Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351640147 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia - vyúčt. 3/2016 | 1048,48 vrátane DPH |
Zmluva č. 4079/2013 | 08.04.2016 | 15.04.2016 | 14.4.2016 | |
1351640104 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia - vyúčt. 2/2016 | 1211,84 vrátane DPH |
Zmluva č. 4079/2013 | 08.03.2016 | 17.03.2016 | 22.3.2016 | |
1351640094 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia | 1293,56 vrátane DPH |
Zmluva č. 4079/2013 | 02.03.2016 | 11.03.2016 | 11.3.2016 | |
1351640069 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia - vyúčt. | 1025,90 vrátane DPH |
Zmluva č. 4079/2013 | 10.02.2016 | 22.02.2016 | 23.2.2016 | |
1351640050 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energa | 1293,56 vrátane DPH |
Zmuva č. 4079/2013 | 02.02.2016 | 12.02.2016 | 12.2.2016 | |
1351640024 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia - vyúčtovanie | 1065,04 vrátane DPH |
Zmluva č. 4079/2014 | 13.01.2016 | 25.01.2016 | 25.1.2016 | |
1351640005 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia | 1511,58 vrátane DPH |
Zmluva č. 4079 | 05.01.2016 | 14.01.2016 | 14.1.2016 | |
1351640138 | MAGNA ENERGIA a.s Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia | 1293,56 vrátane DPH |
Zmluva č. 4079/2013 | 04.04.2016 | 11.04.2016 | 14.4.2016 | |
1351640047 | LUKAM, s.r.o. MUDr. Kampová Ľubica ul. 1.mája 2045, 066 01 Humenné |
45923469 | zdravotné výkony | 48,79 bez DPH |
01.02.2016 | 12.02.2016 | 12.2.2016 | ||
1351640482 | LUKAM s.r.o., MUDr. Kampová Ľubica ul. 1. mája 2045, 066 01 Humenné |
45923469 | zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
16.11.2016 | 22.11.2016 | 22.11.2016 | ||
1351640311 | LUKAM s.r.o., MUDr. Kampová Ľubica ul. 1.mája 2045, 066 01 Humenné |
45923469 | zdravotné výkony | 62,73 bez DPH |
20.07.2016 | 28.07.2016 | 28.7.2016 | ||
1351640518 | Krídla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | nákup - koberec gumotextil | 47,70 vrátane DPH |
55/2016 | 08.12.2016 | 23.12.2016 | 27.12.2016 | |
1351640021 | Krídla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | čistiace a hygienické prostriedky | 84,38 vrátane DPH |
1/2016 | 11.01.2016 | 25.01.2016 | 25.1.2016 | |
1351605265 | KODAMI, s.r.o., MUDr. Marián Komár Ul. študentská 2996/43, 069 01 Snina |
36506036 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
01.12.2016 | 15.12.2016 | 20.12.2016 | ||
1351640447 | KODAMI, s.r.o., MUDr. Marián Komár Ul. Študentská 2996/43, 069 01 Snina |
36506036 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
02.11.2016 | 22.11.2016 | 22.11.2016 | ||
1351640318 | KODAMI, s.r.o., MUDr. Marián Komár ul. študentská 2996/43, 069 01 Snina |
36506036 | zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
27.07.2016 | 24.08.2016 | 19.8.2016 | ||
1351640271 | KODAMI, s.r.o., MUDr. Marián Komár Ul. študentská 2996/43, 069 01 Snina |
36506036 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
29.06.2016 | 19.07.2016 | 19.7.2016 | ||
1351640219 | KODAMI, s.r.o., MUDr. Marián Komár Ul. študentská 2996/43, 069 01 Snina |
36506036 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
23.05.2016 | 24.06.2016 | 27.6.2016 | ||
1351640222 | KODAMI, s.r.o., MUDr. Marián Komár Ul. študentská 2996/43, 069 01 Snina |
36506036 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
27.05.2016 | 24.06.2016 | 27.6.2016 | ||
1351640129 | KODAMI, s.r.o., MUDr. Marián Komár Ul. študentská 2996/43, 069 01 Snina |
36506036 | zdravotné výkony | 34,85 bez DPH |
01.04.2016 | 05.05.2016 | 5.5.2016 | ||
1351640044 | KODAMI, s.r.o., MUDr. Marián Komár Ul. Študentská 2996/43, 069 01 Snina |
36506036 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
28.01.2016 | 15.02.2016 | 15.2.2016 | ||
1351640043 | KODAMI, s.r.o., MUDr. Marián Komár Ul. Študentská 2996/43, 069 01 Snina |
36506036 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
27.01.2016 | 15.02.2016 | 15.2.2016 | ||
1351640401 | KODAMI, s.r.o. MUDr. Marián Komár Ul. študentská 2996/43, 069 01 Snina |
36506036 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
28.09.2016 | 12.10.2016 | 14.10.2016 | ||
1351640356 | KODAMI, s.r.o. MUDr. Marián Komár Ul. študentská 2996/43, 069 01 Snina |
36506036 | zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
19.08.2016 | 12.09.2016 | 12.9.2016 | ||
1351640420 | KATOS MED s.r.o. Komenského 3, 066 01 Humenné |
44968361 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
10.10.2016 | 27.10.2016 | 28.10.2016 | ||
1351640286 | KATOS MED s.r.o. Komenského 3, 066 01 Humenné |
44968361 | zdravotné výkony | 34,85 bez DPH |
07.07.2016 | 22.07.2016 | 25.7.2016 | ||
1351640179 | KATOS MED s.r.o. Komenského 3, 066 01 Humenné |
44968361 | zdravotné výkony | -6,97 bez DPH |
28.04.2016 | 05.05.2016 | 5.5.2016 | ||
1351640178 | KATOS MED s.r.o. Komenského 3, 066 01 Humenné |
44968361 | zdravotné výkony | 83,64 bez DPH |
28.04.2016 | 05.05.2016 | 5.5.2016 | ||
1351640038 | KATOS MED s.r.o. Komenského 3, 066 01 Humenné |
44968361 | zdravotné výkony - dobropis | -6,97 bez DPH |
22.01.2016 | 29.01.2016 | 29.1.2016 | ||
1351640037 | KATOS MED s.r.o. Komenského 3, 066 01 Humenné |
44968361 | zdravotné výkony | 48,79 bez DPH |
22.01.2016 | 29.01.2016 | 29.1.2016 | ||
1351640042 | JUDUMED s.r.o. MUDr. Juraj Dušák Nemocničná 41/A, 066 01 Humenné |
36515205 | zdravotné výkony | 125,46 bez DPH |
27.01.2016 | 05.02.2016 | 8.2.2016 | ||
1351640501 | Jaroslav Mihaľko, Polygrafické práce Agátová 21, 071 01 Michalovce |
40936597 | tlač - kontrolný lístok | 36,75 bez DPH |
63/2016 | 01.12.2016 | 13.12.2016 | 20.12.2016 | |
1351640443 | Jana Kabátová Čsl.armády 1978/28, 066 01 Humenné |
46553274 | nákup - mikrovlnná rúra | 79,00 vrátane DPH |
54/2016 | 25.10.2016 | 31.10.2016 | 2.11.2016 | |
1351640327 | Jana Kabátová Čsk,armády 1978/28, 066 01 Humenné |
46553274 | nákup chladničky | 507,00 vrátane DPH |
35/2016 | 02.08.2016 | 08.08.2016 | 9.8.2016 | |
1351640189 | Ján ŠUĽÁK VÝŤAHY-ŠUĽÁK 067 23 Hrubov 81 |
17134692 | servis výťahov | 279,41 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 03/1997 | 05.05.2016 | 13.05.2016 | 13.5.2016 | |
1351640158 | Ján ŠUĽÁK VÝŤAHY-ŠUĽÁK 067 23 Hrubov 81 |
17134692 | servis výťahov | 510,67 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 03/1997 | 13.04.2016 | 22.04.2016 | 22.4.2016 | |
1351640359 | Ján ŠUĽÁK VˇYŤAHY-ŠUĽÁK 067 23 Hrubov 81 |
17134692 | oprava výťahov | 409,44 vrátane DPH |
37/2016 | 25.08.2016 | 09.09.2016 | 9.9.2016 | |
1351640079 | JÁN SOJČAK LIMOS Osloboditeľov 149, 067 83 Kamenica nad Cirochou |
33604894 | preprava | 17,50 bez DPH |
6/2016 | 16.02.2016 | 19.02.2016 | 23.2.2016 | |
1351640247 | Ing. Michal Sopko, firma RAKETER Štúrova 1903/36, 066 01 Humenné |
45311846 | posúdenie stavu elektrických zariadení | 96,00 bez DPH |
24/2016 | 13.06.2016 | 21.06.2016 | 23.6.2016 | |
1351640492 | IKAS, s.r.o. Námestie slobody 48, 066 01 Humenné |
36475891 | nákup HDD do notebooku | 59,00 vrátane DPH |
60/2016 | 22.11.2016 | 28.11.2016 | 28.11.2016 |