Faktúry 2015 (ÚPSVR Liptovský Mikuláš)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1221540252   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitianska 7555/18, Piešťany
35743565  elektrická energia za obdobie 01/2015 (2 odberné miesta)  1.120,56 € 
bez DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku, zo dňa 1.1.2015    02.02.2015  03.02.2015  30.4.2015 
1221540289   Ing. Jozef Murcko
Nám. a. Hlinu 42, Ružomberok
35053909  vypracovanie odborných posúdení na úpravu bytu a rodinného domu pre občanov s ŤZP (6 os.)  198,96 € 
vrátane DPH
Zmluva o technickej pomoci č. 1/2014, zo dňa 29.12.2014    03.02.2015  09.02.2015  30.4.2015 
1221540294   Najada služby, s.r.o.
Priemyselná 1/2034, Lipt. Mikuláš
44527276  služby informátora v podateľni ÚPSVaR Lipt. Mikuláš, za obdobie 01/2015   773,00 € 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb informátora zo dňa 20.12.2013     04.02.2015  12.02.2015  30.4.2015 
1221540293   Najada služby, s.r.o.
Priemyselná 1/2034, Lipt. Mikuláš
44527276  upratovacie práce v priestoroch úradu PSVaR v LM a LH, za obdobie 01/2015   998,00 € 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb zo dňa 28.9.2012     04.02.2015  12.02.2015  30.4.2015 
1221540292   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  elektrická energia za obdobie 02/2015 (2 odberné miesta)   1.102,36 € 
bez DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku, zo dňa 1.1.2015     04.02.2015  12.02.2015  30.4.2015 
1221540291   MUDr. Mária Ševčovičová, s.r.o.
Jilemnického 22, Lipt. Mikuláš
36436003  náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (1 os.)   6,97 € 
vrátane DPH
    04.02.2015  05.02.2015  30.4.2015 
1221540290   MUDr. Kaclíková Emília, všeob. lekár pre dospelých
Zdravotné stredisko Lipt. Sielnica
42213967  náklady za poskytovanie zdravotnej starostlivosti poistencom za obdobie 01-12/2014 (14 os.)  97,58 € 
vrátane DPH
    04.02.2015  05.02.2015  30.4.2015 
1221540297   G&T, s.r.o.
Štúrova 125/3, Poprad
44510535  náklady na poskytnutie zdravotnej starostlivosti pre poistencov za obdobie 01/2015 (1 os.)  6,97 € 
vrátane DPH
    05.02.2015  12.02.2015  30.4.2015 
1221540296   MUDr. Halková Katarína - NZZ MUDr. Halková, s.r.o.
ul. 1. mája 195/30, Lipt. Mikuláš
36428841  náklady na zdravotné výkony vo veciach kompenzácie (3 os.)   20,91 € 
vrátane DPH
    05.02.2015  12.02.2015  30.4.2015 
1221540295   MUDr. Mária Ševčovičová, s.r.o.
Jilemnického 22, Lipt. Mikuláš
36436003  náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (1 os.)   6,97 € 
vrátane DPH
    05.02.2015  12.02.2015  30.4.2015 
1221540298   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  poplatky v sieti T-Com za obdobie 01/2015 (hlasové služby, internet)   218,08 € 
bez DPH
    06.02.2015  16.02.2015  30.4.2015 
1221540305   GAJOS, s.r.o.
M. Pišúta 4022, Lipt. Mikuláš
36376981  školenie refe. vodičov na vedenie mot. vozidla (1 zamestnanec úradu)  12,60 € 
bez DPH
Zmluva o dielo na poskytovanie služieb č. 2/2014, zo dňa 30.12.2014  OV2015002, zo dňa 28.01.2015  09.02.2015  16.02.2015  30.4.2015 
1221540304   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
35815256  odber zemného plynu na obdobie 02/2015   2.375,00 € 
bez DPH
Zmluva o dodávke plynu č. 504403 zo dňa 1.1.2004    09.02.2015  16.02.2015  30.4.2015 
1221540303   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  volania pre UPSVaR LM a LH za obdobie 01/2015   115,27 € 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007     09.02.2015  16.02.2015  30.4.2015 
1221540302   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN pre MPSVaR 064 a 065, pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 01/2015   438,48 € 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007     09.02.2015  16.02.2015  30.4.2015 
1221540301   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  Služba IP - telefonovania pre MPSVaR 064 a 065 - pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 01/2015   757,55 € 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007     09.02.2015  16.02.2015  30.4.2015 
1221540300   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  MPSVaR 064 a 065, DSL back up pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 01/2015   221,36 € 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007     09.02.2015  16.02.2015  30.4.2015 
1221540299   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  MPSVaR 064 a 065, MPLSVPN pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 01/2015   1600,83 € 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007     09.02.2015  16.02.2015  30.4.2015 
1221540310   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštového poukazu U za mesiac 01/2015  4,35 € 
vrátane DPH
    10.02.2015  16.02.2015  30.4.2015 
1221540309   MUDr. Jana Kompišová
Jilemnického 22, Lipt. Mikuláš
31912125  vypísanie lekárskych nálezov pre poistencov (7 os.) v mesiaci 12/2014  48,97 € 
vrátane DPH
    10.02.2015  16.02.2015  30.4.2015 
1221540308   N.S.P., s.r.o.
Jilemnického 22, Lipt. Mikuláš
36864269  náklady na poskytnutie zdravotnej starostlivosti pre poistencov (14 os.)   97,58 € 
vrátane DPH
    10.02.2015  16.02.2015  30.4.2015 
1221540307   Valčáková, s.r.o.
Jánošíkovo nábr. 1212/2, Lipt. Mikukáš
45895473  náklady na výkon zdravotnej starostlivosti poistencom (13 os.)  90,61 € 
vrátane DPH
    10.02.2015  16.02.2015  30.4.2015 
1221540306   ZDRAVOTNÍK SVLZ, s.r.o.
Pri železnici 1737, Lipt. Hrádok
36713856  zdravotné úkony na účely kompenzácií za obdobie 01/2015 (5 os.)   34,85 € 
vrátane DPH
    10.02.2015  16.02.2015  30.4.2015 
1221540312   EVROFIN Int. spol. s r.o.
Heydukova 12, Bratislava
44563485  ročný kreditovací poplatok na frankovací stroj Neopost IJ 40  120,00 € 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu na frankovací stroj Neopost a prevádzkovanie systému diaľkového kreditovania - systém Diamond, zo dňa 17.12.2012     12.02.2015  19.02.2015  30.4.2015 
1221540311   MUDr. Mária Ševčovičová, s.r.o.
Jilemnického 22, Lipt. Mikuláš
36436003  náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (1 os.)   6,97 € 
vrátane DPH
    13.02.2015  16.02.2015  30.4.2015 
1221540313   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica
36631124  poštové služby za mesiac 01/2015   1.082,20 € 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka č. 358/2004 zo dňa 2.1.2004 a č. 360/2004 zo dňa 1.1.2004     16.02.2015  25.02.2015  30.4.2015 
1221540314   MUDr. Gašparová, s.r.o.
Jilemnického 22, Lipt. Mikuláš
36432326  náklady na zdravotné výkony (1 os.)   6,97 € 
vrátane DPH
    18.02.2015  25.02.2015  30.4.2015 
1221540317   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  poplatky v sieti Orange za obdobie 15.03.2015-14.04.2015  678,84 € 
bez DPH
Rámcová dohoda č. VOB/33/2013-M_OVO, zo dňa 22.10.2013 Dohodou o pristúpení k RD, zo dňa 17.02.2014, Zmluva o poskytovaní služby – Virtuálna Privátna Sieť č. 21/OIaMIS/2014, zo dňa 05.03.2014     19.02.2015  19.03.2015  30.4.2015 
1221540315   MUDr. Gašparová, s.r.o.
Jilemnického 22, Lipt. Mikuláš
36432326  náklady na zdravotné výkony (1 os.)   6,97 € 
vrátane DPH
    19.02.2015  25.02.2015  30.4.2015 
1221540318   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  poplatky v sieti Orange za obdobie 15.02.2015-14.03.2015  6,64 € 
bez DPH
Rámcová dohoda č. VOB/33/2013-M_OVO, zo dňa 22.10.2013 Dohodou o pristúpení k RD, zo dňa 17.02.2014, Zmluva o poskytovaní služby – Virtuálna Privátna Sieť č. 21/OIaMIS/2014, zo dňa 05.03.2014     20.02.2015  06.03.2015  30.4.2015 
1221540316   Ambulancia MV spol. s r.o., MUDr. Marta Voštináková
Nábr. 4. apríla 1990, Lipt. Mikuláš
36437891  vystavenie posudkov (5 os.)  34,85 € 
vrátane DPH
    23.02.2015  25.02.2015  30.4.2015 
1221540321   Ing. Jozef Murcko
Nám. a. Hlinu 42, Ružomberok
35053909  vypracovanie odborných posúdení na úpravu bytu a rodinného domu pre občanov s ŤZP (4 os.) za obdobie 02/2015  132,64 € 
vrátane DPH
Zmluva o technickej pomoci č. 1/2014, zo dňa 29.12.2014    02.03.2015  16.03.2015  30.4.2015 
1221540320   Najada služby, s.r.o.
Priemyselná 1/2034, Lipt. Mikuláš
44527276  služby informátora v podateľni ÚPSVaR Lipt. Mikuláš, za obdobie 02/2015  773,00 € 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb informátora zo dňa 20.12.2013     02.03.2015  06.03.2015  30.4.2015 
1221540319   Najada služby, s.r.o.
Priemyselná 1/2034, Lipt. Mikuláš
44527276  upratovacie práce v priestoroch úradu PSVaR v LM a LH, za obdobie 02/2015   998,00 € 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb zo dňa 28.9.2012     02.03.2015  06.03.2015  30.4.2015 
1221540326   MUDr. Mária Ševčovičová, s.r.o.
Jilemnického 22, Lipt. Mikuláš
36436003  náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (1 os.)   6,97 € 
bez DPH
    03.03.2015  06.03.2015  30.4.2015 
1221540325   BABY & ADULT CARE, s.r.o.
Štúrova 4255/40, Lipt. Mikuláš
36706574  náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (1 os.)   6,97 € 
bez DPH
    03.03.2015  06.03.2015  30.4.2015 
1221540324   MUDr. Mária Ševčovičová, s.r.o.
Jilemnického 22, Lipt. Mikuláš
36436003  náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (1 os.)   6,97 € 
vrátane DPH
    03.03.2015  06.03.2015  30.4.2015 
1221540323   MUDr. Mária Ševčovičová, s.r.o.
Jilemnického 22, Lipt. Mikuláš
36436003  náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (1 os.)   6,97 € 
vrátane DPH
    03.03.2015  06.03.2015  30.4.2015 
1221540322   MUDr. Androvičová Anna CAREN, s.r.o.
Jilemnického 22, Lipt. Mikuláš
45899649  náklady na poskytovanie zdravotnej starostlivosti za obdobie 01/2015 (3 os.)   20,91 € 
vrátane DPH
    03.03.2015  06.03.2015  30.4.2015 
1221540330   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, Bratislava
31396674  Stravné lístky (2.560 ks), vrátane provízie (1,04 %)   9.829,17 € 
bez DPH
Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015, zo dňa 19.01.2015   OV2015004, zo dňa 02.03.2015  04.03.2015  12.03.2015  30.4.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Liptovský Mikuláš

Tlačiť