Faktúry 2014 (ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
124/2014   PreVaK, s.r.o.
Púchovská 8, 831 06 Bratislava
35915749  Vodné, stočné za obdobie 03/2014  124,00 
vrátane DPH
072/LO/05    06.03.2014  31.03.2014  25.4.2014 
117/2014   Bc. Rudolf Rzavský
Bernolákova 608/18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
43480624  Služby v oblasti BOZP a PO za obdobie 02/2014  185,00 
vrátane DPH
2013/52155    03.03.2014  31.03.2014  25.4.2014 
160/2014   PYROSLOVAKIA s.r.o.
Bratislavská 442, 911 06 Trenčín
44608101  Práškový hasiaci prístroj  38,40 
vrátane DPH
  OV2014053  21.03.2014  28.03.2014  25.4.2014 
154/2014   MUDr. Husárová Denisa, Prakt. lekár pre dospelých
M. Rázusa 917/13, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
34491317  Zdravotné výkony  41,82 
vrátane DPH
    17.03.2014  28.03.2014  25.4.2014 
131/2014   Ing. Ján Čičala - ESS
J. Kollára 16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
30873002  Revízia PSN  195,18 
vrátane DPH
1712/2007/K - dodatok č. 2  OV2014014  11.03.2014  28.03.2014  25.4.2014 
121/2014   EliKva Trade Slovakia, a.s.
Partizánska 39, 907 01 Myjava
35937696  Oprava kopírovacieho stroja  42,00 
vrátane DPH
  OV2014010  05.03.2014  28.03.2014  25.4.2014 
120/2014   Peter Novanský - NOVA SERVIS
Bernolákova 25, 974 05 Banská Bystrica
40891119  Upratovacie práce za obdobie 02/2014  830,00 
vrátane DPH
389/2013    04.03.2014  28.03.2014  25.4.2014 
59/2014   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kancelársky materiál   261,80  
vrátane DPH
20396/2011-IV/5     28.01.2014   28.03.2014  25.4.2014 
103/2014   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Jedálne kupón 1 800 ks  6480,00 
vrátane DPH
22644/211  OV2014032  25.02.2014  25.03.2014  25.4.2014 
155/2014   Mária Vidličková VK MOBIL
Malinovského 43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
32779771  Doprava nákladným vozidlom  78,00 
vrátane DPH
  OV2014046  17.03.2014  25.03.2014  25.4.2014 
147/2014   Martin Bielik
Družstevná 677, 916 21 Čachtice
40831949  Výroba stolíka pod PC  110,00 
vrátane DPH
  OV2014027  14.03.2014  25.03.2014  25.4.2014 
144/2014   COMTEC s.r.o.
Hviezdoslavova 19, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
36323951  Materiál k výpočtovej technike  2419,57 
vrátane DPH
  OV2014047  13.03.2014  25.03.2014  25.4.2014 
143/2014   COMTEC s.r.o.
Hviezdoslavova 19, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
36323951  Klávesnica   9,48 
vrátane DPH
  OV2014048  13.03.2014  25.03.2014  25.4.2014 
142/2014   PRVÝ NOVOMESTSKÝ AUTOSERVIS s.r.o.
M. R. Štefánika 26, 912 50 Trenčín
36330213  Servis a oprava MV  1072,86 
vrátane DPH
  OV2014049  13.03.2014  25.03.2014  25.4.2014 
141/2014   PRVÝ NOVOMESTSKÝ AUTOSERVIS s.r.o.
M. R. Štefánika 26, 912 50 Trenčín
36330213  Aktualizácia máp autorádia  467,27 
vrátane DPH
  OV2014049  13.03.2014  25.03.2014  25.4.2014 
137/2014   Slovesnká pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Zberné jazdy za obdobie 02/2014  47,76 
vrátane DPH
4389/2006    12.03.2014  25.03.2014  25.4.2014 
134/2014   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Tel. poplatky za obdobie 02/2014  113,11 
vrátane DPH
9902314589    11.03.2014  25.03.2014  25.4.2014 
119/2014   OTIS Výťahy, s.r.o.
Rožňavská 2, 830 00 Bratislava
35683929  Servis výťahov za obdobie 02/2014  35,34 
vrátane DPH
N9450    04.03.2014  25.03.2014  25.4.2014 
157/2014   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Zľava k DEKVS za obdobie 02/2014 - Myjava  -19,74 
vrátane DPH
    18.03.2014  21.03.2014  25.4.2014 
136/2014   Ing. Valášek Peter, OB.FIRMA
Komenského 1064/40, 907 01 Myjava
32716079  Všeobecný materiál  86,24 
vrátane DPH
  OV2014041  12.03.2014  21.03.2014  25.4.2014 
135/2014   ELVYT, spol. s r.o.
Nobelova 12, 917 00 Trnava
31419143  Odborná prehliadka výťahu za obdobie 02/2014  128,12 
vrátane DPH
S05/2003    12.03.2014  21.03.2014  25.4.2014 
132/2014   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mobily za obdobie 04.03.2014 - 03.04.2014  338,34 
vrátane DPH
    11.03.2014  21.03.2014  25.4.2014 
127/2014   Pavol Kováč
Čulenova 20, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
45636729  Výroba pečiatok  10,90 
vrátane DPH
  OV2014040  07.03.2014  21.03.2014  25.4.2014 
102/2014   František Jankech JaKub
Malinovského 39, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
32779755  Servis MV  9,40 
vrátane DPH
  OV2014025  24.02.2014  21.03.2014  25.4.2014 
57/2014   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  Nákup tonerov  644,90 
vrátane DPH
14309/2011-IV/5  OV2014008  24.01.2014  21.03.2014  25.4.2014 
145/2014   Bytový podnik Myjava, spol. s r.o.
Partizánska 292/39, 907 01 Myjava
31445918  Dodávka tepla za obdobie 02/2014 dobropis  -469,16 
vrátane DPH
34665/2006    13.03.2014  20.03.2014  15.4.2014 
146/2014   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Zľava k DEKVS za obdobie 02/2014 Nové Mesto nad Váhom  -44,48 
vrátane DPH
    14.03.2014  19.03.2014  15.4.2014 
133/2014   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Tel. poplatky za obdobie 02/2014  60,28 
vrátane DPH
9902314554    11.03.2014  14.03.2014  15.4.2014 
130/2014   ELVYT, spol. s r.o.
Nobelova 12, 917 00 Trnava
31419143  Odborná prehliadka výťahu za obdobie 02/2014  133,85 
vrátane DPH
S05/2003    10.03.2014  14.03.2014  15.4.2014 
125/2014   Bytový podnik Myjava, spol. s r.o.
Partizánska 292/39, 907 01 Myjava
31445918  Dodávka tepla za rok 2013 - dobropis  -1955,39 
vrátane DPH
34665/2006    06.03.2014  13.03.2014  15.4.2014 
123/2014   MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka elektrickej energie za obdobie 3/2014  1123,00 
vrátane DPH
4091/2013    06.03.2014  13.03.2014  15.4.2014 
113/2014   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Nákup kopírovacieho papiera NPIII-2/A  132,00 
vrátane DPH
20396/2011-IV/5  OV2014033  28.02.2014  13.03.2014  15.4.2014 
112/2014   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Nákup kancelárskeho materiálu NP III-2/A  84,47 
vrátane DPH
16658/12M  OV2014034  28.02.2014  13.03.2014  15.4.2014 
111/2014   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Nákup kancelárskeho materiálu NP III-2/B  47,24 
vrátane DPH
16658/112/M  OV2014037  28.02.2014  13.03.2014  15.4.2014 
108/2014   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  Nákup tonerov NP III-2/B  165,59 
vrátane DPH
14309/2011-IV/5  OV2014038  03.03.2014  13.03.2014  15.4.2014 
107/2014   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  Nákup tonerov NP III-2/A  90,62 
vrátane DPH
14309/2011-IV/5  OV2014035  03.03.2014  13.03.2014  15.4.2014 
99/2014   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kancelársky papier NP VII-2  58,66 
vrátane DPH
20396/2011-IV/5  OV2014020  18.02.2014  13.03.2014  15.4.2014 
98/2014   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Nákup kancelárskeho papiera NP VII-2  711,30 
vrátane DPH
20396/2011-IV/5  OV2014019  18.02.2014  13.03.2014  15.4.2014 
97/2014   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Nákup kancelárskeho materiálu NP VII-2  72,43 
vrátane DPH
16658/12/M  OV2014018  18.02.2014  13.03.2014  15.4.2014 
96/2014   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Náku kancelárskeho materiálu NP VII-2  971,41 
vrátane DPH
16658/12M  OV2014015  18.02.2014  13.03.2014  15.4.2014 
<< < | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom

Tlačiť