Faktúry 2014 (ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
19/2014   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Zľava k DEKVS za obdobie 01/2014 Myjava  -16,30 
vrátane DPH
    17.02.2014  19.02.2014  12.3.2014 
157/2014   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Zľava k DEKVS za obdobie 02/2014 - Myjava  -19,74 
vrátane DPH
    18.03.2014  21.03.2014  25.4.2014 
260/2014   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Zľava k DEKVS za obdobie 04/2014 - Nové Mesto nad Váhom  -35,44 
vrátane DPH
    16.05.2014  19.05.2014  9.7.2014 
146/2014   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Zľava k DEKVS za obdobie 02/2014 Nové Mesto nad Váhom  -44,48 
vrátane DPH
    14.03.2014  19.03.2014  15.4.2014 
86/2014   Bytový podnik Myjava spol. s r.o.
Partizánska 292/39, 907 01 Myjava
31445918  Dodávka tepla za obdobie 01/2014 Myjava  -237,79 
vrátane DPH
    12.02.2014  20.02.2014  12.3.2014 
145/2014   Bytový podnik Myjava, spol. s r.o.
Partizánska 292/39, 907 01 Myjava
31445918  Dodávka tepla za obdobie 02/2014 dobropis  -469,16 
vrátane DPH
34665/2006    13.03.2014  20.03.2014  15.4.2014 
145/2014   Bytový podnik Myjava, spol. s r.o.
Partizánska 292/39, 907 01 Myjava
31445918  Dodávka tepla za obdobie 02/2014 dobropis  -469,16 
vrátane DPH
34665/2006    13.03.2014  20.03.204  15.4.2014 
261/2014   Bytový podnik Myjava spol. s r. o.
Partizánska 292/39
31445918  Vyúčtovanie tepla za obdobie 04/2014 - Myjava  -976,73 
vrátane DPH
    16.05.2014  22.05.2014  9.7.2014 
125/2014   Bytový podnik Myjava, spol. s r.o.
Partizánska 292/39, 907 01 Myjava
31445918  Dodávka tepla za rok 2013 - dobropis  -1955,39 
vrátane DPH
34665/2006    06.03.2014  13.03.2014  15.4.2014 
191/2014   ICZ Slovakia, a.s.
Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín
36328057  PC, multifunkčné zariadenie, laminovačka, skartovačka - NP VII-2   25755,46 
vrátane DPH
246/OIAMIS/2013   OV2014043   28.03.2014  23.05.2014  9.7.2014 
402/2014   LE CHEQUE DEJENEUR, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Jedálne kupóny 4300 ks  15480 
vrátane DPH
  OV2014069, OV2014070  01.08.2014  26.08.2014  9.9.2014 
678/2014   EliKva Trade Slovakia, a.s.
Partizánska 39, 907 01 Myjava
35937696  nákup tonerov na rok 2015  9007,20 
vrátane DPH
720/2014  OV2014258  18.12.2014  23.12.2014  6.2.2015 
331/2014   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Jedálne kupóny 2300 ks  8280,00 
vrátane DPH
22644/2011  OV2014067  26.06.2014  24.07.2014  20.8.2014 
14/2014   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/A, 821 01 Bratislava
31396674  Stravné lístky na mesiac január 2014  8280,00 
vrátane DPH
22644/2011  OV2014001  07.01.2014  29.01.2014  18.2.2014 
275/2014   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Jedálne kupóny 2100 ks  7560,00 
vrátane DPH
22644/2011  OV2014066  30.05.2014  27.06.2014  20.8.2014 
399/2014   Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Jedálne kupóny 2000 ks  7200 
vrátane DPH
22644/2011  OV2014068  30.07.2014  26.08.2014  9.9.2014 
231/2014   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Jedálne kupóny 2 000 ks  7200,00 
vrátane DPH
22644/211   OV2014069  29.04.2014  26.05.2014  19.8.2014 
561/2014   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  jedálne kupóny 1900 ks  6917,98 
vrátane DPH
780/2014    31.10.2014  28.11.2014  13.1.2015 
679/2014   EUROMARK safe s.r.o.
Benkova 9, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
46803106  rukavice, lopaty, bundy, sekáčiky na ľad pre AC  6579 
vrátane DPH
  OV2014253  18.12.2014  23.12.2014  6.2.2015 
103/2014   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Jedálne kupón 1 800 ks  6480,00 
vrátane DPH
22644/211  OV2014032  25.02.2014  25.03.2014  25.4.2014 
170/2014   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Jedálne kupóny  6120,00 
vrátane DPH
22644/211  OV2014060  28.03.2014  25.04.2014  28.5.2014 
67/2014   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Jedálne kupóny 1700 ks  6120,00 
vrátane DPH
22644/211  OV2014032  25.02.2014  28.02.2014  15.4.2014 
451/2014   FRANTIŠEK JANKECH JaKub
Trenčianska 17, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
32779755  oprava auta - NM589BK  5595,52 
vrátane DPH
643/2014    02.09.2014  19.09.2014  17.10.2014 
668/2014   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelársky materiál  4559,74 
vrátane DPH
  OV2014254  17.12.2014  23.12.2014  26.1.2015 
270/2014   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  Kancelársky materiál  3454,56 
vrátane DPH
14309/2011-IV/5  OV2014089  23.05.2014  16.07.2014  20.8.2014 
628/2014   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  jedálne kupóny   3062,11 
vrátane DPH
780/2014  OV2014251  08.12.2014  11.12.2014  14.1.2015 
680/2014   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kopírovací papier  2999,26 
vrátane DPH
20396/2011-IV/5  OV2014256  18.12.2014  23.12.2014  6.2.2015 
674/2014   Tilia v.o.s.
Tehelná 2166/85, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
34115668  kancelársky nábytok pre zriadenie recepcií   2984,80 
vrátane DPH
  OV2014262  18.12.2014  23.12.2014  26.1.2015 
647/2014   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
00000035  tel.poplatky 12/14  2943,71 
vrátane DPH
    12.12.2014  31.12.2014  6.2.2015 
638/2014   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  tel.poplatky 11/14  2943,71 
vrátane DPH
  Objednávky služby č.2011-112  10.12.2014  18.12.2014  15.1.2015 
638/2014   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  tel.poplatky 11/14  2943,71 
vrátane DPH
  Objednávky služby č.2011-112  10.12.2014  18.12.2014  15.1.2015 
576/2014   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  tel.poplatky 10/14  2943,71 
vrátane DPH
  Objednávka služby č.2011-112  10.11.2014  04.12.2014  13.1.2015 
527/2014   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telefonické poplatky 9/14  2943,71 
vrátane DPH
    10.10.2014  05.11.2014  3.12.2014 
467/2014   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telefónne poplatky 8/14  2943,71 
vrátane DPH
    09.09.2014  03.10.2014  27.10.2014 
420/2014   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  tel.poplatky 7/14  2943,71 
vrátane DPH
  Objednávka služby č.2011-112  11.08.2014  04.09.2014  3.10.2014 
370/2014   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Tel. poplatky za obdobie 06/2014  2943,71 
vrátane DPH
Dodatok č. 5    10.07.2014  24.07.2014  20.8.2014 
398/2014   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Tel. poplatky za obdobie 05/2014 - internet  2943,71 
vrátane DPH
302/07    09.06.2014  04.07.2014  20.8.2014 
208/2014   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Tel. poplatky za obdobie 03/2014  2943,71 
vrátane DPH
AA/2011/009208    09.04.2014  30.04.2014  28.5.2014 
150/2014   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Tel. poplatky za obdobie 02/2014  2943,71 
vrátane DPH
AA/2011/009208    10.03.2014  04.04.2014  25.4.2014 
82/2014   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Tel. poplatky za obdobie 01/2014  2943,71 
vrátane DPH
    10.02.2014  07.03.2014  15.4.2014 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom

Tlačiť