.r.o
Zoltána Fábryho 15/100, 079 01 Veľké Kapušany
31712533  -dodávku UK za mesiac január 2014  1 121,88 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke tepla 08.03.2005    13.02.2014  24.02.2014  24.2.2014 
4214001225   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis zľava 1/2014   95,84 EUR 
bez DPH
  Finančné podmienky  14.02.2014    28.2.2014 
4214001   Miroslav Ľoch - Autobusová preprava
072 34 Zalužice 30
40937704  autobusovú prepravu   180,00 EUR 
bez DPH
  OV140015  14.02.2014  24.02.2014  28.2.2014 
421400041   ROVKUR s.r.o
Masarykova 7, 071 01 Michalovce
34136665  oprava plynového kotla v pavilóne B  97,32 EUR 
vrátane DPH
  OV140013  14.02.2014  24.02.2014  24.2.2014 
421400042   Arriva Service s.r.o
Bratislava cesta 1804, 945 01 Komárno
35846526  opravu vozidla ŠKODA OKTÁVIA MI 909 BD   632,23 EUR 
vrátane DPH
  OV140016  18.02.2014  26.02.2014  26.2.2014 
421400046   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL 01.02.-15.2.2014  968,63 EUR 
vrátane DPH
5611874055    20.02.2014  26.02.2014  26.2.2014 
421400045   MUDr. Ščerbanovská Terézia
Kamenárska 5, 071 01 Michalovce
31980619  zdravotné výkony   48,79 EUR 
bez DPH
zákon č. 447/2008    20.02.2014  26.02.2014  26.2.2014 
421400044   MUDr. Prunyiová Tatiana NZA
Štefanikova 2, 071 01 Michalovce
31974309  zdravotné výkony   104,55 EUR 
bez DPH
zákon č. 447/2008    20.02.2014  26.02.2014  26.2.2014 
421400043   MUDr. Marián Maškulík
A. Dubčeka 270, 072 22 Strážske
31983871  zdravotné výkony  355,47 EUR 
vrátane DPH
zákon č. 447/2008    20.02.2014  26.02.2014  26.2.2014 
421400049   PERGAMON s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  HP Q2612A NP VII-2 27110130012  99,64 EUR 
vrátane DPH
14309/2011-IV/5  OV140022  24.02.2014  12.03.2014  11.3.2014 
421400048   PERGAMON s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Tonery CB381A 1 ks, Q7553X 5 ks, CB384A 1 ks  787,12 EUR 
vrátane DPH
14309/2011-IV/5  OV140018  24.02.2014  05.03.2014  7.3.2014 
421400047   MEDIKOP s.r.o
Masarykova 1340, 071 01 Michalovce
36590894  zdravotné výkony  111,52 EUR 
bez DPH
zákon č. 447/2008    24.02.2014  26.02.2014  26.2.2014 
421400050   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  kreditácia frankovacieho stroja  6 000,00 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu    25.02.2014  07.02.2014  7.3.2014 
421400053   JUDr. Blaško Jozef Exekútorsky úrad
Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce
35511991  úhrada trov exekúcie pri zastavení exekúcie Ex1036/2001  29,29 EUR 
vrátane DPH
Ex 3775/2001-9    26.02.2014  07.04.2014  4.4.2014 
421400052   JUDr. Blaško Jozef Exekútorsky úrad
Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce
35511991  úhrada trov exekúcie Ex 795/2002  21,01 EUR 
vrátane DPH
Ex 795/2002    26.02.2014  20.03.2014  21.3.2014 
421400051   PERGAMON s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  NP VII-2/27110130012 HP Q3960A 3 ks, Q2612A 3 ks, Q2613X 3 ks, Q3961A 3 ks, Q3962A ks, Q3964A 1 ks, Q3963A 3 ks  1 286,74 EUR 
vrátane DPH
14309/2011-IV/5  OV140023  26.02.2014  12.03.2014  11.3.2014 
421400059   MUDr. Vaľo Milan
Nám.osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce
319975135  zdravotné výkony   97,58 EUR 
bez DPH
zákon č. 447/2008    26.02.2014  05.03.2014  7.3.2014 
421400058   MUDr. Feketová Otília Dorotea, s.r.o.
Masarykova 1341, 071 01 Michalovce
35452455  zdravotné výkony  27,88 EUR 
bez DPH
zákon č. 447/2008    26.02.2014  05.03.2014  7.3.2014 
421400057   MUDr. Dulinová Andrea
Ľ. Štúra 12, 071 01 Michalovce
35539003  zdravotné výkony   69,70 EUR 
bez DPH
zákon č. 447/2008    26.02.2014  05.03.2014  7.3.2014 
421400056   MEDIPRAKTIK s.r.o
Nám.osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce
36588997  zdravotné výkony   69,70 EUR 
bez DPH
zákon č. 447/2008    26.02.2014  05.03.2014  7.3.2014 
421400055   MUDr. Bálintová Mária
Gorkého 7, 071 01 Michalovce
35452455  zdravotné výkony   83,64 EUR 
bez DPH
zákon č. 447/2008    26.02.2014  05.03.2014  7.3.2014 
421400065   MUDr. Jozef Ján
Továrenska 2, 071 01 Michalovce
31972705  zdravotné výkony  76,67 EUR 
bez DPH
zákon č. 447/2008    27.02.2014  13.03.2014  12.3.2014 
421400064   XEPAP, spol. s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelársky materiál   287,88 EUR 
vrátane DPH
RD 16658/12  OV140021  27.02.2014  12.03.2014  11.3.2014 
421400061   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  kreditácia frankovací stroj   6 000,00 EUR 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu    27.02.2014  19.02.2014  7.3.2014 
421400063   XEPAP, spol. s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelársky materiál   1 197,26 EUR 
vrátane DPH
RD 16658/12  OV140020  27.02.2014  05.03.2014  7.3.2014 
421400062   XEPAP, spol. s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Xerox A4 1000 bal. (200 krabíc) Xerox A3 30 bal. (6krabíc)  2 815,50 EUR 
vrátane DPH
20396/2011 IV/5  OV140019  27.02.2014  05.03.2014  7.3.2014 
421400060   MUDr. Aszalayová Kveta
Hviezdoslavova 17, 071 01 Michalovce
31976719  zdravotné výkony   76,67 EUR 
bez DPH
zákon č. 447/2008    27.02.2014  05.03.2014  7.3.2014 
421400066   Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné P.O. H 66, Veľké Kapušany obdobie 23.01.-24.02.2014  11,60 EUR 
vrátane DPH
80-000061259PO/2012    28.02.2014  13.03.2014  12.3.2014 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť