
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1021640115 | Energoplyn s.r.o. Nobelova 34, Bratislava  | 
						35792965 | Servis horákov a MaR Buderus | 495,60  vrátane DPH  | 
						OV160019 | 25.4.2016 | 27.04.2016 | 11.5.2016 | |
| 1021640114 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava  | 
						31322832 | Pohonné hmoty | 105,73  vrátane DPH  | 
						Zmluva pre používanie palivovej karty Slovnaft | 22.4.2016 | 27.04.2016 | 11.5.2016 | |
| 1021640112 | SBS SHIELD s.r.o. Ľ. Štúra 70, Michalovce  | 
						36208922 | Služby informátora - 3/2016 | 732,13  vrátane DPH  | 
						Zmluva na poskytnutie služby | 13.4.2016 | 20.04.2016 | 11.5.2016 | |
| 1021640111 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava  | 
						35850370 | Vodné, stočné, zrážky 23.2.-22.3.2016 | 378,42  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dodávke pitnej vody | 13.4.2016 | 20.04.2016 | 11.5.2016 | |
| 1021640110 | MUDr. Nenovský Štilian Plavecký Štvrtok  | 
						36284793 | Zdravotné výkony 1-3/2016 | 90,61  bez DPH  | 
						12.4.2016 | 20.04.2016 | 10.5.2016 | ||
| 1021640109 | MUDr. Jana Vrablicová Obchodná 5, Rohožník  | 
						34049291 | Zdravotné výkony 1-3/2016 | 34,85  bez DPH  | 
						12.4.2016 | 20.04.2016 | 10.5.2016 | ||
| 1021640108 | Trifam Medical s.r.o. Veterná 10, Stupava  | 
						35785853 | Zdravotné výkony 1-3/2016 | 34,85  bez DPH  | 
						11.4.2016 | 20.04.2016 | 10.5.2016 | ||
| 1021640107 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava  | 
						47258314 | Správa a údržba siete LAN - 3/2016 | 526,18  vrátane DPH  | 
						Rámcová zmluva MPSVR SR | 11.4.2016 | 20.04.2016 | 10.5.2016 | |
| 1021640106 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava  | 
						47258314 | Sližba IP-Telefonia pre MPSVR 82ks - 3/2016 | 683,88  vrátane DPH  | 
						Rámcová zmluva MPSVR SR | 11.4.2016 | 20.04.2016 | 10.5.2016 | |
| 1021640105 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava  | 
						47258314 | DSLback up-2048/384k - 3/2016 | 132,82  vrátane DPH  | 
						Rámcová zmluva MPSVR SR | 11.4.2016 | 20.04.2016 | 10.5.2016 | |
| 1021640104 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava  | 
						47258314 | MPLSVPN 4096k - 3/2016 | 1022,71  vrátane DPH  | 
						Rámcová zmluva MPSVR SR | 11.4.2016 | 20.04.2016 | 10.5.2016 | |
| 1021640103 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava  | 
						47258314 | Poplatky za hovory 3/2016 | 342,36  vrátane DPH  | 
						Rámcová zmluva MPSVR SR | 11.4.20116 | 20.04.2016 | 10.5.2016 | |
| 1021640102 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica  | 
						36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu 3/2016 | 3,90  bez DPH  | 
						8.4.2016 | 13.04.2016 | 10.5.2016 | ||
| 1021640101 | Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, Bratislava  | 
						35763469 | Pravidelné poplatky | 97,99  vrátane DPH  | 
						Zmluva o pripojení | 8.4.2016 | 13.04.2016 | 10.5.2016 | |
| 1021640100 | Slovenský červený kríž Pribinova 15, Senec  | 
						31773257 | Kurz prvej pomoci pre zamestnancov - 15ks | 300,00  bez DPH  | 
						OV160012 | 8.4.2016 | 13.04.2016 | 10.5.2016 | |
| 1021640099 | Magna Energia a.s. Nitrianska 18, Piešťany  | 
						35743565 | Elektrina - vyúčtovanie 3/2016 | 874,48  vrátane DPH  | 
						Rámcová zmluva MPSVR SR | 7.4.2016 | 13.04.2016 | 10.5.2016 | |
| 1021640098 | Pergamon s.r.o. Chemická 1, Bratislava  | 
						31327681 | Tonery do tlačiarní - 10ks | 681,50  vrátane DPH  | 
						Rámcová zmluva MPSVR SR | OV160022 | 6.4.2016 | 15.04.2016 | 10.5.2016 | 
| 1021640097 | Pergamon s.r.o. Chemická 1, Bratislava  | 
						31327681 | Tonery do HP tlačiarní 14ks | 1246,64  vrátane DPH  | 
						Rámcová zmluva MPSVR SR | OV160021 | 6.4.2016 | 15.04.2016 | 10.5.2016 | 
| 1021640096 | MUDr. Černý Manfréd  Veľké Leváre 997  | 
						30787823 | Zdravotné výkony 1-3/2016 | 118,49  bez DPH  | 
						5.4.2016 | 13.04.2016 | 10.5.2016 | ||
| 1021640095 | Magna Energia a.s. Nitrianska 18, Piešťany  | 
						35743565 | Zálohová platba - plyn - 4/2016 | 795,42  vrátane DPH  | 
						Rámcová zmluva MPSVR SR | 5.4.2016 | 13.04.2016 | 10.5.2016 | |
| 1021640094 | Magna Energia a.s. Nitrianska 18, Piešťany  | 
						35743565 | Zálohová platba - elektrina - 4/2016 | 1029,86  vrátane DPH  | 
						Rámcová zmluva MPSVR SR | 4.4.2016 | 13.04.2016 | 10.5.2016 | |
| 1021640093 | Nemeth Dezider Štvrtok na Ostrove 4  | 
						11701277 | Servis a údržba výťahu 3/2016 | 79,67  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dielo | 4.4.2016 | 13.04.2016 | 10.5.2016 | |
| 1021640092 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava  | 
						35742364 | Prenájom rohoží 29.2.-27.3.2016 | 421,96  vrátane DPH  | 
						Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 4.4.2016 | 13.04.2016 | 9.5.2016 | |
| 1021640091 | Evrofin Int s.r.o. Jarošova 1, Bratislava  | 
						44563485 | Toner do frankovacieho stroja 1ks | 174,00  vrátane DPH  | 
						OV160020 | 1.4.2016 | 13.04.2016 | 9.5.2016 | |
| 1021640090 | MUDr. Slobodová Elena Nám SNP 7, malacky  | 
						30856604 | Zdravotné výkony 1-3/2016 | 125,46  bez DPH  | 
						1.4.2016 | 13.04.2016 | 9.5.2016 | ||
| 1021640089 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava  | 
						35697270 | Poplatky - mobily | 40,35  vrátane DPH  | 
						Zmluva o pripojení | 31.3.2016 | 13.04.2016 | 9.5.2016 | |
| 1021640087 | Nemeth Dezider Štvrtok na Ostrove 4  | 
						11701277 | Oprava zablokovaného výťahu | 223,20  vrátane DPH  | 
						OV160013 | 24.3.2016 | 04.04.2016 | 9.5.2016 | |
| 1021640084 | Autoservis MBI s.r.o. Kukučínova 31, Malacky  | 
						47127767 | Pravidelná servisná prehliadka služobného motorového vozidla Š-Octávia po 308tis. km | 236,72  vrátane DPH  | 
						OV160017 | 21.3.2016 | 04.04.2016 | 9.5.2016 | |
| 1021640083 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica  | 
						36631124 | Kredit poštovného do frankovacieho stroja | 7000,00  bez DPH  | 
						Zmluva o poskytovaní služieb | OV160016 | 3.3.2016 | 04.03.2016 | 9.5.2016 | 
| 1021640082 | JUMPCAT s.r.o. Tomášikova 10/F, Bratislava  | 
						46644423 | Kontrola PSN | 381,00  vrátane DPH  | 
						OV160018 | 14.3.2016 | 15.03.2016 | 5.5.2016 | |
| 1021640080 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava  | 
						47258314 | Služba IP Telefonia - 2/2016 | 683,88  vrátane DPH  | 
						Rámcová zmluva MPSVR SR | 14.3.2016 | 18.03.2016 | 5.5.2016 | |
| 1021640081 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava  | 
						47258314 | Správa a údržba siete LAN - 2/2016 | 526,18  vrátane DPH  | 
						Rámcová zmluva MPSVR SR | 14.3.2016 | 18.03.2016 | 5.5.2016 | |
| 1021640079 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava  | 
						47258314 | DSLback up-2048/384k - 2/2016 | 132,82  vrátane DPH  | 
						Rámcová zmluva MPSVR SR | 14.3.2016 | 18.03.2016 | 5.5.2016 | |
| 1021640078 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava  | 
						47258314 | MPSVR 068, MPLSVPN 4096k - 2/2016 | 1022,71  vrátane DPH  | 
						Rámcová zmluva MPSVR SR | 14.3.2016 | 18.03.2016 | 5.5.2016 | |
| 1021640077 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava  | 
						47258314 | Poplatky za volania 2/2016 | 370,19  vrátane DPH  | 
						Rámcová zmluva MPSVR SR | 14.3.2016 | 18.03.2016 | 5.5.2016 | |
| 1021640075 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava  | 
						35850370 | Stočné, vodné, zrážky 27.1.-22.2.2016 | 349,48  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dodávke | 14.3.2016 | 18.03.2016 | 5.5.2016 | |
| 1021640074 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica  | 
						36631124 | Spracovanie peňažného poukazu 2/2016 | 3,15  bez DPH  | 
						10.3.2016 | 18.03.2016 | 5.5.2016 | ||
| 1021640073 | Magna Energia a.s. Nitrianska 18, Piešťany  | 
						35743565 | Elektrina vyúčtovanie 2/2016 | 925,14  vrátane DPH  | 
						Rámcová zmluva MPSVR SR | 7.3.2016 | 18.03.2016 | 5.5.2016 | |
| 1021640072 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava  | 
						35763469 | Pravidelné poplatky 3/2016 | 98,10  vrátane DPH  | 
						Zmluva o pripojení | 7.3.2016 | 18.03.2016 | 5.5.2016 | |
| 1021640071 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Bsnská Bystrica  | 
						36631124 | Tlač peňažného poukazu | 48,47  bez DPH  | 
						OV160013 | 7.3.2016 | 18.03.2016 | 5.5.2016 |