
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1041640377 | TEN Slovakia , s.r.o. 931 01 Šamorín, Gazdovský rad 49/A  | 
						36245011 | VT-zariadenie/switch | 98,88  vrátane DPH  | 
						42/OE/2016 | 27.10.2016 | 03.11.2016 | 7.12.2016 | |
| 1041640368 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1  | 
						31322832 | PHM-spotreba 01.10-13.10.2016 | 187,96  vrátane DPH  | 
						zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 21.10.2016 | 28.10.2016 | 14.11.2016 | |
| 1041640372 | Ratulovský Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec, Kopernikova 36  | 
						znalecký posudok-kompenzácie ( Lelkesová ) | 270,00  vrátane DPH  | 
						zmluva:4/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2016 | 24.10.2016 | 28.10.2016 | 14.11.2016 | ||
| 1041640371 | Ratulovský Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec, Kopernikova 36  | 
						znalecký posudok-kompenzácie ( Péder ) | 270,00  vrátane DPH  | 
						zmluva:4/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2016 | 24.10.2016 | 28.10.2016 | 14.11.2016 | ||
| 1041640369 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18  | 
						45960470 | DS169DD-výmena batérie | 96,00  vrátane DPH  | 
						40/OE/2016 | 24.10.2016 | 28.10.2016 | 14.11.2016 | |
| 1041640335 | MUDr.Bothová Alžbeta, Hel-Med sro 931 01 Šamorín,Školská 35  | 
						36804037 | zdravotné výkony | 55,76  vrátane DPH  | 
						zákon:Z.z.447/08-§11 | 04.10.2016 | 27.10.2016 | 14.11.2016 | |
| 1041640365 | TEN Slovakia , s.r.o. 931 01 Šamorín, Gazdovský rad 49/A  | 
						36245011 | VT-zariadenie/switch | 93,60  vrátane DPH  | 
						41/OE/2016 | 18.10.2016 | 27.10.2016 | 14.11.2016 | |
| 1041640367 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32  | 
						36361127 | správa budov-nadpaušálne výdavky | 6,31  vrátane DPH  | 
						zmluva:VOB/41/2016-M_OVO Ministerstvo PSVR | 20.10.2016 | 27.10.2016 | 14.11.2016 | |
| 1041640364 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32  | 
						36361127 | správa budov+energetické bilancie | 2320,99  vrátane DPH  | 
						zmluva:VOB/41/2016-M_OVO Ministerstvo PSVR | 18.10.2016 | 27.10.2016 | 14.11.2016 | |
| 1041640362 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18  | 
						45960470 | DS249CG-oprva a údržba sl.OMV | 1626,85  vrátane DPH  | 
						39/OE/2016 | 17.10.2016 | 27.10.2016 | 14.11.2016 | |
| 1041640347 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18  | 
						35743565 | DS-Ad/Št-vyúčtovanie elektriny 09/2016 | 347,59  vrátane DPH  | 
						zmluva:21/OE/2013 | 10.10.2016 | 27.10.2016 | 14.11.2016 | |
| 1041640327 | Xepap s.r.o. 960 01 Zvolen, Jesenského 4703  | 
						31628605 | všeobecný-kancelársky materiál | 1639,07  vrátane DPH  | 
						35/OE/2016 | 22.09.2016 | 27.10.2016 | 14.11.2016 | |
| 1041640358 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9  | 
						36631124 | ŠA,VM-poštovné za 09/2016 | 2153,60  vrátane DPH  | 
						zmluva:11/OF/2004 | 13.10.2016 | 24.10.2016 | 14.11.2016 | |
| 1041640354 | SWAN plus s.r.o. 841 04 Bratislava 4, Borská 6  | 
						47258314 | správa a údržba siete LAN | 902,02  vrátane DPH  | 
						zmluva:2/OEV/2011 | 12.10.2016 | 24.10.2016 | 14.11.2016 | |
| 1041640356 | SWAN plus s.r.o. 841 04 Bratislava 4, Borská 6  | 
						47258314 | prenosová rýchlosť | 2819,28  vrátane DPH  | 
						zmluva:2/OEV/2011 | 12.10.2016 | 24.10.2016 | 14.11.2016 | |
| 1041640355 | SWAN plus s.r.o. 841 04 Bratislava 4, Borská 6  | 
						47258314 | prenájom IPT | 917,4  vrátane DPH  | 
						zmluva:2/OEV/2011 | 12.10.2016 | 24.10.2016 | 14.11.2016 | |
| 1041640353 | SWAN plus s.r.o. 841 04 Bratislava 4, Borská 6  | 
						47258314 | záložné linky | 398,45  vrátane DPH  | 
						zmluva:2/OEV/2011 | 12.10.2016 | 24.10.2016 | 14.11.2016 | |
| 1041640352 | SWAN plus s.r.o. 841 04 Bratislava 4, Borská 6  | 
						47258314 | telefónne hovory za 09/2016 | 889,31  vrátane DPH  | 
						zmluva:2/OEV/2011 | 12.10.2016 | 24.10.2016 | 14.11.2016 | |
| 1041640351 | Orange Slovensko, a.s. 821 08 Bratislava, Metodova 8  | 
						35697270 | telefónne/mobilné poplatky | 233,67  vrátane DPH  | 
						zmluva:3/OE/2014 | 12.10.2016 | 24.10.2016 | 14.11.2016 | |
| 1041640349 | Benestra spol. s r.o. 851 01 Bratislava, Einsteinova 24  | 
						46303502 | internet za 10/2016 | 69,06  vrátane DPH  | 
						zmluva:4,5,6/OE/2015 | 12.10.2016 | 24.10.2016 | 14.11.2016 | |
| 1041640339 | Mapeka sro 841 06 Bratislava, Pútnicka 7583/82  | 
						36688843 | upratovacie služby | 1500,41  vrátane DPH  | 
						zmluva:Z201541910_Z | 06.10.2016 | 24.10.2016 | 14.11.2016 | |
| 1041640337 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18  | 
						45960470 | údržba sl.OMV za 9/2016 | 167,16  vrátane DPH  | 
						zmluva:216/OVS/2016 Ústredie PSVR BA | 06.10.2016 | 24.10.2016 | 14.11.2016 | |
| 1041640350 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9  | 
						36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 4,80  vrátane DPH  | 
						žiadosť:32/OE/2014 | 12.10.2016 | 17.10.2016 | 14.11.2016 | |
| 1041640348 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1  | 
						31322832 | PHM-spotreba 09/2016+údržba | 535,65  vrátane DPH  | 
						zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 10.10.2016 | 17.10.2016 | 14.11.2016 | |
| 1041640346 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2  | 
						35810360 | ŠA-spotreba vody za 09/2016 | 22,03  vrátane DPH  | 
						zmluva:15/OF/2004 | 10.10.2016 | 17.10.2016 | 14.11.2016 | |
| 1041640345 | AMG Security spol. s r.o. 960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2  | 
						46268995 | ochrana objektov | 327,96  vrátane DPH  | 
						zmluva:Z201536090_Z | 10.10.2016 | 17.10.2016 | 14.11.2016 | |
| 1041640342 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28  | 
						35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 19,99  vrátane DPH  | 
						zmluva:18/OE/2014 | 07.10.2016 | 17.10.2016 | 14.11.2016 | |
| 1041640338 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28  | 
						35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 44,62  vrátane DPH  | 
						zmluva:32/OF/2005 | 06.10.2016 | 17.10.2016 | 14.11.2016 | |
| 1041640331 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18  | 
						35743565 | VM,ŠA-spotreba elektriny 10/2016 | 320,24  vrátane DPH  | 
						zmluva:21/OE/2013 | 03.10.2016 | 11.10.2016 | 14.11.2016 | |
| 1041640332 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18  | 
						35743565 | DS-Ad/Št-spotreba elektriny 10/2016 | 569,14  vrátane DPH  | 
						zmluva:21/OE/2013 | 03.10.2016 | 11.10.2016 | 14.11.2016 | |
| 1041640333 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18  | 
						35743565 | spotreba plynu 10/2016 | 896,46  vrátane DPH  | 
						zmluva:160/OVS/2015 | 03.10.2016 | 11.10.2016 | 14.11.2016 | |
| 1041640336 | Pálffyová Eva, JUDr. 927 01 Šaľa,Javorová 2079/7  | 
						31195741 | exekučné travy EX707/2002 | 51,02  vrátane DPH  | 
						uznesenie:7Er/2894/2002-17,OS DS | 04.10.2016 | 11.10.2016 | 14.11.2016 | |
| 1041640330 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32  | 
						36361127 | správa budov-nadpaušálne výdavky | 15,96  vrátane DPH  | 
						zmluva:VOB/41/2016-M_OVO Ministerstvo PSVR | 26.09.2016 | 11.10.2016 | 14.11.2016 | |
| 1041640323 | MUDr.Kohnová Darina,Vš.lekár DNV sro 841 07 Bratislava,Istrijská 20  | 
						36769797 | zdravotné výkony | 6,97  vrátane DPH  | 
						zákon:Z.z.447/08-§11 | 14.09.2016 | 06.10.2016 | 14.11.2016 | |
| 1041640329 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1  | 
						31322832 | PHM-spotreba 1009-15092016+údržba | 299,38  vrátane DPH  | 
						zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 23.09.2016 | 30.09.2016 | 12.10.2016 | |
| 1041640326 | Perfects, a.s. 929 01 D.Streda,Alžbetínske nám. 1203  | 
						00588105 | AP-reklama /inzercia v mestskej televízii | 70  vrátane DPH  | 
						1/OAOTPaESF/2016 | 21.09.2016 | 27.09.2016 | 12.10.2016 | |
| 1041640324 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9  | 
						36631124 | ŠA,VM-poštovné za 08/2016 | 1799,4  vrátane DPH  | 
						zmluva:11/OF/2004 | 16.09.2016 | 23.09.2016 | 12.10.2016 | |
| 1041640325 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32  | 
						36361127 | správa budov | 2320,99  vrátane DPH  | 
						zmluva:VOB/41/2016-M_OVO Ministerstvo PSVR | 19.09.2016 | 23.09.2016 | 12.10.2016 | |
| 1041640321 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1  | 
						31322832 | PHM-spotreba 1608-31082016 | 424,1  vrátane DPH  | 
						zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 13.09.2016 | 20.09.2016 | 12.10.2016 | |
| 1041640303 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18  | 
						45960470 | údržba sl.OMV za 8/2016 | 167,16  vrátane DPH  | 
						zmluva:216/OVS/2016 Ústredie PSVR BA | 05.09.2016 | 19.09.2016 | 12.10.2016 |