
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11440196 | Sabovčíková Katarína Letná 39, SNV  | 
						17298890 | spotrebný materiál | 89,70  vrátane DPH  | 
						20140056 | 19.05.2014 | 23.05.2014 | 26.6.2014 | |
| 11440194 | SOBWTER, s.r.o. Slavkovská 6, Levoča  | 
						36457167 | servisné práce EPDZ ZV | 428,04  vrátane DPH  | 
						20140060 | 15.05.2014 | 23.05.2014 | 26.6.2014 | |
| 11440193 | LASER servis,spol. s r.o. Lipová 3, Šenkvice  | 
						35755989 | renovácia tonerov | 385,20  vrátane DPH  | 
						20140071 | 15.05.2014 | 10.06.2014 | 26.6.2014 | |
| 11440192 | Lemesányi L.Ing. Bauerova 30, KE  | 
						40408507 | oprava tlačiarne | 115,30  vrátane DPH  | 
						20140066 | 15.05.2014 | 10.06.2014 | 26.6.2014 | |
| 11440190 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, BB  | 
						36631124 | pošt. úver 4/14 GL + KR | 3877,10  bez DPH  | 
						Zmluva o zabezpečení výplat dávok v okr. okruhu | 14.05.2014 | 15.05.2014 | 23.5.2014 | |
| 11440189 | Lučivjanský Rudlof Obchodná 81/29, Hrabušice  | 
						35320214 | oprava kopírovacieho stroja | 402,10  vrátane DPH  | 
						20140067 | 14.05.2014 | 15.05.2014 | 23.5.2014 | |
| 11440188 | Slovanet, a. s.  Záhradnícka 151, Bratislava  | 
						35765143 | Slovanet 04/14 | 387,16  vrátane DPH  | 
						Zmluva o registrácii a správe domény pod. SK č. SD 3831 | 14.05.2014 | 15.05.2014 | 23.5.2014 | |
| 11440187 | Royal Business Corporation, s.r.o. Slovenskej jednoty 19, Košice  | 
						45391611 | prenájom rohoží | 100,80  vrátane DPH  | 
						zml. o serv. sl. 19.9.2013 | 14.05.2014 | 15.05.2014 | 23.5.2014 | |
| 11440186 | Slovenský plyn. priem., a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava  | 
						35815256 | vyúčt. plynu 4/14 GL | 610,57  vrátane DPH  | 
						Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100621889 | 13.05.2014 | 15.05.2014 | 23.5.2014 | |
| 11440184 | COMPEKO TREND, s. r. o. Štefánikovo námestie 6, SNV  | 
						31676596 | Toner do tlačiarne | 301  vrátane DPH  | 
						20140065 | 09.05.2014 | 15.05.2014 | 23.5.2014 | |
| 11440183 | Slovak Telecom Bajkalská 28, BA  | 
						35763469 | T-com 4/14 | 132,97  bez DPH  | 
						zml. č. 1149643003 | 12.05.2014 | 23.05.2014 | 26.6.2014 | |
| 11440183 | Slovak Telecom Bajkalská 28, Bratislava  | 
						35763469 | T-com 4/14 | 132,97  vrátane DPH  | 
						Zmluva č. 1149643003 | 12.05.2014 | 15.05.2014 | 23.5.2014 | |
| 11440182 | Živčák Peter - Jadrotech Odorín 166, Odorín  | 
						43809626 | Pneu. Michelin, Prezutie | 80  vrátane DPH  | 
						20140070 | 12.05.2014 | 15.05.2014 | 23.5.2014 | |
| 11440181 | SWAN,a.s. Borská 6, BA  | 
						35680202 | LAN 4/14 | 1353,02  vrátane DPH  | 
						zml. o PTS 45/2007 | 09.05.2014 | 23.05.2014 | 26.6.2014 | |
| 11440180 | SWAN,a.s. Borská 6, BA  | 
						35680202 | SWAN DSL 4/14 | 398,45  vrátane DPH  | 
						zml. o PTS 45/2007 | 09.05.2014 | 23.05.2014 | 26.6.2014 | |
| 11440179 | SWAN,a.s. Borská 6, BA  | 
						35680202 | VPN 4/14 | 3068,21  vrátane DPH  | 
						zml. o PTS 45/2007 | 09.05.2014 | 23.05.2014 | 26.6.2014 | |
| 11440178 | SWAN,a.s. Borská 6, BA  | 
						35680202 | IP 4/14 | 1409,46  vrátane DPH  | 
						zml. o PTS 45/2007 | 09.05.2014 | 23.05.2014 | 26.6.2014 | |
| 11440177 | SWAN,a.s. Borská 6, BA  | 
						35680202 | hovory 4/14 | 215,70  vrátane DPH  | 
						zml. o PTS 45/2007 | 09.05.2014 | 23.05.2014 | 26.6.2014 | |
| 11440175 | Slovak Telecom Bajkalská 28, Bratislava  | 
						35763469 | T-com 4/14 | 170,35  vrátane DPH  | 
						Zmluva č. 1149643003 | 07.05.2014 | 15.05.2014 | 23.5.2014 | |
| 11440174 | Slovenský plyn. priem., a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava  | 
						35815256 | plyn SNV O53, O55, GL | 2249,00  bez DPH  | 
						Zmluva o dodávke plynu č. 6300139770 | 06.05.2014 | 12.05.2014 | 23.5.2014 | |
| 11440173 | Lazar Consulting, s.r.o. Klariská 10  | 
						35740175 | paušál | 42,00  vrátane DPH  | 
						Zmluva o poskytnutí služieb č. ÚPSVARSNV/LC/01 | 06.05.2014 | 12.05.2014 | 23.5.2014 | |
| 11440172 | Schindler výťahy a esk., a.s. Široká 4528, Poprad  | 
						31402828 | výťah - ser. služby 04-06/14 | 92,36  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dielo č. 735/2002/Sch | 06.05.2014 | 12.05.2014 | 23.5.2014 | |
| 11440171 | Papierex Hutnícka 3/20, SNV  | 
						10761471 | vrecia na odpad | 83,11  vrátane DPH  | 
						20140061 | 06.05.2014 | 12.05.2014 | 23.5.2014 | |
| 11440170 | SPIŠBUS, s. r. o. Slovenská 56, SNV  | 
						46919392 | preprava osôb JOB EXPO 2014 | 568  bez DPH  | 
						20140051 | 05.05.2014 | 07.05.2014 | 23.5.2014 | |
| 11440169 | OTIS Výťahy, s.r.o. Rožňavská 2, Bratislava  | 
						35683929 | servis výťahov 4/14 | 112,25  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dielo č. R2428 | 05.05.2014 | 07.05.2014 | 23.5.2014 | |
| 11440168 | Lemesányi L.Ing. Bauerova 30, KE  | 
						40408507 | oprava tlačiarne | 56,80  vrátane DPH  | 
						20140057 | 30.04.2013 | 23.05.2014 | 26.6.2014 | |
| 11440167 | Podtatr.vod.prev.spol.,a.s. Hraničná 662/17, Poprad  | 
						36500968 | vod., stoč., 25.3.-24.4.14 Gelnica | 491,35  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dodávke pitnej vody č. 132/04/PO/116/102 | 05.05.2014 | 07.05.2014 | 23.5.2014 | |
| 11440166 | Termokomplex, spol. s r.o. Hlavná č. 42, Krompachy  | 
						31687555 | dod. tepla 4/14 Krompachy | 1041,71  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2011/ÚPSVaR | 05.05.2014 | 07.05.2014 | 23.5.2014 | |
| 11440165 | Východoslovenská energet., a.s. Mlynská 31, Košice  | 
						36211222 | el. energie SNV O55, KR | 2550  vrátane DPH  | 
						Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100621889 | 05.05.2014 | 07.05.2014 | 23.5.2014 | |
| 11440164 | Správa domov Gelnica, s.r.o. Športová 14, Gelnica  | 
						36721166 | obsl. kotolne 4/14 GL | 240  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dielo č. 4/2007 | 02.05.2014 | 12.05.2014 | 23.5.2014 | |
| 11440160 | Papirex Hutnícka 3/20, SNV  | 
						10761471 | hygienické prostriedky | 160,42  vrátane DPH  | 
						20140055 | 24.04.2014 | 29.04.2014 | 23.5.2014 | |
| 11440159 | Podtatr.vod.prev.spol.,a.s. Hraničná 662/17, Poprad  | 
						36500968 | vod., stoč., 2.1.14-7.4.14 | 148,92  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dodávke pitnej vody č. 545/238/07/P | 23.04.2014 | 29.04.2014 | 23.5.2014 | |
| 11440158 | Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, Bratislava  | 
						35697270 | Orange 13.4.14 - 12.5.14 | 575,96  vrátane DPH  | 
						Zmluva o priojení ID 105DSP01 | 23.04.2014 | 29.04.2014 | 23.5.2014 | |
| 11440157 | Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, Bratislava  | 
						35697270 | mob. telefóny 4 ks | 64.80  vrátane DPH  | 
						Zmluva o priojení ID 105DSP01 | 23.04.2014 | 29.04.2014 | 23.5.2014 | |
| 11440156 | Orange Slovensko, a. s.  Metodova 8, Bratislava  | 
						35697270 | Orange telefóny | 2  vrátane DPH  | 
						Zmluva o priojení ID 105DSP01 | 22.04.2014 | 29.04.2014 | 23.5.2014 | |
| 11440155 | TATRASPOL J, s. r. o. Hlavná 847/45, Svit  | 
						36458457 | oprava a nastavenie okien | 495,60  vrátane DPH  | 
						20140058 | 22.04.2014 | 29.04.2014 | 23.5.2014 | |
| 11440152 | Živčák Peter - Jadrotech Odorín 166  | 
						43809626 | oprava VW Golf | 89,94  vrátane DPH  | 
						20140053 | 15.04.2014 | 17.04.2014 | 29.4.2014 | |
| 11440150 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. Široká 4528, Poprad  | 
						31402828 | oprava výťahu | 68,53  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dielo č. 735/2002/Sch | 15.04.2014 | 17.04.2014 | 29.4.2014 | |
| 11440149 | OTIS Výťahy s.r.o. Rožňavská 2, Bratislava  | 
						35683929 | servis výťahov | 310,00  bez DPH  | 
						zmluva o dielo č. R2428 | 14.04.2014 | 17.04.2014 | 29.4.2014 | |
| 11440148 | Royal Business Corporation Slovenskej jednoty 19, Košice  | 
						45391611 | prenájom rohože | 100,80  vrátane DPH  | 
						14.04.2014 | 17.04.2014 | 29.4.2014 |