Faktúry 2014 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
31440541   GULAMEDIC, s.r.o.
Zimná 102, Spišská Nová Ves
36811858  Úhrada zdravotných výkonov  55,76 
bez DPH
    03.03.2014  13.03.2014  28.3.2014 
31443604   GULAMEDIC, s.r.o., SNV
Zimná 102, SNV
36811858  Úhrada zdravotných výkonov  104,55 
bez DPH
    01.12.2014  19.12.2014  7.1.2015 
31441907   HOMED, s.r.o.
Hlavná 4, Krompachy
36699314  Úhrada zdravotných výkonov   97 
bez DPH
    16.07.2014  30.07.2014  22.8.2014 
31440936   HOMED, s.r.o.
Hlavná 4, Krompachy
36699314  Úhrada zdravotných výkonov  209,10 
bez DPH
    23.04.2014  29.04.2014  28.5.2014 
31440092   HOMED, s.r.o.
Hlavná 4, Krompachy
36699314  Úhrada zdravotných výkonov  83,64 
bez DPH
    03.01.2014  17.01.2014  28.1.2014 
31443061   HOMED, s.r.o., Krompachy
Hlavná 4, Krompachy
36699314  Úhrada zdravotných výkonov  97,58 
bez DPH
    24.10.2014  20.11.2014  8.12.2014 
11440485   Hovanec Emil - revízie a skúšky TZ
Odorín 61
10760440  Prehliadka kotolní  816 
vrátane DPH
  20140198  11.11.2014  18.11.2014  4.12.2014 
31440299   Hovanová Rita, MUDr.
Kostolná 35, Spišské Vlachy
31982450  Úhrada zdravotných výkonov  216,07 
bez DPH
    23.01.2014  17.02.2014  10.3.2014 
11440270   Hrubý Miroslav - MIREX
Duklianska 51, SNV
35320991  opr.PVC podlahy KR  194,40 
vrátane DPH
  20140111  04.07.2014  01.08.2014  28.8.2014 
11440117   Chovančíková Daniela
Kollárova 8/9
33066850  občerstvenie EURES  80,00 
vrátane DPH
  20140042  31.03.2014  02.04.2014  29.4.2014 
11440569   Ing. Benedikt Bock - ECO
Šustekova 49, Bratislava
13979205  Odborná činnosť a vyhotovenie dokumentácie  1100 
bez DPH
  20140239  19.12.2014  30.12.2014  7.1.2015 
11440507   Ing. Benedikt Bock - ECO
Šustekova 49, Bratislava
13979205  Odborná činnosť a vyhotovenie dokumentácie za 11/2014  1000 
bez DPH
  20140216  28.11.2014  15.12.2014  7.1.2015 
11440460   Ing. Benedikt Bock - ECO
Šustekova 49, Bratislava
13979205  Komp. posudok za 10/2014   1100 
bez DPH
  20140190  30.10.2014  20.11.2014  8.12.2014 
11440354   Ing. Benedikt Bock-ECO
Šustekova 49
13979205  Komp. posudok 8/14  1000,00 
bez DPH
Zmluva č. 9/2012    28.08.2014  17.09.2014  22.9.2014 
11440585   Jadrotech - Živčák Peter
Odorín 166
43809626  Pneumatiky  233,8 
vrátane DPH
  20140282  30.12.2014  31.12.2014  7.1.2015 
11440574   Jadrotech - Živčák Peter
Odorín 166
43809626  Spotrebný materiál do motorových vozidiel  304,16 
bez DPH
  20140260  22.12.2014  29.12.2014  7.1.2015 
11440467   Jadrotech - Živčák Peter
Odorín 166
43809626  Prezutie pneumatík  20 
bez DPH
  20140218  04.11.2014  05.11.2014  3.12.2014 
11440468   Jadrotech - Živčák Peter
Odorín 166
43809626  Výmena oleja, filtrov Mazda  90,70 
bez DPH
  20140215  04.11.2014  06.11.2014  3.12.2014 
11440083   JAGESPIŠ, s.r.o.
Drevárska 2, SNV
36820695  čistenie kanalizácie vodovodného potrubia  290,40 
vrátane DPH
  20140016  03.03.2013  05.03.2013  26.3.2014 
11440520   JAGESPIŠ, s.r.o., SNV
Drevárska 2, SNV
36820695  Výmena ohrievača s batériou  272 
vrátane DPH
  20140237  05.12.2014  10.12.2014  7.1.2015 
11440509   JAGESPIŠ, s.r.o., SNV
Drevárska 2, SNV
36820695  Oprava drezovej batérie  143,94 
vrátane DPH
  20140233  01.12.2014  04.12.2014  7.1.2015 
11440521   Jarkovský Ondrej - E.servis, SNV
J.Fabiniho 10, SNV
37177141  Nákup žiaroviek  803,52 
vrátane DPH
  20140242  05.12.2014  10.12.2014  7.1.2015 
11440522   Jarkovský Ondrej - E.servis, SNV
J.Fabiniho 10, SNV
37177141  Predlžovacie káble, trubice  70,3 
vrátane DPH
  20140248  05.12.2014  10.12.2014  7.1.2015 
11404476   Jarkovský Ondrej - E.servis, SNV
J.Fabiniho 10, SNV
37177141  Predlžovací kábel  12,19 
vrátane DPH
  20140208  07.11.2014  11.11.2014  3.12.2014 
11440251   Jarkovský Ondrej-ELEKTRO-EXTRA
J. Fabiniho 10, 05201 SNV
37177141  predlžovacie káble   105,56 
vrátane DPH
  20140090  18.06.2014  25.06.2014  3.7.2014 
11440206   Jarkovský Ondrej-ELEKTRO-EXTRA
J. Fabiniho 10, 05201 SNV
37177141  predlžovačky  17,20 
vrátane DPH
  20140081  27.05.2014  29.05.2014  26.6.2014 
11440449   JEGESPIŠ, s.r.o.
Drevárska 2, SNV
36820695  Výmena armatúr  287,28 
vrátane DPH
  20140203  24.10.2014  28.10.2014  6.11.2014 
11440292   JEGESPIŠ, s.r.o.
Drevárska 2, SNV
36820695  Montáž tlakových ohrievačov  544,01 
vrátane DPH
  20140108  17.07.2014  18.07.2014  30.7.2014 
11440576   Juščák Peter - PLYN TEPLO, Hozelec
Hlavná 81, Hozelec
41010779  Servis kotlov  320 
vrátane DPH
  20140223  22.12.2014  29.12.2014  7.1.2015 
11440446   Kakalejčíková Marta - Kominárstvo
Banícka 28/2, SNV
44572336  kontrola komínov  204,72 
vrátane DPH
  20140197  23.10.2014  28.10.2014  6.11.2014 
11440227   Kakalejčíková Marta - Kominárstvo
Banícka 28/2, SNV
44572336  oprava komínovej vložky  74,45 
vrátane DPH
  20140095  09.06.2014  12.06.2014  26.6.2014 
11440418   KAMENCA - VÝŤAHY
05551 Veľký Folkmar
10761985  paušál výťahu 10/14  57,76 
vrátane DPH
zmluva o dielo č.1KV/04    07.10.2014  13.10.2014  29.10.2014 
11440362   KAMENCA - VÝŤAHY
05551 Veľký Folkmar
10761985  Paušál výťahu GL  57,76 
vrátane DPH
    04.09.2014  09.09.2014  22.9.2014 
11440334   KAMENCA - VÝŤAHY
05551 Veľký Folkmar
10761985  mes.paušál výťahu GL  57,76 
vrátane DPH
zmluva o dielo č.1KV/04    12.08.2014  14.08.2014  28.8.2014 
11440273   KAMENCA - VÝŤAHY
05551 Veľký Folkmar
10761985  mes. paušál výťahu GL  120,16 
vrátane DPH
zml. o dielo č. 1KV4    09.07.2014  14.07.2014  30.7.2014 
11440222   KAMENCA - VÝŤAHY
05551 Veľký Folkmar
10761985  mes. paušál výťahy 5/14 GL  57,76 
vrátane DPH
zml. o dielo č. 1KV4    05.06.2014  10.06.2014  26.6.2014 
11440136   KAMENCA - VÝŤAHY
Veľký Folkmár
10761985  paušál výťahy 3/14 GL  57,76 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 1KV/04    09.04.2014  11.04.2014  29.4.2014 
11440089   KAMENCA - VÝŤAHY
Veľký Folkmár
10761985  mes. pauš. 2/14 G  94,96 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 1KV/04    05.03.2014  11.03.2014  26.3.2014 
11440042   KAMENCA - VÝŤAHY
Veľký Folkmár
10761985  mesačný paušál 01/14  57,76 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 1KV/04    06.02.2014  13.02.2014  20.2.2014 
11440005   KAMENCA - VÝŤAHY
Veľký Folkmár
10761985  mes. pauš. - 12/13  111,76 
vrátane DPH
zml. o dielo č. 1KV4    10.01.2014  14.01.2014  28.1.2014 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť