Faktúry 2015 (ÚPSVR Stropkov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1391540303   Majster Papier PhDr. Gabriela Spišáková
Wolkrova 5, P.O.BOX 212, 85101 Bratislava
33768897  Nákup srpej proti všiam, servítky na stolovanie  24,73 
vrátane DPH
Kúpna zmluva č. Z201519152    07.10.2015  13.10.2015  4.11.2015 
1391540302   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  Telefónne hovory  136,00 
vrátane DPH
Dohoda o volitelnom programe Business Partner    07.10.2015  13.10.2015  4.11.2015 
1391540301   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava
47079690  Stravné poukažky  7901,19 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode 64/OF/2015    07.10.2015  19.10.2015  4.11.2015 
1391540300   Slovnaft, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  Nákup PHM  869,07 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách    07.10.2015  14.10.2014  27.10.2015 
1391503101   Úsmev ako dar
  Konferencia mosty k rodine  34,00 
vrátane DPH
    05.10.2015  07.10.2015  4.11.2015 
1391540295   Orange a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Telefónne hovory  375,98 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb Virtuálna Privátna sieť    05.10.2015  16.10.2015  4.11.2015 
1391540299   Maxcor, s.r.o.
Dr. Pribulu 149, 08901 Svidník
36493961  Zdravotné výkony  6,67 
vrátane DPH
v zmysle zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu     05.10.2015  13.10.2015  27.10.2015 
1391540298   Jakubovová Anna
Turany n/O, 09033 Turany n/O
46760148  Upratovanie a čistenie priestorov  1045,35 
vrátane DPH
Zmluva o dielo 5/2014    05.10.2015  13.10.2015  27.10.2015 
1391540297   Leško František, Ing.
Krušinec 17, 09101 Stropkov
17217768  Revízia el. zariadenia  672,00 
vrátane DPH
  134/2014  05.10.2015  13.10.2015  27.10.2015 
1391540296   Xepap, spol. s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Nákup kancelárskych potrieb  3884,66 
vrátane DPH
Rámcova dohoda o kúpe kancelárskych potrieb  51/2015  05.10.2015  13.10.2015  27.10.2015 
1391540294   SANART, s.r.o. MUDr. Daňová J.
A. Warhola 185/5, 06801 Medzilaborce
36864226  Zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  62,73 
vrátane DPH
v zmysle zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu     05.10.2015  13.10.2015  26.10.2015 
1391503087   MV SR
Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava
  Ochrana objektu  3,98 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb ochrany majetku    02.10.2015  07.10.2015  4.11.2015 
1391540292   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  1205,28 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    02.10.2015  13.10.2015  26.10.2015 
1391540291   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Dodávka plynu  1590,77 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    02.10.2015  13.10.2015  26.10.2015 
1391540290   One Print, s.r.o.
Gorkého 12, 902 01 Pezinok
47726989  Renovácia tonerov  588,00 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 6/2014  52/2015  28.09.2015  30.09.2015  8.10.2015 
1391540289   Majster Papier PhDr. Gabriela Spišáková
Wolkrova 5, P.O.BOX 212, 85101 Bratislava
33768897  Nákup hygienického materiálu a čistiacich prostriedkov  271,49 
vrátane DPH
Kúpna zmluva č. Z201519152    28.09.2015  30.09.2015  8.10.2015 
1391540288   Východoslovenská vodárenská spol., a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Vyúčtovanie dodávka vody  182,99 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody č. 20-000093125PO2015    25.09.2015  30.09.2015  8.10.2015 
1391540287   Východoslovenská vodárenská spol., a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Vyúčtovanie spotreba vody  262,26 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody č. 70-000093116PO2015    25.09.2015  30.09.2015  8.10.2015 
1391540285   Bytenerg, s.r.o
Kpt. Nálepku 930, 06801 Medzilaborce
31699715  Prevádzka a údržba budovy  186,00 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení prevádzky a udržby    23.09.2015  28.09.2015  8.10.2015 
1391540284   Poliklinika Giraltovce ILE
Kukorelliho 334/16
36452998  Zdravotné výkony  6,97 
vrátane DPH
v zmysle zákona o peňažných príspevkoch    21.09.2015  25.09.2015  8.10.2015 
1391540283   Slovnaft, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  Nákup PHM  194,44 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách    21.09.2015  24.09.2015  8.10.2015 
1391540282   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica
36631124  Poštové služby za mesiac august 2015  662,05 
vrátane DPH
v súlade s cenníkom služieb poštovného    16.09.2015  21.09.2015  8.10.2015 
1391540281   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica
36631124  Zľava na poštovnom za mesiac August 2015  21,14 
vrátane DPH
v súlade s cenníkom služieb poštovného    16.09.2015  14.09.2015  8.10.2015 
1391540280   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica
36631124  Dobitie frankovacieho stroja zaplatené preddávkovo  4500,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozaručného servisu    16.09.2015  07.09.2015  8.10.2015 
1391540279   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava
47079690  Stravovacie poukažky  76,00 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode 64/OF/2015    16.09.2015  22.09.2015  7.10.2015 
1391540278   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, 91701 Trnava
35742364  Prenájom rohoží  21,84 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží č. 741057    16.09.2015  21.09.2015  7.10.2015 
1391540278   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, 91701 Trnava
35742364  Prenájom rohoží  21,84 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží č. 741057    16.09.2015  21.09.2015  7.10.2015 
1391540277   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava
47079690  Stravovacie poukažky  7240,86 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode 64/OF/2015    11.09.2015  22.09.2015  7.10.2015 
1391540276   Xepap, spol. s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kopírovací papier A4, A3  2736,96 
vrátane DPH
Rámcova zmluva o kúpe xer. papiera reg.č .20396/2011 IV/5    11.09.2015  24.09.2015  7.10.2015 
1391540275   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica
36631124  Spracovanie poštového peňažného poukazu U v mesiaci august 2015  1,20 
vrátane DPH
v súlade s cenníkom služieb poštovného    10.09.2015  17.09.2015  7.10.2015 
1391502761   Sroka Juraj, Ing.
Kamienka 4, 06532 Kamienka
  Cestovné náhrady  56,85 
vrátane DPH
v zmysle zákona o službách zamestnanosti    09.09.2015  17.09.2015  8.10.2015 
1391540267   ADOMEZA, s.r.o.
Hlavná 1652/49, 09101 Stropkov
36479497  Zdravotné výkony  41,82 
vrátane DPH
v zmysle zákona o peňažných príspevkoch    09.09.2015  25.09.2015  7.10.2015 
1391540274   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  Telekomunikačná infraštruktúra  265,63 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    09.09.2015  21.09.2015  23.9.2015 
1391540273   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  Telefónne poplatky  134,02 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    09.09.2015  21.09.2015  23.9.2015 
1391540272   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  Telekomunikačná infraštruktúra  2045,42 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    09.09.2015  21.09.2015  23.9.2015 
1391540271   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  Telekomunikačná infraštruktúra  600,48 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    09.09.2015  21.09.2015  23.9.2015 
1391540270   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  Telekomunikačná infraštruktúra  601,34 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    09.09.2015  21.09.2015  23.9.2015 
1391540269   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  Telefónne poplatky  19,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    09.09.2015  21.09.2015  23.9.2015 
1391540268   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  5,60 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    09.09.2015  24.09.2015  23.9.2015 
1391540265   Majster Papier
Wolkrova 5, P.O.BOX 212, 85101 Bratislava
33768897  Utierky sklad. šedé   686,88 
vrátane DPH
Kúpna zmluva č. Z201519152    08.09.2015  24.09.2015  7.10.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Stropkov

Tlačiť