Faktúry 2015 (ÚPSVR Stropkov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1391540382   PKP Auto, s.r.o.
Šarišská 18, 09101 Stropkov
45344418  Náplň do ostrekovačov  97,50 
vrátane DPH
  76/2015  09.12.2015  14.12.2015 
1391540381   PKP Auto, s.r.o.
Šarišská 18, 09101 Stropkov
45344418  Prehliadka služobného motorového vozidla  161,17 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 2/2013  79/2015  09.12.2015  14.12.2015 
1391540326   PKP Auto, s.r.o.
Šarišská 18, 09101 Stropkov
45344418  Prezutie pneumatík na služobných motorových vozidlách  80,00 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 2/2013    29.10.2015  05.11.2015 
1391540325   PKP Auto, s.r.o.
Šarišská 18, 09101 Stropkov
45344418  Nákup akumulátora a lekárničiek  128,00 
vrátane DPH
  64/2015  29.10.2015  12.11.2015 
1391540324   PKP Auto, s.r.o.
Šarišská 18, 09101 Stropkov
45344418  Oprava služobného motorového vozidla  270,80 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 2/2013    29.10.2015  12.11.2015 
1391540321   PKP Auto, s.r.o.
Šarišská 18, 09101 Stropkov
45344418  Prehliadka a oprava rozvodov na SMV   553,91 
bez DPH
Zmluva o dielo č. 2/2013    26.10.2015  29.10.2015 
1391540263   PKP Auto, s.r.o.
Šarišská 18, 09101 Stropkov
45344418  Oprava štartéra na SMV   179,00 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 2/2013    07.09.2015  17.09.2015 
1391540195   PKP Auto, s.r.o.
Šarišská 18, 09101 Stropkov
45344418  Oprava služobného motorového vizidla SP 067 AI  2999,00 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 2/2013  36/2015  26.06.2015  30.06.2015 
1391540194   PKP Auto, s.r.o.
Šarišská 18, 09101 Stropkov
45344418  Oprava služobného motorového vozidla  134,88 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 2/2013  34/2015  26.06.2015  30.06.2015 
1391540185   PKP Auto, s.r.o.
Šarišská 18, 09101 Stropkov
45344418  Oprava služobného motorového vozidla  474,80 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 2/2013  30/2015  18.06.2015  24.06.2015 
1391540182   PKP Auto, s.r.o.
Šarišská 18, 09101 Stropkov
45344418  Oprava služobného motorového vozidla  73,00 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 2/2013  27/2015  12.06.2015  24.06.2015 
1391540136   PKP Auto, s.r.o.
Šarišská 18, 09101 Stropkov
45344418  Prezutie pneumatík na služobných motorových vozidlách  80,00 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 2/2013    05.05.2015  11.05.2015 
1391540135   PKP Auto, s.r.o.
Šarišská 18, 09101 Stropkov
45344418  Oprava bŕzd na služobnom motorovom vozidle  242,71 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 2/2013    05.05.2015  11.05.2015 
1391540093   PKP Auto, s.r.o.
Šarišská 18, 09101 Stropkov
45344418  Prehliadka SMV   119,80 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 2/2013  11/2015  03.03.2015  26.03.2015 
1391540064   PKP Auto, s.r.o.
Šarišská 18, 09101 Stropkov
45344418  Oprava SMV - výmena altenátora  475,29 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 2/2013    03.03.2015  06.03.2015 
391440388   PKP Auto, s.r.o.
Šarišská 18, 09101 Stropkov
45344418  Prehliadka po 15000 km  164,10 
vrátane DPH
  116/2014  10.12.2014  17.12.2014 
391440387   PKP Auto, s.r.o.
Šarišská 18, 09101 Stropkov
45344418  Nákup akumulátora  110,00 
vrátane DPH
  117/2014  10.12.2014  17.12.2014 
391440410   EVER VT, s.r.o
Nám. slobody 2, 09301 Vranov n/T
46248366  Upratovacie a čistiace služby  805,42 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 13/2011    19.12.2014  29.12.2014 
391440378   EVER VT, s.r.o
Nám. slobody 2, 09301 Vranov n/T
46248366  Upratovacie a čistiace služby  805,42 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 13/2011    09.12.2014  11.12.2014 
1391540364   Jakubovová Anna
Turany n/O, 09033 Turany n/O
46760148  Upratovacie a čistiace služby  1045,35 
vrátane DPH
Zmluva o dielo 5/2014    02.12.2015  08.12.2015 
1391540334   Jakubovová Anna
Turany n/O, 09033 Turany n/O
46760148  Čistiace a upratovacie služby  1045,35 
vrátane DPH
Zmluva o dielo 5/2014    05.11.2015  12.11.2015 
1391540298   Jakubovová Anna
Turany n/O, 09033 Turany n/O
46760148  Upratovanie a čistenie priestorov  1045,35 
vrátane DPH
Zmluva o dielo 5/2014    05.10.2015  13.10.2015 
1391540264   Jakubovová Anna
Turany n/O, 09033 Turany n/O
46760148  Upratovanie a čistenie priestorov ÚPSVaR Stropkov  1045,35 
vrátane DPH
Zmluva o dielo 5/2014    07.09.2015  17.09.2015 
1391540232   Jakubovová Anna
Turany n/O, 09033 Turany n/O
46760148  Upratovanie a čistenie priestorov ÚPSVaR Stropkov  1045,35 
vrátane DPH
Zmluva o dielo 5/2014    06.08.2015  12.08.2015 
1391540202   Jakubovová Anna
Turany n/O, 09033 Turany n/O
46760148  Upratovacie a čistiace služby  1045,35 
vrátane DPH
Zmluva o dielo 5/2014    03.07.2015  13.07.2015 
1391540169   Jakubovová Anna
Turany n/O, 09033 Turany n/O
46760148  Upratovacie a čistiace práce  1045,35 
vrátane DPH
Zmluva o dielo 5/2014    04.06.2015  11.06.2015 
1391540137   Jakubovová Anna
Turany n/O, 09033 Turany n/O
46760148  Upratovacie a čistiace služby  1045,35 
vrátane DPH
Zmluva o dielo 5/2014    04.05.2015  13.05.2015 
1391540101   Jakubovová Anna
Turany n/O, 09033 Turany n/O
46760148  Upratovacie a čistiace služby  1045,35 
vrátane DPH
Zmluva o dielo 5/2014    31.03.2015  13.04.2015 
1391540065   Jakubovová Anna
Turany n/O, 09033 Turany n/O
46760148  Upratovacie služby  1045,35 
vrátane DPH
Zmluva o dielo 5/2014    03.03.2015  11.03.2015 
1391540037   Jakubovová Anna
Turany n/O, 09033 Turany n/O
46760148  Upratovacie a čistiace služby  1045,35 
vrátane DPH
Zmluva o dielo 5/2014    04.02.2015  12.02.2015 
1391540396   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava
47079690  Stravné poukážky  7449,59 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode 64/OF/2015    10.12.2015  18.12.2015 
1391540345   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava
47079690  Elektronická stravovacie poukažky  6986,60 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode 64/OF/2015    09.11.2015  26.11.2015 
1391540301   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava
47079690  Stravné poukažky  7901,19 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode 64/OF/2015    07.10.2015  19.10.2015 
1391540279   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava
47079690  Stravovacie poukažky  76,00 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode 64/OF/2015    16.09.2015  22.09.2015 
1391540277   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava
47079690  Stravovacie poukažky  7240,86 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode 64/OF/2015    11.09.2015  22.09.2015 
1391540252   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukažky  79,70 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode 64/OF/2015    18.08.2015  26.08.2015 
1391540242   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukazy  7605,18 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode 64/OF/2015    10.08.2015  17.08.2015 
1391540224   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukažky  7813,91 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode 64/OF/2015  41/2015  21.07.2015  28.07.2015 
1391540393   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  Telekomunikačná infraštruktúra  192,61 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    11.12.2015  16.12.2015 
1391540392   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  Telefónne hovory  19,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    11.12.2015  16.12.2015 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Stropkov

Tlačiť